审计质量检查自查报告

2024-09-08 版权声明 我要投稿

审计质量检查自查报告(精选11篇)

审计质量检查自查报告 篇1

尊敬的教育局领导:

接上级会议精神,为了进一步规范财务审计和专项检查工作,我园就此项任务进行了自查,现将自查情况汇报如下:

一、领导重视,规范工作。

幼儿园的财务工作规范与否事关教育的形象,事关教育的民主和法制建设,事关教育事业的全面健康发展,也事关幼儿园的可持续发展。因此,我园对把这项工作作为幼儿园的一项重点工作来抓,定期在班子里进行教育和学习,力求达到思想上高度统一,行为上严格遵守。园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。通过落实此项工作,推进幼儿园管理的法制化和规范化。

二、完善管理制度,加大制度的落实力度

幼儿园在制定的学校财务管理制度汇编的基础上,根据发展情况,逐年修订,现已形成了较为完善和科学的管理制度。同时,在制度保障的基础上,我园加大制度的宣传、学习、落实、检查的力度,使制度落到实处。严格执行财务室管理制度。严格执行“收支两条线”管理的情况。

审计质量检查自查报告 篇2

审计报告是指注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定, 在实施审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。其作用在于:

(1) 鉴证作用, 注册会计师签发的审计报告, 是以超然独立的第三者身份, 对被审计单位财务报表合法性、公允性发表意见。

(2) 保护作用, 注册会计师对被审计单位财务报表出具不同类型审计意见的审计报告, 以提高或降低财务报表信息使用者对财务报表的信赖程度, 在一定程度上对被审计单位的财产、债权人和股东的权益及企业利害关系人的利益起到保护作用。

(3) 证明作用, 审计报告可以表明审计工作的质量并明确注册会计师的审计责任。

二、我国审计报告质量存在的问题

1. 内容上的不完整, 格式、文字上的错误。

目前有些审计单位没有按照规定的格式, 出现要素不全, 错字漏字, 语言不通顺等问题, 而且没有经过严格审核把关, 给使用者带来极大的不便, 严重降低了审计报告的质量。这是由于审计人员为了保证按时完成任务, 责任心不强, 应付差事, 撰写审计报告时不认真严谨, 并且缺乏良好的监督审核体制, 没有对审计报告进行切实的检查。

2. 专业性过强、晦涩难懂, 缺乏重点。

一些审计报告使用了过多的专业术语, 使报告看起来高深莫测, 给外行人的阅读和理解造成很大的困难。另外在反映问题时往往把查出的问题一一列出, 甚至是将一些数字不大, 性质不严重的问题也一并写出, 没有突出重点, 分清主次, 影响使用者的阅读。

3. 审计报告不能完全体现审计工作的质量。

在审计报告中, 由于没有对重要性水平以及实行的审计程序的说明, 对重要性的判断主要依赖于注册会计师, 这也使得审计报告时常出现造假或质量低下的情况。而且许多事务所为了节约人力物力成本, 实际审计中该有的函证等程序没有进行。

4. 审计报告中, 反映问题多, 提供改进建议少, 且建议空洞, 不能有效实施。

审计报告中列出了问题, 而所提意见和建议太抽象, 不具体, 如要被审计单位“完善制度”“加强管理”但究竟要完善哪些方面的制度, 加强哪些方面的管理以及如何完善和加强。这使得被审计单位在改进上, 无从下手。有些建议只是泛泛而谈, 无事实作根据, 无证据作支撑, 没有针对性, 无法让被审计单位心服口服, 降低了审计威信。

5. 审计人员没有严格执行复核程序。

审计复核工作往往没有得到真正有效的落实, 存在水分, 并且审计复核人员在复核过程中流于形式, 没有对审计工作及审计报告作出实质性的分析, 对于审计报告所反映的内容是否真实、恰当等没有严格把关。同时这也导致审计人员在审计工作中的不规范行为时有发生, 而一旦报告中出现审计过错, 也难以确定审计工作的具体环节, 责任无法落实到人, 不能进行改进。

三、改进建议

1. 提高审计人员的素质。

审计工作主要依赖于审计人员的自身综合素质和专业判断, 提高审计人员的素质对控制审计报告风险、提高审计报告质量有着根本性的作用。因此, 一方面要加强审计人员的职业道德教育, 提高审计人员的职业道德水平和责任心, 使其更认真严谨地对待审计工作以及最后的审计报告;另一方面要加强审计人员的业务培训, 改善审计人员的知识结构, 提高审计人员的业务水平和综合素质。特别是要增强审计人员认识、把握问题和运用法律法规的能力, 拓展审计人员各方面的知识, 培养审计人员的思维能力, 通过定期组织后续的学习考核、有针对性的典型案例剖析, 引导审计人员严格按照法律正确行使自由裁量权。

2. 审计报告中应充分体现审计质量的差异。

审计质量的差异主要表现在注册会计师在执行审计时所花费的精力, 检查进行的详细程度以及审计中的物质成本。而审计程序的工作量以及审计检查所进行的详细程度与审计人员所确定的重要性水平密切相关。因此在审计工作中必须重视审计风险, 确定适当的可接受的重要性水平, 并据此采取可靠、有效的审计方法。另外在编制审计报告时要严格按照所确定的重要性水平, 列出金额大, 性质严重的错报事项, 突出重点。

3. 审计报告中提出的问题要有针对性, 建议要有可操作性。

针对性就是指审计报告中提出的意见和建议要针对具体的问题, 不能泛泛而谈。而被审计单位通过采纳审计意见和建议, 就能有效地改进存在的问题。可操作性就是指审计部门提出的建议, 内容必须具体, 办法必须可行, 过程必须简明, 清晰易懂。被审计单位可以付于实施, 并且能取得成效。

4. 加强审计复核工作的力度。

审计复核工作是保证审计工作的质量、降低审计风险的重要手段, 是必须的程序。因此必须落实审计复核工作, 加强复核力度, 在审计工作中必须严格执行三级复核制度, 并且要让复核人员有充分的时间和精力进行复核专项工作。对每个审计项目实行三级复核, 严格把关, 不放过任何疑点和难点, 使审计复核工作和程序达到制度化、规范化。

摘要:审计报告是审计工作最终的成果, 是审计意见传输的载体, 其质量一定程度上反映了审计工作的质量, 并影响到审计机关的形象。在当今市场经济的环境下, 会计信息的提供者与使用者之间存在着信息不对称, 因此使用者首先要通过阅读审计报告获悉财务会计报表的可信赖程度, 帮助使用者作出准确的判断和决策。所以, 提高审计报告的质量十分重要。

关键词:审计报告,质量现状,改进建议

参考文献

[1]王海兵, 刘亚莲.审计报告理论比较研究[J].会计之友 (下旬刊) , 2010 (03) .

[2]叶毅斌.关于审计报告质量控制的思考[J].现代经济信息, 2011, (01) .

[3]谢海飞.如何提高审计报告质量[J].财经界 (学术版) , 2010, (04) .

审计局审计项目质量自查情况报告 篇3

符合审计质量控制的要求。通过自查,也梳理出一些不足之处,我们将及时予以纠正和改进。

一、领导重视,周密安排自查工作

我局领导高度重视此次质量检查活动,要求充分认识审计质量检查的重要意义,要以此次自查为契机,认真梳理不足,研究整改措施,使审计业务质量跃上新台阶。为深入开展此次自查活动,局内召开会议,明确了自查工作的负责人、提出了自查的主要内容、研究了自查工作的开展形式、规定了自查工作各个环节的工作时限,为自查工作提供了组织保障。

二、有序开展,二次复核审计卷宗

全局人员上下联动、密切配合,对质量控制工作的人员配备、审理项目数量、项目质量责任追究情况进行了统计;对规章制度执行情况、质量控制的做法进行了梳理;对审计卷宗的实施方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告文书等对照审计质量控制的要求,进行二次复核,并将存在问题归纳梳理。

三、梳理结果,总结主要经验做法

(一)审计质量控制体系完备、机制健全。局设有审理机构,明确专人负责,配备法制助理员,每年严格按照质量控制的要求,及时开展审理工作。**年以来,针对审计业务质量控制研究制定了《审计项目质量控制办法》、《审计跟踪督查办法》、《审计项目审理工作办法》等5项办法,并将局内所有制度规章进行了梳理,汇编成册。

(二)审计执法程序合法。所有审计项目均有立项依据,实施审计前,在审计进点见面会上,向被审计单位领导及有关人员说明情况,张贴告示,实行公示制度。审计流程严格按照《审计法》、《国家审计准则》及审计署有关流程规定实施,审计组在执法期间均能严格遵守相关廉政规定,做到依法审计,确保审计项目成果的真实性、客观性,有效保证了成果的利用。

(三)审计文书严谨规范。送达审计文书都有送达回执,审计通知书在规定时间内送至被审计单位,审计报告征求被审计单位意见,审计报告、审计决定书均通过审计业务会议研究通过,有力保证了审计处理处罚的客观公正。所有审计文书依照《江苏省审计厅关于印发主要审计文书种类和参考格式的通知》的相关要求撰写。

(四)审计卷宗归档完整。严格按照审计署《审计机关审计档案管理规定》和《江苏省审计机关审计文件材料立卷归档作业规程》要求,对审计项目一案一卷进行归档立卷,从收集、整理、保管、利用、编研、统计、鉴定、移交都有文字记录成册,所有审计档案按照保存年限和种类移存档案室。

(五)以控制手段保证审计质量。主要抓好人员控制、过程控制、审理控制。坚持对审计实施方案实行集体审定;对审计结论资料进行层层复核和审核;所有项目都坚持专职审理和审计业务会议制度,认真履行审计跟踪督查办法;每年对审计项目质量进行检查,有完善的项目评优和责任追究制度。

四、存在不足和今后努力方向

通过此次自查,也发现了存在审计事项的变动与审计实施方案的调整未能及时契合;有些事项发表审计评价不够慎重的问题,针对存在问题,我局召开了专题工作会议,明确整改要求,及时予以纠正。

水利工程质量安全大检查自查报告 篇4

水利工程质量安全大检查自查报告1

按照《xxx县水务局关于开展全县水利工程质量安全大检查的通知》水务【20xx】213号的有关要求,结合《水利工程质量监督管理规定》等相关规定,认真对我乡水利工程质量进行了安全检查自查工作。现将具体安全检查自查报告如下:

一、检查范围

全乡水利工程。

二、检查自查情况

到目前为止,我乡有2个水利工程已完成,分别是:”“7.02”水毁灾后恢复重建xxx堰修复项目、20xx年小型农田水利工程建设项目。

1、“7.02”水毁灾后恢复重建xxx堰修复项目。此项目全长14.8KM,于20xx年4月建成,涉及三村(xxx、xxx、xxx)两堰(xxx堰、xxx堰),解决灌溉面积1800亩,受益人口2300人,目前县、乡两级已验收。

2、20xx年小型农田水利工程建设项目。此项目于20xx年11月开始修建,于20xx年3月建设完成,涉及四村(xxx、xxx、xxx、xxx),解决灌溉面积5500亩,受益人口3560人,目前我乡对其已进行了初验。

三、主要做法和成效

1、加强领导,成立机构。成立全乡水利工程建设及质量监督工作领导小组,乡长任组长,分管水利的副乡长任副组长,相关人员为成员。

2、召开会议,专题安排。我乡召开了全乡水利工程建设及质量监督工作会议,对建设及质量监督工作作了具体安排,进一步强调了各阶段的目标任务和具体要求。

3、分解任务,明确职责。我乡明确专人对在建水利工程进行监督,并做好检查记录,对工程质量不符合要求的下发限期整改书,明确返工重建。

4、提高认识,成效明显。认识明确,行动步调一致,认真执行项目建设管理相关规定,由过去“要我做”转变为“我要做”。

从检查情况来看,项目建设管理比较规范,制度健全,管理严格,各类资料整理归档较好,内容完整,资料齐全,工程已见成效。

xxx乡人民政府

20xx年xx月xx日

水利工程质量安全大检查自查报告2

按照《xxx县水务局关于开展全县水利工程质量安全大检查的通知》x水务【20××】213号的有关要求,结合《水利工程质量监督管理规定》等相关规定,认真对我乡水利工程质量进行了安全检查自查工作。现将具体安全检查自查报告如下:

一、检查范围

全乡水利工程。

二、检查自查情况

到目前为止,我乡有2个水利工程已完成,分别是:”“7.02”水毁灾后恢复重建xxx堰修复项目、20××年小型农田水利工程建设项目。

1、“7.02”水毁灾后恢复重建xxx堰修复项目。此项目全长14.8KM,于20××年4月建成,涉及三村(xxx、xxx、xxx)两堰(xxx堰、xxx堰),解决灌溉面积1800亩,受益人口2300人,目前县、乡两级已验收。

2、20××年小型农田水利工程建设项目。此项目于20××年11月开始修建,于20××年3月建设完成,涉及四村(xxx、xxx、xxx、xxx),解决灌溉面积5500亩,受益人口3560人,目前我乡对其已进行了初验。

三、主要做法和成效

1、加强领导,成立机构。成立全乡水利工程建设及质量监督工作领导小组,乡长任组长,分管水利的副乡长任副组长,相关人员为成员。

2、召开会议,专题安排。我乡召开了全乡水利工程建设及质量监督工作会议,对建设及质量监督工作作了具体安排,进一步强调了各阶段的目标任务和具体要求。

3、分解任务,明确职责。我乡明确专人对在建水利工程进行监督,并做好检查记录,对工程质量不符合要求的下发限期整改书,明确返工重建。

4、提高认识,成效明显。认识明确,行动步调一致,认真执行项目建设管理相关规定,由过去“要我做”转变为“我要做”。

审计质量检查自查报告 篇5

自查整改报告

接到xxx地铁建设有限责任公司下发的《关于迎接住建部对xxx城市轨道交通工程建设质量安全监督执法检查的通知》的通知后,我项目部组织项目部全体管理人员,认真学习文件精神,并结合《关于组织开展城市轨道交通质量安全监督检查工作的通知》、《城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)》、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》111号)等三个文件要求,对项目部安全质量管理工作进行全面部署,完善各项质量安全管理内外业资料和台账,重点从质量安全政策、法规、文件等的执行、各方主梁安全责任落实、工程风险管控、施工现场安全隐患排查、治理、安全生产标准化工作开展、工程实体质量情况、应急管理情况等方面进行全面检查,并针对检查存在问题定人、定时间、定措施及时进行整改闭合,现根据文件要求现将自查自纠情况汇报如下:

一、工程概况

Xxxxx

二、目前工程进展情况

xx站:

1、主体结构

主体结构施工完成(盾构孔洞除外),站内部分夹层板、站台板和离壁沟施

工完成。

2、附属结构 1、2、3号风道和2号出入口、2号消防疏散口施工完成,4号出入口完成底板混凝土浇筑作业。

xxx盾构区间:

1、区间右线

2、区间左线

三、自查存在问题及整改情况

1、城市轨道交通工程质量安全相关法律法规、标准规范及规范性文件贯彻执行情况。工程质量安全事故查处情况。

我单位施工之前,已根据工程内容购置齐全有关工程施工所涉及的相关标准规范并在施工过程中及时进行更新。对施工中国家颁布、业主及上级机关下发的各类有关工程质量安全的相关法律法规等集中组织学习,认真领会 精神,并定期组织培训和考核,经考核不及格者调离原工作岗位,并在施工过程中贯彻执行文件要求,确保施工过程安全,工程质量有序可控。到目前为止,本工程未发生质量安全事故。

2、各方主体质量安全责任落实情况。

我单位从上场之初,严格按照招标文件和合同约定组建项目管理机构,到目前为止,未对项目约定人员进行随意更换。并严格履行各方责任主体项目负责人质量终身责任制,项目经理为本工程设计使用年限内的质量终身责任人,持有本单位法人代表授权委托书,并签署了质量终身责任承诺书。目前我单位的五方责任主体授权书及质量终身承诺书纸质版一式两份已上交质安处。

3、工程风险管控情况。

我项目部严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求,针对施工过程中存在安全风险隐患较大的分部分项工程编制专项施工方案,并组织专家论证评审通过,总监理工程师、建设单位项目负责人签字审批通过后方严格按照专项方案组织现场施工。施工前,对现场管理和作业人员进行安全教育培训和安全质量技术交底工作,加强日程质量安全监督检查,重点针对高支模、深基坑、起重机械装卸、吊装、暗挖、脚手架等工程,开展关键节点施工前安全条件验收;要求特种作业人员必须持证上岗,并安排专职安全员对起重吊装等危险较大的分部分项工程进行全程现场旁站,确保施工过程安全。针对深基坑工程和区间盾构工程施工,委托第三方监测单位严格按照监测方案做好监测布点,准备好经检验合格的监测仪表,按照“动态设计、信息管理”的原则,严格按规定频率进行监测。监测报表内容完善、成果分析及时有效,签字手续齐全。至目前为止,本工程各项监测数据正常,未出现报警等异常情况。现场施工及周边环境处于安全可控状态。

4、施工现场安全隐患排查、治理情况,安全生产标准化工作开展情况。根据施工情况,现场存在的安全风险源有:深基坑、高支模、起重吊装、隧道暗挖、施工用电等,项目部专职安全员每天盯守在施工一线,针对现场有可能产生事故隐患的重大危险源进行重点把控,并针对现场发现安全问题及时对其记录在案,并以整改通知单或检查通报形式下发,督促施工现场及时进行整改。目前现场存在的主要安全问题有个别施工人员进入施工现场未佩戴安全帽、现场用电存在私拉乱接现象、汇通路站12.5t门吊勾头保险卡失效,轨道间隙处高差大。32t门吊缓冲块处钢箱体有变形,轨道间隙大。针对12.5t门吊问题,监督站已进行监督抽检,检测结果满足施工过程安全,可以继续使用。,针对其他安全问题,已下发隐患整

改并要求相关责任单位和责任人及时整改。

针对现场施工生产标准化问题,项目部成立以项目经理为组长,项目总工、副经理、安全总监为副组长,各部室负责人为组员的安全生产标准化自评小组,并在项目施工过程中,按月依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)等开展安全生产标准化自评工作。标准化考评项目随现场施工内容及时进行调整,内业资料齐全,检查项目和频率满足要求,签字手续完善。

5、工程实体质量情况。

本项目质量管理目标为质量合格,争创优质工程。围绕这一目标,项目部先从质量入手,严格执行企业的质量方针,认真贯彻质量管理标准,遵守合同、设计及规范要求。并且针对本标段实际情况,建立健全各种技术、质量管理办法,建立完善质量保证体系。目前我项目部质量管理体系建立和过程质量管控情况情况如下:

(1)防水材料严格按业主下发的《质量检测项目及频率规定》进行取样检测,检测结果满足设计及规范要求;

(2)对施工现场汇通路车站和汇通路站-中间风井盾构区间渗漏水、管片破损等情况进行全面排查,排查结果为:

①xxxx站站台层侧墙、xxx站盾构区间局部仍存在渗漏点; ②xxxx站盾构区间部分管片局部破损;

③2#出入口起坡段顶板表面局部存在麻面现象。

针对以上质量问题,我项目部制定《砼质量缺陷处理方案》、《汇通路站、区间中间风井主体结构堵漏专项方案》《区间隧道防水堵漏和管片修补方案》,并已严格按照方案要求组织专人进行漏水封堵和管片修补作业,确保处理后的工程实体质量满足设计和规范要求。

(3)2015年5月16日,我项目xxxx站支护结构子分部工程验收通过,验收程序严格按照业主下发的《质量验收管理办法》(2012版)进行,由总监理工程师组织参建各方进行验收,验收结果:支护结构子分部工程中所有分项工程已全部进行验收,并通过验收;质量控制资料完整;安全和功能检测资料齐全完善;观感质量符合设计和相关规范要求,验收结论合格。

(4)根据现场施工情况,我项目部于2014年xxx日委托xxxxx有限公司对汇通路站主体进行包括混凝土强度、侧墙钢筋保护层厚度、间距、排距等的实体检测,并经各方讨论、设计单位复核验算,该检测结果满足主体结构强度及裂缝控制的要求。

6应急管理情况。

上场之初,我项目就根据本工程特点和施工中有可能导致主要事故和后果的风险点制定专项应急预案。建立以项目经理为组长,项目副经理、总工程师为副组长,安全环保部部长、各架子队队长为组员的突发事件应急救援管理领导小组,成立突发事件应急救援队伍,在项目上形成纵横网络的应急救援管理组织机构。为确保应急救助的快速反应能力和效果,定期组织应急预案演练,目前已完成的应急演练有火灾应急演练和防汛应急演练,从演练结果看,组织得当、反应迅速,能真正发挥其抢险救助作用,达到减轻或避免损失的目的。

审计质量检查自查报告 篇6

食药监局:

按照《关于开展药品流通领域质量安全隐患大检查大整改工作的通知》精神,我企业立即贯彻落实各项制度和要求,对照自查项目认真解决存在的不足,现将自查情况报告如下:

一、管理职责明确、制度完善,执行尚待近一步加强,在本单位负责人的带领下,能认真执行药品质量管理规范的各项制度及各岗位质量责任,对药品的购进、验收、陈列、养护等环节的管理及实施情况进行了考核,对人员服务质量方面也明确了由企业负责人对这些职责及管理规定考核,根据考核情况与制度落实共同采取了一定的奖惩手段,不断完善药品质量管理制度的落实。

二、加强人员管理制度,组织参加各种安全培训,提高人员业务水平。本企业药店现有员工均参加了上岗培训,质量负责人及药师在职在岗能较好地提供用药咨询和监督好药品质量控制,能定期对企业员工进行继续教育,并对他们的专业知识进行考核,验收员、养护员能掌握好相应的知识,完成本职工作。能够按照质量管理体系文件(制度)开展经营活动,定期对质量管理体系文件进行审核、修订。

三、有较好地营业场所和良好的养护设施,确保药品质量,店堂内整洁明亮,标志醒目,分类清楚,企业服务公约一目了然。陈列架上、货柜里面,商品摆放洁净整齐,还设置了安全用药咨询台,处方审核处,拆零专柜。营业区、办公区、生活区、相互分开,并按照规定配备了一些必需的药品养护设备,给药品储存,养护提供了较好地条件。

四、严格控制进货渠道,认真做好药品验收。我们严格按照批准的经营方式和经营范围从事经营活动,药品购进时,先审核首营企业的资质,并核对采购合同,明确质量条款,按货验收时,首先做到票货相符,并核对品名、规格、批号、数量,然后签字验收,做好验收记录,保存好送货凭证,及时索取该批的检验报告,并做好记录存档,如在验收时发现有问题的药品能及时向质量负责人报告并做好记录。

五、陈列的药品摆放整齐,分类清楚,先按OTC和处方药分开,内服药和外用药分开,药品和非药品分开,易串味的分开,再按药品的作用和剂型细分,对重点养护的品种做到每月检查一次,其它药品定期检查,发现有质量可疑的能立即上报质量负责人,做好药品近效期催销表,做到先进先出。

六、做好药品销售工作,让服务更专业,让顾客更满意。营业时间,药师、员工一律佩戴胸卡,设立了用药咨询处和处方审核处,免费为顾客测量血压,对顾客的用药和使用进行指导,并对处方药的销售做到先审方再配药,并制定相应的管理制度,加强了含麻黄碱复方制剂等重点药品的监测,同时建立了质量查询,药品不良反应报告,顾客投诉等一系列制度及台账,特别对顾客反应的药品质量问题,做到专人负责认真接待,及时处理。对一些扩大疗效的广告产品及一些不是药品而说是奇效的品种,我们一律不做,诚信为本,踏实经营,对群众的健康负责。

七、认真执行事故报告及应急处理制度,落实重大危险源监测监控措施,应急管理制度措施落实到位。配备的设施设备能够满足相关安全(防火、防爆等)标准要求、安全防护措施到位,企业库房及设施、设备能够满足药品的合理、安全储存需求。

保密检查自查报告 篇7

**市团委保密工作自查报告

为进一步落实市委、市政府关于保密工作的相关要求,加强信息化条件下的保密工作,确保我委在使用互联网及计算机工作过程中国家秘密和涉密文电的安全,根据《中公**市委保密委员会关于印发的通知》(包保委发〔XX〕4号)的文件要求,我委结合工作实际,对照国家关于机关保密工作的相关规定,认真对保密工作进行自查,现将自查情况报告如下:

一、加强保密学习教育,提高思想认识

为认真做好保密机要工作,我委结合日常实际,切实把保密教育贯穿于每项工作中,在平时的学习例会上,多次强调做好保密工作的重要性,组织全体机关干部认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家工作人员保密守则》、新《保密法》等保密工作规章制度以及市委、市政府关于保密工作有关文件会议精神。认真开展保密工作规范化建设,对办公室档案管理员、文书收发、各科室负责文件收发和网上发布的工作人员等加强保密教育,加强做好保密工作的检查督促,促进全体工作人员提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。

二、加强组织重视领导,完善规章制度

为严格保密纪律,堵塞漏洞,消除隐患,加强机关的保密工作,我委成立了保密工作领导小组,地点为团委办公室,团委书记为组长,分管副书记为副组长,各部负责人为成员,加强对保密工作的领导。同时,制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《**市团委保密工作制度》,要求所有机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度,严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密的内容,不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项,并严格做到不该自己知道的不打听,不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事,要进行批评教育,情节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律,确保保密工作万无一失。二是制定了文书管理制度,对文件的处理、传阅、撰写、发文、销毁等方面都作了明确规定。三是制定了档案管理制度。对档案管理,尤其是密级文件的管理以及文印保密,计算机保密作了严格规定。办公室定期对各项保密制度执行情况进行检查督促,确保机关保密工作制度落到实处。

三、落实各项保密措施,确保机密安全

为切实落实保密制度,做好保密机要工作,强化措施,防微杜渐,做好保密各项工作。我委采取了以下几个方面的措施。

(一)建章立制,确保保密工作有章可循

一是召开会议组织干部学习保密政策和业务知识,制定保密工作宣传教育及计算机、存储移动介质、传真机使用管理等各项制度。进一步完善保密规章制度,确保重点涉密要害部位的安全。二是对我委秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度,针对检查中发现的不足和隐患,严格按照保密制度的要求整改。三是制定完善了保密管理制度、保密守则、文件传阅、管理、归档制度、档案管理制度、保密范围和密级的若干规定、保密审查、失泄密报告制度。

(二)严格操作,防止违规使用发生资料泄密

为加强计算机信息系统的保密工作,我委为每台电脑系统**装了正版杀毒软件,防止由于病毒入侵而引起的文件丢失、机密泄露等情况的发生。同时制定电脑安全操作规范,要求全委人员严格按规范操作,发现病毒及时报告,由专人处理。指定精通电脑,责任心强,受过专业培训的专业人员负责全委的电脑管理工作。上网资料需经保密工作领导小组批准方可上传,严防泄密。经过仔细的自查,没有发现违规上国际互联网及其它公共信息网的现象,没有感染木马病毒;没有安装无线网卡等无线设备。

(三)加大投入,为保密工作提供充足物质保障

为进一步提高我委保密工作的质量,应对日益复杂的网络环境,改善保密工作设备条件,我委投入专项资金,配备灭火器、铁柜等基础设备,并对现有计算机网络进行规范和改造,为安全办公提供清洁的网络环境,既保证专业人员通过互联网获取资源信息,又可使用内部网络进行业务操作,达到保密工作要求。

自保密工作通知下发以来,我委所收到的涉密内容,都能按《保密法》的相关规定进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,从未出现过失、泄密问题。在今后的工作中,我委将进一步加强对保密工作的重视,强化对涉密内容的管理,力争保密工作取得新成绩,确保工作顺利开展。

**市团委

信息检查自查报告 篇8

自 查 报 告

根据《xxx重要信息系统和政府网站安全专项检查工作方案》的文件精神,结合我单位实际情况,认真开展了信息系统安全自查工作。现将有关情况报告如下:

一、我局信息系统安全基本情况:

1、信息系统安全工作得到局领导高度重视,信息系统安全相关防护设施建设、运行、维护和管理经费均纳入预算,为信息系统安全提供了经费保障。落实具体负责信息系统安全工作的人员,对涉密信息文件、材料实行专人管理;对重要办公计算机等设备进行了严格管理,确保信息保密工作。

2、计算机及网络已经配置安装了专业杀毒软件和硬件防火墙,同时严格进行内外网物理隔离,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

3、互联网连接的端口使用了硬件防火墙。对服务器系统帐户、口令等进行检查,对服务器的应用、服务、端口和链接进行了检查。同时,日常工作中,及时对计算机进行漏洞扫描、木马检测等,加强安全监管。目前,网络运行良好,安全防范措施和设备运行良好。

4、制定了初步应急预案,建立了信息系统安全的相关规章制度,并随着信息化程度的深入,结合我局实际,处于不断完善阶段。

5、定期对本局信息化系统中运行各种设备参数、服务器系统和各种信息数据实行光盘备份,以便出现软硬件故障系统崩溃时能够快速、有效地恢复,防范计算机系统故障带来的损失和影响。

6、系统运行和用户使用日志记录保存60日以上。

安全检查自查报告 篇9

XX化工园区管委会:

根据《关于XX化工园区开展安全生产大检查的通知》(乌工管发

[2014]5号)文件精神,为确保完成XX园区安全生产目标,保持良好的安全生产形势,5月21日管委会安全检查组一行三人对我部进行了安全检查。现场指出存在的问题,并明确了整改意见。我部针对存在的安全隐患进行了整改,目前公司安全稳定,生产井然有序。现将整改情况报告如下:

一、高度重视安全隐患整改工作

在安全检查之后,我公司立即召开会议,对检查组提出的安全隐患问题进行了认真梳理,对问题一一进行了仔细分析,剖析原因,找责任,挖根源,对隐患问题的解决提出了明确的要求和整改标准。同时,成立了由副总经理XXX为组长,部门负责人为成员的整改领导小组,确保整改工作落到实处。

二、精心组织了整改工作

在整改领导小组的组织下,举一反三,对公司的安全隐患进行一次全面排查。主要针对以下提出五个方面的问题进行了纠改: 问题

一、没有成立专门的安全管理机构、配备专兼职安全管理员。

纠改措施:进一步健全公司的安全管理机构,由XXX任安保队长,安全员由XXX的组织机构,各车间部门再指定班组长担任安全员,明确其各自职责。

问题

二、部分车间缺少安全警示、标志及安全生产制度未上墙。纠改措施:迅速由办公室对钢构车间拟制了H型钢组立机、多头直条切割机、抛丸机、数控火焰切割机、摇臂钻、折弯机及各类电焊操作等12个机械设备的安全生产操作规程,对设备的安全操作进一步明确规范。申请了资金,制订了注意安全、禁止烟火、当心触电、注意通风、当心机械伤人、注意通风等安全警示语。

问题

三、缺少安全培训计划、记录

纠改措施:重新修改安全培训教育计划,督促落实人员的三级安全教育,针对新入职人员组织安全培训,培训合格后将其培训表存入本人档案,结合各车间部门任务,由各车间主任按照教育计划对所属员工,每月组织一次安全教育。

问题

四、缺少日常安全检查记录、台账,灭火器、气瓶未定期进行检验,没有定期检查记录。

纠改措施:明确了厂区安全员的职责,给每个部门发放日常检查登记本,督促安全员各部门每日对厂区的机械、消防用电等设备进行检查。由车间部门对各类过期的、失效的未达标的防火防电设施进行了一次清理。并由公司每周对日检查情况进行定期与不定期的检查,并将安全检查落实情况纳入对各部门的绩效考核中。

问题

五、没有建立特种设备管理台账、定期开展应急演练。由生产中心进一步完善了特种设备的管理台账,办公室制定了特种设备事故应急救援预案、特种设备检查、维护保养管理制度等规章制度。结合任务,组织人员进行应急演练,达到督促人员进行落实,提高人员安全意识。

三、下一步工作

通过对公司的安全生产责任制落实、安全生产法律法规落实、隐患排查整改和重大危险源监控、应急管理、基础工作及安全宣传培训5个方面安全检查梳理,扎扎实实的解决了存在的安全隐患问题,同时也对安全工作中部分人员安全意识淡薄敲响了警钟,对安全规章制度执行不到位提了一个醒,尤其是在日常检查中存在的问题。在下一步安全工作中,我部将严格贯彻落实好安全规章制度,全面提升企业人员的安全意识,提高企业的安全生产水平。

新疆XXXXX有限公司

专项检查自查报告 篇10

一、城乡最低生活保障资金使用情况

按照应救尽救原则,我乡严格对城乡低保审批流程进行审批和管理,全过程公平公开,民主议定,按规公示。按照市民政局救灾救济科要求,每月对人员进行动态管理。为确保低保户及时领到低保金,按时按要求对救助平台进行更新操作。20××年我乡城乡低保金由市民政局救灾救济科以银行代发的形式统一发放,银行帐号、户主姓名及低保对象一致。不存在贪污、挤占、挪用、冒领、私分等情况。

二、城乡医疗救助补贴发放情况

为更好提供低保家庭的基本医疗保障服务和实行临时困难家庭生活救助,救助对像提出申请后,我科室及时审核,经入户调查、民主评议、公开公示后上报市民政局救灾救济科。对于申请人与银行开户人不一至的情况,严格把关,要求其提供亲属关系证明及申请人不能提供银行帐号的原因,及时排除冒领、私分情况。20××年及时审核医疗救助资金77人次9.1792万元、临时救助资金38人次16.99万元、散居五保医疗救助资金3人次1.9315万元,全部由市民政局救灾救济科以银行代发的方式进行发放完毕。

三、20××年民政资金乡镇代发情况

全乡重点优抚对象1-12月补贴62.4862万元、义务兵家庭补助资金22.73645万元、60岁退役士兵1-12月补贴8.558万元、20××年大学生入伍一次性奖励0.5万元;精减人员1-12月补贴1.44万元、高龄老人1-12月补助37.14万元,以银行代发的方式全部发放完毕,无结余。

民政协理员全年补贴3.06万元分两次以银行代发的形式全部发放完毕,无结余。

灾害信息员补贴1-6月4.176万元于20××年7月以银行代发的形式发放,7-12月4.176万元现正在进行划拨手续,于近期发放。

四.20××年民政项目资金使用情况

五保老人居家养老护理补贴、上半年失能半失能、经济困难老人居家养老护理补贴共计189148元,通过政府采购,竞争性磋商,由市春晖社会工作服务中心中标,并按合同要求按时开展了居家养老服务,该项目正在实施中,暂未拨款;

空巢老人居家养老服补贴0.8万元,经比选由市阳光社会服务中心承接,并按合同实施,已拨付,无结余。

20××年我乡日间照料中心修建点位两个,分别位于茶房、石碑社区,待相关部门验收合格后划款。

我乡棋盘社区20××年创建全国减灾示范社区,补贴2.5万元,经比选由市春晖社会服务中心承接,并按合同实施,已拨付,无结余。

20××年我乡棋盘社区综合减灾标准化建设,补贴8.32万元,通过登报发布比选公告,由成都市铂翼广告公司中标,按照建设方案实施,我乡按合同约定的支付方式进行了划款,无结余。

五、民政专项资金管理使用情况

资质检查自查报告 篇11

为进一步加强对全市中等职业学校专业设置的管理,严格中等职业学历教育办学资质和招生专业资格公布制度,规范其办学行为,我市全面开展了中职学校办学资质清查规范专业设置工作。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

目前,我市拥有高职、高专院校2所,即XX职业技术学院(在校生7300余人,教职工313人)、XX师专(在校生6000余人,教职工336人);中等职业学校23所(其中国家级重点4所、省级重点2所、民办学校6所),在校生6.8万人、教职工2649人,成人高校1所,在籍学员11000人。我市23所中职学校现开设51个专业,学校在校生规模、实习实训条件、图书资料、教师配备等符合有关文件规定要求。

二、主要做法

一是高度重视办学资质清查工作。为做好我市中职学校开展办学资质清查规范专业设置工作,统筹全市职业教育发展,优化资源配置,避免专业重复设置,实行错位竞争,市教育局召开会议,明确要求各县区、中职学校要严格根据《XX省教育厅关于加强中等职业学历教育办学资质清查规范专业设置管理工作的通知》精神,按照教育部《中等职业学校设置标准》、《中等职业学校管理规程》和省教育厅《中等职业学校专业设置管理实施细则(试行)》及我市有关规定和要求逐条进行自查。

二是严格程序规范操作。纳入这次全市中等职业学历教育办学资质清查范围的是举办中等职业学历教育的各类中等职业学校,包括普通中等专业学校、成人中等专业学校、职业中专(职业高中)学校。清查的内容包括办学资质清查和专业设置清理。整个清查工作在学校自查基础上进行。在各县区区域内的中职学校由各县区教育行政部门负责,市管中等职业学校由市教育局统一负责。市教育局组织有关人员重点对学校的办学条件、学校管理、教学质量、办学经费保证等方面进行逐校检查评估,对学校开设的专业名称、代码、在校生规模、实习实训条件、图书资料、教师配备、学生就业等方面进行全面审核。

上一篇:关于证据法的论文下一篇:描写秋季菊花的诗句带作者