卫生所效能监察建设自我检查报告和整改报告

2025-02-21 版权声明 我要投稿

卫生所效能监察建设自我检查报告和整改报告(精选9篇)

卫生所效能监察建设自我检查报告和整改报告 篇1

自机关效能建设进入第二阶段以来,我所通过召开座谈会等方式,广泛征求群众对我所机关效能方面的意见和建议,并深入查找我所在作风、效率等方面存在的突出问题,努力做到征求意见广泛深入,查摆问题客观公正。根据查找到的问题与不足,结合我所实际情况,制定了相应的措施加以整改。

现把我所自查自纠和整改情况总结如下:[-http:///]

一、提高认识,端正态度。

我所通过组织集中学习邓小平理论和“三个代表”重要思想以及有关法律、法规和文件精神,进一步提高了对加强机关效能建设重要意义的认识,增强了机关效能建设的主动性与积极性。大家认为,在我国全面建设小康社会的今天,政府行为逐步走向规范化,每个卫生行政执法人员的具体行为不但代表着本单位本部门的形象,同时也代表着政府的形象,所以,应改变那种等下班、等工资、等退休的敷衍思想,应立足本职,心系群众,扎实工作,为创建和谐社会贡献自己的力量。

二、查找问题,明确方向。

为使我所机关效能建设取得实效,全所上下,对照机关效能建设的标准,深刻检查自身存在的问题,并通过各种形式征求群众及管理相对人对我所的意见和建议,通过对照检查后认为,由于我所成立仅仅3年,在建所之初所领导班子就狠抓机关建设和队伍建设,严格规章制度,所以在遵守上下班时间、廉洁自律、办事效率、服务态度方面还是比较规范,但是在工作作风、干部素质、履行职责等方面尚存在一些不足之处,需要加以改进和提高。

1、工作作风不实。主要是以会议落实会议,以文件落实文件的形式较多,对深入基层,深入群众,实实在在地为群众服好务,办好事,心里时刻装着群众,一切为了群众着想的作风有所减弱。工作不够深入,对有些规章制度在监督落实上力度不够,对建立的各项规章制度落实情况没有定期或不定期地进行监督检查;抓落实不到位,实际工作中安排部署的多,深入基层检查指导调研的少。

2、干部素质不高。主要是在理论学习上重视还不够,政策理论水平不够高,学习自觉性、主动性不够,中层干部强调工作忙、会议多,理论学习抓得时紧时松,与工作实际结合的少,有本位主义思想,对做好卫生监督工作与促进经济发展的关系理解不深。另外,机构改革以后,业务学习的主动性、积极性有所下降,尤其是法律、法规组织学习得少,在实际办案中影响工作效率。

3、履行职责不够。在履行卫生监督监管职责方面,只满足于完成上级布置安排的工作,没有主动思考本区县卫生监督工作中存在什么问题,应采取哪些措施来解决,造成个别地区存在监管的盲区,造成潜在隐患。

4、同时工作创新意识不够,发挥主观能动性不够,工作只停留在一般化的水平上,没有结合区情采取相应的措施和办法,在监管上力度还有欠缺。

三、制定措施,抓紧整改。

1、提高素质,创建学习型机关。认真开展创建学习型机关相关活动,以加强学习作为提高干部职工队伍素质提高的突破口。完善学习制度,制定学习计划,采取灵活多样的学习方式,坚持集中学习与个人自学相结合,专题辅导与座谈讨论相结合,学习活动与交流心得相结合的原则,采取寓学于乐、寓教于乐的形式,使理论学习既生动活泼,又富有成效,以此提高党员干部的思想觉悟和理论水平。

同时抓好业务知识学习,熟练掌握专业法律法规和办案程序,将业务学习与工作实践紧密结合,提高业务能力和工作水平。在所领导的大力宣传与倡导下,本所人员参加法律专业学历教育的积极性空前高涨,先后共有20人参加了继续教育,并有一部分职工学习法律专业,通过系统地学习培训,必将提高我所行政执法人员的法律素质和依法行政水平。

2、密切联系群众,创建服务型机关。针对领导干部下基层少的问题,我所决定结合工作实际,首先着重提高全心全意为人民服务的宗旨意识,以饱满的工作热情,投入本职工作中去,经常深入基层、企业,密切联系群众,倾听人民群众的呼声,及时了解人民群众的热点、难点问题和实际困难,为他们排扰解难,维护社会大局稳定,努力为基层为群众服好务,增强党员干部的公仆意识,始终把群众满意不满意作风工作的最高标准,改善服务态度,优化工作质量,提高工作效率。要求领导班子成员每月下基层。

3、改进工作作风,创建创新型机关。进一步提高干部开拓创新、求真务实的精神,以提高思想、增强能力、改进作风、改善形象为重点,做到团结协调,配合默契,凝聚力强,努力打造一支与时俱进、朝气蓬勃、奋发有为的监督队伍,进一步发挥集体智慧,提高班子决策水平。为确保各项工作措施落到实处,建立健全

各项规章制度,按照年初目标任务和《行政和业务工作考核办法》,将各项任务层层分解到科室及个人,督促全体干部职工认真履行工作职责,增强创新意识,进一步更新观念,大胆工作,勤于思考,切实转变思想作风和工作作风,提高工作效率,以务实的实干精神,努力完成各项工作任务。

4、搞好中心工作,创建实干型机关。认真贯彻落实卫生监督管理工

作要求,积极完成各项工作目标。

一是正确履行监管职能,加大市场的监督检查度,大力整顿非法行医秩序,严厉打击制售假劣食品违法行为,最大限度地保证人民群众食品卫生安全。

二是完善错案追究制度,积极探索统一部署与个别指导相结合,专项检查与重点检查相结合,检查、提醒、告诫与行政处罚相结合的监督检查工作新方法。

三是扩大监督检查的覆盖面,形成政府监督、社会监督、企业自我监督、新闻舆论、三员一体(信息员、监督员、宣传员)相结合的监督机制,充分发挥举报电话的桥梁和纽带作用,认真办理群众举报,提高群众举报工作的质量和效率。

四是进一步规范经营企业行为,开展食品卫生监督量化分级管理工作,对经营企业及从业人员进行培训,提高从业人员综合素质,积极倡导诚实、守信的职业道德。

我们决心,通过大力开展机关效能建设,提高干部素质,改变工作作风,提高办事效率,踏踏实实地干好本职工作,更好地肩负起促进经济健康快速发展的历史使命,为保障我区的公共卫生安全做出应有的贡献!

机关效能建设整改报告 篇2

机关效能建设整改报告

按照县“机关效能建设月”活动办公室的部署和要求,我队紧密联系工作实际,认真查摆存在的问题,经过全面分析共梳理出4个方面的问题,现将整改情况报告如下:

一、查摆的问题

(一)思想认识方面的问题

一是对效能建设的意义和重要性认识不到位,有与己无关,行动不够自觉,没有引起足够重视;二是有的职工对效能建设认识不足,认为效能建设是单位领导的事,与办事人员关系不大,只要把本职工作做好就行了。

(二)工作纪律方面的问题

一是考勤制度抓的不严,坚持不够,不能做到经常化,制度化,出现时紧时松的现象,上下班迟到早退的现象时有发生,请销假制度未能很好的履行;二是精神不振,在岗不在位,在岗不出力,工作上应付,得过且过,纪律松散,工作责任意识不强,缺乏开拓创新精神;三是监督检查不到位,没有行成一整套行之有效的约束机制。

(三)工作作风方面问题

工作不够深入细致,大而化之;工作程序、工作环节不够规

范;服务态度不够热情,有态度生硬、服务不周、文明用语不规范等现象存在。

(四)工作效率方面问题

一是服务大局的意识不强,部门利益看的过重,有些关系还没有理顺。二是在有些事情的办理上还没有达到服务对象的满意,工作效率不高。

二、主要原因

(一)对理论学习的重视程度不够。工作重、事情多时,往往把理论学习看成是软任务、虚工作,忽视了主动自学;有时有实用主义的思想,急用先学,存在时紧时松的现象,造成学习的内容不系统、不全面、不广泛、不深刻。在钻研业务上有惰性,有的同志认为科技管理工作者不是学者,缺乏把钻研业务当作一种责任、一种提高能力的自觉行动。

(二)工作标准不够高。工作来时便做、不来时便等,没有能够主动深入林区,积极查找案件。

(三)创新意识不够强。习惯于用老眼光、用传统思想看问题、办事情,部分同志开拓意识不强,处理新问题拘于老模式,缺乏创新精神。面对新形势、新任务,在条件一时不具备的情况下,有的同志产生了畏难发愁的情绪,在工作中不敢闯,不敢试,不敢提出更高的目标和要求,致使各种潜力没有充分挖掘出来。

三、整改措施

针对上述四个方面存在的问题,我队研究制定了整改措施,保证局党组下达的各项任务落到实处。

(一)加强学习,提高认识,确保机关效能建设的质量。抓好学习,建立落实各项学习制度。认真组织学习县委、县政府开展效能建设的重要指示,提高对搞好机关效能建设重要性的认识,确保我所机关效能建设活动扎实、有效、深入开展。

(二)严肃纪律,加强督查,确保工作纪律执行到位。一是建立健全以岗位责任制、服务承诺制,失职追究制等、机关内部工作制度和工作程序。坚持严格请销假制度,做到有事请假,无事不得无故旷工,工作期间不得出现空岗现象,有事要履行请假手续,不得不打招呼就擅自离开,造成不良影响的,要按有关工作纪律实行责任追究。

二是实行激励机制。对全队工作人员的出勤和工作情况实行周公布、月讲评,做到奖勤罚懒,并与年终考评挂钩。

(三)转变作风,确保依法行政水平

一是继续实行首问责任制。要求首问责任人在自己职责范围内能解决的问题,立即进行协调办理;自己不能解决的,应及时引导到相应的职能科室或部门;对不履行工作责任、态度冷淡或故意刁难的,一经发现,严肃处理。

二是强化窗口服务职能,做到“服务内容、办事程序、申报材料、承诺时限、收费标准、执法内容”六公开。

三是积极开展创建“人民满意的基层站所”活动,接受社会监督。

四是依法行政、严格执法办案程序,邀请县政府法制办和专业律师对现有的执法人员进行法制培训。

五是成立了机关能效建设督查组,对大队机关效能建设情况进行及时有效有督促。

工作作风和管理效能整改情况报告 篇3

招生就业处

为进一步巩固工作作风和效能建设的成果,我处在认真学习工作作风和管理效能建设相关法规制度的同时,结合自身的实际情况,围绕工作作风和管理效能建设的具体内容,开展了严肃认真地自查工作,并对实际工作中存在的一些问题进行反思和整改。

一、存在的问题

1.理论学习不主动,自觉性不高。大部分工作人员的学习效能建设法规制度都是在单位组织的时候才学习,工作空闲和业余学习的时间比较少。学习不够主动,缺少耐心,也难以坚持。因此,学习的效率低,效果也不是很理想,有时不能跟上形势和发展的要求。

2.文明服务表面化、形式化主要表现为服务意识淡薄,工作不能够持之以恒,缺少认真仔细的作风,短期行为多,长期措施少,造成工作被动,工作效果不理想。

3.工作有时比较被动,主动完成的情况少。工作中奉命行事,领导和上级交代的事情往往能完成的比较好,但是缺乏主动性,深入思考少,缺少钻研精神,因此业务水平不高,办事效率低下。

4.规章制度执行落实不够。虽然大家对规章制度都非常熟悉,但是对规章制度还是缺少主动遵行,因此也造成了制度有时落实不到位。

二、问题的原因

1.对待学习还不够重视。工作人员对学习的认识还不够,学习不够重视、不够认真,也没有培养学习的兴趣,对学习的过程关注比较多,但没有重视学习的实效,因此造成学习时间短,学校效果不明显。

2.和老师学生的联系不够紧密。我们部门是服务部门,但是服务意识不够强,往往都是老师和学生来我们部门办事,我们很少和老师学生主动联系,即使有联系也是通知工作等等情况,因此,和老师学生主动联系少,对服务对象情况不熟悉,服务也缺乏针对性。

3.工作中有时会有马虎的现象,认为只要不犯错误、过得去就行,工作人员对自己的思想认识也不够,造成工作缺乏主动性,缺少钻研精神,工作效率不满意。

4.工作人员的思想认识还有待进一步提高。虽然通过各种学习,工作人员的思想认识有所提高,但是学习效果不理想,造成思想认识提高也不明显,因此也造成了服务意识有些淡薄。

三、整改措施

1.加强学习,提高工作人员素质。在学习上,我们要强化学习意识,突出学习重点,完善学习机制,创新学习方法,不仅要开会学习,还要把学习贯穿到平常的工作中,全面提高工作人员的整体素质。

2.强化创新意识,推动工作发展。创新是民族进步的灵魂,也是一个国家进步的源泉。我们要进步一步解放思想,转变观念,树立创新意识,把创新作为我们工作的灵魂,创新思想,创新观念,创新方法,创新内容,在工作中勇于实践,勇于探索,勇于思考,不断改进工作方法,优化服务方式,完成管理手段,推动我处工作不断向前发展。

3.鼓励争优创先,提高工作效率。在工作中,我们要鼓励工作人员的争优创先意识,树立与时俱进,开拓创新,奋发有为和积极向上的新风尚,他们克服得过且过、不思进取的思想;树立勇于创新、大胆开拓的思想,克服墨守成规、怕担风险的思想;树立敢为天下先、之争上游的精神,克服“事事不出头”,甘为中游的中庸思想;全面提高我处的精神风貌和工作效率。

4.强化服务意识,主动联系师生。坚持为人民服务的意识,主动联系教师和学生,拓宽服务领域,提高服务质量。

5.强化规章制度管理。严格执行各种规章制度,按时上下班,遵守岗位问责制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制等制度,主动完成各项工作,使工作真正落到实处。

基本公共卫生服务检查整改报告 篇4

基本公共卫生服务检查整改报告

11月22日,我院接受上级相关单位对我院基本公共卫生进行了考核,针对考核结果我院专门组织相关公共卫生工作人员召开会议进行了学习,落实整改。现就我院基本公共卫生工作存在问题及整改情况汇报如下: 组织管理: 存在问题:

1.建档.:各类人群分类基数与相应建档人数不清楚,建议上墙。

2、加强院内考核督导、整改措施及整改情况上报。

3、技术领导小组加强培训指导,要有培训记录(签到表、试题、图片等).整改措施:

1、做各类人群分类基数与相应建档人数表,并上墙;

2、每次上级单位督导后,写整改措施并上报县卫计委及疾病控制中心;

3、办公室做好技术领导小组培训指导安排(2018年做到1年至少4次),要有培训记录(签到表、试题、图片等)

一、居民健康档案管理

1、报表与实际工作不附(动态规范管理)逻辑性差。

2、电子信息未及时录入,体检、随访信息未及时更新。动态使用不够 整改措施:

1、报表人员自身加强学习,主动联系上级收表人员做到报表准确;

2、相关工作人员要做到及时录入电子信息,体检、随访信息及时更新。加强动态使用。

二、老年人管理

个别档案无心电图、化验单、B超结果报告单,多数档案未健康评价、指导;对异常结果(血糖高、高血压进行复诊)整改措施:

积极完善档案健康评价指导,完善心电图、化验单、B超结果报告单,异常结果复诊后检查单应归档。

三、慢病管理 糖尿病管理:

1、个别档案随访欠规范。

2、个别档案无健康评价指导。整改措施:

1、相关工作人员规范随访;

2、积极完善相关评价指导。高血压管理:

1、档案缺上级医院确诊资料。

2、对不服药高血压患者应注明原因,并让患者签字。

3、对体重、体质指数正常患者不再要求目标体重、目标指数:有空项。

4、主要用药情况应该规范填写。整改措施:

1、完善档案中上级医院确诊资料,对不服药患者按实际情况注明患者不服药原因并让患者或家属签字。

2、整改档案中提出的所有不足处。

四、重性精神病

拒绝体检病人较多 整改措施:

积极动员家属,村组干部带病人体检。

五、预防接种工作。

1、异常反应报告未网报。2、2017年接种证查验补种率<95%。

3、疫苗冷链管理不规范,两台冰箱不能登记一个本子上。整改措施:

1、加强异常反应报告网报。

2、积极加强补种提高接种率。

3、俩台冰箱单独记录冷链。

六、孕产妇管理

产后检查必须入户随访。整改措施:

积极开展村医孕产妇产后随访培训,督导村医及时入户随访。

七、儿童健康管理

档案中有缺项、漏项,档案逻辑性、真实性应进一步加强。整改措施:

对所有档案进行逐份检查,完善档案中不足之处。

八、传染病

加强健康宣传以及院内培训,完善门诊日志。

整改措施:

增加健康宣传次数,定期院内培训,要求医生完善门诊日志。

九、结核病

1、病人档案资料缺项、逻辑错误。

2、建议完善病人档案资料,完善归纳相关表卡资料。

3、加强规范管理辖区内病人,加强肺结核病人管理及随访,做好先关资料留存。

4、加强健康宣传。

5、加强对网报疑似病人的追踪。整改措施:

对所有档案进行逐份检查,完善结核病人随访。增加对肺结核患者的健康宣传,加强对网报疑似病人的追踪。

十、中医药健康管理

老年人和0-36个月中医药健康管理服务和宣传力度不够;中医药专卷资料缺终结,简报,图片等;中医临床和适谊技术推广不到位。整改措施:

加强老年人和0-36个月中医药健康管理服务和宣传力度;相关人员完善中医药专卷资料;医院集合下乡采取横幅、宣传展架、宣传册、健康知识讲座等形式加强中医临床和适谊技术推广。

十一、死因登记 存在问题:

网报任务未完成;死因链推断准确欠佳;资料不够规范。

整改措施:严格要求相关工作人员加强检索报告;积极加强学习准确填写死因链;积极加强资料规范

十二、卫生监督协管 存在问题:

卫生监督督导力度不够,涉及内容少,图片资料少。

整改措施:开展村级卫生室的督导检查;对村医开展工作进行记录;采集照片资料等记录卷宗。

十三、健康教育

存在问题:图片资料采集真实性不够,讲座、咨询签到册都是由医务人员填写。

整改措施:加强图片采集;讲座、咨询签到册尽量由老百姓填写。

十四、乡村医生签约服务和基本公共卫生服务项目满意度 存在问题:通讯资料不够准确;政策宣传力度不够。

整改措施:加强通讯资料更新,确保通讯通畅;医院集合下乡采取横幅、宣传展架、宣传册、健康知识讲座等形式加强公共卫生政策宣传

市局对卫生院检查的整改报告 篇5

一是处方书写不规范。二是存在门诊药房中看病的情况。三是医护人员院内感染意识差,棉签等一次性医疗用具不按要求处理,污物桶不加盖等情况。扣罚院长绩效工资500.00元,其他职工300.00元,并扣目标考核分1分。

二、大河边中心卫生院检查存在:

一是护理人员院内感染意识差,棉签等一次性医疗用具不按要求处理,污物桶不加盖等情况。二是20xx年强化免疫工作第二轮(20xx年3月9日afp)接种卡上无记录。三是分级诊疗工作实施缓慢,未查到任何资料。扣罚院长绩效工资500.00元;副院长绩效工资400.00元,其他职工300.00元,并扣目标考核分1.5分,基本公共卫生服务项目5分。

三、乡卫生院进行了工作检查:

存在下列问题:一是护理人员院内感染意识差,棉签等一次性医疗用具不按要求处理,污物桶不加盖等情况。二是20xx年强化免疫工作第一轮和第二轮有漏种情况,证、卡记录不全,基础免疫差。三是分级诊疗工作实施缓慢,未查到任何资料。四是人员管理差,不履行请假手续,请假手续只现于院长和乡政府审批,未报卫生计生局审批。扣罚院长绩效工资600.00元,其他职工400.00元,并扣目标考核分1.5分,基本公共卫生服务项目5分。在检查时杨康莉和倪秀珍不在岗,说是给院长和乡政府领导请了假,未向局请假,存在请假手续不完善,扣发二同志绩效工资各200.00元。

四、下一步的.工作要求:

一是各乡卫生院负责人要强化管理,切实负起责任,做到工作落实,责任落实。切实开展免疫工作查漏补种。二是要进一步规范各类资料和卡、证记录。三是要进一步加强对疫苗管理,做好出入库登记。四是加强对麻疹和脊灰(afp)病例的监测与防治工作,特别是近段时间(4月—6月)麻疹在有些地方流行,要加强监测与防治工作。五是要对加强对传染病管理与防治工作。六是要加强对乙肝首针及时率的接种工作,今年州上要求达到85?以上。七是要加强组织纪律和职工的请销假制度的管理。八是要加强院内交叉感染管理工作。

卫生所效能监察建设自我检查报告和整改报告 篇6

中央印发《关于加强巡视整改和成果运用的意见》以来,我市纪检监察机关结合巡察机构在上下联动中更好发挥作用试点工作实践,探索通过严守责任、问题、流程和运用“四关”,提升日常监督质量,增强巡察整改综合效果。

一是严守“责任关”,提升监督力度。

为防止巡察整改日常监督出现“标签式”“浮萍式”敷衍现象,从厘清责任入手,构建责任链条,释放工作动力。压实主体责任。巡察启动后,纪委监委采取会同巡察机构“面对面”约谈被巡察单位主要负责人、督促召开专题会议研究整改工作等方式,不断强化“整改不落实,就是对党不忠诚”的政治意识,推动被巡察单位扛牢整改主体责任。夯实监督责任。纪委监委主要负责人以上率下、牵头抓总,班子成员各负其责,将巡察整改日常监督列入全年工作重点,纪委常委会议每季度至少专题研究一次;明确各相关部室、派驻(出)纪检监察机构巡察整改日常监督的具体责任,做到人人责任在肩、担当于行。落实“再监督”责任。立足“正人先正己”,纪检监察干部监督室全程参与巡察整改日常监督,及时跟进、了解干部履职尽责情况,受理、办理相关问题线索,并及时形成“再监督”报告。

二是严守“问题关”,提升监督精度。

为防止巡察整改日常监督出现“不好下手”“笼统空泛”等现象,树立问题导向,扭住“问题”这一关键,一体考虑、系统发力。抓精准研判。纪委监委通过派员全程参与巡察、听取巡察中期情况汇报、参加巡察报告组办会商以及提出纪检监察政策建议等方式,努力做到发现问题依据充分、定性准确、指向清晰。抓措施审核。相关监督检查室与巡察机构共同研究、严格审核被巡察单位提交的整改方案,重点看整改措施是否与反馈问题一一对应,是否具体化、可量化、好评估,是否责任到人、时间到点,以此为后续日常监督提供清晰的指向。抓效果对照。坚持立足问题看成效,相关监督检查室主动参与巡察整改报告联合审核,对照问题清单和整改方案,通过“看主体责任、看问题回应、看责任追究、看举一反三、看整章建制”“五看”方式,全面、客观检视问题整改情况。

三是严守“流程关”,提升监督效度。

为防止巡察整改日常监督出现“信息不对称”“衔接不顺畅”“效率不够高”等现象,坚持纪巡贯通和“室组地”联动,通过实施全流程闭环监督、聚焦关键环节、开展协同作战,全面提升日常监督效能。做到集中整改前期介入。从巡察启动起,相关监督检查室通过安排精干力量与巡察组一同进驻、一同会审、一同督办立行立改问题、一同参加巡察意见反馈大会等方式,及时进入角色、履行监督职责、准备后续工作。做到集中整改期间紧盯。在巡察集中整改期,相关监督检查室通过收集分流巡察移交资料、研究审核巡察整改方案、列席指导专题民主生活会、开展专门督导等环节,及时掌握整改进度、推动整改提质。派驻(出)纪检监察机构发挥“驻”的优势,紧盯巡察整改的各方面、各环节、全过程,做到检查提醒常态化,并专题报告日常监督情况。做到集中整改后期跟进。巡察集中整改期满,相关责任部室及时汇总形成总体情况报告、问题线索台账、信访举报台账,并向巡察机构通报。同时,联合巡察机构开展整改成果评估、整改督查等后续跟踪督促行动,对被巡察单位基本完成、未完成、长期整改问题追踪问效,直至问题清零。

效能监察自查报告 篇7

效能监察>自查报告

(一)****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署,20**年12月份进场至今,项目部各职能部门充分发挥自身效能,认真贯彻落实企业>安全生产措施、推动>党风廉政建设,节约生产经营成本,提高项目经济效益,促进公司今年各项工作任务的实现,全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。

现将效能监察自查情况汇报如下:

一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况

根据工作安排和要求,项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求,认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位,是否按规定认真履行职责,工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责,没有不作为,消极应付、失职渎职等行为。

以下为领导及各部门的岗位职责履行自查>情况报告:

1、项目经理:在这个项目开工至今一直对公司经理负责,全面负责项目部的日常工作;贯彻执行有关的法律法规和其他要求,对工程项目整合型管理体系的有效运行负责;负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性;贯彻执行分公司的管理方针,确保了项目部目标、指标的制定;核准项目部的机构设置、职能分配、人力资源,并确保资源的合理配置;负责项目部的内外接口工作,保证了项目对外关系的紧密联系。

2、项目总工:分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作,管理技术室、质检部及试验室的工作,对工作过程中存在的问题进行及时调整;在开工初期进行了整合型管理体系的>培训和指导工作;分管好质量管理体系的运行工作,至今项目没有出现严重质量问题;组织精心编制《**大桥施工组织设计》,组织图纸复核和一般设计变更的控制工作;组织对不合格品的评审、处置。

3、项目副经理:组织编制了项目年、季(月)施工计划并组织实施;严格控制了工程机械设备、设施的使用,控制了施工用电;分管物资采购的管理工作,审查合格供方,控制了项目材料成本;分管职业健康安全管理体系运行方面管理工作;所分管的工程管理部在项目的建设上一直按照施工规范严格施工,施工队没有出现偷工减料的现象、现场桥涵结构物合格率100%。

4、技术室:全面负责项目部工程技术文件和资料档案的管理工作;精心编制了施工组织设计、项目管理计划、项目质量计划,编制各分部、分项工程开工报告和技术交底报告;负责施工图的复核审查、发送、保管和整理,组织技术交底会议;负责项目施工过程中临时、辅助设施等的设计;撰写各类工程技术报告,参加工程验收和技术鉴定会议;负责项目变更意向申报工作;参与质量、环境、职业健康安全管理体系策划工作;建立收集本地区天气、水文情况和相关气象资料,并进行整理与归档;组织项目部有关工程技术管理人员的业务学习和交流工作;及时的完成了项目部领导临时交办的其它工作。

5、合约部:在项目建设过程中做好了施工合同的跟踪管理工作和本项目的服务采购控制;及时的收集顾客意见,并与顾客沟通,使合同能够及时签订,材料进场时间及时、不拖延;负责HCS系统运用、管理及维护;负责好本部门记录管理。

6、工程管理部:负责编制了本项目年、季(月)施工计划并实施;归口管理整合型管理体系运行方面的工作;组织项目职业健康安全管理体系策化工作,并参与质量、环境管理体系策划工作;组织编制了项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序,并实施应急演练;组织职业健康安全绩效的监视测量工作;负责现场施工管理,并对重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;监视测量质量、环境与职业健康安全运行控制的绩效;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作。

7、质检部:开工至今很好的贯彻落实了国家有关公路工程质量管理办法和法规结合项目的合同文件、技术规范、施工图纸,全面监督和检查施工过程中工程质量,并实施工程质量管理与控制,建立现场质量管理制度、档案管理制度;执行公司、项目部有关工程质量管理办法和制度,建立完善质量保证体系;配合上级主管机构的质量监督检查,并跟踪处理有关质量问题,及时完成检查发现问题、处理问题、反馈问题的工作;建立工程质量动态管理,实行工地检查制度,组织实施纠正预防措施并验证其有效性;加强内业资料质量管理,规范施工自检、评定资料的收集与整理,定期检查,资料收集、整理评定情况,确保其真实性、可靠性和对工程质量的客观评定;负责产品的检验工作和状态的标识,负责检验、测量、试验设备的控制。

8、综合办公室:负责项目部人力资源的调配;配合分公司实施培训计划,建立培训档案;组织岗位能力的识别工作;对项目部特殊岗位人员进行控制;配合公司/分公司做好有毒有害工作岗位人员职业病的体检工作;负责接待和处理来信、来访工作;负责项目部汽车的调配管理工作;负责项目部印章的保管与使用;负责项目部的综合治安及计划生育工作;组织项目环境管理体系策划工作;归口管理环境管理体系工作。

9、试验室:负责校准、检测试验仪器;抽检或检验原材料、半成品和构件;负责试验记录的控制及分析统计,及时提交试验报告和统计分析报告;定期分析试验数据和结果,应用统计技术,不断提高检测和实验水平。负责试验设备的管理;负责试验方面的内外接口与协调。

10、机材室:负责材料的采购控制;对顾客财产进行控制;对原材料的产品标识进行控制;负责采购物资的贮存、防护;组织设备的维修保养工作;负责项目部能耗的统计工作;建立本项目设备台帐、填报机械使用报表、动态表、保养计划表。

11、测量组:负责现场施工测量工作;对测量设备进行管理,建立测量设备台帐;负责测量设备的使用、保养;负责本部门记录的管理。

12、安全部:负责项目职业健康安全管理体系策划工作;编制项目职业健康安全管理体系的应急计划和程序,并实施应急演练;负责职业康健安全绩效的监视测量工作,组织安全教育;对现场施工重要环境因素/需控制的风险进行有效的管理;对职业健康安全的事件、事故、不符合、纠正和预防措施进行控制;负责安全管理系统运用、管理及维护;负责项目部劳动保护用品的管理。

二、按照《劳动合同法》、《广东省劳动合同管理规定》及有关要求做好用工管理

有鉴于施工企业劳动用工的现状及特点,对现场施工人员中的并非公司内部员工的人员,数量大,来源复杂,且出现工伤等劳动风险的几率较大,必须特别审慎对待,在与分包单位签署施工合同时一一做相应的协议予以明确,防范非劳动关系被认定为劳动关系所带来的法律风险。

而对于大量的施工劳动力,项目部尽量通过有资质的劳务公司,依法与农民工签订劳动合同并办理工伤、医疗或者综合>保险等社会保险。并接受分公司对用工情况和工资支付的监督。

对于本公司的办公人员和现场施工人员,区分其不同性质:根据自身的具体情况确定劳动合同的形式。对于保洁、保安等辅助性岗位人员办理非全日制用工,属项目施工管理、试验、测量、材料仓管、财务、司机、档案管理和特种作业人员的,一律办理劳务派遣用工手续。对于拒不同意签订书面劳动合同的人员一律不与录用。此外,对于愿意长期在企业发展,也属于企业需要长期留任的其他人才,企业在经过严格审查后,可以选择与其订立无固定期限劳动合同,以保证基本发展。

不管是本公司职工还是临时用工,项目部通过规范完善内部>规章制度和激励措施,致力于构建和谐劳动关系与公司的核心竞争力。

三、制定工程项目材料管理制度、抓好项目材料管理

本项目的工程材料管理人员都是具备三年以上的施工现场管理实践经验,具备较高的工作责任心、自觉性和原则性,吃苦耐劳,热爱本职工作。

项目所购买的材料都是经过精挑细选,优质优廉的。

项目部规定工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地,须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证,必要时,还须有顾客签证。作好记录以备检验。

所进场的建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求:

1、符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;

2、符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准,符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。

所进场的建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求:

1、有产品质量检验合格证明;

2、有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;

3、产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;

4、设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图;

5、实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。

在工程质量监督过程中,现场质量监督人员坚持科学、公正的原则,按照国家和企业的相关标准,施工作业规范,开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系,事事处处顾及企业的利益和信誉。

工程管理人员按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收,并在进场材料验收单上签字认可。

项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责,作为公司项目质量的第一责任人员,施工现场如有违规行为,一律按公司相关规章制度处理,如属重大失职行为,造成公司利益损失的,作下岗处理并赔偿损失并承担相应责任。

四、项目>财务管理

为明确财务责权,健全财务制度,特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的施工队工程款、材料费、临时设施费、及项目管理费用。

施工队工程款每个月由合约部按时并经双方签认后进行结算,并通过公司财务部进行结算支付工程款。

进行材料费包括工程施工中直接耗费的材料(半成品、成品)、低值易耗品(构配件、零部件)及周转材料费用等。

1、外购材料费。各种材料的购买均应先做好采购计划,做出预算并经部门负责人和项目经理签字后方可购买,对于工程建设材料的购买,均应与厂家订立合同后购买,购买时填写材料资金审批表,经项目经理签字,公司审批后发货。

2、采购人员将所采购物料运至项目工地时,采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款;采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。

清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用,主要含:工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目负责人按工程项目预算进行核批后,凭项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分,须由该单体工程负责人向经理申报,由公司核批。

间接费用是以项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用,主要包括:临时设施费、工程项目管理费。

临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费,例如临时水电费用(见工程项目临时水电管理条例)等。临时设施费用由工程部负责人按工程项目预算进行核批后,各单体工程凭项目经理签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分,须由该单体工程负责人向经理申报,由公司核批。

工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支,主要含:管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。

1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资,主要含:基本工资、效益工资、项目补贴。其中基本工资及效益工资按公司管理条例中规定之岗位级别发放;项目补贴按公司规定的各人标准在每月薪资中体现。

2、办公用品管理费用。主要包括:文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据项目工程量大小,按预算比例划拨至公司帐户,做为工程项目办公用品管理费用。综合管理部依据工程项目办公用品申领单,并结合公司当前配置状况,对符合申领条件的,在项目经理签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的,应由项目经理向综合管理部另外申请,公司核批,方可自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用,综合管理部核办后,提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司相关办公用品管理条例执行。

3、交通车辆费用。是指项目施工期间项目管理小组所发生的交通费用,财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用,将此项费用计入项目工程项目之管理成本中,并在每月的资金使用计划体现。

4、临时办公住所费。主要包括:办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况,酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。

5、通讯费用。是指项目管理人员日常对外对外交流所发生的通信费用(手机、固话、上网费用),由各项目经理核批后,该项费用由财务部计入项目之管理成本。

6、差旅费。是指工程项目管理人员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用,由各部门人员按实际发生的金额进行核批后,以经部门负责人和项目经理签字确认后的原始凭证进行核销。

各种相关原始凭证,须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员,由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。

六、制度管理

项目部实行统一计划、统一指挥、统一调度、统一组织、统一行动的“五统一”管理。并使管理体系有效的运作,确保安全优质地完成施工任务。

通过落实管理机构的职责,达到机构落实、职责分明、事事有人管、人人有专职的管理格局,使项目部管理程序化、制度化和科学化,以确保工程施工项目的质量、工期、安全、成本等目标的实现。

项目部制定了相对完善的人事管理制度、劳动纪律管理制度、安全生产管理制度、施工管理制度、环境卫生管理制度、材料管理制度及奖罚制度。

开工至今,项目部所有员工都严格按照项目部制定的规章制度,没有出现违反制度的情况。

七、总结

**项目是集团公司的重点项目,集团公司下达的目标任务艰巨,因此加强管理,提高效能,促进各级管理部门和管理人员正确履行职责显得尤其关键,这次的项目效能监察工作的开展一定能使新中三标项目的效能得到一定程度的改进和提高。

效能监察自查报告

(二)近年来,财政监督检查股的工作,在财政局党组和财政监督检查局的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府的部署XX县财政中心工作,以促进县域经济发展、服务于财政改革和财政管理为目标,创新财政监督机制,规范财政监督行为,依法履行财政监督职能,切实提升工作效能。

一、财政监督检查职能履行情况

1、落实上级精神,全面开展了20**年“小金库”专项治理工作。根据中央、省、市文件精神XX县纪委的部署,制定了《XX县20**年社团和国有及国有控股企业“小金库”治理办法》。精心动员布置了全县社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理工作的开展。组织160个行政事业单位进行了认真复查,完成了县民政局在册登记的140户社会团体、公募基金和4户国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作,从加强内部控制、外部监督制度和机制入手,着重进行了行政事业单位整改工作,建立起了防治“小金库”长效机制。

2、以提高财政资金运行质量为重点,完成了县政府及局领导部署的各项中心工作任务。一是组织开展了县财政安排春节期间维稳解困专项资金的跟踪问效检查。对检查出的专项资金分配不合理、核算不规范等问题,提出了加强终端项目监管等建议。二是完成了县政府交办的退耕还林专项资金情况调查。对检查发现的弄虚作假套取补贴资金等问题进行了认真分析,写出了高质量的>调查报告,得到县领导的肯定。三是完成了县政府交办的乡镇七站八所经费财政保障情况的调查,摸清掌握了乡镇七站八所财务收支一手资料,并在此基础上认真剖析了站所工作运行资金保障情况及存在的问题,提出了合理化建议。

3、落实财政“大监督”理念,积极组织完成了各项财政监督检查任务。一是认真组织进行了县直行政事业单位和国有企业主管部门的>会计信息质量检查,通过检查规范了单位财务收支核算行为,提升了会计数据的真实性,维护了财经纪律,促进了财务管理水平不断提高。二是组织财政各业务部门开展了分管资金的跟踪问效检查,促进了财政各业务部门监督职能的充分发挥,使财政管理绩效得到了较大提高。三是加强对乡镇财政监督工作的指导,积极开展乡镇财政监督检查工作,规范了乡镇财政、财务和会计工作,提升了乡镇财政管理工作水平。

二、财政监督检查股效能建设存在的问题

财政监督检查股的工作,在各级领导的关心支持和同志们的努力下,工作效能逐年提高,取得了一定的成效,但对比领导的要求,对比服务对象的要求,还存在如下问题:一是对乡镇财政监督业务指导作用仍需加强;二是程序文书和处理处罚尺度还需进一步规范;三是信息化建设滞后,数据共享还有待提高;四是促进财政各业务股室监督职能发挥还有空间;五是财政监督公示公告面不够。今后,我们将以>科学发展观统领财政监督工作,更好落实财政“大监督”理念,大力抓好监督力量整合,转变监督思维和方式,突出监督重点,依法进行财政监督,积极探索,勤奋工作,不断推财政监督工作健康发展。

三、进一步加强效能建设的安排

根据县委、县政府对县直机关效能建设工作的安排和财政局党组的要求,在干部作风方面,我们严格执行局机关“三个三”的规定,着力提升工作效能。一是“三个用心”,即用心履职、用心办事、用心待人;二是“三个增强”,即进一步增强责任感、进一步增强紧迫感、进一步增强危机感;三是“三个完善”,即完善学习制度、完善督办制度、完善考评制度。从建立股室岗位责任制,健全和完善相关制度,规范财政监督检查人员言行入手,努力营造“廉洁、勤政、务实、高效”的工作氛围,大力提高工作质量和工作效率,强化财政监督机构自身建设,维护和树立财政监督检查干部的良好形象。

1、强化干部作风。以教育为手段,用制度促管理,对部分同志安于现状、按部就班,敷衍马虎、得过且过,心气浮燥、不思进取的现象,狠抓思想教育,明确目标要求,严格制度管人,加强督促管理,努力使干部在思想上有触动,在态度上有转变,在行动上有改进。

2、规范监督行为。以规范化、程序化监督为形式,用科学、民主、依法监督上水平,在财政监督工作中,对要求不严、把关不紧、原则不强、效率不高的问题,认真完善岗位责任制,建立规则程序,加大约束控制,严格规范财政监督行为。在规范行为,依法行政的同时,坚持做到实事求是,主动服务,履行好财政监管职责,维护好县域经济秩序。

3、提升工作效能。以工作效能为目标,用工作责任提效能,对于财政监督工作中的问题,建立岗位问责考核制度,在财政监督质量考核上,以每个工作人员轮流担任财政监督检查组组长,每项财政监督检查工作实行检查组长负责制的规定。突出工作人员的责任,强化工作人员的主动性,提升了财政监督工作效能。

4、拓宽监督范围。为使财政监督运行更高效、措施更有力,将财政监督纳入财政管理的必要环节,实现对财政资金运行全方位、多层次的动态监控,最大限度提高财政资金的使用效益。一是由以往只重阶段性、集中性、突击性的检查,转变为事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的全过程同步监督检查。二是由以往只重预算内、外财务收支检查,转变为对预算编制、执行、各类专项资金安排、使用情况的全方位监控。三是实施合力监督。建立财监局和各业务科室相互配合、相互制约、相互促进的监督机制,同时协调好与纪检、审计、>税务、等部门的关系,提高财政监督的整体效能。四是由以往发现违纪违规现象,只重经济处罚,转变为处罚整改并重,突出财政监督长期效应,为推动我县经济社会的全面协调、可持续发展服务。

5、完善机制建设。健全完善财政监督机制,科学、民主、依法开展财政监督检查,是财政监督工作效能提高的保证。为此,我们将狠抓了财政监督机度建设:一是加强财政监督工作制度建设。制定出台《XX县财政局关于构建财政“大监督”体系工作实施办法》、《XX县财政监督检查岗位职责》、《XX县财政内部监督检查办法》、《XX县财政监督工作问责考核办法》、《XX县财政监督工作纪律》等办法和制度。二是规范财政监督检查程序。制定《XX县财政监督精细化管理工作规范》,从财政监督检查工作职责,法律、法规依据,工作流程,业务规范四个方面对财政监督检查工作的开展进行明确和规范。

效能监察自查报告

(三)按照全市关于开展行政效能监察工作的要求,我们把开展行政效能监察作为改善>行政管理、推进机关建设、加强勤政廉政的重要措施,进行了认真的自检自查,现将情况总结报告如下:

一、我局履行法定职责的情况:

xx市交通局是主管全市公路、水路交通工作的市政府工作部门。交通局机关行政编制17名,行使行政职能事业编制7名,工勤人员编制3名,总编制共27名。机关内设8个职能科室、一个直管局(市地方海事局)。主要职责包括:贯彻执行国家有关交通工作的法律法规、方针、政策,结合全市>国民经济和社会发展的需要,研究制定全市公路、水路>交通运输行业的发展战略和具体政策措施,按照省和市的统筹安排,制定并组织实施公路、水路交通运输行业发展规划和计划;负责全市交通基础设施建设、市场管理、路政管理、公路养护和行政执法;负责新、改建公路、桥梁、航道、港口(渡口)建设项目的管理和质量监督;负责交通规费、通行费的征收、稽查、上缴和使用;负责和督查交通建设资金的管理、监督和使用;负责全市交通运输市场的培育,负责出入境运输管理工作;负责汽车维修市场,汽车、船舶驾驶行业和公路、水运、搬运、装卸业的市场管理;参与相关部门对重点物资运输,抢险救灾,战备物资和紧急物资运输的调控;负责权限范围内的水上交通安全监督,船舶检验、通信导航及航道管理工作;负责全市港口(渡口)、水运的行业管理工作;指导全市交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展;制定交通运输行业固定资产、科技、教育中长期计划和计划,经批准后组织实施;管理和指导交通行业精神文明建设,职工队伍建设和交通安全工作;按规定管理局属单位主要干部,抓好交通人才**、交流,专业技术干部管理、培训和智力引进工作。研究制定交通科技政策、技术标准、定额和规范;组织科技攻关,推广、引进新技术、新工艺、新材料,负责归口的交通工业产品认证和技术监督;负责全市公路、水路交通行业的综合统计,提供信息、情报和咨询服务;会同有关部门培育和发展交通基础设施建设市场,并对其进行资质认证、审批、申报等管理。

围绕上述主要职责,市交通局班子注重加强交通系统党的执政能力建设,不断提高依法行政水平,认真履行各项法定职责。带领交通系统公务员、工程技术人员、企事业单位职工,坚持科学的发展观,团结一致,拼搏争先,促进全市交通事业协调发展。20**年完成交通基础设施建设>投资36315.9万元,路网质量不断提高,全市公路通车总里程达9936公里。工程质量得到保证,04年全市公路建设工程质量合格率达到100%,公路养护得到切实加强,交通运输不断发展,04年全市完成客运量842万人次,旅客周转量82012万人公里,货运量1161万吨,货物周转量12541万吨公里。交通行政执法进一步规范,今年来继续保持行政诉讼和行政复议案件为零。

二、我局遵守和执行《云南省公务员八条禁令》的情况:

我局高度重视《八条禁令》的贯彻执行,把落实《八条禁令》视为交通党政工作的重点之一,将之列入议事日程。决定将贯彻执行《八条禁令》纳入党风廉政建设考核、交通工作目标考核、机关和事业单位工作人员年终考核。为了加强,将《八条禁令》的执行落到实处,市交通局成立了由局和办公室人员组成的纪律检查组,定期或不定期对局机关工作人员和局属事业单位执行《八条禁令》的情况进行监督检查。规定单位主要是贯彻执行《八条禁令》的第一责任人,形成了局长()亲自抓,分管具体抓,一级抓一级,层层抓落实的工作机制。为了加大警示力度,我局还制作了“保山市交通局政务公开栏”,将《八条禁令》列于上面,悬挂在局机关办公楼的大厅,让进入办公楼的每一个工作人员抬头便见到《八条禁令》,时刻敲响警钟。为了避免贯彻执行《八条禁令》出现“一阵风”、“走过场”,我局决定对局机关工作人员和二级事业单位执行《八条禁令》的情况进行严格的监督检查。时间上实行定期、不定期的检查,确保一个月检查一次;方式上采用专项检查、明查暗访或纳入其他检查的形式;检查内容包括:一是检查工作纪律,有无迟到、早退、旷工,上班时间不务正业、外出办私事的情况,以及挂牌上岗和按规定着装的情况。二是检查工作任务落实情况,对于局上下达的工作任务是否按时完成,是否存在有安排无落实,或拖着不办、顶着不办、办而不实的情况。三是检查廉洁自律情况,有无收受贿赂,插手物资采购和建设工程的招投标,公私不分,用公款参加高消费娱乐活动,利用工作之便吃、拿、卡、要等情况。市局明确规定,在检查中发现有违《八条禁令》的,视其情节轻重,对当事人进行严肃处理;对于违反禁令而单位不及时处理或徇私包庇的,要追究相关的责任。自贯彻执行《八条禁令》以来,局机关及下属单位令行禁止,未发现违反禁令之事。

三、多方采取措施,解决人民群众反映热点问题的情况

拖欠农民工工资是近年人民群众反映强烈的热点问题,市交通局把维护群众的利益作为交通工作的出发点和落脚点,认真开展清理拖欠工程款工作。运用>经济法律和必要的行政手段,坚持标本兼治,综合治理。坚持偿还欠款和杜绝清欠并重,强调政府带头清欠,优先支付农民工工资。正确处理好清欠与发展交通的关系,维护人民群众的切身利益。本着谁直接负责工程建设管理,谁负责组织清欠工作的原则,做到分工明确,责任落实。通过扎实工作和认真清理,查清全市交通系统拖欠公路工程款和农民工工资的数量和原因,经过积极协调和多方争取,至20**年春节前,共清偿兑现公路工程款2766.3万元,其中:农民工工资2355.96万元。

通过清欠工作,我们认真分析目前我市交通建设管理工中存在此类问题的原因,加强调查研究,建立起防止拖欠工程款和农民工工资的长效机制,按照国家投资融资体制改革的要求,进一步深化交通建设领域的改革,在体制机制的管理方法上进行创新,特别是针对拖欠问题,研究建立科学的交通从业单位的信用评价体系,推进劳动用工合同制,加强政府投资工程的监管方式。

四、我局依法实施行政许可的情况:

行政许可,也就是通常所说的行政审批,是行政机关管理社会经济事务的重要手段。**年7月1日生效的《行政许可法》是在总结行政审批制度改革经验的基础上制定的。这部法律的公布施行,是对现行行政审批制度的重大改革和创新,将促进政府对社会经济事务的管理进一步制度化、规范化、法制化,也将有力推进政府管理创新和职能转变,具有十分重要的意义。因此,贯彻执行行政许可法,是实践“>三个代表”重要思想,坚持执政为民的具体体现;贯彻执行行政许可法,是完善社会主义市场经济体制的必须要求;贯彻执行行政许可法,是全面推进依法行政,建设法制政府的重大举措;贯彻执行行政许可法,是建设社会主义文明的重要内容。我们充分认识实施行政许可法的重要性和紧迫性,增强自觉性和主动性,真正把贯彻这部法律,作为我们交通部门的一项职责,切实抓紧、抓好。由局长胡嘉鸿亲任组长,抽调相关科室、部门人员组成“市交通局宣传贯彻行政许可法工作小组”,做到重视,人员落实,具体工作有专人负责。为了尽快地掌握此部法律,市交通局为在职干部职工每人订购了一册《行政许可法》,先后三次派人参加省政府法制办举办的行政许可法培训班学习,通过考试取得了云南省《行政许可法》培训合格证(3人)。并于20**年4月8日专门邀请市法制局的专业人员,为我局干部职工进行《行政许可法》的培训,共参加106人,通过全体人员的共同努力和认真学习,经书面考核,全部合格,取得了保山市《行政许可法》培训合格证。局机关18名公务员还参加了全市公务员《行政许可法》考试,全部合格。

《行政许可法》反映了设权应法定、有权必有责、用权受监督、侵权须赔偿等权力运行的一般规律。我们交通上的行政许可来源于《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《云南省公路路政管理条例》等法律、法规。按照行政许可法的规定和省、市法制部门确定的时间表,我们重点做好了三个方面的工作:一是清理实施行政许可的主体;二是清理行政许可项目,明确项目名称和实施机关;三是清理行政许可规定。整个清理过程中,都按时、按量和按质填报好各类表格,报市法制局审核。经过清理,市交通局是合格的一类行政主体,市运政处、市地方海事局是法规授权的二类行政主体。共涉及行政许可项目三十五项(市交通局六项、市运政处二十二项、市地方海事局七项)。

我们对清理完毕的行政许可主体、项目、规定等都依法在办公场所予以公示。全市交通系统的行政执法干部、职工每月都组织1~2次的专题学习。并根据实际工作需要,从市局到各县、区交通局都有一位领取了《法制督察证》,监督检查行政许可实施单位及其工作人员在实施行政许可中,是否存在违纪违法行为,目前没有此类现象发生。

五、结合制度建设进行效能监察,建立效能监察长效机制

行政效能监察是促进党风廉政建设的内在要求,是改进机关作风、提高行政效率的有效举措,我们要充分认识新形势下开展行政效能监察工作的重要性和必要性,全面履行行政监察职能,大力推进政府机关的廉政建设。

效能监察项目终结报告 篇8

根据集团公司纪委“在企业经济活动中开展效能监察工作”的文件精神,我公司纪检监察结合企业中心任务,将《超帐期应收帐款管理制度的完善和执行情况》作为古船油脂2004年纪检监察工作的立项内容,并得到了集团纪委的批准。经过10个月的运行,公司上下对帐款及时收回的自觉性大大提升,帐款回收取得了预期的效果。具体开展情况报告如下:

一、在实践中不断提高对效能监察工作的认识,真正使效能监察工作与企业管理相融合,成为推动企业管理水平不断提高的动力。

效能监察是纪检监察部门对企业经营和管理在执行制度、政策,履行职责及其效率等方面进行监督检查的活动,是推进企业强化管理的重要手段,也是推动党风廉政建设,提高企业经济效益的有效途径。作为企业基层党组织,我们要在实践中不断探索创新,真正使效能监察工作与企业管理相融合,成为推动企业管理水平不断提高的动力。作为一个新企业,支部在集团纪委、纪检监察部的指导下,经过充分调研,积极认真地开展了效能监察的各项工作。

1、选准项目是效能监察工作有效开展的前提

***是以销售自有产品为主营业务的企业,公司有一线业务人员20余人,销售面向全市各大超市和部分行业,批发,团体等,单个客户达到1132个。

2003年销售收入3.08亿元,平均每月的销售额达到2—3千万元,其中60%的业务是赊销。平均每月应收帐款在2千万元左右。超市正常货款结帐期最短的45天,最长的60—90天。2003年公司超60天帐期的应收款平均每月700万元左右,按同期银行利息计算,每月增加财务费用近3.5万元,在销售旺季超60天帐期应收款高达近千万,月财务费用近5万元。部分业务超帐期过长,严重增加了企业坏帐风险和资金负担,成为企业发展中的难点问题。

为加强内部管理,保证资金安全,保持业务良性运营,迎难而上,一致通过了选择加强应收帐款管理作为04年纪检效能监察工作的重点。对《超帐期应收帐款管理制度的完善和执行情况》立项进行监察。通过纪检监察的介入,将超60天以上帐期的应收款纳入监察范围,监控超帐期应收款管理制度的执行情况。达到应收帐款管理规范化、制度化、责任化的目的,降低超帐期应收款比例,提高业务管理水平。

2、领导支持,职责明确是效能监察工作有效开展的保证 为强化效能监察工作的实效性,公司成立了领导班子全体成员和具体部室主要负责人组成的效能监察项目领导小组,明确了监察小组工作的目的、分工、职责、实施程序和工作步骤。建立了效能监察小组例会制度,通过小组例会开展工作。

公司纪检工作主管领导作为这项工作的主要负责人,负责效能监察工作的整体运行,随时巡视检查工作开展情况。

纪检监察干部负责效能监察项目小组的协调工作,检查小组成员各部门工作进展,建立效能监察档案,按月汇总效能监察工作实施情况,提出监察意见,进行项目小组例会决议事项追踪等工作,行使监督职能。

财务部负责制定超帐期预警控制程序和超60天帐期应收款管理制度。

营销部负责落实2004年以后发生超帐期应收款业务管理,对超帐期应收款责任业务员、客户实施管理。

结算部负责清理2003年超帐期应收款的核查、追欠、清理工作统计,对2004年以后发生的超帐期应收款业务进行统计、分析和监控,从开单供货到启动超帐期预警控制程序以及超60天帐期应收款责任业务员和责任客户的监控。按月填报《超60天帐期业务处理情况报表》。

责成专人负责2003年以前发生的超帐期应收帐款责任业务员的管理和追欠、清理工作。

总办负责办理超帐期准坏帐客户进入法律程序的相关手续和与客户签定供销合同的审查。

各相关部室根据项目要求,对60天至90天帐期的业务实行常规性追踪,对超过90天帐期的业务实行重点追踪。按计划开展工作。每月以报表形式将工作的进展情况向纪检报告一次。

3、深入实际发挥纪检的协调、指导作用是效能监察工作有效开展的基础

项目从2004年1月份开始正式启动,前两个月主要是深入实际,开展调查研究,了解前期应收帐款现状,运用大量数据多方面、全方位进行分析,发现问题,找出原因,制定解决方案。 理清脉络,找出病因,对症下药。

通过对03年应收帐款的统计数据分析,发现部分超长帐期应收款的发生,除责任业务员本身的业务水平、责任心、不可预测因素外,在公司业务流程方面,业务部门之间分工不细职责不清,业务员票据传递手续存在漏洞等管理上的毛病,缺少严格的业务流程和对超帐期业务的预警控制。

因此,在召开的第一次小组例会上,讨论通过了各部门业务工作程序和职责,并对业务部门超帐期应收款的发生情况、产生原因进行了剖析,在纪检的引导下,各职能部室提出解决问题的意见和建议。建议结算部按规定对超帐期业务客户进行控制。由财务部起草制定《超帐期应收款预警控制程序》,使超帐期应收款管理程序进一步规范化,使每一个环节都有章可寻,逐步完善业务工作流程。 发挥效能监察例会的作用,追踪落实,形成制度。

效能监察项目小组在工作中不断摸索经验,充分发挥效能监察例会的作用,逐渐形成了一套行之有效的监察模式。

相关业务部门按时提供统计分析资料

每个月初结算部将上月底超帐期应收款按业务员、客户、帐龄分别进行统计,按程序上报主管领导,同时交项目小组一份。项目小组根据统计数据对重点监察业务和应收帐款管理制度执行情况进行深入了解,提出监察意见呈主管领导审阅后上会讨论。

每月召开监察例会

监察例会每月召开一次,会上听取超帐期应收款的发生情况、超帐期应收帐款管理制度执行情况和项目小组监察意见,并对上次会议决议事项的落实情况进行追踪。对超90天帐期的业务在会上要逐笔进行说明。通过分析讨论研究,找出应收帐款业务管理环节、手续制度、监督机制等方面的缺陷。对应完善的制度、应改善的环节、应注意的问题、应按期完成的工作,写入会议纪要中的会议决议,明确责任落实到具体部门。

今年共召开了7次效能监察小组例会,结算部、财务部、组织人事部、等相关部室根据职责分别制定完善了《超帐期应收款管理办法》、《超帐期应收款预警控制程序》、《销售结算管理流程》、《业务员薪酬管理规定》、《坏帐责任追究制度》、《无责任人员追款奖励办法》、《不在编业务人员管理办法》等七项与应收帐款管理相关的制度。

营销部、结算部分别建立完善了《60天以上应收款统计报表(月报)》、《超150天以上应收款统计报表(月报)》、《应收帐款确认、当月回款完成情况和收回货款计划表》、《回款计划汇总表(月报)》、《周回款统计表》、《客户档案》等六种业务常规表单。

监察小组结合问题提出改进建议 在监察过程中,监察小组对公司的业务工作提出了一些建议,如:对前3年小额坏帐进行财务处理;撤消糖酒部,清理存货;对销售成本过高的几类产品停止经营;进行呆死帐认证;对超帐期应收款数额较大的责任业务员采取措施等工作。以上建议提出后,得到了公司的支持和业务部门的认可,全部得到了落实。

责任部室落实解决问题

在监察过程中,财务部按照应收帐款管理制度对8名超帐期责任业务员实施了暂扣款,共计扣款18069元。对2003年以前的超帐期应收款加大了催缴力度,由1月份的373万元下降到6.7万元。组织人事部对1名将货款未能及时交回公司,造成坏帐的业务员予以停职并正在追究其法律责任;营销部对1名超长帐期数额较大的责任业务员在进行经济处罚的同时停止了其正常业务,专职追帐,并采取了相应的善后措施,避免责任业务员失控。

二、纪检监察工作为企业经营健康发展保驾护航效果显著

1、增强了职工对应收帐款管理的责任意识

通过效能监察立项工作的开展,在建立健全超帐期应收款管理制度和严格落实管理程序方面,取得了可喜的成果。首先是公司业务员的规范化、制度化、责任化意识增强了。公司全体业务人员对应收款的责任感上升到了空前的高度,从管理人员到业务人员都意识到了应收帐款管理的重要性。对应收帐款的监察工作从开始的被动服从到主动配合再到现在的自觉行为。使应收帐款逐步形成了规范的正常工作流程。

截止2004年12月24日统计,在全年销售额实现4.6亿元的情况下,全年无超帐期应收款,无坏帐发生,并收回01,02年呆账68万元,03年超帐期应收款444.57万元,完成了年初制定的预期目标。由于加快了货款的回收,减少了资金的占压,加快了资金的周转,减少了企业的借款,财务费用降低,提高了企业经济效益。

2、促进了企业业务管理的规范化、制度化。

效能监察工作促进了业务管理的规范化,超帐期应收帐款的管理,向前扩展,进一步完善了应收帐款的前期管理。营销部根据监察要求不仅对责任业务员按月填发了《超60天帐期应收帐款通知书》和《回款计划》并将这一制度扩展到所有应收帐款责任业务员,并要求制定回款计划,从7月份起对60天以内的应收帐款也要求责任业务员每月进行业务确认,填写回款计划,对超90天以上业务进行书面说明。这一办法的实施,加强了业务管理的计划性和可控性,由于全面回款计划的运用,提高了资金运用的计划性和对应收帐款的控制。

向后延伸,促进了公司业务客户管理工作的进程,业务部门在逐步建立完善了内部管理制度的基础上,建立了内容详实,信息容量大,查阅方便客户档案,为及时、准确掌握客户的信誉状况、业务规模、业务贡献提供了依据。

3、提升了党在群众中的威信

我公司的超帐期应收帐款管理工作,通过今年的效能监察,达到了一个新的高度。监察效果得到实践证明,也得到了业务部门的认可。在实践过程中,业务部门的态度转变了,由开始时的抵触情绪到后来的积极配合支持。开始时,大家对纪检不理解,认为效能监察是对业务人员不信任,在找业务的麻烦。实践中通过对效能监察工作的不断了解,大家看到了它是在真心实意地为企业着想,为经济工作服务,对业务管理的帮助是实实在在的,从而转变了大家的错误观念。认识到了效能监察工作的重要性。提升了党在群众中的威信。

三、几点体会:

1、开展效能监察工作,选题要准,领导班子要重视,教育要跟上。今年开展效能监察工作,对***来说是第一次,选题的难度虽说大一些,但确是企业发展过程中急待解决的问题。领导班子非常重视,支部和行政密切配合,书记总经理做动员,班子成员均为效能监察小组成员,主管领导亲自主持监察例会,提高了效能监察理会决议的权威性和严肃性。同时在宣传教育的深度、广度上下工夫。通过各种途径进行宣贯,在公司的工作会、经济分析会、业务专题会和业务员例会上从不同角度强调效能监察工作的重要性。通过宣传,大家都意识到,货款的回收是公司业务工作中的重中之重,责任明确,制度分明。凡是超过90天帐期的应收款纪检的效能监察要过问,强化了公司每一位业务员的应收帐款管理意识。

宣传教育不仅要让大家了解效能监察工作的重要性,得到大家的理解和支持,同时还要起到促进和提高被监察工作的系统运做水平。在对超帐期业务客户的监察过程中,我们感到在一些系统管理知识上跟不上。如:如何适应市场的发展和变化,采用科学、实用的客户信用管理模式,进行客户管理,如何处理客户拖欠货款和恶意赖帐问题等。对于存在的问题,公司有针对性地组织相关人员参加了***举办的《挑战拖欠——如何收回你的钱》专题研讨会,经过专业人士的培训,目前已着手解决上述问题,提高了业务综合管理的整体水平。

2、在效能监察工作中,我们把制度建设与对事的管理和对人的管理结合起来进行。对正常业务强调以人管事;出现问题时以事管人。处罚和奖励相结合,起到了非常好的作用。

《超帐期应收款预警控制程序》、《销售结算管理流程》的制定,从业务流程和控制程序上强化了对超帐期应收帐款的管理。强调了业务环节的衔接和控制。体现了对事的管理。

工作环节理顺后,对人的管理就凸显出来了。好的业务工作程序需要有责任感的业务人员去运作,以前的制度流程的执行,主要靠业务员的自觉性,对一些自觉性欠缺的业务员容易发生失控现象,导致超长帐期业务的发生。为此在效能监察小组的参与下逐步制定完善了《超帐期应收款管理办法》、《业务员薪酬管理规定》等制度,从人的管理入手,用制度约束行为,强化了业务员的工作责任心和执行制度的自觉性。

在监察过程中,发现对超帐期业务的管理办法制定了,但对于形成坏帐的业务处理缺乏依据,无法进行责任追究。对无责任人员追回已界定的坏帐,也无奖励依据,缺乏奖励和惩戒机制。针对这种情况,效能监察小组建议制定了《无责任人员追款奖励办法》、《不在编业务人员管理办法》、《坏帐责任追究制度》三项制度。对发生坏帐的责任人根据责任大小承担相应的经济责任。对为企业追回坏帐的无责任人员,公司根据情况给予相应的经济奖励。这两项制度体现了有功必奖,有过必纠的原则。极大地调动了业务人员的业务积极性。

3、效能监察工作最重要的目的是促进被监察工作形成正常的工作秩序和流程。

监察工作不能包办代替,也不能走马观花。事事包办代替不利于被监察工作的规范运行,容易打乱正常工作秩序,影响正常业务的开展。但是走马观花,不深入实际又不利于发现问题,使监察工作走形式。把握好这个度很重要。我们在开展监察工作中注意发挥职能部室的作用。在原有的应收款管理模式的基础上,发现问题不是采取就事论事的短期行为,而是按照循序渐进的方式提出问题和改进意见,由相关部室拿出解决办法讨论通过后,纳入公司制度序列颁布执行,防止一阵风,从根本上杜绝类似问题反复出现。

4、纪检监察干部必须不断学习,熟悉被监察工作。

纪检监察干部要有较强的业务知识和工作能力。一个人不可能什么都会,什么都懂。一般来说效能监察的对象与纪检监察干部本身的工作有很大差距。要把效能监察工作做实,真正起到监察的作用,就要求我们纪检监察干部必须不断学习,提高综合素质,深入实际,熟悉被监察工作,能够从日常容易被忽视的环节中发现问题和隐患,提出有价值的监察意见和建议。帮助被监察工作逐步形成合理、高效的常规工作流程。

做好效能监察立项工作不仅体现了纪检监察与企业管理相融合,服务于企业经济工作的重要作用,同时在推动企业不断发展的过程中也提升了党组织在群众中的威信。

企业2016年效能监察报告 篇9

2016年,分厂为落实集团公司低成本竞争战略和专项成本工作计划,进一步实现精细化管理,实现降本增效目标,确定了以《建立降本增效平台,降低生产成本》为课题的效能监察立项,明确了降本增效的具体目标。在对目标实行效能监察的过程中,促进了分厂降本增效工作,也提高了分厂职工降成本增效益的责任意识。

第一部分:2016年,以效能监察为抓手建立降本增效平台,全面完成年初制定的降本增效目标。

1.进一步规范分厂效能监察工作。2016年分厂制定了《关于开展效能监察工作的意见》,成立了以分厂厂长为组长,各业务部门领导为成员的效能监察领导小组,明确了效能监察的工作目的、程序、内容和具体要求以及考核办法。制定了《2016年财务预决算考核办法》,《2016年各单位材料成本考核办法》,《2016年班组建设降本增效考核办法》等一系列考核制度,使效能监察工作有章可循。

2.根据集团公司2016年下达的成本指标,强化预算管理,制定效能监察的考核目标。各职能部门对各自负责的成本预算指标进行细化及再分解,并负责数据收集和分析考核,形成一个多部门、全员参与的降本增效开放性平台。

3.分厂效能监察领导小组根据效能监察项目实施的不同阶段,定期召开效能监察例会,对项目立项,实施方案制定,方案实施过程的监督检查,方案的实施效果和考核全过程做到“事前监察、事中监察、事后监察”,保证了效能监察工作的顺利实施和良好效果。

4.为检查落实效能监察项目的组织实施情况,效能监察领导小组还定期深入现场进行巡回检查,检查项目实施过程情况,对问题提出整改意见,并对执行的具体业务组提出要求。各级领导在各项材料成本计划采购、开支审批中,严格把关,做到最大化的降低成本开支。5.进一步加强信息化建设,充分发挥K3软件的功能,建立起常用物资最低库存预警机制,控制库存量,减少库存资金的占用,降低生产成本;同时对库存物资进行账龄分析,将超期物资进行分类,做好物资的再利用。

6.强化预算管理,控制材料成本费用。例如:材料组根据机物料消耗预算、低值易耗品消耗预算指标,按不同的项目进行分解,考核细化到工段班组、设备机台。同时严格执行材料成本费用月考核制度,每季对各单位成本费用开支进行小结分析,对各单位材料成本费用开支进行全面分析总结,并与各单位的收入奖励考核挂钩。通过建立效能监察建立降本增效平台,一方面分厂对职工进行广泛的宣传教育,使职工清楚了分厂效能监察的实施情况,同时也创造了效能监察、降本增效的良好氛围。目前,分厂的广大干部职工已经树立起强烈的成本意识,形成了人人关心成本,人人厉行节约的大好局面。许多职工在平时工作中关心领用材料的价格,在保证生产的前提下能修旧利用的尽量修理,能不领用的尽量不领,各机台、班组长、工段长随时关心每月的材料消耗额,并分析消耗产生的原因,对存在的问题及时整改完善。2016年分厂低值易耗品消耗上节余了92.07万元。7.分厂进一步完善了业务的流程控制。针对效能监察中分析出的问题,按照重要性原则,着重加强对焊材库,工具库,备件库、油库等对于所涉及费用影响较大的库房管理。对焊材的领用、消耗,采取严格按生产节点、凭工艺定额领用发放材料,随时对工段现场使用焊材情况进行抽查,杜绝浪费。为了进一步加强成本控制,提高焊材的利用率,在领用焊材时,材料组严格执行《回收焊材使用管理办法》,优先发放符合技术工艺要求的回收再利用的材料,在回收再利用的焊材用完的情况下,方能发放新材料。对物资执行ABC分类管理,对物资种类只占20%,而金额占70%的物资进行重点管理,并制定具体的使用和回收管理考核措施。

8.充分利用库存积压物资,有效降低生产成本。(1)根据压力容器产品和核电产品材料的特殊性,在库存焊材的管理方面:加强与核容所、采购部的联系,理顺信息反馈渠道,坚持每月25日将二级库库存材料当月明细、材卡及库存焊材的使用量整理通报给核容所、采购部,以便于核容所在后序新的产品项目中充分利用好库存焊材,2016年在容器核电产品制造中在利用二级库库存积压焊材价值140万元,超额完成全年预计利用库存焊材120万的目标;在彭州六台容器、长岭四台容器上积极配合技术部门,全年利用一级库库存积压焊材1137.57万;(2)做好焊材控制的建章立制工作,使焊材的领用、回收处于受控状态。加强日常的管理、监督和控制,杜绝超用和浪费,加强对焊材使用过程的检查,对违反规定的行为严厉查处。2016年分厂在工艺焊材定额领用率不超过95%的前提目标下,采取各种措施,进一步提高了焊材的利用率,比工艺利用率指标多节约了焊材288万元。(3)在库存油漆的管理方面:确保库存油漆的及时利用,材料组一方面加强与铸锻所的联系,使铸锻所作涂装工艺时,尽量采用同样的油漆,另一方面及时清理油漆库存,在每一工号涂装工艺下达时,通知采购部按照扣除二级库油漆库存数量的定额进行采购,将已完工号的油漆库存用于下一工号,2016年全年利用库存油漆7.87万元,可利用减少应购买新产品项目油漆20万元。

9.进一步做好了废旧物资的管理工作。严格执行《重容分厂废旧物资处理实施办法》、《重容分厂废钢、钢屑分类管理制度》、《重容分厂废钢、钢屑分类管理奖励实施办法》,做好废旧物资的分类、搜集,上缴工作,做好废钢、钢屑管理的内部控制工作,使废钢、钢屑的产生、分类、收集处于受控状态。加强日常管理、监督和控制,建立每日巡查制度,一旦发现有随意丢弃废钢和垃圾的情况,立即按制度处理。机加工段控制好钢屑产生的源头,严格执行钢屑分类的规定,材料组每日进行检查,并根据集团公司《废钢管理制度汇编》对不同牌号钢屑是否不同种类钢屑的进行确认,机加工段进行分类收集,并对每斗钢屑按不同种类挂牌标示。对于产生的少量特殊种类钢屑,如加工堆焊层产生的不锈钢屑等,机加工段用小桶装盛,材料组单独上缴万通公司。由材料组派专人跟车运送每一车钢屑至废钢车间,及时了解质量部废钢科钢屑抽样检查结果,一旦发现混屑即反过来追究机加工段所产生混屑的班组和机台的责任,并根据相关规定做出相应处罚。降低混屑率,2016年有9个月实现零混屑,全年混屑率为0.39%,达到了年混屑率有效控制在3%以内的目标。

第二部分:在效能监察过程中还需进一步改进提高的方面

分厂效能监察工作还要进一步挖掘成本管理中的潜力,要进一步探索运用效能监察的方法,完善预算考核目标完成情况与分厂各单位绩效工资收入挂钩的形式,为分厂进一步找到降本增效的突破口提供数据支持;要进一步深入研究探索用低成本的材料替代高成本的材料的方法,使效能监察工作进一步落到实处。

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