义务教育标准整改方案

2024-07-14 版权声明 我要投稿

义务教育标准整改方案(共5篇)

义务教育标准整改方案 篇1

2017年9月底,我校进行了“义务教育管理标准化学校创建”工作自查。自查组通过查阅资料、实地查看等形式,针对我校义务教育管理标准化学校创建工作进行了细致地自查。

自查组对学校办学理念、管理水平、队伍建设、教育教学成绩给予较高评价,认为学校能规范办学,制度管理,办学有思想,理念新。办学目标明确,发展有规划、有措施。整体办学上升到新的阶段和新水平,进入较为先进学校的行列。此次义务教育管理标准化学校创建,能以较高分数通过,学校上下付出很多努力,应充分肯定学校发展带来的变化。但学校还有很多方面可以去努力提高,应在新的起点上,进行更好规划,不断完善办学条件,强化内部管理,提升学校发展水平,真正办成“学生发展、学校发展、人民满意”的乡村名校。同时也指出了工作中存在的不足和改进的方向。

为更好推动学校发展,提高办学水平,打造晋中市乡村名校。结合自查组的反馈意见,我校及时召开校长办公会、校务会学习评估反馈意见,就取得的成绩和存在的问题进行了深入分析和探讨,逐条对照存在的问题,制定整改方案:

一、基本思路

以自查为契机,以提升管理为重点,推动学校内涵发展,创建品牌学校。以“学生发展、学校发展、人民满意”的乡村名校为要求,进行精细化管理,促进学校各项工作再上台阶。

二、工作重点

1、理清思路,完善学校下阶段工作重点。

2、规范办学,完善并落实各项管理制度,实现精细化管理。

3、深入课堂,扎实课改,提升课堂教学有效性。

4、落实行动,稳步发展,促进学校内涵、持续发展。

三、提高认识,落实措施

为进一步提升学校办学水平,学校根据实际,结合反馈意见,认真制定整改方案,提高我校教育水平。

一是成立领导小组:

组 长:路彦林(麻田中学校校长)

副组长:刘旭亮(麻田中学校副校长兼教导主任)

赵 丹(麻田中学校政教主任)张计平(麻田中学校总务主任)

成 员:王维华、王杰、药俐瑞、刘志生、赵丹(女)将需整改提高的问题进行分工,责任到人,限期整改落实。

二是仔细审查、落实整改工作。能立即整改的,立即整改;短期内能整改的,限期整改;需长期努力的,要求制定切实可行的实施方案报校长室、校务会研究,并组织要落实。

四、存在问题分析

近年来,我们积极实施素质教育,学生素质提高了,“学德、学识、学勤、学能”的风尚正在形成,广大学生主动学习的兴趣高,习惯好,能力强,学校教育质量显著提高,各项工作成绩也较为喜人。但我们也清醒地认识到存在的问题:

一是学校地处偏远乡村,生源结构复杂,尤其是单亲家庭子女和务工人员子女比例急剧上升,如何引导学生养成良好的学习习惯,争取家长的配合支持,办优质学校是我们努力的方向。

二是科研活动需要深化。课题研究不能深入开展,由于受主观、客观等因素的影响,我们的课题研究还存在表面化,开展的不够细致、不够深入,甚至停滞不前。课堂教学改革成效不大。

五、改进措施与努力方向

1、努力探索学校管理新思路,学习新经验,实践新方法,加强师德教育和学校办学自主性,提升办学水平。

2、争取上级教育主管部门对我校的教师调配时尽量做到学科配套,为教育教学创造更好的条件。

3、发展创新,团结奋进,不断加强学校领导班子的建设,充分利用好各功能室对教学的辅助作用,使其更好服务于教学。

4、重视“特色教育”和“教育特色”,教育改革,强化管理,强化培训,加强科研力度,强化德育工作,全面推进素质教育,促进学校均衡发展。

5、以人为本,以生为本,积极为教师创造条件,提升幸福指数,使教师教有所乐,学生学有所获。

加强学校的教育教学常规管理,不断提高办学水平,这不仅是学校自身发展的需要,也是当今社会和广大家长对学校的殷切希望。我们会进一步加大力度,自我加压、不断进取,使学校各项常规管理再上一个新的台阶。

坚持标准重特色 强化整改求实效 篇2

谋划部署四到位

成立机构,责任落实到位。公司成立了教育实践活动领导小组及办公室,基层22个党支部严格落实了领导责任。

紧贴实际,安排部署到位。既有《活动实施方案》,又有每个阶段的具体《安排意见》,保证了活动有序有效开展。

广泛动员,思想发动到位。通过《中国兵器报》《政研园地》、金戈网、LED、内部网络、有线广播以及宣传栏、黑板报等各种宣传舆论阵地,对教育实践活动进行广泛深入的宣传。在网上设置了“中央精神”“集团指示”“公司举措”“支部动态”“四风具体表现”“领导班子整改方案”六个栏目,发布有关文件和领导讲话等各种学习宣传资料10余篇,近5万字;编发《党的群众路线教育实践活动简报》5期,形势任务教育材料2期,制作教育实践活动专题宣传栏6栏。

认真指导,强化督查到位。健全完善了《红宇精工党委党的群众路线教育实践活动领导小组工作职责》《红宇精工党委党的群众路线教育实践活动督导联系组职责》等5个制度,明确了2个工作小组和

8个督导联系组的工作职责,及时对基层单位进行检查指导。

学习调研重落实

及早动手,确保学习资料落实。公司党委从办公场所、办公经费等方面,保证了教育实践活动的需要;购买了《论群众路线——重要论述摘编》《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》和《厉行节约 反对浪费——重要论述摘编》三本书共205本,专用学习记录本150本,还购买了《苦难辉煌》光盘等其他学习资料。

精心组织,确保学习人员落实。公司两级党组织始终坚持教育实践活动广覆盖原则,采取提要求、送学上门、补课学习等有效措施,保证了公司党员干部参与教育实践活动。

形式多样,确保学习内容落实。两级党组织采用集中学习、个人自学、专题辅导、观看DVD光盘等方式,认真系统开展了“31111”学习活动,即领导干部和党员学习三本书(《论群众路线——重要论述摘编》《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》和《厉行节约 反对浪费——重要论述摘编》)、听一堂国防教育讲座、加入一个交流平台、观看一部教育片、接受一次廉政教育。

重在实践,确保学习效果落实。通过集中学习、理论宣讲、学习调研、知识竞赛等多种形式的教育实践活动,增强了活动的效果。公司主要领导开展了CTCS党建工作、人力资源及劳动效率、产业发展、生产管理、科技创新、“211战略”第二步行动计划等专题调研22场次,已形成调研报告4份。

督导联系有特色

公司党委认为两级领导班子不仅是教育实践活动的主体,也是教育实践活动督导的主体,成立了8个督导联系组,公司领导及部分党委委员任组长,党员代表和党务干部为成员,进一步充实了督导联系组的力量。制订了督导联系工作方案,明确从四个方面做好督导、从三个方面做好联系的具体督导联系工作内容,为开展好督导联系工作提供了强有力的组织保障和措施保障。同时督导联系组采取“交叉分工、分片负责”的工作方式,每个公司领导到不是自己分管的部门(单位)进行督导联系,能更好地征求意见,更有利于让公司领导(组长)从不同的角度、不同的视野去调研发现问题,提出改进措施。

“三三三”模式查问题

为了更广泛听取广大党员干部对公司领导班子及领导干部在“四风”方面存在的问题及其他方面的意见建议,公司党委采取“三三三”模式查摆问题、找准问题,即端正三个态度:心胸开阔一点,眼睛向下一点,问题找准一点。畅通三个渠道:职工群众提、领导自己提、同志们相互提。采取三种方式:活动办公室召开专门会议收集意见、查找问题;公司领导通过下基层走访员工收集意见、查找问题,写反思报告;通过与员工同劳动、交心谈心收集意见、查找问题。目前党委委员谈心次数为300多人次,通过督导联系组、工作人员、党支部、活动办公室四个方面收集到员工群众意见建议162条,经汇总、梳理及对相同问题的归类、合并后,对公司领导班子及成员在“四风”问题及其他方面的有31条。在此基础上,坚持查改结合,着力解决基层员工反映较大且具备条件解决的问题,例如针对团队建设费管控问题,出台了《二级单位团队建设费管理办法》;针对火工作业人员年龄老化,招工难的问题,公司采取了与机电学院联合办班定点培养的措施,取得了较好的效果。

四风考评有标准

为深入推进党的群众路线教育实践活动,保证教育实践和干部考评“两不误,两促进”,在坚持各有侧重的同时,全面推进干部的作风改变和能力提升,公司党委将2013年度干部的集中考评融入教育实践活动中。根据在群众路线教育实践活动中职工群众提出的意见和平时干部考评中反映的问题,结合红宇公司的实际,公司党委反复征求意见,形成了20种具体表现,把它作为中层干部“四风”对照检查的一面镜子,以此进行一次心灵的反思,进行一次自我的完善。制订优化并形成了学习教育、查摆问题、年度测评、考评意见、年度总结、反馈意见和整改落实7个干部考评流程,增加了干部考评“四风”的评价内容,以便准确查找中层干部在“四风”中存在的问题,进一步促进干部队伍反“四风”,推进作风转变和能力提升。

重点工作取实效

教育实践活动的扎实开展,大力助推了公司各项重点工作取得实效。

民品优势进一步凸显。公司新民品传动部件传动油泵和液力变矩器目前虽然正处于开发培育投入阶段,但无论是开发实力、市场占有、产业化能力均已达到国内自主品牌的领先地位,新民品产业发展的优势正在进一步凸显,并逐步成为企业新的经济增长点。通过对重点市场的全力攻关,先后成功获取了南京邦奇CVT油泵、长安汽车7DCT油泵、奇瑞DCT350油泵3个重点市场的新产品的开发许可,公司成功实现了东安4AT油泵的批量销售,华泰4HP16油泵已开始逐步小批量销售。与国内自主品牌排名前十的主机厂建立了配套开发关系。

管理提升进一步深化。公司构建了以提升“三效”(效率、效益、效能)为目的,以“四精”(精细过程、精干团队、精新文化、精良产品)、“五化”(数据化、流程化、标准化、信息化、一体化)为要求的管理创新新机制。已初步建立了“三效”指标体系,七项重点课题(内控体系建设、成本量化管控、科技创新体系、质量量化管控、部门薪酬与工效挂钩、精益管理提档升级、制度流程建设)和四项关键课题(内控体系建设、成本量化管控、薪酬与工效挂钩、精益管理提档升级)扎实推进。

开展了系列专项调研和管理诊断,并采取了针对性的措施提高了管理水平。推行电镀废水处理委外运营,既降低了废水处理的成本,又确保了排放指标达标。精简各种会议,加大执行力度,提高运营效率。

加大科研体制机制创新方面,按照科研项目复杂程度、创新程度和对企业贡献度进行分类评级,依据科技人员能力条件和承担项目等级进行技术岗位动态评聘,按项目完成质量进度分段给奖。

提前谋划部署2014年工作。公司积极落实集团公司预算会议精神,在三季度末就开始着手布置2014年的工作,召开预算布置会布置2014年预算工作,并通过总经理办公会等会议布置2014年的工作,做好2014年工作的准备。目前,部分产品已开始启动明年的生产。

当前公司教育实践活动正按照中央和集团公司的要求,围绕公司全年生产任务和重点工作,不断总结经验,创新活动方式方法,持续凝聚促进公司健康发展的强大合力。当前,企业发展的战略思路更加明确,实现“211战略”的对策措施更加明晰,实现“1068”目标的信心和斗志更加坚定!

(责任编辑:罗志荣)

质量标准化检查整改方案 篇3

沁源县煤炭工业局:

2012年10月30日,沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核,共提出问题163条,现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报,请审阅。

附件:《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》

山西汾西太岳煤业股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤矿安全质量标准化检查

存在问题整改方案

一、综采工作面安全质量标准化。

1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报 责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日

整改措施:对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析,作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业规程未及时组织复审。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日

整改措施:组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

3、工作面无支护分析处理记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月3日

整改措施:对工作面的支护情况进行分析,并作出记录。

4、无现场安全确认记录。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全科 综采队 整改期限:11月3日

整改措施:设计现场安全确认记录,并认真填写。

5、工作面采空区悬顶超过规定。责任人及责任单位:生产矿长张凤满 综采队 整改期限:11月3日

整改措施:严格按照作业规程组织施工,保证悬顶距符合规定。

6、工作面支架有两处偏差超规定。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 综采队

整改期限:11月3日

整改措施:严格按照规程移架,支架偏差符合相关规定。

7、未建立健全变化管理工作制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日

整改措施:按照有关要求,建立健全变化管理工作制度。

8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。责任人及责任单位:总工程师崔保青 通风科 监控中心 整改期限:11月3日

整改措施:在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。

二、煤矿掘进安全质量标准化

1、工作面地质及水文地质预报无10月份。责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科 整改期限:11月3日

整改措施:对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析,作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业场所无监测监控系统图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 监控中心

整改期限:11月3日

整改措施:在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。

3、作业规程无复审记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日

整改措施:组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 综掘队

整改期限:11月3日

整改措施:对外露超出规定的锚杆进行补打,组织综掘队对作业规程认真学习,在施工过程中严格按照规定施工。

5、掘进作业点未设置水沟。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 综掘队

整改期限:11月3日

整改措施:在作业地点开挖水沟,确保排水顺畅。

6、未建立变化管理制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月3日

整改措施:按照有关要求,建立健全工作面的变化管理工作制度。

7、风筒存在漏风现象,作业人员部分未佩戴防护用品。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 劳资科

整改期限:11月3日

整改措施:对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。

三、机电安全质量标准化

1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。

2、中央水泵房水泵防护罩不标准。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。

3、中央变电所无高压接地,辅助接地(多个)共用一个接地极。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:加设中央变电所高压接地极,规范辅助接地极的打设。

4、井下所有高压开关无保护整定。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:按照有关要求,对井下所有高压开关进行保护整定。

5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关,无法完成选择性漏电保护。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月10日

整改措施:加设一台馈电开关,一台局扇使用一台馈电开关。

6、中央变电所供电系统图不规范,运行记录不规范。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:重新作出中央变电所供电系统图并进行更换,规范运行记录。

7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月4日

整改措施:补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

8、无极绳绞车开关上煤尘多。责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:对无极绳绞车开关进行清理,保证清洁无尘。

四、运输安全质量标准化

1、运输系统图不规范

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 运输队

整改期限:11月3日

整改措施:重新规范绘制运输系统图。

2、小绞车未安装防护罩,未使用授权开关装置。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月10日

整改措施:安装小绞车防护罩,安装使用授权开关装置。

3、无极绳绞车尾轮无安全罩。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:安装无极绳绞车尾轮安全罩。

4、斜巷双钩提升未装备错码信号。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改措施:及时联系公司供货,安装斜巷双钩提升错码信号装置。

5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改措施:及时联系公司供货,在关键部位安设道岔位置指示器。

6、运输管理机构设置不明确。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 运输队

整改期限:11月3日

整改措施:重新设置运输管理机构,明确责任人及机构成员。

7、运输设备选型和能力计算资料不完整。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:补充完善运输设备选型和能力计算资料,做到完整齐全,设备选型合理。

8、无运输安全装备投入计划。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 运输队

整改期限:11月5日

整改措施:制定运输安全装备投入计划。五、一通三防安全质量标准化

1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:补充完善每月一次的通风系统审查记录。

2、无每季至少组织一次反风设施检查记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 通风科 整改期限:11月3日

整改措施:补充完善每季一次的反风设施检查记录。

3、备用局扇未实行挂牌管理,风筒接头不严;未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月5日

整改措施:对井下所有备用局扇实行挂牌管理;检查井下所有风筒接头,确保严密不漏风;按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

4、永久风门无防撞装置;临时密闭有漏风。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月5日

整改措施:设置永久风门防撞装置;对井下所有临时密闭进行检查,有漏风现象的及时进行加抹密闭。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施;未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:编制采掘工作面瓦斯治理专项措施;制定井下煤仓口瓦斯防治措施;按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

6、瓦斯抽采达标评判未见评判记录;无每旬对抽采系统进行检查记录。责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:补充瓦斯抽采达标评判记录;每旬对抽采系统进行检查并做好记录。7、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头;监控缺少工程技术人员。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 监控中心

整改期限:11月15日

整改措施:在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头,监控中心配备足够的工程技术人员。

8、部分机电设备集中点消防灭火器不足。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。10、2103综采皮带机头喷雾水压不足;有部分隔爆水棚水量不足。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因,查明原因后,采取措施保证水压充足;对隔爆水棚进行检查,水量不足的及时充水。

11、无专项“一通三防”隐患排查记录;无通风系统立体示意图;无井下员工通风技能培训;从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月10日

整改措施:制定“一通三防”专项隐患排查计划,认真组织排查并做好记录;绘制通风系统立体示意图;开展一次井下员工通风技能培训;招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。

六、地测防治水安全质量标准化

1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:制定矿井地测防治水跟踪管理制度。

2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

3、地测防治水技术规程无实施细则。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日 整改措施:制定地测防治水技术规程实施细则。

4、各时期工作无会议记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:在以后的工作中,对各项工作开展及会议情况进行认真记录。

5、防治水工作计划未经批复。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:开展防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。

6、地测信息系统未与上级管理机构联网。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改措施:地测信息系统尽快与上级管理机构联网。

7、无专用仪器室。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立专用仪器室。

8、专业技术人员无证书。

联系有关机构,相关专业技术人员尽快取得有关证书。

七、防治水安全质量标准化

1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。

2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。

3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立水害分析预报表及水害预测图。

5、未建立水文观测系统。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改措施:尽快建立水文观测系统。

6、矿井防治水中长期规划和防治水计划未经上级主管部门批复。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日 整改措施:科学合理编制矿井防治水中长期规划和防治水计划,并经上级主管部门批复。

7、防治水工程结束后无验收、总结报告。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:补充相应的验收、总结报告。

8、未建立水质化验分析系统。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:建立水质化验分析系统。

9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:对井田范围所有水文钻孔进行检查,完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。

10、防隔水煤柱未审批。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:取得防隔水煤柱审批报告。

11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日 整改措施:在安全费用计划中专项列出防治水费用。

八、地质安全质量标准化

1、无矿井地质报告。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月10日

整改措施: 委托有资质部门制定矿井地质报告。

2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

3、无井筒石门见煤点台帐。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改措施:查阅相应资料,建立井筒石门见煤点台帐。

4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。

5、无采区分煤层底板等高线图,无采区水平地质切面图,无构造素描卡片或照片,无煤厚实测卡片,煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐,无地温、水文观测台帐,无正规的原始记录本,无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图,无通过首采区的勘探线剖面图,无井田主要地质素描图,无矿井实际充水图,无回风及运输水平地质切面图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立和完善以下图纸及台帐,采区分煤层底板等高线图,采区水平地质切面图,构造素描卡片或照片,煤厚实测卡片,煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图,通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐,地温、水文观测台帐,正规的原始记录本,矿井地,井田主要地质素描图,矿井实际充水图,回风及运输水平地质切面图。

6、地质临时预报无图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:补充地质临时预报图纸。

九、测量安全质量标准化

1、测量控制系统不完善。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:完善测量控制系统。

2、施工开口通知单制度执行不严。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日

整改措施:严格执行施工开口通知单制度。

3、无正规的作业专业记录本且保管混乱,记录本不全。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:制定正规的作业专业记录本,由专人保管。

4、应备的计算成果资料台帐不完善。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:完善计算成果资料台帐。

5、无仪器、设备反映完好状态的卡片,未定期检验。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片,定期进行检验。

6、未建立岩移观测站。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月10日

整改措施:按相关要求建立岩移观测站。

7、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月10日 整改措施:建立储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本。

十、信息调度安全质量标准化

1、调度室负责人配备少一人。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日

整改措施:按要求增加配备一名调度室负责人。

2、无调度质量标准化建设工作计划。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日

整改措施:制定调度质量标准化建设工作计划。

3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日

整改措施:签订调度人员应急处置《矿长授权书》。

4、交接班记录不准、不完善。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日 整改措施:完善交接班记录。

5、未建立文件收、发记录本。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日 整改措施:建立文件收、发记录本。

6、未安装井下工业环网;井下无移动通讯系统。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改措施:尽快安装井下工业环网;安装井下移动通讯系统。

十一、应急救援安全质量标准化

1、无常管理职责和应急状态下职责。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施: 补充制定日常管理职责和应急状态下职责。

2、缺少四种制度。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:补充完善缺少的四种制度。

3、无保密管理措施;无救援交通运输工具清单。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:制定保密管理措施;作出救援交通运输工具清单。

4、未提供应急救援人才库资料。

完善应急救援人才库资料。

5、未建立通畅的资金渠道。

责任人及责任单位:矿长郝建生 财务科

整改期限:11月5日 整改措施:建立通畅的资金渠道,保证救灾基金及时到位。

十二、地面设施安全质量标准化

1、部分管理制度内容不全。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:健全管理制度内容。

2、道路交叉口无安全警示标志。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:在道路交叉口设置安全警示标志。

3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:加强作业人员培训,所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品。

4、办公楼消防设施不全。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:办公楼增设灭火器。

5、办公未实现信息化标准化;室内文明卫生差。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日 整改措施:加快办公信息化标准化建设;室内卫生清扫干净。

6、职工食堂未设置男女厕所。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:尽快设置男女厕所。

7、食品未48小时内留样监测。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月5日

整改措施:食品48小时内留样监测。

8、公寓内无电视、电话。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月10日

整改措施:待我矿转入生产后,公寓内安设电视、电话。

9、职工浴室无厕所、吸烟室。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月10日

整改措施:尽快设置厕所、吸烟室。

10、职工浴室无禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月5日

整改措施:在职工浴室设置禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

11、瓦斯综合利用率不达要求。

责任人及责任单位:矿长郝建生 通风科

整改期限:11月5日

整改措施:研究制定瓦斯综合利用率达标方案。

12、企业对职工着装,文明用语未统一标准。

责任人及责任单位:矿长郝建生 办公室

整改期限:11月5日

整改措施:加强职工文明用语培训,统一着装。

十三、安全管理质量标准化

1、A类和B类安全管理人员文凭和职称不达要求。

制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实施方案,并组织实施。

2、部分制度未制定。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:补充完善各项制度。

3、未建立安全费用项目管理台帐。

责任人及责任单位:矿长郝建生 财务科

整改期限:11月5日

整改措施:建立安全费用项目管理台帐。

4、未足额缴纳风险抵押金。

责任人及责任单位:矿长郝建生 财务科 整改措施:尽快按相关要求足额缴纳风险抵押金。

5、隐患排查未实施“六步”治理。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月10日

整改措施:严格按照有关要求实施隐患排查“六步”治理。

6、作业规程无会审意见,无审批签字,无复审。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:组织进行作业规程会审,签署意见,审批签字,进行复审。

7、无安全质量标准化工作管理系统(软件)。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:安装安全质量标准化工作管理系统(软件)。

8、培训基地师资、设备不达要求。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:按照有关要求培训基地配足专职教师,按要求购进设备。

9、培训总结次数不达要求。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日 整改措施:按照要求每季至少进行一次培训工作总结。

十四、职业健康安全质量标准化

1、机构组成人员不符合规定;专职管理人员少一名;制度未及时修订;各作业场所的工作时间未明确作出规定。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:按要求调整机构组成人员;配备足够的专职管理人员;及时修订各项制度;对各作业场所的工作时间明确作出规定。

2、无专职职业危害因素监测人员,监测仪器配备少。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改措施:设置专职职业危害因素监测人员,增加监测仪器。

3、井下部分作业场所未设置警示标识。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:完善补充井下作业场所警示标识。

4、未建立职业病防护设施运行台帐。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:建立职业病防护设施运行台帐。

5、离岗人员未做职业健康检查。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改措施:规范执行离岗人员职业健康检查制度。

6、职业危害事故的应急救援预案内容不完善。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:完善职业危害事故的应急救援预案。

7、未组织开展群众性职业健康监督检查活动。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

11.13质量标准化整改方案1 篇4

关于市、县局质量标准化检查存在问题的

整 改 方 案

针对 2014年11月13日市、县质量标准化小组在我矿检查存在的98条问题,矿领导及时召开专题会议,对检查存在的问题逐条逐项下达到各科各队,及时落实整改,为圆满完成此项工作,成立了隐患整改组,制定了详细的整改方案,具体分工如下:

一、整改领导及职责分工

组 长:刘平(矿长)全面负责省质量标准化小组检查文书中提出的问题,安排布置工作。

副组长:樊剑宏(安全矿长)负责所查问题的专业分工,责任落实,督促整改;

崔 杰(安全指挥中心主任):负责针对所查问题制定整改方案,督促限期完成及现场验收,并编制隐患整改报告;

裴学勇(总工程师):负责“一通三防”、“地测防治水”、“采掘技术”等工作;

褚俊峰(通风助理):协助总工完成“一通三防”隐患整改工作,做好现场监督检查技术指导;

郝晓东(防治水副总工):协助总工完成防治水隐患整改工作,做好现场监督检查技术指导;

杨 凡(生产矿长):负责整改所需人员物力组织调度,作业分工; 康 宝(机电矿长):负责机电、运输系统隐患整改、现场监督技术指导等工作;

成 员:各科队负责人,负责各业务管辖范围内所查问题的落实、整改、反馈工作。

二、采取措施及整改时间 安全管理专业:

1、未提供安全费用专项账目

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责提供安全费用专项账目。

限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由安全指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

2、未建立群众安全监督网络

整改措施:由安全指挥中心主任崔杰负责建立群众安全监督网络。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

3、各专业副总工程师配备不足

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责按规定配备各专业副总工程师。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

4、未建立作业规程信息化管理系统

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责联系相关单位安装作业规程信息化系统。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

5、安全培训机构无下设办公部门

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责安全培训机构设置办公部门。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

6、班组未建立工会小组

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责组织建立工会小组。限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

7、各类安全事故档案不完善

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责完善各类安全事故档案。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收 应急救援专业:

1、紧急避险系统无设施、设备管理台账、无药品更换记录;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责加设避险系统设施、管理台账及药品更换记录。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊建宏负责验收

2、无紧急撤离报警系统;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责联系相关部门建立紧急撤离报警系统。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊建宏负责验收

3、签订医院不符合三级以上医疗机构;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责签重新签订三级以上医疗机构。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊建宏负责验收

4、应急预案2014年9月2日到期,需重新编制评审; 整改措施:由指挥中心主任崔杰负责重新编制应急预案。限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊建宏负责验收

5、无文件发放记录;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责整改完善发放记录。限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊建宏负责验收 地面设施专业:

1、仓库不达要求;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责上报公司整改 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

2、地面消防材料库、消防通道、消防演练次数不达要求; 整改措施:由安全矿长樊剑宏负责整改并组织进行消防演练。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

3、无厕所、无防烫安全防护设施;

整改措施:由安全矿长樊剑宏负责安排加设防烫设施 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

4、地面物料存放不整齐;

整改措施:由机电矿长康宝负责安排队组进行整理 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电科长于艳宏负责整改 验收责任人:由机电矿长樊剑宏负责验收

5、物资管理未实现信息化管理;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责进行信息化管理 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

6、能源统计记录和台账未填写;

整改措施:由指挥中心主任崔杰安排填写完善记录和台账 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由质量标准化办公室主任郭成东负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

7、绿化面积不足25%;

整改措施:已安全矿长樊剑宏负责申报公司进行规划绿化 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

8、职工宿舍人均面积不足5平方米; 整改措施:由指挥中心主任崔杰安排重新调整职工宿舍 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收 职业卫生;

1、因人员变动职业卫生管理机构需重新任命;

整改措施:由安全矿长樊剑宏负责出台职业卫生管理机构任命文件

限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

2、职业卫生管理人员配备4人,1人无证;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责安排人员培训证件 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

3、职业病危害因素缺(缺有毒有害气体);

整改措施:由指挥中心主任崔杰联系相关资质单位进行检测 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

4、日常监测仪器设备配备不足;

整改措施:由安全矿长樊剑宏负责申请公司配备 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

5、无职业病防护设施和设备管理台账;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责配备防护设施及管理台帐。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

6、部分醒目位置缺公告栏、警示标示短缺;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责联系设置公示栏及警示标示。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综合办主任郭劲松负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

7、健康监护档案缺胸片;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责联系公司档案室调取。限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综合办主任郭劲松负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收 掘进专业: 1、90108掘进面交接班记录显示部分班次交班时存在有隐患,有接班延点现象; 整改措施:由指挥中心主任崔杰负责安排及时整改。限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由综掘队队长高三磨负责按规定整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收 2、90108运输作业规程描述掘进机停机后的安全距离为3米,应变更为5米;

整改措施:由总工程师裴学勇安排生产技术科更改作业规程。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由生产科长史俊刚负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

3、未见90108运输掘进面班组检查验收记录; 整改措施:由指挥中心主任崔杰负责安排综掘队整改 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综掘队队长高三磨负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 4、90108运输掘进面巷道未按规定设置排水沟; 整改措施:由生产矿长杨帆负责安排综掘队设置排水沟。限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综掘队队长高三磨负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 5、90108运输掘进皮带机尾防跑偏托辊设置不合理; 整改措施:由机电矿长康宝负责安排整改。限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由综掘队机电副队长贾何珠负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收 调度专业:

1、缺少主任工程师;

整改措施:由生产矿长杨帆负责配备主任工程师 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由生产矿长杨帆负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

2、产量监控故障未处理;

整改措施:由机电矿长康宝负责协调安排相关部门进行处理 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人:由指挥中心主任崔杰负责验收

3、未建立采掘衔接计划表,领导下井带班统计表; 整改措施:由生产矿长杨帆负责安排制定 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由生产科长史俊刚及调度主任郭贵明负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

4、产量监控系统运行不正常;

整改措施:由机电矿长康宝负责联系相关单位进行处理 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责整改上传 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

5、无视频会议系统;

整改措施:由生产矿长杨帆负责申请公司设置 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由调度主任郭贵明负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

6、调度未对综采工作面实时监控;

整改措施:由生产矿长杨帆负责申请公司购置 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责安装 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

7、无管理信息系统;

整改措施:由生产矿长杨帆申请公司设置 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由调度主任郭贵明负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

8、下井人数等信息无公示功能;

整改措施:由机电矿长康宝负责联系相关单位维修 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

9、未安装井下工业环网;

整改措施:由生产矿长杨帆负责申请公司配置 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 通风专业:

1、通风阻力测定报告过期;

整改措施:由总工程师裴学勇负责联系相关单位进行检测 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风科长孙磊负责整改 验收责任人:通风矿长褚俊峰负责验收 2、90108运输顺槽风筒有两处不平直; 整改措施:由通风助理褚俊峰负责安排 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风队长郝建刚负责整改 验收责任人:由通风矿长褚俊峰负责验收 3、90106运输顺槽2#密闭漏风;

整改措施:由通风科长孙磊负责对2#密闭漏风进行整改。限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风队长郝建刚负责整改 验收责任人:通风助理褚俊峰负责验收

4、瓦斯防治“一面一测”审签学习卡未落实到位; 整改措施:由通风科长孙磊负责组织学习限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风科长孙磊负责整改 验收责任人:通风助理褚俊峰负责验收 5、90106回风顺槽打钻下风侧未挂设CO检测装置; 整改措施:由监控中心主任对90106回风打钻下风测安设co检测装置

限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏磊负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收 6、90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度小于0.3米;

整改措施:由通风科长孙磊负责对90106回风顺槽瓦斯抽采管路部分地段离地高度小于0.3米进行整改;

限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由抽放队长阴晋水负责按规定整改 验收责任人:通风助理褚俊峰负责验收 7、90106回风顺槽瓦斯抽采支管少温度监测装置;

整改措施:由监控主任负责对90106回风顺槽瓦斯抽采支管温度监测装置进行安装

限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

8、采掘工作面甲烷传感器负电值设置错误;

整改措施:由监控室主任负责对采掘工作面甲烷传感器负电值重新设置 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责调校整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

9、喷洒阻化剂防灭火系统运行不正常;

整改措施:由总工程师负责安排相关单位进行维修 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风科孙磊负责维修整改 验收责任人:总工程师裴学勇负责验收

10、井上下消防材料库未配备消防列车; 整改措施:由安全矿长樊剑宏负责申请公司购置 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由指挥中心主任崔杰负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收 11、90106综采面采煤机组未配备灭火器材;

整改措施:由指挥中心主任崔杰负责对90106综采面采煤机组配备灭火器材

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责安设 验收责任人:由指挥中心主任崔杰负责验收 12、90106运输顺槽防尘管路有一处阀门未编号; 整改措施:由通风科长孙磊负责对90106运输顺槽防尘管路阀门编号

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责编号 验收责任人:通风助理褚俊峰负责验收

13、综采工作面未安设降柱、移架的自动同步喷雾; 整改措施:由生产矿长杨帆申请公司购置 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

14、测尘仪器未定期进行校长检定;

整改措施:由通风助理褚俊峰负责联系相关资质单位进行检定。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风科长孙磊负责整改 验收责任人:通风矿长褚俊峰负责验收

15、通风副总工技术职称不达标准要求; 整改措施:由通风助理褚俊峰负责配备 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风助理褚俊峰负责整改 验收责任人:总工程师裴学勇负责验收

16、煤尘注水台账与现场不符;

整改措施:由总工程师裴学勇负责完善煤尘注水台账 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风科长孙磊负责整改 验收责任人:通风矿长褚俊峰负责验收

17、瓦斯抽采工12人待证;

整改措施:由指挥中心主任联系培训机构进行培训 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由指挥中心李红刚安排人员培训 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收 运输专业:

1、部分绞车未安装授权开启装置;

整改措施:由机电副总工于艳红负责安装绞车授权开启装置 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电队长田峰负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

2、无在线监测与张力保护装置; 整改措施:由机电矿长康宝申请公司购置 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由监控中心主任药冬宏负责整改 验收责任人:机电矿长康宝负责验收

3、架空人车未使用变频控制装置;

整改措施:由机电副总工于艳红负责申请公司购置。限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于艳宏负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

4、四超专项运输措施制定不完善;

整改措施:由机电副总工于艳宏负责制定相关运输管理规定措施。

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于艳红负责 验收责任人:机电矿长康宝负责验收

5、未明确运输安全监察员;

整改措施:由机电副总工于艳红负责配备运输安全监察员 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人:由安全矿长樊剑宏负责验收

6、巷道多处淤泥积水;

整改措施:由调度主任郭贵明负责安排队组清理 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由调度主任郭贵明负责整改 验收责任人:生产矿长杨帆负责验收 机电专业:

1、未采用无人值守全自动控制方式; 整改措施:由机电副总工于艳宏申请公司配备 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收 2、901胶带一部行人过桥松动;

整改措施:由机电队长田峰安排人员固定901胶带一部行人过桥 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电队长田峰负责整改 验收责任人:由机电副总工于艳宏负责验收 3、90106综采面乳化液泵站出口压力不达30mpa; 整改措施:由综采队长赵毅负责调试泵站出口压力 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

4、未定期进行电网谐波检测;

整改措施:由机电副总工于燕宏负责安排相关单位对电网谐波检测

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于燕宏负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

5、中央变电室未悬挂设备布置图;

整改措施:由机电副总工于燕宏负责悬挂设备布置图 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于燕宏负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收

6、停送电操作票制度执行不严;

整改措施:由机电副总工于艳红负责严格执行停送电操作票制度

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于艳红负责整改 收责任人:机电矿长康宝负责验收

7、无任命机电副总工程师任命文件;

整改措施:由公司负责联系 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风科长孙磊负责整改 验收责任人:通风矿长褚俊峰负责验收 8、90106综采面配电点图板资料悬挂不到位;

整改措施:由生技科长史俊刚负责对90106综采面配电点图板资料进行悬挂

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由生技科长史俊刚负责整改 验收责任人:生产矿长杨帆负责验收

9、培训计划执行不严;

整改措施:由安监科长李红刚负责按照培训计划执行 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由安监科长李红刚负责整改 验收责任人:安全矿长樊剑宏负责验收 10、90106综采面配电点部分设备表面灰尘大;

整改措施:由综采队长赵毅负责安排人员对90106综采面配电点部分设备表面灰尘进行清理

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由机电副总工于艳红负责验收 11、901采区变电所绝缘用具未贴检验合格证;

整改措施:由机电副总工于艳红负责901采区变电所绝缘用具贴检验合格证

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人:机电矿长康宝负责验收 采煤专业: 1、90105预抽面无对应支护压力分析情况,工作面支柱压力数据与井下实际不对照;

整改措施:由生技科长史俊刚负责填写工作面支柱压力数据 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由生技科长史俊刚负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 2、90105预抽面水文地质预报过于简单、未描述采空区顶板,相邻老空区来水情况;

整改措施:由防治水科长成冬广重新编制90105预抽面水文地质预报

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由防治水科长成冬广负责整改 验收责任人:由防治水总工郝晓东负责验收

3、井下90105皮带顺槽使用的运输皮带架(1.2m)、皮带(0.8m)与作业规程要求(1m皮带架、1,m皮带)不符; 整改措施:由综采队长赵毅负责更换90105皮带顺槽使用的运输皮带

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

4、防瓦斯、防灭火专项安全技术措施无现场验收记录; 整改措施:由通风科长孙磊负责完善验收记录 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由通风科长孙磊负责整改 验收责任人:由通风助理褚俊峰负责验收

5、采煤机司机配备不足,实际5人,缺3人;

整改措施:由安监科长李红刚负责联系相关培训单位进行整改

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由安监科长李红刚负责整改 验收责任人:由安指中心主任崔杰负责验收

6、支架压力不达24MPa;

整改措施:由综采队长赵毅负责支架压力 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 7、90105工作面部分支架上下落差超100mm;

整改措施:由综采队长赵毅负责调整90105工作面部分支架 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

8、无误操作阀组误操作制度;

整改措施:由机电副总工于艳红负责联系厂家安装误操作阀组

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由机电副总工于艳红负责整改 验收责任人:由机电矿长康宝负责验收 9、90105回风无行人警示牌、行人过桥;

整改措施:由综采队长赵毅负责安设90105回风行人警示牌、行人过桥

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 10、90105回风防降喷雾不达标;

整改措施:由综采队长赵毅负责安设90105回风防降喷雾 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

11、皮带选型为1m,实际为0.8m;

整改措施:由综采队长赵毅负责更换皮带 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 12、90105预抽面液压支架有漏液、窜液现象;

整改措施:由综采队长赵毅负责整改支架漏液,串液 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 13、90105运输顺槽多处积水、淤泥过多;

整改措施:由综采队长赵毅负责安排人员清理90105运输顺槽积水、淤泥

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由综采队长赵毅负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收 地测防治水专业:

1、无地测信息系统;

整改措施:由地测副总工韩晓东负责申报公司安装 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人:由总工程师裴学勇负责验收

2、各类地质说明书均只附2种图纸;

整改措施:由地测副总工韩晓东负责更改各类地质说明书图纸

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由地测科长韩晓东负责整改 验收责任人:由总工程师裴学勇负责验收

3、采后总结未盖章审签;

整改措施:由地测副总工韩晓东负责采后总结审签 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人:由总工程师裴学勇负责验收

4、地质预报中内容不详,无相关处理措施;

整改措施:由地测副总工韩晓东负责重新编制地质预报 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人:由总工程师裴学勇负责验收

5、瓦斯地质图未定期填图; 整改措施:由通风科长孙磊负责更改 限期整改时间:2014年11月25日

整改责任人:由通风科长孙磊韩晓东负责整改 验收责任人:由通风助理褚俊峰负责验收

6、开掘贯通通知单存在发放不及时,台账不闭合的情况;

整改措施:由生技科长史俊刚负责对开掘贯通通知单发放 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由生技科长史俊刚负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

7、测量原始记录不正规、无目录、索引; 整改措施:由地测副总工韩晓东负责完善测量原始记录 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由地测副总工韩晓东负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

8、水害预报中内容不全面,处理措施无具体内容; 整改措施:由防治水科长成冬广负责完善水害预报内容 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由防治水科长成东广负责整改 验收责任人:由防治水副工程师郝晓东负责验收

9、采掘工程平面图未绘制采空区积水“三线”;

整改措施:由防治水科长成冬广负责绘制采空区积水“三线”

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由防治水科长成冬广负责整改 验收责任人:由防治水副工程师郝晓东负责验收

10、未按规定及时清理901采区水仓沉淀池;

整改措施:由调度室主任郭贵明负责安排人员清理水仓沉淀池

限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由调度室主任郭贵明负责整改 验收责任人:由生产矿长杨帆负责验收

11、水害预警系统不完善;

整改措施:由防治水科长成冬广负责完善水害预警系统 限期整改时间:2014年11月25日 整改责任人:由防治水科长成冬广负责整改 验收责任人:由防治水副工程师郝晓东负责验收

山西马军峪煤焦有限公司

义务教育标准整改方案 篇5

工作方案

随着不断持续改进,清江公司安全生产标准化达标工作已进入整改验收阶段,即将开展外部评审定级。为全面推进检修公司安全生产标准化达标工作,扭转此专项工作滞后局面,达到清江公司电力安全生产标准化一级达标总体要求,制订检修公司安全生产标准化达标整改评审阶段工作方案。

一、调整工作组成员和职责

根据人员岗位变动及安全生产标准化达标工作实际需要,也为满足安全生产标准化工作在检修公司内持续开展的要求,调整工作组成员和职责。

1、工作组成员调整为:

组长:沈卫宏

副组长:朱本洋秦燕

成员:胡钦波杨春柯元霞彭俊张松柏张瑞友顾海玲刘勇张进

2、部门责任人:

秦燕 生产经营部安全生产标准化达标专项工作负责人柯元霞 综合部安全生产标准化达标专项工作负责人彭俊 机械部安全生产标准化达标专项工作负责人张松柏 电气部安全生产标准化达标专项工作负责人

3、外部评审材料收集责任:

安全管理部分:秦燕张瑞友柯元霞

生产设备设施部分:朱本洋顾海玲胡钦波

作业安全部分:彭俊张松柏张进

其它部分:沈卫宏杨春刘勇

4、外部评审陪同人员:

查安全管理组:秦燕张瑞友

查生产设备设施组:朱本洋顾海玲

查作业安全组:刘勇张进

查机械专业组:彭俊胡钦波

查电气专业组:张松柏杨春

二、参与查评范围确认

《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第五部分核心要求13大项,标准项139项。在《检修公司安全生产标准化达标工作方案》中已明确其中6.1.1生产设备设施建设、6.1.6可靠性管理、6.1.7水库调度管理、6.3设备设施安全全部14项、6.4设备设施风险控制全部34项、6.5设备设施防汛、防灾全部4项、7.1.4保温、9.2登记建档与备案、9.3监控与管理、10.1.3健康检查、10.2.1告之约定、10.3.1粉尘防护、10.3.4防毒防化学伤害、10.3.6辐射伤害防护、10.4.1职业危害申报共64小项在检修公司职责范围内不参与查评。

经反复核实,再确认6.2.2防护措施、6.2.3保卫方式、6.2.4处置与报告、9.1辨识与评估、10.2.2警示说明、10.3.2噪声防护、10.3.3振动防护、10.3.5高低温伤害防护共8小项也不不参与查评。

共计72小项在检修公司职责范围内不参与查评。

三、整改要求

对照《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》基本要求,结合检修公司安全生产工作实际情况,清理出参与查评的67小项的整改实施要求,开展针对性整改。

四、评审材料准备

在充分理解《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的具体要求内容的前提下,收集准备外部评审旁证材料,要求为:

1、形成材料清单。

2、保证材料的有效性及符合性。

3、电子类材料收集编辑为文件包。

4、纸质类材料和现场证据需确认存放地点及保管人。

五、实施步骤

1、讨论、编制《检修公司安全生产标准化达标整改评审阶

段工作方案》,5月份第一周(5.2-5.4)完成。

2、清理整改实施具体要求,下发执行,5月份第二周(5.7-5.9)完成。

3、全面落实整改,5月份第三、四周(5.10-5.27)完成。

4、检修公司内部检查督导(模拟评审),5月份第五周(5.28-5.31)完成。

5、外部评审材料收集、汇总及完善,6月份第一周(6.1-6.8)完成。

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