主办会计年度总结
20xx年的各项工作基本告一段落了,在这里我简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位,会计主管的岗位工作职责权限主要是:负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。
在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配合事业部主管会计,按相关要求做好财务工作,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。财务部及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各部门对我部的财务要求,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务。
在20xx年一年的工作中,我发现自身很多不足,在面对上市审计时,更感觉到自己的业务能力和专业素质的不足,以致不能很好的与审计单位配合。这让我感觉到需要进一步学习专业知识和专业技能,尤其应该向王会计多多学习,以提高自己的专业素质及业务能力,更好的为公司服务,为公司上市尽自己最大的努力。
1、认真执行公司的各项规章制度,遵守财政纪律和财务规则。
2、负责总公司的财务电脑管理工作。
3、负责总公司的会计凭证制作和各种帐薄的登记工作,要求及时、准确、真实。
4、每月10号前必须向总经理和财务主管上报上月的资产负债表、损益表、费用表、产品成本表、其他应收款明细表。年末必须上报财务状况变动表,每延迟一天,罚款RMB10元,依次类推,每缺一表,罚款RMB50元。
5、总公司的帐务处理必须用电脑制作一套,手工制作一套,缺一不可。帐务必须按财务正规化处理,否则,视为不能胜任此项工作。
6、负责公司报税、交税以及税务发票的开具工作。
7、坚持财务监督,对出纳员的现金和银行存款要做到经常性盘查,对未达帐项要及时清理,发现问题及时纠正。
8、每季末要求出具财务分析,做到数字有对比,分析透彻,建议有价值,以利公司掌握整体经营情况。
9、负责公司的凭证整理和归档,做到装订整齐,归档有序,以利今后资料查找。
10、负责对工厂的固定资产实行电脑管理,对原值、折旧、净值登记详细。
助理会计师职责
1、认真执行公司的各项规章制度,遵守财政纪律和财务规则。
2、负责总公司的往来核算工作,要求实行电算化管理,做到准确无误。
3、每月10号前上报上月的应收帐款明细表和深圳销售分公司、贸易部、门市部上月的销售明细表,延迟一天,罚款RMB100元,依次类推,每缺一表,罚款RMB50元。
4、负责银行收付款记帐凭证的制订和应收帐款的帐户登记工作,帐薄登记要求清晰、整齐、内容真实准确。
5、要求每月底与各分公司核对往来,如有不符,马上查对。对客户欠款要及时通知销售部门,并督促催收。
6、每月底上报各分公司回笼货款报表,未完成,一次性罚款RMB100元。
7、对门市部的代销商场要进行三级财务核算,做到经常核对,及时催收货款。
8、负责财务部的日常文件打印工作。
出纳职责
1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度,遵守财政纪律和财务规则。
2、严格现金管理,谨防资金丢失和被盗。一旦短少全额负责赔偿。
3、切实做好费用报销单和出货单的复核工作,对不合理(或手续不全)的费用开支要坚决不予报销,对销售员误计收入的出货单及时纠正。
4、按财务要求认真登记好现金和银行存款帐,要求清晰、真实、完整。
5、对现金要做到日清月结,经常性查库,短少则自行补足,溢余要查明原因,对银行帐的未达帐要及时清理,发现问题及时纠正。
6、坚持每天上、下午各去银行一趟,对收回的货款及时通知销售人员发货,以提高公司的商业信誉。
7、及时组织资金,按时发放公司员工的工资、奖金。
8、与办公室主任共同负责办公用品的购置,精打细算,勤俭节约,严格控制非生产费用支出。
9、协助财务主管合理调度资金。
工厂会计职责
1、负责工厂的材料、成本核算工作,认真做好工厂所有凭证的编制、校对。
2、每月5号前要求用电脑打印出上月的成本报表和往来帐报表,延迟一天,罚款10元,依次类推。每少一表,罚款50元。
3、及时、准确输入工厂的成本核算原始单据,以便总公司正确核算产品单位成本。
4、严格工厂的费用管理,认真执行总公司各项规章制度。
5、切实做好财务监督和财务检查,不定期进行现金、原材料以及产成品、半成品的盘查,发现短少应及时报告有关部门和领导,并积极采取防范、补救措施。
6、用电脑登记好工厂所有应收应付款帐,要求数字准确,内容真实。
7、对工厂的房租以及水电费要有备查簿管理,每月付款要登记清楚,以免重复付款。
8、做好财务保密工作,电脑的权力设置密码绝不允许泄露他人,一经发现,坚决予以辞退并从严追究当事人的责任。
9、按总公司有关文件规定,及时打印工厂员工当月的工资报表。
10、负责对购进的原材料增值税发票的审核工作,对不合格的增值税发票不予接受。
工厂出纳职责
1、认真贯彻执行总公司各项规章制度,遵守财政纪律和财务规则。
2、严格工厂资金管理,谨防资金流失和浪费,切实做好现金和支票的保管工作,一旦短少,全额负责赔偿。
3、做好员工费用报销的复核工作,对不合理或手续不健全的坚决不予报销。
4、做好员工食宿管理工作,对员工的伙食开支要严格把关,对员工的超耗水电费要及时扣交。
5、负责工厂的办公室管理及办公用品的购置,坚决压缩办公费用开支。
6、加强与总公司财务部联系,合理安排资金。
7、按时发放员工工资和奖金。
分公司会计职责
1、认真贯彻执行总公司的各项制度,遵守财政纪律和财务规则,5 严把财务关。
2、每月5日前向总公司财务部了报分公司上个月资产负债表,损益表,费用表,产品成本结转表,产成品进、销、存明细表,应收帐款和其他应收明细表,以及下月财务收支计划表。每延期一天,罚款50元。报表要求:数字准确,内容真实,反映全面。
3、负责分公司的仓储管理工作。要求建立库存产品明细帐。认真登记进、销、存数量金额。库存短少由仓储人负责赔偿。
4、做好财务监督,坚决杜绝不合理或不符合手续的费用开支,经常性做好分公司的现金和银行存款的盘查,发现短少,查明原因,并立即上报总公司财务部和分公司经理。作出相应处置。
5、对分公司的固定资产和低值易耗品做好备查簿登记,每年末上报明细表。
6、每季末写好分公司的财务分析,要求数据有对比性,分析透彻,建议有价值,以利分公司经理和总公司了解分公司的经营状况,未做到,每次罚款100元。
7、经常清理往来欠款,对应收帐款要经常督促销售人员催收,对其他应收款中的个人往来应做到月借月结。
8、做好财务保密工作。未经分公司经理或总公司领导同意,任何单位和个人概不允许调阅本公司的帐本和凭证,违者调离出岗。
9、做好出货单的销号工作,把好货单核销关。
10、除认真执行总公司的各种制度外,还必须认真遵守分公司的规章制度。服从分公司经理的临时工作安排。
分公司出纳职责
1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度,遵守财政纪律和制度。
2、严格分公司的资金管理,谨防资金流失和浪费,认真执行总公司奖金管理制度,及时向总公司回笼货款。分公司决不允许积压过多的资金。一经查出,对财务人员从严处分。
3、对现金要做到日清月结,一旦短少,全额赔偿。银行存款要求每月做好余额调节表,严防出现漏洞。
4、做好费用单的复核和销货单的复查工作。
5、负责分公司的人事管理和办公事务工作。
6、组织资金,发放员工的工资和奖金。
办公室主任职责
1、主持办公室全面工作。
2、负责总公司各部门、总公司与分公司、工厂的各项工作之协调联络工作。
3、负责总公司的劳动人事管理和劳动用工招聘工作。
4、主持公司会务组织及公关活动组织工作。
5、负责上级和有关职能部门的来访接待工作,认真、负责全面做好后勤服务工作。
6、负责总公司和工厂每年的员工暂住证办理及扣款核定。
7、负责总公司员工的人事登记工作。要求对新增和辞退员工做到及时输入电脑,随时准确真实掌握公司员工动态,每年底要上报员工综合情况汇总年报表。
8、负责对公司各类发文,行政人事指令、通知的传递工作以及所有文件的归档保管,新发文件的编号。
9、按公司的规章制度对总公司员工宿舍和食堂进行严格管理。
10、负责公司车管工作,及时交纳各种费用,及时年检。如因工作拖延,造成罚款和上交滞纳金,全额由办公室主任和小车司机负责。
11、负责公司各种新证办理和老证年检工作(财务部门的由财务部办理)。
12、负责日常办公室用品的购买及印刷。
13、总经理临时安排的其他工作。
办公室主管
1、协助主任工作。
2、负责具体分管的行政、人事上的工作。
3、负责起草公司的部分文件、报告,负责会议记录。
4、具体负责公司的宣传、广告工作及其他有关对外联系工作。
5、协助主任进行各类办公费用的分析、控制。(电话费用分析、控制)
6、公司领导临时布置的工作。主办文员职责
1、对办公室主任负责。
2、负责办公室日常事务:打印、传真、文件整理、归类、存档等。
3、协助办公室主任进行人力资源管理工作。
4、协助主任进行企业内部部分联络、协调工作。
5、公司文件的收发及存档工作。
6、办公用品采购保管及发放统计分析工作。
7、公司领导临时交办的其他工作。前台文员职责
1、全面负责前台的形象及接待工作。
2、负责公司总机接线工作。
3、协助主办文员文印、传真等工作。
4、日常信件的分类及派送。
5、负责名片印制工作。
6、负责每月考勤登记、统计、工卡发放工作。
7、负责每月的文印、传真统计工作。
8、及时修正公司所有联络电话、地址一览表(半月一次)。并负责及时下发至公司所有部门、分公司、办事处。
9、负责出车单的发放、保管工作,以及月末统计工作。
车队队长职责
1、主持车队全面工作。
2、安排、调配车辆出车,带领司机完成各项任务。
3、带领司机做好车辆清洗、保养、维修、保管工作。
4、组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术,提高技术水平,安全行车。
5、负责配合办公室主任核定各种出车费用。
小车司机职责
1、对本单位负责人与总公司办公室主任负责,服从车队长指挥。
2、按公司的车客制度安全出车,接送领导及客户。
3、要做好所有车辆的保养和维护工作,勤洗勤擦,保持车内车外整洁卫生。
4、经常性对车辆进行自检,发现问题及时处理,确保出车的安全可靠。
5、及时交纳各种车辆税费,及时年检,如因工作拖拉,造成有关部门罚款或交纳滞纳金,全额与车队长和办公室主任负担。
6、压缩不必要的开支(如洗车、美容等),节约油料消耗和维修费的开支。
7、行驶途中的主观违章罚款,公司概不报销。
8、全年行车未发生任何安全事故且无违纪违规行为发生,在每年所退10% 的保险费中公司奖励小车司机5%。
9、没有取得公司许可而擅自出车,一次罚款100元。如属私事,另追究当事人和小车司机责任,10、未经得车管领导同意,不得任意将车转给他人驾驶违例一次,罚款500元。
厂长职责
1、确保工厂所有部门配合紧密,高效动作;
2、确保工厂所有的人力资源及设备资源得到充分利用;
3、确保工厂所有生产设备运转正常及设备采购的申请;
4、传达和执行总经理的工作指示;
5、审批工厂各职能部门的报告、文件与计划;
6、监督工厂的各项规章制度,在各个部门的执行情况;
7、确保出厂的生产质量可靠,满足顾客要求;
8、确保完成每月及每周的生产计划;
9、生产成本的控制及生产效益的评定;
10、对工厂各项规章制度的执行情况予以监评;
11、处理顾客投诉工作的指示;
12、向总经理汇报工厂的工作;
13、兼任质保体系管理代表,拥有管理代表之相应职责;
14、在工作中,工厂为厂,一元化领导,任何部门和任何员工都直属厂长管辖。厂长对各部门和各员工的工作成绩有肯定权,出现的错误有处罚权,各部门和各员工都得无条件服从;
15、厂长在工厂中必须坚持原则办事,按原则治厂。在处理日常事务中只能就事而论,不能就人而论,皇亲国戚或劳苦功高者,一旦违反制度必须与普通员工同等对待,否则,总公司将对厂长予以处罚;
16、厂长为工厂所有责任制的执法官,厂长必须依照制度的权责对各部门和员工进行严格、认真的考核,当奖则奖,该罚则罚,绝不允许走过场。如流于形式或处理不严、不公,则追究厂长责任。
总工程师职责
1、总工程师在厂长领导下开展工作;
2、贯彻总公司提出的新产品开发思路,确定新产品的设计方案,征得市场管理部同意和厂长的批准后签署新产品的开发通知书;
3、“设计评审”、“设计技术样机”、“新产品技术参数”及“工程变更”的审定;
4、审批工程师的设计方案,指定其开发的全过程,签署试产通知单,并监督指导试产的完成;
5、组织召开新产品的技术转移会议;
6、解决生产制造过程中PE、QE提出的直接影响生产效率和品质目标的技术难点,给出解决方案,并带头予以实施,跟踪实施效果以便更趋完善;
7、负责全厂的技术改造,设备维修技术指导;
8、协助人事部门对技术人员的考核;
9、协助解决工程公司在设计配置和安装工作中的技术难题;
10、指导设计部门在生产较闲季节,把材料库的一些呆料和趋于淘汰料利用出去以利提高企业的经济效益;
11、全年必须领导设计部开发五种以上新产品,每少一种罚款500元,依此类推;由本部全体人员负担。如全年开发八种新产品且适应市场之需求,则一次性奖励本部5000元。
设计部主管职责
1、接纳“新产品开发通知书”并制定“新产品开发计划表和任务书”,监督制定有关设计及工程文件;
2、负责及监察产品开发计划之进展,督促整个试产工作的完成并及时向厂部和市场部反馈进展中的问题;
3、参与评审及保证已设计之新产品符合开发要求;
4、向各职能部门提供所需之技术援助,提高生产效率;
5、根据需要更改文件;
6、参与确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求;确认送样元器件的品质;
7、向本厂提供测试样机及生产技术指导样机;
8、负责设计部的日常工作安排、人事管理及对属下的任免调职,但调薪需事先向厂部书面申请。
设计部员工职责
1、接纳“新产品开发通知书”并制订“新产品设计开发计划表和任务书”,进行产品的设计工作,制订有关设计及工程文件;
2、负责策划及监察产品开发计划之进展及指导整个试产情况;
3、评审及保证已设计之新产品符合开发要求;
4、审核设计更改,分析设计更改之可行性及预计效果;
5、向各职能部门提供所需之技术援助,提高生产效率;
6、参与引入生产设备、工序研究和审批工作,并参加验收;
7、根据需要更改文件;
8、参加外协加工厂商的评审;
9、确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求,确认送样元器件的品质;
10、测试样机及生产技术指导样机。
生产部主管职责
1、控制及监察生产工序,积极推行5S活动,保持良好的现场管理,营造优良的作业环境;
2、控制整个生产进展;
3、计划性的对生产员工予以培训,灌输良好的品质思想;
4、完成生产计划部下达之生产任务;
5、确保生产工场转运的产品有适当的标记。做好定置管理工作,保持生产场地整洁;
6、督促员工依作业指导书予以生产;
7、协调各部门之间的生产;
8、精确、合理组织生产人员进行生产,既要保证生产的正常运行和产品的及时产出,又不能浪费人力资源,对工作任务不能饱和的岗位应及时调整相关工作,过剩的劳动要坚决予以精减。
9、严格控制加班。对必须加班的一定得安排好加班,以免影响产品的产出进度。对无所谓的加应坚决取消,特别要杜绝对上班时间懒懒散散,八小时外捞加班工资的现象发生。一经总公司查出,定将严格处罚。
10、做好生产安全防范和管理,对不符合安全生产要求的人员不予以上班,避免意外事故发生。
11、做好投入产出的跟踪考核工作尽可能降低生产中的无形消耗,提高投入产出率。
拉长职责
1、生产前准备工作:
A要根据周计划与主管发下工作指令单及口头上零星通知安排生 产。
B 要知会助拉收料与工艺卡及样机。C 通知品管,准备测试架,安排人员待检测。
D 核对生产样机,作业指导书及助拉排放好的物料与工具是否有误,如有误,应及时报告相关人员,并追踪结果。
E 要根据员工操作能力安排工作,另根据生产任务调换员工工位。F 提前5分钟到岗,作好当天生产准备工作,开拉上的一切电源,监督员工提前相应工具与助拉作好工位的物料供应,挂好每工位作业指导书。
2、生产运行中:
A 投入生产时,要从第一位手摆手的按照作业指导要求,教入到最后工位,并随时在拉上辅导各位员工,严格要求按作业指导书操作。
B 周期性巡拉,有效的预防、发现、解决问题,切实做好品质目标管理及工反馈,QC与修理日报表跟踪。
C 生产不能修复的坏机,就及时交予修理员修理,并跟踪结果与助拉清理尾数。
D 每生产单快清拉时,要提前20分钟与助拉统计各工位材料,申请补欠缺料知会助拉准备好下生产单排拉工作。做好排拉与清拉迅速,提高生产效率。
E 生产出的成品、半成品要及时通知物料员送检。
3、生产后总结:
A 对生产每批生产指令单号的物料,工艺等问题应及时反馈,并总 结经验。
B 对员工进行知识、技能培训,以期有效的开展“5S”精神,提高素养。
C 下班时检查员工的物料及工具是否收好放在相应的元件箱与工具箱里,及常用的电源插座是否拔好,与助拉检查拉上所有电源,窗户等是否关好。
D 归类堆放每种机型所存放的物料等,按相应的区域摆放整齐,并注明标示卡。
E 及时发现员工,工作情绪,做好思想工作,树立惟厂为家,厂兴我荣,提高工作积极性,带头执行厂纪厂规各项规章制度。F 每周一早会,宣读一周生产任务,总结反馈上周坏机故障(人为),问题是出在某某工位及某某工艺上等。G 及时填好所有表格,应按时交给主管。
助拉职责
1、领料
A 根据周计划,工作指令单及拉长知会在物料员领取相应物料,到生产PE领取生产样机工艺卡。
B 领料时应做到品名、型号认真核对数量,认真清点,如有数量 不对,于物料不对,要有书面报告给物料员及主管。C 生产单欠料要及时跟踪物料员材料到位方可,以好作排拉准备工作。
2、排拉
A 对物料、样机、作业指导书三者相互核对,无误后按作业指导书要求将相应物料分配到位,并准备好相应工具。
B 如有材料与工艺卡及样机不对应及时书面报告生产PE及主管。
3、清尾数
A一个尾数概念,规定每种机型的尾数范围。
B 生产进入性数期与拉长提前20分钟清点物料数量,欠、坏料附证据通知物料员及时领换,保证生产不因物料供应不及时而停拉。
C 拉长与你安排好下生产单排拉准备工作,应做到清拉与转拉速度,提高生产效率。
D 应做到每批,数量要跟踪,与拉长及时送检,例待QC多少,待修理多少,待入库有多少,都要有标示,数量要对得上。
4、物料存放
A 生产余存的物料,根据物料要求存放到物料员存放处,但要有标示。
B 生产存放的物料,应按相应区域摆好,严格做好标示,防止误用。
5、协助工作
A 本职工作完成后,协助拉长工作。B 协助作业员解决异常情况。
生产技术部主管职责
1、确保生产过程的畅顺;
2、不断采用新的工艺和技术,以利生产效率的提高;
3、监察生产工艺的执行:(生产部评定)每一项操作必须有工艺;每一次转拉或机型投产必须提供生产样机;
4、生产巡拉及QC报表的分析填写:(品管部评定)巡拉记录必须依时填入,QC报表中,不良现象必须及时分析与改善;
5、生产问题解决的及时性:制程中的问题必须现场解决(生产部评定);
6、工夹具改良,每月必有一例,且有改善前后的比较记录(生产也填),(生产部、设计部评定);
7、每种机型问题归类及提出改进结果跟踪(厂部评定);
采购部主管职责
1、确保采购部人员良好的品德操行、理念心态及敬业精神;
2、确保适量、适时交货及进料品质,以满足企业产销作业之需求,材料品质率达到99 %,交货及时率达100 %;
3、确保最低进料价格,控制成本之异常反应;
4、加强物料管理及库存控制,不呆料、不困料,储备资金周转天数控制在30天以内;
5、供应商管理与考核,新材料技术及市场咨询提供;同类材料供应商至少要有三家以上,掌握供应工作的主动性;
6、上指导课、开交心会,提高采购人员之专业知识及周边知识,使每人都成为一名合格的采购员;
7、采购部内外之协调与沟通;
8、在本部门全面执行“5S”活动;
9、经常性与生产、财务部门衔接,确保材料能满足生产需求;
10、与生产部、设计部、技术部做到经常性沟通,对仓库积压的原料要及时清理报相关部门,并想办法利用,充分挖掘内在潜力;
11、材料进购要求60 %以上取得合法增值税票,对不能取得增值税票的材料,其价格应比取得增值税票的同类材料价格低14.5 %。
采购员职责
1、廉洁、勤奋、有强烈的责任感,不贪图小利、不损公济私。一丝 不苟地处理每一单订购物料,严格把好价格关;
2、确保所购物料按时到位,并按程序入库,不得延误生产;
3、对于采购之物料从下单开始,及时追踪供应商,直至良品入库。如有退货,应及时知会供应商在三天内取走退货,送不良品,以供生产;
4、因特殊原因确实不能按时到位的物料,应提前三天知会MC和PC,必要时向厂长报告,确定到料时间,以便协调生产;
5、对采购订单及合同依PMC发出的采购单先填制材料请购单经主管和厂长批准后,方可订购;
6、建立供货、付款往来帐及增值税票登记簿,对供应商的供货情况和材料价格一目了然,对取得的增值税票有多少心中有数;
7、加强个人素质的提高,做到对所购物料的品名、规格、用途以及专用材料的特别要求要熟悉;
8、遵守工厂各项规章制度,争做优秀采购员;
9、在材料采购中要做到货比三家。在同行的竞争中切实做到人无我有(材料),人有我廉(价格低),人廉我好(质量好)。
品质主管职责
1、策划及推行能提高员工对品质认识之活动;
2、参与建立及维持一个有效之品质系统;
3、计划及推行品质检查活动,对来料半成品及成品的品质监察并检验、记录;
4、分析品质报告,监察品质系统之有效性;
5、从事品质问题的研究和分析,提供适当的改善建议;
6、纠正与预防措施的提出与对策审查;
7、安排样板及新产品的测试和验证;
8、编制产品的检测工艺,规范检测之行为;
9、制订有关统计技术的工作指示;
10、在发现品质下降时,作出纠正行动及建议;
11、按照检查及试验结果,对产品进行标识;
12、对客户所投诉的追溯及改善跟踪;
13、协助物控部对存仓物料的定期查点;
14、参加对外协加工商的评审;
15、确认外协加工商的产品是否符合公司产品设计要求,确认送样元器件的质量能否适应产品之需求;
16、实行质量一票否决权,对不合格的产品坚决不予出厂,对生产中的产品质量抽样检查不合格的要即时停止生产,待改正之后方可生产。
工厂人事部主管职责
1、策划及组织教育培训,制订培训计划,并实施;
2、保存培训记录,对新招员工和辞退员工必须录入电脑存档;
3、制订和执行有关工厂规章制度,处理员工工伤纠纷,申报户口等工作;
4、审阅招聘申请报告,并负责招聘;
5、按时编制人事报表;
6、负责总务及后勤等工作。
7、及时向总公司办公室通报有关重要人事情况,定期通报人事报表。
8、在总公司办公室主任的统筹安排下,协助办理劳动人事具体事宜。
销售分公司内勤销售人员职责
1、负责电话接听和客户来防的接待工作,切实做到客户高兴而来,满意而归;
2、搞好公司的环境卫生,做好产品说明书等资料的保管、整理、分发等工作;
3、做好销售台帐的登记和电脑输入管理工作,切实做到准确、详 细、真实,定期或不定期与财务部门核对;
4、对销售业务人员的销售额和费用实行分户登记,以便公司年末考核外销人员的工作业绩;
5、负责对所在公司的销售资料和总公司的有关文件整理装订,定期归档保管;
6、每月底向主管经理上报当月各外销售人员的销售统计报表及费用附加表。每少一表罚款50元,依次类推;
7、严守公司的销售机密和相关的重要文件,不得向同行泄露产品的销售价格,销售方式及现有客户资料等等;
8、对所有客户反馈的质量问题,要及时向市场服务部反映,以便改正;
9、加强业务学习,对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握,逐步提高自己工作能力;
10、广泛向社会作产品介绍,尽可能让更多的人了解白兰公司,熟悉白兰产品。
销售分公司维修人员职责
1、负责所在销售公司的技术咨询、售后服务等工作。对客户提出的技术难题若电话不能解决的,必须亲临现场处理;
2、作好维修费用台帐登记工作,每月底向有关部门和主管经理上报本月维修表(要求有次数、维修产品台数、耗资金额)每缺一表,罚款50元,依次类推;
3、配合仓储人员作好产品入库和发运、送货工作;
4、对销售的产品做好事前检查,对不合格的产品绝不能销到用户手中;
5、勤于思考,对产品的更新改造提出合理化意见;
6、配合销售人员做好销售宣传工作,让更多的人了解白兰公司,熟悉白兰产品;
7、负责对售前信息的搜集,售后资料的整理,以利今后销售工作的展开;
9、每个月底,必须对当月的工作以书面的形式向主管领导汇报,做到有数据,有建议,有看法,若未做到,每次罚款100元,对敷衍了事者每次罚款50元;
10、严守公司的销售机密,不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户等等。如有违反,坚决予以辞退;
11、绝不允许以公司的名义自行进行各种营销活动,一经查出,立即辞退,公司并将追究其经济责任,赔偿公司由此而造成的经济损失;
12、加强业务学习,对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握,逐步提高自己工作能力。
外贸人员职责
1、及时妥善处理客户的电话、传真及EMALL邮件;
2、有条不紊地将客户资料分类归档保管;
3、坚持与重点客户的经常联系和跟踪;
4、非经本部领导同意,不允许他人查阅客户档案及电脑资料;
5、不得擅自将客户资料、价格及其他业务信息泄露他人。如有违 28 反,坚决予以辞退,公司并将追究相关人员的经济及民事责任;
6、已经落单的业务,必须严格按照合同或信用证的要求落实货(货物)、证(信用证)、船(运输);
7、准确无误编制合同或信用证要求的各种单据;
8、做好每单业务的部门统计。
工程分公司经理助理职责
1、协助经理策划及拓展公司工程业务,认真完成经理交办的各项工作,为公司发展积极提出建议;
2、做好公司各部门的协调工作,督促各部门完成总经理下达的各项指令,完善工作制度,提高部门业务管理水准;
3、经总经理授权处理某项业务,协助总经理组织和主持业务会议。代表公司与有关部门联络和沟通;
4、负责指导业务员联系和洽谈工程业务,及时掌握与各客户的业务完成情况。
5、协调各工地进度,确保工程按合同工期如期竣工验收。配合工厂技术部门处理施工过程中出现的技术问题;
6、配合财务部门做好工程收款工作,确保工程款按时收回。
工程分公司内勤文员职责
1、做好销售帐的登记和电脑输入管理工作,切实做到准确、详细、真实,定期或不定期与财务部核对(配备财务人员的分公司由财务人员负责)熟练掌握计算机现代办公自动化软件操作系统,懂得电脑设备的维护和保养;
2、熟悉公司产品规格、功能、价格和配置需求。认真负责地为客 户进行产品演示和讲解,热情地答复客户有关的疑难问题,切实做到客户高兴而来,满意而归;
3、根据地产承建商的要求,依照业务人员提供的有关资料编写工程项目设计方案,需认真仔细地核对以确保资料的准确性;
4、工程项目设计方案及报价需由分公司总经理或总经理授权人员进行审核。工程项目投标方案要打印两份(客户壹份,公司存档壹份);
5、根据公司的经营方针,策划本公司的宣传活动,并做出有关的企划方案和图片资料,做好产品说明书等销售资料的保管、整理、分发工作;
6、热爱本职工作,严格遵守公司的各项规章制度。负责总公司有关文件的整理、装订,定期归档保管。按时完成上级领导交办的其它临时工作;
7、每周末书面小结本周工作,并做好次周工作计划。
8、对外销人员的销售额和费用实行分户登记,以便公司年末考核外销人员的工作业绩。
9、每月底向主管领导上报当月外销人员的销售统计报表及费用附加表,每少一表罚款50元,依次类推。
10、严守公司的销售机密和相关的重要文件,不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户资料等。
11、对所有客户反馈的质量问题,要及时向市场服务部反映,以便改正。
12、认真完成上级交办的其它任务。
工程分公司外勤业务员职责
1、熟悉公司概况和业绩,能很好地向客户介绍和宣传本公司,为公司树立良好的企业形象。
2、熟知公司“视得安”对讲系列产品的性能、结构和安装原理,熟练掌握投标方案的设计和预算报价编制。
3、懂得演示操作和产品性能介绍,了解对讲系统使用说明和工程
安装的基本程序。
4、深入在建楼盘工地、居住小区搜集房地产开发的有关信息资料,及时掌握业主对所开发房产安装保安监控可视对讲系统的基本情况,密切跟踪工程发包意向。
5、每天做好工作日记,详细记录当天的业务活动情况,随时汇报工作进展。
6、每周末书面小结本周业务工作,并做好次周工作计划。
办事处主任(销售经理)岗位职责
1、负责办事处所辖区域内的业务处理以及客户沟通。
2、监督公司的各项规章制度在办事处的执行,监管公司的劳动纪律在办事处的实施。
3、监督办事处的工作人员对财务运作程序和货运调配程序的配合。
4、组织办事处的工作人员加强业务学习,并熟练掌握公司新旧产
品的性能和配置。
5、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告,每月5日以前向主管部门递交一份上月工作总结,并将上月销售统计报表及进、销、存表及费用附加表向主管经理上报,每少一表罚款50元,依次不交,罚款递增。
6、严守公司的销售机密和相关重要文件,控制办事处的工作人员不得向同行业泄露产品的终端价位销售方式及现有的客户资料。
7、组织办事处的工作人员将新老客户资料价位定期汇报到公司主管经理。
8、有权对辖区内客户报以公司报价单五折的销售价位,五折以下的价位需经主管经理批准后方可报出。
9、有权对10万元以内的客户作出正常之业务处理,10万元以上的客户需上报主管经理,并配合主管经理直辖市客户与公司之间的合作。
10、有权依据公司的各种管理制度参照公司的处罚条例对办事处违反公司管理制度的人员进行处罚,并将处罚原因及金额上报主管经理。
办事处销售人员岗位职责
1、负责办事处所辖区域的业务处理以及客户沟通。
2、维护公司的对外形象,反馈市场变化中对公司有价值的信息。
3、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告,月终28号以前向主管部门作工作总结,总结内容包括:A、本月回顾 B、下月计划。
4、遵守公司的劳动纪律和各项管理制度,配合公司的财务运作程
序和货运调配程序。
5、加强业务学习,对新产品的性能、配置掌握并熟练运用。
6、服从上级领导。
7、严守公司的销售机密,不向同行出卖、泄露公司的销售价格、销售策略及客户资料,一经查出,处以500元以上之罚款,严重者予以辞退。
8、有权对自己的客户报以五五折最低限价,特殊客户之特殊价位需向办事处主任和公司经理汇报,由办事处主任和经理来决定价位。
9、有权对3万元以内的客户作出正常之业务处理,超过3万元以上的需向办事处主任汇报,并配合办事处主任协调客户与公司之间的合作。
市场服务部主管职责
1、全面负责市场服务部的各项工作,协调本部门与总公司及其属下各单位的工作。
2、及时处理总经理的各种工作指令。
3、起动和主持市场服务的售前、售中、售后服务工作程序。
4、制定新产品开发任务,参与制定新产品开发方案及新产品开发
决策。
5、监控产品质量。
6、接待客户技术咨询,对分公司和客户提供技术指导。
7、负责各种产品认证,及对外技术事务。
8、调配各分公司的技术力量及技术协调、培训等。
9、全面负责公司各地展览会的布展及现场演示事宜。
10、负责公司最新产品的推介事宜。
市场服务部文员职责
1、妥善处理客户电话及传真,对所有客户或分公司反馈的技术、质量问题及时报告部门主管,以利改正。切实做好本部门接待工作。
2、做好产品资料的保管、整理、打印、分发等工作,并将其有条不紊地分类归档。
3、做好市场服务品质跟踪等电脑输入工作,力求详细、准确。
4、协助主管处理认证、专利申请等工作。
5、负责《白兰之窗》的稿件电脑录入工作。
6、加强业务学习,力求对产品性能、配置、安装熟练掌握,以便向客户介绍并宣传产品,树立良好的企业形象。
市场服务部美工设计员职责
1、负责部门和公司的美术设计、产品样本广告;各种宣传品与说明书的版式设计、喷绘设计及产品广告性质的其他工作。
2、负责《白兰之窗》的版式设计。
3、负责公司的产品、资料进行美术角度确认和判定。
4、部门主管或公司领导安排的其他美术性质工作。
市场服务技术培训员职责
1、为客户提供产品的使用、安装方面咨询工作。
2、为销售人员提供产品使用、安装方面的咨询、培训等工作。
3、起草并跟踪制作产品使用说明书。
4、进行客户现场服务。
市场维修员职责
1、负责对生产和售后每一批次的产品进行品质跟踪,详细的记录品质状况。
2、对产品投放到市场后的品质跟踪和客诉的处理和分析,改善方法的反馈及判定。
3、新产品投放市场时进行品质的评估。
姓名:中国人才网
目前所在: 番禺区 年 龄: 29
户口所在: 江西 国 籍: 中国
婚姻状况: 已婚 民 族: 汉族
培训认证: 未参加 身 高: 177 cm
诚信徽章: 未申请 体 重: 70 kg
求职意向
人才类型: 普通求职
应聘职位: 会计:主办会计成本税务会计
工作年限: 4 职 称: 初级
求职类型: 全职 可到职日期: 一个星期
月薪要求: 3500--5000 希望工作地区: 广州,深圳,东莞
工作经历
广东宇星锑业有限公司 起止年月:-03 ~ 2010-10
公司性质: 私营企业 所属行业:采掘业/冶炼
担任职位: 主办会计
工作描述: 1、能独立处理全盘帐务,审核及有效控制公司的各项费用支出及资金使用情况,确保公司资金的安全性;
2、核算各项收入、成本、期间费用、税金,按月进行会计期间汇总,编制各项报表,并及时反馈上报;
3、根据采购设备的发票等原始资料协助办理固定资产入帐;每月负责计提固定资产折旧,并编制相关的固定资产报表;安排年末固定资产、低值易耗品的实物盘点,及时清理往来帐款。
4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
5、负责数据的统计和分析,应付、应帐票据的管理、核算及记帐;
6、电脑操作熟练,熟悉电算化会计和计算机及办公财务软件的应用;
7、保持与税务、工商及银行的良好关系,办理与工商、税务及员工社保有关事项;
8、处理公司的各项税收政策,按时进行纳税申报,年检以及年度审计等工作;
主办会计岗位职责
1、执行会计制度和各项操作规程,坚持五双制度,严防各类责任事故发生。
2、按照规定办理各项业务,做到准确及时,认真完整的记载和反映各项财务活动,为领导决策提供正确的数据,3、坚持结算原则和结算纪录,受理凭证要认真审查其合法性有效性,做到手续严密,凭证传送及时准确,4、坚持会计基本制度,确保核算质量做到六无,六相符,5、逐月上报各类财务报表,保证上报表的质量和时间,6、加强财产和财务管理,严格执行财经纪律,各类财产要分类建卡,建账,并逐年进行审查登记,严格按要求标准和权限上报审批.7、做好重要空白凭证的领用和登记工作,保证账实相符,同时认真做好会计档案的整理和保管工作,8、认真学习会计基础知识,模范遵守会计法规,不断提高自身业务素质,适应工作需要,9、做好会计档案的归档和保管工作,确保会计档案、资料保存完整,整理规范,调阅手续合规,做好单位领导和上级部门交办的其他工作.
1、协助财务核算,协助分子公司财务及定期与其核对往来等工作;
2、负责公司发票开具、基金填写、技贸合同认证、统计等
3、会计凭证填制及协助装订、保管等;
4、纳税申报、退、免税申请及税务相关工作;
5、协助存货管理及核算;
6、能独立完成一套账 资产模块 内冲模块 工资模块 报销审核 有税务基本知识,参与公司报税等;
任职要求
1、年龄要求25到36岁,中级资格优先;
2、大专以上学历,财务、金融等相关专业毕业;
3、主办会计岗位从业经3年到5年及以上;
4、熟悉会计操作,会计流程与管理,熟悉财务软件的操作和使用;
2、负责公司会计科目财务数据账实相符、账账相符,负责及时指导异常业务的账务处理;
3、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定,对每月销售情况,进行统计分析及汇总,按月、季编制各类会计报表;确保经营分析数据的准确性;
4、负责应收/应付账款及时准确完成,确保公司资金有效管控;
5、审核、管理公司各项成本费用的支出,确保各项支出符合公司规定,
6、负责年检、税款的申报,发票的购买及办理有关税务事项;
7、负责对外或跨部门日常财务事项的对接处理;
二、编制学校财务预、决算方客案,拟订学期、季度用款计划,做到计划用款、专项用款。
三、严格执行和遵守上级和学校的财务制度,财经纪律,反对违法乱纪,搞公款人情,自觉做到公私分清。
四、按财务制度规定,及时记帐、核帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数据正确,日清月结,按月上报,定期公布。
五、做好学校行政、总务处的参谋,积极配合做好增收节支工作,不断改善办学条件。
六、正确、细致、及时地做好学校统计报表工作。
七、认真做好代办费和杂费的收费、结算工作,按学期结清代办费。
八、加强现金保管和帐册的管理,防止意外事故的发生。
责任人签名:学校法人签名:
一、主办会计工作内容或任务如下:
(一)、在财务部经理的领导下,具体负责公司财务部会计组的管理工作。
(二)、负责领导所属的出纳员、核算员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。
(三)、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。
(四)、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
(五)、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。
(六)、负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。
(七)、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
(八)、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
(九)、负责公司税金帐的登记和税金的交纳。
(十)、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
(十一)、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金。
(十二)、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。
(十三)、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。
(十四)、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,组织会统报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。
(十五)、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
(十六)、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负有直接的责任。
(十七)、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力
根据主办会计的工作内容有几点要重点说说
.1、主办会计于核对账目时,对于现金、票据、证券及其他各项财务应随时派员盘点。关于财物的核对与盘点事项,每年最少应办理一次。
2、会计业务的处理如(科目记错)发生错误时,应于发现错误时,随时加以更正。
3、报销审核要注意的几点
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
○
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有问明原因或○不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有○财政监制章的财政票据外,其余收据原则上不得报销。
4、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。○
5、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊○原因,应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。○7员工出差应填写“差旅费报销单”,检查附后有关单据。旅费费○用应依照公司“员工出差旅费报支制度”支付。
8各项支出凭证应由经办部门主管及经办人签章、○会计人员审核及会计主管核准始为有效。
4、购进材料的原始凭证,应检附材料验收单(入库单及请购单)。
5、应具备原始凭证而事实上无原始凭证或原始凭证无法取得的会计事项,应由经办人员签字说明,经其主管的核转及主办会计的签字,经财务部经理的批准,始得据此编制记账凭证,事后取得原始凭证时并应检附。
6、如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员是,每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
7、各种合同及重要资产凭证应编号独立专卷; 应留待将来使用的现金、票据、证券等凭证;将来应转送其他机构或应退还的文件书据;其他事实不能依会计科目装订成册者。这几项原始凭证得分别装订保管,这样与记账凭证注明其保管处所及档案编号相一致,便于查阅会计做帐的原由事项:
8.公司及所属机构的会计报告及已记载完毕的会计簿记等档案,均应分年编号,妥为保管。
下面在说下主办会计在工作中一定要说究的方法,主办会计对内工作联系部门:财务部,行政部、品管部、生产部、采购中心、营销部(各企业对各部门的名称不同,但内部结构基本都是这几个重要部门)要做好与这些部门的沟通等
要在每月结帐前与这些相关部门沟通好,要各部门在规定的时间内提交相关财务报表,保证报表的准确及时,这些报表包括:库存清单、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、月奖报表、广告项目报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。
主办会计对外协助财务经理处理好与工商、税务、银行、债权人、债务人、政府的有关机关的关系等。
企业的财务人员,对外联系最多的税务局和银行,所以在工作中一定要和税务银行工作人员搞好关系。
去税务局报税要熟悉去税务办事情需要的流程,.熟悉税务机关的办事流程省的到办事的时候跑冤枉路。到税务局要注意看看税务张贴的通知,公告。
咨询有关税收问题,事先在网上查阅一下相关事情的处理,熟悉国家有关事项税收政策和法律法规条款。以免专管员给你解释你听得一头雾水。
与税务人员打的交道,更多的是业务上的交流。因此按时提交申报表和要求的其他资料,资料的及时、准确很重要。因为税局自己内部也要经常要执法检查专管员的工作,重点之一资料要全就是检查资料是否齐全,另外,资料不全本身就会导致很多事项不能通过审批,此时管理员自身也是无法帮你解决的。税务人员,特别是专管员,对你提供资料的表面的相符性,具有一定的审核责任,凡是涉税事项特殊税务问题的处理,最好先咨询一下专管员的意见,他解决不了的才咨询其他部门,不要逾越专管员。
专管员偶尔需要你立刻提供一些企业财务及税务等相关数据,这时候,一般是她们需要填报某些统计类的表格上报给有关部门,接受税务机关内部的日常检查,因此如果你提供资料的准确完整,会减少她们工作上的很多麻烦。因此,你最好配合一下。
.如果企业真的发现什么税务问题而且又不是很严重,最好是在税务专管员这一层就沟通好处理解决掉,不要把事情捅到上层去,那样事情就会很麻烦
税务专管员是税务局管理企业的最直接的人,因此轻易不要去得罪他们,要和专管员多沟通,交流,对他们也要表示尊重,过节适当的“公关”,也是必要的。他这里熟悉了,有些小事情在他这就能一带而过了,大厅里办事也很顺畅,大家熟悉事情办起来来效率就高了。
企业与银行的业务方面:企业在银行有存款业务、结算业务(汇票)、贷款业务(企业融资)、国际业务(结汇,信用证等)、等几个方面。
企业的融资经常要与银行等金融机构打交道,就要要取信于银行,你不能把公司的所有情况都给银行,但你告诉银行的关于公司的情况,与你所说出的一切必须是真实的。银行要求的报表你要准时交到,你的年终结算最迟必须在经营年度后第三个月交给银行。
从企业内部尤其是财务人员来说,在保证企业高速发展的基础上,了解银行,学习如何与银行打交道,更加科学地利用银行的资源和服务,有助于加快企业现代化发展的步伐;更加科学地利用银行的资源和服务,有助于加快企业现代化发展的步伐;有助于于企业进一步扩展市场,吸引更多的投资者和运营商的兴趣。
【主办会计年度总结】推荐阅读:
主办会计竞聘报告11-09
主办会计岗位职责(保险)07-12
主办会计岗位说明书12-11
主办会计工作职责是什么09-29
IT企业主办会计竞聘演讲稿03-10
农村信用社主办会计岗位竞聘演讲稿10-11
活动主办单位09-19
主办岗位职责11-14
竞聘主办施工员07-20