办公岗位作业指导书

2023-05-04 版权声明 我要投稿

第1篇:办公岗位作业指导书

办公用品作业指导书

1.0 目的

为加强我事业部办公用品管量,控制费用开支,规范我事业部办公用品的采购和使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我事业部实际情况,特指定本规定。 2.0 适用范围

本指导书适用于3303工厂冲压零部件事业部所有办公室员工的办公用品申请与领用。 3.0责任

3.1 由综合部制定《办公用品清单》。综合部负责选定办公用品供应商,并依据办公用品价格质量等选择、更换供应商,调整价格。

3.2综合部应指定专人负责办公用品请购及管理的归口部门,负责建立办公室用品库存,日常入库、保管、发放、建账及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。 3.3综合部负责每半年核定一次各部门办公用品费用情况。 4.0程序

4.1办公用品的分类

办公用品分为常用消耗品、控制及特批品三种:

4.1.1常用消耗品:签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔、修正夜、固体胶、液体胶、笔记本、透明胶带、双面胶、回形针、大头针、图钉、复写纸、标签、告示贴、便签纸、橡皮、长尾夹、单片夹、文件套、拉链袋等。

4.1.2控制品:文件夹、档案盒、文件盒、三档文件架、三层文件盘、笔筒、剪刀、卷笔刀、直尺、三角尺、压杆夹、打孔器、计算器、钉书机、记号笔、美工刀、刀片、票夹、起钉机、印台(油)、打印纸等。

4.1.3特批品:量具、印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),刻录盘、U盘、电脑消耗品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、色带)、办公设备、办公家具等。

4.2规定

4.2.1设立常用消耗品库存:综合部根据办公用品库存量情况以及消耗水平,对常用消耗品设立经常性库存。

4.2.2设立新进人员固定配备办公用品,包括:三档文件架1个,文件夹3个,软抄本1本,笔筒1个,中性笔1支,圆珠笔1支,回形针1盒,固体胶1个。

4.2.3 设立调出/离职人员归还用品库存,合理发放。控制品有归还库存的,应行发放归还品。

4.2.4 办公用品定额管理,平均每人每月领取办公用品限额10元(包括常用消耗品和控制品)。各部门应参照办公用品价格在本部门限额内填制《办公用品领用申请单》并由部门主管签字批准。 4.2.4.1 如果因为特殊原因超过标准,《办公用品领用申请单》签字流程:事业部(部门主管→副总经理→综合部主任→总经理)

4.2.4.2 打印纸由综合部统一采购,不受以上限额限制。

4.2.5 中性笔、圆珠笔、记号笔等易消耗性办公用品需以旧换新:已领用过中性笔、圆珠笔、以后只能领用中性笔芯和圆珠笔芯;笔筒、剪刀、美工刀、起钉机、订算

办公用品作业指导书

器、订书机、文件夹等非易耗性办公用品,非新进员工一般不能重复领取,有特殊原因的,经综合部审核后方可以旧换新领取。

4.2.6 本管理办法不使用特批品,特批品由需求部门依采购规定流程申请。 4.3 办公用品的采购

4.3.1 综合部设立常备办公用品库存,并随时根据库存及领用情况采购,保证库存合理容量及库存品质量。

4.3.2 办公用品由综合部统一采购,各职能部门原则上不得自行采购。

4.4 办公用品采购到货后,办公用品管理人员应按照采购清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,并办理登记入库。 4.5 办公用品的领用、发放。

4.5.1各部门应于每月10日向综合部递交本部门主管签字批准的《办公用品领用申请表》。综合部对各部门递交的《办公用品领用申请表》进行审核,核定是否超过定额,审批权限是否符合规定,品种是否适宜。

4.5.2 办公用品应于每月15日根据各部门当月递交的《办公用品领用申请表》发放,各部门联络人负责统一领取,并填写《办公用品领用登记表》。如遇节假日,推迟到节假日后的第一个工作日。其它时间不得领用办公用品,要做到实用实领,严禁先借后领的行为。

4.5.3 新员工可在到岗后由部门联络人填写《办公用品领用登记表》,注明新员工姓名,所属部门,入职日期经部门主管签字批准,领用一套新进人员固定配备办公用品。

4.5.4 调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(常用消耗品除外)如数归还。

4.6 办公用品管理人员应清楚地掌握办公用品库存情况,并定期清点盘存,编制《办公用品盘点明细表》。清点要求做到帐物一致。

4.7部分特殊办公用品(如打印纸等)管理应依照相关规定执行。应以节约,控制为原则,严禁浪费。

4.8 办公用品核算考核

综合部应定期统计各部门实际领用办公用品的数量、费用总额,列供考核用。每半年对各部门办公用品费用进行考核,对超标单位进行减发。

5.0记录、登记表

《办公用品领用申请单》 《办公用品领用登记表》

第2篇:办公室文员作业指导书

1、目的

为使公司办公室的日常工作更加规范化、具体化,为了更好地维护公司形象,让来访客人满意,特制订办公室文员操作细则。

2、细则

2.1文件打印及复印

2.1.1根据领导的安排,及时完成各种文字材料的打印(通知、报告、各类表格等),并送领导审核;为确保文件及时发送到相关部门,且做到不漏发、不滥发,实行文件领取登记制度;对秘密文件严格控制数量,并按保密要求不泄密。

2.1.2根据相关部门送来的文件原稿进行逐份复印,并整理装订。

2.1.3根据控股公司、各子公司及省市级单位来文进行收文登记,并打印文件处理卡交主任拟办,及时送公司领导和相关部门传阅,不拖、不压,再后分类保管、归档,以便随时翻阅,调用;年终整理、装订存档各类文件。

2.2收发传真

2.2.1及时发送传真并登记,做到一来即发,不拖延,不延误;通过RTX发送的文件进行电子存档登记。

2.2.2外来传真准时送交相关部门并登记。

2.3邮件收发

2.3.1负责年度报刊杂志的订阅工作。

2.3.2每个工作日的下午4点准时到门卫收取各种邮件、报刊、杂志等,对邮件、挂号、包裹等信件登记签收发放,做到有据可查。

2.3.3根据部门领导审核需由公司寄出的各种邮件及时寄发,登记,月底汇总金额报销。

2.4其它日常事务

协调主任做好办公室的其它日常事务,负责客人来访接待、引见等工作。主动协调、高效服务,力求做到让领导满意、客人满意,尽好地维护公司“窗口”的形象。

2.5清洁卫生工作

2.5.1负责总经理办公室、小会议室日常清洁卫工作,做到桌面无灰尘、地面无杂物,办公室整洁干净。

2.5.2负责董事长住宿的清洁卫生工作,以高标准、认真、仔细地清洁好房间的每一个角落,清洗、摆放好家具及各种用具。

2.6协调做好其他各部门分派的工作。

2.7做好办公室主任、副主任交办的其他各项工作。

第3篇:办公用品管理作业指导书

1.0 目的

为使办公用品管理合理化,严格控制办公费用,同时满足工作需求,特制定本作业指导书。 2.0 范围

适用于本公司办公用品的管理。 3.0定义

3.1低值办公用品:指为完成工作任务,所需要配置的办公文具及办公消耗品等,例如签字笔、笔芯、曲别针、大头针、纸张类等,属部门提请的需求计划品;

3.2办公用工具:主要指订书器、计算器、打孔器等小型办公工具;属非计划用品; 3.3办公高价值消耗品:硒鼓、墨盒等办公室打印设备的耗材;属非计划用品; 3.4办公设备适用公司固定资产相关管理规定之约束,不受本规定之约束; 4.0 职责

4.1 各部门经理负责本部门办公用品的签字审核工作,负责组织制定和签批本部门每月的办公用品需求计划;

4.2 行政部负责人负责签批经各部门经理签字审核的“办公用工具”类的领料手续;

4.3 网络部负责签批经各部门经理签字审核的“办公高价值消耗品”的领料手续,并监督硒鼓、墨盒耗用情况;

4.4 总经办负责审核各部门的《办公用品需求计划表》,汇总需求数据,编制《办公用品需求汇总表》及监督检查公司办公用品使用情况;

4.5库房负责将《办公用品需求汇总表》,在减除库存后,在U8系统中录制请购单;保管工作、发放工作;

4.6采购部负责依据办公用品的U8《请购单》,组织采买工作; 4.7公司全体人员均有保护、合理利用办公用品的责任与义务; 5.0 内容

5.1 办公用品的计划与申请

5.1.1办公用品实行按月申请,各部门于每月25号前提出下月办公用品需求计划,并填写《办

公用品需求计划表》,报部门经理审批后交总经办。

5.1.2 总经办将批准的各部门《办公用品需求计划表》汇总后形成《办公用品需求汇总表》,并计划一定的库存量,交由总经办主任审核执行。

5.1.3如因特殊情况或新增人员需要临时申请办公用品,应填写《办公用品申请单》并注明原因:

5.1.3.1低值办公用品由部门经理签批即可申领;

5.1.3.2办公用工具,需由部门经理审核后,经行政部负责人签批,方可申领; 5.1.3.3办公用高价值消耗品,需由部门经理审核后,经网络部签字,方可申领。

5.1.4 经总经办主任批准的《办公用品需求汇总表》转交库房。库房负责在减除库存后,在U8系统中录制办公用品请购单。

5.1.5采购部负责按照U8系统请购单进行采购。 5.2办公用品的采购

5.2.1 采购部负责选择办公用品的定点供应商,并对供应商实施合格评审和管理。

5.2.2 采购部接到U8系统审批后的《请购单》,应在7个工作日内将办公用品采购齐全,否则,应提前知会各部门。

5.2.3 采购到货的办公用品由相应库房库管员依据请购单进行验收,并办理采购入库手续; 5.2.4采购部按公司费用报销等相关规定,办理结算、存档等事宜。 5.3 办公用品的发放

5.3.1每月计划的办公用品由库房相关库管员在每月15日统一发放。

5.3.2库管员按照《办公用品需求计划表》或《办公用品申请单》进行发放,并由领用部门或人员在相应出库单中签字确认。

5.3.3库管员每月应对办公用品的申请与发放情况进行统计,并于每月底汇同库房主管一起对办公用品的库存进行盘点,填写每月《办公用品月度耗用统计表》,上报至总经办主任。 5.4 办公用品费用控制

5.4.1办公室全体管理人员的低值办公用品不设费用金额限制,由部门经理本着节约使用、降低部门运营费用的原则,合理提请月度办公用品需求计划。

5.4.2网络部负责监督检查硒鼓、墨盒的使用情况;使用部门负责做打印记录的登记;每月网络部需定时统计各部门硒鼓、墨盒的实际耗用与打印记录的对比情况,得出当月硒鼓、墨盒消耗是否正常的结论。 5.5 办公用品的回收与损坏赔偿

5.5.1 办公用品分为可回收类和不可回收类两种: 1)可回收类:

指有一定使用期限的非消耗品,如计算器、打孔夹、齐心长夹、订书机、打孔机、剪刀、钢 直尺、书架、公文袋、笔套等。 2)不可回收类:

指使用过程中会产生损耗的用品,如告示贴、笔芯、信笺纸、软抄、墨盒、复印纸等。

5.5.2 可回收类办公用品领用时要以旧换新,员工离职时,可回收类办公用品应退还公司。

5.5.3 员工遗失或损坏可回收办公用品应照价赔偿。 6.0 相关文件

无 7.0 记录

7.1办公用品登记记录表; 7.2办公用品申请单; 7.3办公用品需求计划表; 7.4办公用品需求汇总表; 7.5办公用品月度耗用统计表;

第4篇:过程检验岗位作业指导书

PQC岗位作业指导书

目 录

一、工作范围 ....................................................................... 2 1. 日常工作 .................................................................... 2 2. 主要工作 .................................................................... 2 3. 其他工作 .................................................................... 2

二、具体工作内容 ................................................................... 2 日常工作 ........................................................................ 3 主要工作 ........................................................................ 3

三、岗位关键质量控制点 ............................................................. 3

一、工作范围

1. 日常工作

1.1 工作现场7S整理 1.2 现场联络文件管理

2. 主要工作

2.1 装配工序巡检 2.2 布线工序巡检 2.3 调试工序巡检 2.4 后整理工序巡检 2.5 插件工序巡检 2.6 工序送检专检 2.7 小件装配巡检 2.8 小件装配专检 2.9小件整理工序专检 2.10 现场仪器仪表有效期确认 2.11 生产现场7S监督 2.12 对不良进行标识、处理 2.13 异常问题点协商处理

3.1制程中新品验证 3.2 日不良统计 3.3 月不良统计 3.4 提交质量会议数据 3.5 提交月绩效数据

3.6 参照客户协议制作最终检验报告 3.7 ERP日报、送检、缴库 3.8 整理相关质量记录 3.9 完成上级安排的任务 3. 其他工作

二、具体工作内容

日常工作

1 工作现场7S整理

1.1 现场的工作环境打扫干净,使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净; 1.2文件及物品摆放整齐;

1.3文件及物品目视化管理,使用后归位摆放; 1.4 工作区域内无多余电线、线头,禁止有安全隐患 2 现场联络文件管理

2.1 汇总存放当日新品验证单、紧急放行单、工作联络单、品质异常整改单、纠正预防措施单、插件自检报告;

2.2 汇总并存档当月新品验证单、紧急放行单、工作联络单、品质异常整改单、纠正预防措施单、插件自检报告;

其他工作

3.1制程中新品验证:物料上线后,仓库通知PQC到现场和工艺工程师验证新物料 3.2 日不良统计:提交当天发现的异常问题点 3.3 月不良统计:每月统计作为年底工作总结数据 3.4 提交质量会议数据:每半月提交一次

3.5 提交月绩效数据:每月5日前提交前一月的绩效数据

3.6 参照客户协议制作最终检验报告:从柜体装配开始制作最终检验报告 3.7 ERP日报、送检、缴库:每天打开ERP进入PQC生产日报机台查看 3.8 整理相关质量记录:例如插件自检报告等 3.9 完成上级安排的任务

主要工作

1 上岗前的工作

1.1 企业管理部的系统培训,熟悉公司有关的企业文化、管理制度、流程等; 1.2本部门组织的工作业务培训 2 上岗后的工作 2.1 装配工序巡检:参照柜体“领料单”对物料进行确认,按照工艺图纸、作业指导书、工艺要求检验其装配是否合理;检查柜体各报告填写是否完整;

2.2 布线工序巡检:按照工艺图纸、作业指导书、工艺要求检验其走线是否合理;检查柜体各

报告填写是否完整

2.3 调试工序巡检:检查柜体各报告填写是否完整;

2.4 后整理工序巡检:检查柜体标识的粘贴是否准确;门板装配是否有异常;进口柜体门板上不允许有中文标识

2.5 插件工序巡检:抽检物料与领料单是否一致;测试焊接机温度是否在允许的范围之内 2.6 工序送检专检并填写质量记录:参照PQC作业指导书

2.7 小件装配巡检:根据工艺图纸、作业指导书、工艺文件检验其装配、布线是否合理 2.8 小件装配专检并填写质量记录:参照PQC作业指导书 2.9小件整理工序专检并填写质量记录:参照PQC作业指导书

2.10 现场仪器仪表有效期确认:定期抽查现场仪器仪表是否在内校时间范围内 2.11 生产现场7S监督:整理、整顿、清扫要做好;无安全隐患; 2.12 对不良进行标识:发现不良后立即隔离标识,防止流到下一工序中

2.13 异常问题点协商处理:对于发现的异常问题要及时通报相关责任人及其主管,并要求其整改后重新送检;对于严重质量问题,开据质量异常整改单或纠正预防措施单,并跟踪其改善、确认改善效果

三、岗位关键质量控制点

1 每天是否进行例行保养、例行清扫等 2工艺文件是否齐全

3实际作业是否与工艺要求作业指导书相符 4 频发异常重点检验

第5篇:煤磨岗位作业指导书

湖南云峰水泥有限公司煤磨岗位作业指导书 1 目的:为健全生产线质量管理体系,使岗位、操作人员按照规范化对设备进行维护管理及对工艺状况操作, 从而达到稳定的工艺状况和较高的设备运转率,最终保证岗位、操作人员的人身安全,生产的低能源消耗、高熟料质量及产量。

2范围:适用于煤磨岗位工日常工作活动包括煤磨、喂煤系统、煤粉计量输送系统、煤磨袋收尘器系统、选粉机、粗粉绞刀、排风机。

3职责

3.1认真巡检本岗位设备,做好巡检记录,保证设备安全运转,完成生产任务。

3.2负责本岗位的设备维护、保养,做到“四无 ”、“六不漏”。

3.3严格执行作业指导书,开机前对设备严格检查,具备条件方可开车。

3.4负责对上下工序联系和事故处理,并及时向有关人员报告。

3.5负责参加设备的检修,并及时清理妨碍设备修理的物料和杂物。

3.6负责对照明等安全设置的检查,并督促有关人员定期检查、修理。

3.7负责搞好设备卫生,保管好所使用工具。

3.8严格遵守设备润滑制度

3.9及时完成领导安排的各种工作,严格遵守各项规章制度。

4程序

4.1开机前的准备

4.1.1检查各个连接部位是否松动,壳体、地脚、机座是否完好。

4.1.2检查传动时装置是否完好,有无异常现象。

4.1.3检查润滑装置的密封状况有无漏油现象、有无灰尘进入,油质是否良好、油量适当。

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4.1.4确认各仪表是否完好、信号是否正常。

4.1.5及时清理各部位异物、保证畅通安全。

4.1.6检查各处的密封状况、有无漏料、漏灰现象,检修门、检查孔是否封严。

4.1.7检查各种安全设施和照明设施情况,确保设备、人身安全。

4.1.8确保巡检路线畅通、安全。

4.1.9确认电路开关位置是否处于备妥状态。

4.1.10检查各阀板完好、阀门动作是否灵活。

4.1.11检查循环水是否充足,管路是否畅通。

4.1.12确认稀油站的滤网和油箱完好、管路畅通;

4.1.13确认仪表、油泵工作正常、阀门位置正确;

4.1.14确认离合器的位置正确;

4.1.15确认皮带称工作正常;

4.1.16确认螺旋输送机的叶片、吊瓦正常,察看传动轴是否弯曲;

4.1.17检查CO2灭火系统装置,并按要求备置CO2的储量;

4.1.18掌握煤粉仓、原煤仓的存煤情况;

4.1.19及时清理袋收尘器积灰,确认振打工作正常,保证过滤空气效率.。

4.1.20检查原煤仓与煤粉仓的仓位,是否符合要求。

4.2开机

4.2.1根据中控室指令后,全面检查完毕后,报告中控等待开机;

4.2.2开机顺序

4.2.2.1开启煤粉仓上收尘器,确认收尘器、气体分析仪工作正常;

4.2.2.2袋收尘器系统开机

启动收尘器下螺旋输送机-收尘口-收尘器排风机

注:打开风机前确认风机入口阀门关闭,系统温度正常无自燃现象

4.2.2.3磨系统开机

启动磨稀油站组——启动磨主机——启动喂煤皮带称

4.3运行中检查

4.3.1规定认真对本管辖设备、设施巡检次不得小于1次/小时。

4.3.2检查各连接部位是否松动,壳体、地脚、机座是否完好,有无松动,发现问题及时处理。

4.3.3检查设备温度、声音、振动是否正常,严防事故发生。

4.3.4检查润滑装置的密封状况,有无漏油现象,有无灰尘进入,润滑油质量是否良好,油

量是否适当。

4.3.5确信各仪表是否完好,反映信号是否正常。

4.3.6检查各部位、物料流动情况,及时处理堵料、冒料保证畅通安全。

4.3.7检查各部位的密封状况,对漏灰、漏料、漏风及时处理。

4.3.8检查各种安全设施和照明设施确保设备、人身安全。

4.3.9确保巡检路线畅通、安全。

4.3.10搞好设备卫生、确保达到规定要求标准。

4.3.11发现异常情况及时处理,如果处理不了时来不及处理,立即向有关领导报告。

4.3.12巡检发现事故隐患,重点观察做好跟踪记录。

4.3.13设备临时检修时,遵守检修安全技术操作规程。

4.3.14检查循环水是否充足,管路是否畅通。

4.3.15检查稀油站的温度、压力和油量是否正常、油泵工作是否可靠,油路是否畅通

4.3.16掌握好原煤仓内的存量及时报告中控室;

4.3.17检查各部位有无温度异常,发现问题妥善处理。

4.3.18运行参数控制:

4.4停机操作检查

4.4.1接到中控停机指令后,做好停机准备接到中控。

4.4.2正常停机前,必须将物料输送干净,严禁带料停机。

4.4.3正常停机顺序与开机相反。

4.4.4停机过程中,检查中停机的连锁,延时是否正确。

4.4.5停机后对设备进行全面检修、维护作保养。

4.4.6检查各处温度,防止积灰、自燃。

4.5紧急事故处理

4.5.1发生下列情况可以进行紧急停车

4.5.1.1当堵料、冒料时。

4.5.1.2由于电器设备突然跳闸或停电。

4.5.1.3危及设备和人身安全时。

4.5.1.4设备内部发生煤粉自燃或爆炸。

4.5.2.紧急停车处理办法

4.5.2.1立即停相应的设备。

4.5.2.2立即向中控等有关岗位报告、及时进行相应调查,避免事故扩大。

4.5.2.3立即查明事故原因并进行事故处理。

4.5.2.4事故处理后,对设备进行全面检查。

4.6安全注意事项

4.6.1按规定上班时,必须穿戴好劳动用品,严禁穿高跟鞋、裙子、长衣、发长、敞衣上岗。

4.6.2掌握设备性能,严格按使用说明书进行操作。

4.6.3当听到开车铃响时,立即撤离到安全位置。

4.6.4确保照明完好,巡检路线畅通安全。

4.6.5设备运转时严禁打开机壳检查运转部件。

4.6.6严禁跨越设备或在机盖上行走、休息。

4.6.7严禁手摸或用工具捅运转中设备。设备发生故障,必须切断电源停机处理。

4.6.8严禁非岗位人员进行操作、开车。

4.6.9无关人员不得进入生产现场。

4.6.10悬挂设备下及吊装孔附近严停留。

4.6.11开机前确认所开设备旁无人,无安全隐患方可联系开机;

4.6.12检查带电设备时必须确认地线是否接好方可检查

4.6.13进磨罩内检修确保气流通畅。

4.6.14为防止积在积灰自燃,对各处温度要经常检查,发现问题及时处理;

4.6.15检查各防爆装置有无损坏,确保其安全可靠;

4.6.16严禁在厂房内堆积煤粉,严禁吸烟,更不准有明火。

4.6.17对灭火系统经常检查,并按规定购置CO2储量。

4.7环境保护要求:

4.7.1更换的废油应放在指定的桶内,以便集中处理;

4.7.2使用过的棉纱应放在指定的垃圾桶内,以便集中处理;

4.7.3对于废螺丝以及废弃的零配件应堆放在指定的地方

4.7.4对于电机设备出现的漏油应及时处理与清扫;

4.7.5对于漏灰冒煤、排渣应及时清扫到指定的地方,袋收尘跑灰应在允许情况下的停机换袋;

4.7.6对于公司提出的环境要求,应遵照执行。

5相关记录

设备运行记录。

第6篇:模切工岗位作业指导书

1 目的

通过制定本标准范模切岗位作业工作质量和产品质量达到公司要求。 2 适用范围

本标准适用于模切岗位作业全过程。 3 职责

3.1 负责完成本岗位的作业计划。

3.2 负责模切褙片的质量达到工艺和质量标准。 3.3 负责模切褙片的损耗达到消耗定额标准。 3.4 负责模切机的使用、维护、保养。

3.5 负责本岗位的安全文明作业和环境卫生。 3.6 遵守员工手册中规定的各项内容。 4 工作流程与标准

4.1 准时完成车间下达的生产作业任务。 4.2 生产准备

4.2.1 明确当班生产任务查验收褙片的数量与质量。 4.2.2 检查设备是否处理完好状态后给各注油点、油箱、链条注油理机 台卫生。

4.2.3 检查所领用的模切版是否与本班次所用相符口刀线及尺寸质量是否符

合品质要求。

4.2.4 先点动试车空转常后正式开机。 4.3 生产作业

4.3.1 模切机正常运转后行正常岗位作业。放入褙片模切卡盒。 4.3.2 试卡1—2 张进行检查。

a查卡片的刀线、暗线的断裂情况 b格尺寸是否符合质量要求 c位是否正确

d产5 分钟后再重新检查一遍。

4.3.3 正常开机组人员要齐心协力好人、机配合。 4.3.4 生产过程中时抽查模切品质是否符合质量标准。经常检查模切机各部 位运行是否良好。如有问题立刻停机处理。 4.3.5 当班作业完成后写《生产运行记录》 4.4 质量标准

4.4.1 模切后的箱坯规格尺寸准确线居中尺寸长、宽、高误差不超过± 1mm。

4.4.2 压痕无双线度准确一致齐不歪斜断线。 4.4.3 刀口光洁拉毛、无刺。

4.4.4 方正度箱角各面垂直面对角线之差5mm空头露瓦。 4.4.5 摇盖耐折开合180°复5 次以上外层无裂缝。 4.4.6 本工序不合格的产品不准流入下道工序合 4.5 设备的使用、维护、保养

4.5.1 熟练掌握使用模切机能排除一般性故障。自行不能处理的故障及时报 告带班车间主管处理。

4.5.2 根据设备的运转情况能判断运转是否正常助维修工排除电器仪表和自

控装置故障。

4.5.3 模切机停机时检查机台上下是否分开免压坏刀线皮或出现闷 车。

4.5.4 每逢周六早班班生产由当班负责须对机器一次全面保养底清

洗、清理机内脏物等。

4.5.5 每月一次给机器注一次黄油作好记录。

4.5.6 在正常工作情况下及时擦净机器外壳的污物和清洁机台周围卫生。 4.6 安全文明作业和环境卫生

4.6.1 上岗前按规定佩带好劳动保护用品装整齐穿高跟鞋。 4.6.2 开机前认真检查设备的安全防护装置是否有效。

4.6.3 停机检修时源开关必须挂醒目标识牌或专人监护。 4.6.4 严禁烟火准私自存放易燃易爆物品。 4.6.5 下班时闭电源开关后方可离开。

4.6.6 文明作业片、成品、废品按规定整齐摆放平竖直识正确。 4.6.7 机台和环境卫生做到物见本色、铁放光业环境无废纸、杂物、污物。 4.6.8 认真执行员工手册和公司和各项管理规定。__

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