卫生院小金库治理自查报告

2025-01-29 版权声明 我要投稿

卫生院小金库治理自查报告(精选10篇)

卫生院小金库治理自查报告 篇1

按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于20xx年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。

二、加强领导,成立自查工作领导组

为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。

三、加大宣传,明确治理检查意义

向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重要意义。一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的精神及中央《建立健全惩治和预防贪腐体系20xx-20xx年工作规划》的要求。二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。

四、精心组织,积极开展自查自纠工作

我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的`资金,均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》,由科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理。财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。

学校治理小金库自查报告 篇2

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关的文件精神,现把我学校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识 我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工 为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施,财务等部门负责同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单: 组 长:xxx 副组长:xxx 成 员:全体行政人员

举报电话:

三、明确要求,重点治理

按照上级文件规定的要求,通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校教职工大会上进行了通报,并予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财务纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、整改建章,规范完善 我学校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。xxxxx学校

2012年12月篇二:学校小金库自查报告

社区中心小学小金库自查自纠报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县财发[2012]89号文件《关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识。

全县“小金库”专项清理工作通知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长冯浩要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项清理工作由校委会牵头实施,财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任高兰岐具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项清理工作领导小组名单:

组 长:xxx 副组长:xx 成 员:xxx xxx xxx xxx

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2010年以来各项资金的收支数额,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。篇三:学校“小金库”专项治理自查报告

堰九校报字?2014?29号 签发人:罗大义 西乡县堰口镇九年制学校

关于深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的自查报告

西乡县教育体育局:

根据西乡县财政局和西乡县审计局关于印发《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知【西财发(2014)98号】,我校认真开展了深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作,现将情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由校长任组长、副校长、总务主任兼学校报帐员为成员的治理“小金库”工作领导 小组,具体由总务处负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后,参会人员迅速向学校领导汇报了会议精神,学校领导高度重视,召开相关人员参加的专项会议,传达学习了《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,要求认真对待专项治理工作,明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、对照要求,认真清查

按照文件要求和自查内容,重点围绕“治理内容”中的七大项,逐一地进行了认真细致的清查。

1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题,没有单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、预算支出管理情况。我校遵循先有预算后有支出的原则,支出严格执行财政国库集中支付规章制度要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,无坐支行为。无虚列支出、转嫁支出等问题。

3、政府采购管理情况。我校严格执行《采购法》,大型采购均报经教体局和财政局审批,无违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、资产管理情况。我校落实专人管理资产,资产管理使用制度较完善,资产账实相符。落实了资产审批程序,资产处置收入全部上缴国库,纳入预算管理。

5、财务会计管理情况。根据上级管理规定,我校只报帐员一名,全部帐务由会计核算中心处理,做到依法设置会计账簿,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。

6、财政票据管理情况。严格票据管理,对票据的领取、核销、保管均有专人负责,无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。

7、设立“小金库”情况。我校严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。

税务机关治理小金库自查报告 篇3

一、统一思想,提高认识

我局党组高度重视治理“小金库”工作,将治理“小金库”工作与整治“庸懒散贪”专项工作有机结合起来,认真学习领会省局、县整治办的相关文件精神,把思想和行动统一到省局、县整治办的要求上来。成立了专项治理领导小组,全面安排部署此项工作,把治理“小金库”工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措,进一步树立政治意识、大局意识、责任意识。

二、广泛宣传,充分发动

为使治理 “小金库”自查自纠工作深入开展,形成声势,我局对中央、省局、县整治办关于“小金库”治理工作的重要意义、工作内容和政策法规进行了全面宣传。召开单位干部职工会议深入学习“小金库”治理的各种文件和政策,鼓励干部职工积极参与“小金库”治理工作,保证了我局“小金库”自查自纠工作顺利开展。

三、统筹协调,及时推进

我局在成立“小金库”专项治理领导小组的同时,从各部门安排政治素质高、业务能力强的人员到领导小组办公室,做到分工明确,责任到位,并通报举报电话,以便及时受理社会各界反映的“小金库”问题。

四、精心组织,周密部署

我局在开展治理“小金库”自查自纠工作中认真总结经验,对存在的问题和下一步工作认真研究和布置。财会人员在规定时限内,对照“现金形态的‘小金库’问题、银行存款形态的‘小金库’问题、有价证券形态的‘小金库’问题、固定资产形态的‘小金库’问题、股权和债权形态的‘小金库’问题”等五项内容开展“自查自纠”,确保工作不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。通过“自查自纠”,我局没有存在任何形式的“小金库”问题。

五、“自查自纠”的成果

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财政法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设立任何形式的“小金库”。全局各部门也不存在私设“小金库”现象。

(二)自我局成立以来,始终严格按照财务管理制度有关规定执行,从未设置账外账和“小金库”以及各个人名义私存公款等违反财经纪律行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

总之,通过开展“自查自纠”工作,起到了警示作用。同时,我局将建立长效监督机制,认真执行财务管理制度的有关规定。

小金库治理自查报告[小编推荐] 篇4

根据中央治理“小金库”工作领导小组《关于印发<2011年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》和洛阳市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于印发洛阳市2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》的文件精神,以及吴中阳市长在全市治理“小金库”工作会议上的讲话要求。会后,我们于6月13日召开委办公会扩大会议,迅速向委党组进行了汇报,市住建委党组高度重视“小金库”专项治理工作,会上认真总结过去一系列工作做法,安排部署今年全系统治理“小金库”工作的具体措施。现将系统治理“小金库”工作情况汇报如下:

一、组织领导有力,工作全面推进

按照中央、省市治理“小金库”工作要求,委治理“小金库”工作领导小组及时调整和补充市房管局、市住房办为 领导小组成员,进一步完善了以纪检部门牵头,委财务科、办公室、人事科、法规科和机关党委为成员,组成市住建委系统治理“小金库”办公室,做到责任明确,建立健全“小金库”治理工作协调有力的运行机制。委治理“小金库”工作领导小组组长、委党组书记、主任孟红兵亲自研究部署“小金库”治理工作,并多次听取治理工作汇报,要求委属各单位要深入学习领会上级决策部署及会议精神,充分认识“小

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金库”问题的危害性和治理工作的重要性,增强责任感和紧迫感,要进行坚决彻底清理,严格按照市委、市政府和市纪委的要求,完备手续,逐级承诺,若被查处,将按照有关规定严肃处理。

过去,我们在财务支付方面个别单位存在违反收支两条线管理规定问题和资金帐户管理不规范问题,我们都及时制定了措施,建立相关制度,加强委系统内部的财务管理,严肃财经纪律,规范财务秩序,坚决落实国务院关于收支两条线的规定,确保市住建委系统不能再出现问题。

二、保障措施得力,长效机制健全

自2009年以来,归结起来,主要做了以下几个方面的工作:

一是加大宣传力度,贯彻落实上级部门治理小金库的文件精神,形成预防“小金库”的舆论氛围。公开发布“小金库”治理举报电话(0379-63934350),加强群众监督力量,自觉纠正和预防“小金库”行为,杜绝“小金库”问题的发生。

二是统筹管理预算内外资金,严格部门预算,加强规范津补贴发放标准,严肃财经纪律,严格三公消费支出,落实上级部门关于开展厉行节约反对铺张浪费通知精神的实施意见,制定了公务接待、车辆燃修保养等制度,来约束三公消费支出。

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三是严格执行“收支两条线”规定,强化票据的领取、使用和缴销管理。

四是加强单位银行帐户审批管理,切实压缩“小金库”的生存空间。深化国库集中收付制度,严格执行帐户开立、使用、管理有关政策规定,各单位除财务科以外其他部门严禁开设银行账户。

五是建立健全机关及委属事业单位的财务管理体系,制定完善财务审批制度,采用定期或不定期的内部审计制度,针对检查发现的新情况和新问题,及时制定整改措施,健全治理“小金库”长效机制。

六是合理分解和科学规范负责人的权力,严格执行“一把手”不分管人事和财务的规定,进一步完善对“一把手”的监督,在各单位中形成自律态势,从源头上加强“小金库”治理工作。

同时,市住建委系统结合城市建设、城市管理和房地产事业工作的实际,建立完善了《洛阳市建设委员会关于印发财务管理的通知》和《洛阳市建设委员党风廉政建设有关财经纪律监察审计监督工作四项制度》,以及制定了《洛阳市住房和城乡建设委员关于做好2010年“小金库”治理工作的通知》等文件。

三、工作打算及工作意见

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下一步,我们在“小金库”专项治理工作方面,主要将抓好以下四个方面的工作。

一是采取切实有效措施,把上级精神和要求落到实处,对自查中发现的问题要进行认真分析,按性质的不同,做好分类,区别对待;对较为普遍的问题,应认真研究、客观对待、认真落实每一个问题。

二是做好自查、检查中的深化工作。对那些不配合“小金库”治理工作,检查中有刁难设卡,要作为重点治理对象。特别是利用假发票入账形成“小金库”的;截留上级财政资金形成“小金库”的;不配合检查的;其他涉及到“小金库”问题的,我们将坚决予以清理到底,绝不手软。

三是继续加大宣传力度。首先要做好面上宣传,让广大群众加深对“小金库”专项治理政策的理解,扩大 “小金库”专项治理工作成效,让系统所有单位和部门引起重视。

四是继续加强对全系统“小金库”专项治理工作的督查指导,督查工作针对性要强,要求要进一步细化。

二〇一一年五月十八日

卫生院小金库治理自查报告 篇5

“小金库”专项治理自查自纠总结报告

根据•中共中央办公厅、国务院办公厅印发†关于深入开展“小金库”治理工作的意见‡的通知‣(中办发„2009‟18号)和•中纪委印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知‣(中纪发„2009‟7号),局党组决定在全局范围内深入开展“小金库”专项治理工作。

一、专项治理的目的和意义

全面贯彻落实党的十七大精神,深入实践科学发展观,按照•建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划‣的要求,深入开展“小金库”专项治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,完善内部监督制约机制,提高财政资金使用的规范性和有效性。建立部门预算公开和单位财务公开制度,增强预算和财务透明度,建立和完善防治腐败的长效机制。

二、专项治理的范围和内容

专项治理的范围是局直属各事业单位,其中以财政全额拨款事业单位为重点。

专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到 1 以前。

三、专项治理的措施和安排

专项治理工作从2009年5月起至10月底结束,主要采取自查自纠和专项检查的方式进行。

(一)动员部署(自•通知‣下发之日起至5月底)专项治理工作领导小组召开专题会议,传达学习中纪委和市纪委关于治理“小金库”工作的文件精神,结合本单位实际,动员和部署治理工作,明确治理纪律要求。

局直属各单位主要领导对“小金库”治理工作负总责,领导班子其他成员根据工作分工,对职责范围内的有关工作负直接领导责任。各单位根据治理工作要求,明确专人负责治理工作,充分做好思想发动和计划制定等工作。

(二)自查自纠(5月份至6月份)

局直属各单位按照•通知‣要求,组织力量认真开展自查,做到不走过场、不发生遗漏、不隐瞒谎报。对自查中发现的违法违规问题,必须自觉纠正,努力把问题解决在自查阶段。自查自纠结束后,各单位撰写自查自纠总结报告,并填写•单位“小金库”自查自纠情况报告表‣(见附件2),由单位负责人审核、签字后,6月15日之前报局专项治理工作领导小组。

局专项治理工作小组根据各单位上报的情况汇总填列•“小金库”自查自纠情况统计表‣(见附件3),形成局自查自纠总结报告,报市专项治理办公室。

(三)专项检查(7月份至8月份)在自查自纠的基础上,局专项治理工作领导小组组织开展专项检查,通过抽查各单位2006年至2008年历年账户、个别访谈党政“一把手”和财务管理负责人、查阅党政会议记录以及了解“三重一大”议事决策程序执行情况等方式进行。重点检查以下内容:

1、各项预算外资金是否一律实行“收支两条线”管理,是否严格按照财经规定及时、足额缴存财务专户,是否存在坐支、滞留行为。

2、财务部门帐户之外,是否存在违规开设帐户和多头开设帐户的情况。

3、是否存在以虚列支出、重复列支等手段,将部门经费转出,私存私放;或通过乱收费、乱罚款等行为,将违规收取的各项收入不纳入单位财务统一核算,转入擅自设立的账目进行会计纪录,私存私放。

4、是否存在资产处置、出租收入等设立帐外帐;或以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金。

5、是否存在利用假票据或购买非法票据等欺骗手段,套取现金,将现金转入私设账户中,私存私放;或通过伪造会计凭证,撤换并重新编制会计账簿、篡改财务报告等手段,隐瞒收入或扩大支出,将资金转出法定账目,私存私放;或将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄的形式私存私放等行为。

6、是否存在下属经济实体将应纳入单位帐户的资金以其他名义转移和隐匿,私设“小金库”用于职工福利或者挥霍浪费行 为。

7、是否存在非财务部门代办资金收、付和核算业务或代收财政性收入的行为。

专项检查结束后,形成局治理“小金库”工作检查报告、填写•“小金库”重点检查情况统计表‣(见附件4),报市专项治理办公室。

(四)整改落实(9月份)

各单位针对自查自纠和专项检查中发现的问题,制定整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,改进管理,堵漏建制,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

五、专项治理的工作要求

4月22日,局第二次廉政文化日活动暨“小金库”专项治理工作会议上,局党组书记、局长马云安同志对“小金库”专项治理工作作了重要指示,提出了明确要求。

(一)思想重视,提高认识。治理“小金库”是维护经济秩序、加强廉政建设、深入开展反腐败斗争的一项重要措施,是深入学习贯彻科学发展观活动的重要体现,各部门、各单位特别是领导班子要统一思想,提高认识,充分认识“小金库”的危害,增强工作责任感,把治理“小金库”工作摆到重要位置,切实抓紧抓好。要通过治理“小金库”,进一步严肃财经纪律,增强法制观念,强化财务和预算管理。

(二)抓紧落实,整体推进。清理“小金库”是今年党风廉 政建设和反腐败工作的一项重要任务,各单位要按照•通知‣要求,加强组织领导,严格把握各阶段工作重点,按时间节点完成,确保工作有序开展。“小金库”专项检查与落实党风廉政建设责任制检查、规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管,以及行政事业单位发票管理检查、扩大内需促进经济增长和政策落实情况检查等工作相结合,整体推进,集中开展。

(三)把握政策,严肃纪律。清理工作坚持“自查从宽、被查从严”的原则。对自查发现“小金库”并认真进行整改的单位,从轻、减轻或免予处理。凡在自查期间内不如实申报和纠正的,一经发现按规定从严处理。对治理工作中走过场的部门和单位,一经查实,将给予通报批评并责令整改。对在治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人,或专项检查中发现“小金库”数额巨大、情节严重的单位和部门的有关责任人员,局纪检监察室将立案处理。

(四)建章立制,巩固成果。治理“小金库”专项工作结束后,针对查处发现的“小金库”问题,在局范围内予以情况通报,开展警示教育,通过举一反三,认真总结经验教训,进一步建立健全资金管理制度,强化监督管理,形成长效机制,防止私设“小金库”现象的发生。

小金库治理自查自纠工作总结报告 篇6

一、集中学习

组织档案学会法定代表人、财务负责人等相关人员集体学习《南开区社会团体和国有及国有控股企业开展“小金库”专项治理工作实施方案》文件精神,充分认识“小金库”治理工作的重要意义,从源头上惩治和预防腐败、加强党性修养和作风建设的高度,积极全面开展自查自纠,坚决防止顶风违纪。动员部署后,参会人员还对涉及小金库自查工作文件中的专业名词和流程进行了讨论和确定。

二、深入自查

对照《社会团体和公募基金会“小金库”自查自纠情况报告表》,从九个方面认真开展内部自查自纠工作,务求自查面达到100%。根据自查实际情况填报表格。由社团法定代表人、财务负责人等责任人在报告表上签字确认,以承诺所报情况的真实性和全面性。向区民政局上报自查自纠总结报告。

三、制度建立

卫生院小金库治理自查报告 篇7

关于开展“小金库”专项治理工作的自查报告

区治理“小金库”工作领导小组办公室:

经认真自查,我单位不存在私设“小金库”现象。特此报告。

2009

卧龙区民族工商联 年6月25日 卧龙区工商联

关于公务费用专项检查情况的自查报告

区廉自办:

《关于在全区开展公务费用专项检查的通知》下发后,我联领导高度重视,迅速成立以主席王克为组长,统战部副部长、党组书记姜淑荷,副主席高庭广为副组长,任士磊为成员的领导小组,对此项工作予以安排部署,并指派专人(任士磊)具体负责此项工作,现将自查情况汇报如下:

一、我单位2006年1月1日至2008年12月31日无公款出国(境)旅游情况,工商联没有车辆,车辆购置及运行费用为零。

二、2008年我单位公务费用支出总额为12935元。其中电费840元,招待费8652元,其他费用(会议、印刷、通信)3443元。

三、我单位除财政预算安排的公用经费外,无其他资金来源,无公款私存及私设“小金库”等问题;单位没有车辆,不存在公车私用等问题;我们严格按标准接待公务,不存在超标准接待或公款请客送礼和违反规定滥发钱物现象。

四、2009年,我单位将严格按照通知要求,压缩一切开支,大力倡导艰苦奋斗,厉行节约的良好风尚,加强节约型机关建设,加强机关作风和领导干部作风建设,促进党风廉政建设,以实际行动推进我区经济社会事业又好又快发展。

特此报告。

“小金库”专项治理工作自查总结 篇8

成立彻查“小金库”领导小组,认真开展清理“小金库”工作,认真扎实地开展了清理工作。

组长:杨海龙

副组长:徐华恩

成员:江成涛、吉勇、程亚民、张小伟、丁小平、葸国

祥、马树雄、安玉萍

结合大队工作实际,制定2011年“小金库”专项治理工作实施方案。按照分局关于清查“小金库”的通知要求,我队高度重视,及时在队伍例会上传达相关要求。认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下:

一、按照关于印发《固原分局2011年 ““小金库”专

项治理工作实施方案》的要求,通过深入自查,我队财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有私设单独帐户,未设以假发票套取资金设立“小金库;虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”;以资产出租和处置收入设立“小金库”;以对外承揽工程收入及其他收入设立“小金库”;以虚列成本费用转出资金设立“小金库”;通过转移资产设立“小金库”等任何形式的“小金库”形式。

二、大队在落实2011年分局专项治理“小金库”工作中,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我队监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我队财务人员统一管理,各类票据均由财务人员统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄,及时上缴票款,上解票据,做到不坐支、不截留、不挪用,完整及时地落实分局财务票款制度。

四、按照财政集中支付要求,我队按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,大队认真执行财务管理制度的有关规定,没有私设小金库。

固原路政大队

卫生院小金库治理自查报告 篇9

治理工作的汇报

某某治理“小金库”工作领导小组:

为认真贯彻落实《黑龙江省国土资源厅开展“小金库”专项治理工作实施方案》(资发[2009]58号)文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现将我单位开展自查自纠情况汇报如下:

一、自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署阶段(2009年6月11日至6月15日)。我站在参加了某某单位开展“小金库”专项治理工作会议后,站领导高度重视,立即召开站内会议,成立由分管站长牵头,各科室负责人组成的专项治理领导小组,在站领导小组办公室设立了日常工作机构,制定工作方案,把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)自查自纠阶段(2009年6月15日至6月19日)。按照此次“小金库”专项治理“分级负责,分口把关”的原则,认真组织自查。

二、自查自纠的具体做法

(一)加强组织领导,实行“一把手负责制”。在厅领导小组的统一要求下,站领导十分重视,分管领导亲自挂帅,成立了治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”自查自纠工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强了信息沟通,促进了工作深入地开展。

(三)落实举报制度。省厅治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话后,我站及时公布省厅和总站的“小金库”专项治理举报电话。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处制度,指定专人负责,要求做到件件有交待、事事有着落。认真执行举报工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

(四)制定实施方案。起草了某某文件,下发到各分站、各科室,要求认真贯彻落实实施方案。

三、自查自纠工作的结果

截止到目前,通过开展自查工作,未发现私设“小金库”现象。我单位财务工作严格按照国家有关财经法律、法规、规章、制度执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未发现侵占、截留、挪用、私分收入以及以个人名义私存公款等违法违纪行为,未设任何

形式的“小金库”。自查结果已报送厅治理“小金库”领导小组。

通过自查,我们在思想上提高了认识,在实践中提高了警觉,充分意识到“小金库”存在的危害性和清理“小金库”的重要性。进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理意识。在今后的工作中,我们要更加规范财务收支工作,从源头上遏制和预防腐败行为的发生。

特此汇报。

卫生院小金库治理自查报告 篇10

自查自纠情况总结

按照县纪委、县监察镇、县财政镇、县审计镇《关于印发<澄迈县2011年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》(澄纪字„2011‟30号)文件精神,我镇认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由镇党委书记镇长陈玉娥任组长,镇党委副书记、镇长李芸和镇党委副书记王德军任副组长,成员由镇三套领导班子和党政办主任组成的镇治理“小金库”工作领导小组,具体工作由党政办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全县“小金库”专项治理工作会议后,我镇迅速召开了专题会议,传达学习了县纪委、县监察局、县财政局、县审计局《关于印发<澄迈县2011年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》精神,镇党委、镇政府要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各村(居)委认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照县纪委、县监察局、县财政局、县审计局《关于印发<澄迈县2011年“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。、我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。、清查结果在镇务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我镇目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我镇将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

中共中兴镇委员会

中兴镇人民政府

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