出差申请单及报销单(精选8篇)
第一章 总 则
第一条 为了规范教职工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理,使公出审批、报销管理工作规范化、制度化,本着节约开支、杜绝浪费的原则,依据元财指行(2014)137号《关于转发赤峰市党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》,结合我校工作实际,特制定本制度。
第二章 出差报销规定
第二条 教职工要严格履行出差审批制度,教职工因公外出,必须提前到分管领导处办理出差审批手续,领取“出差审批单”,并按规定程序进行审批备案。
第三条 教职工出差原则上需本人先行垫付差旅费,能使用公务卡消费的一律用公务卡结算。
第四条 出差人员需提前安排好工作,原则上3天以内的由本人自行调课或调班并在主管主任处备案由分管副校长审批;超过3天,应由分管领导安排代班或代课,由校长审批,出差人员回校后应补齐课程。
第五条
出差人员回校后必须向分管领导提交出差期间的相关笔记和资料,并在三天内到财务室报销差旅费。
第六条
二人以上(含二人)出差的要统一报销,不能分开报销。第七条
报销程序:报销人持差旅费报销单和出差期间有效票据(后附公出学习、会议通知),经分管领导签字后,由财务室审核,再由校长审批,最后由财务室报销。
第三章
城市间交通费报销规定
第八条
按规定乘坐火车硬席(硬卧、硬座),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船(不包括旅游船)三等舱、飞机经济舱(含民航发展基金、燃油附加费、其他交通工具(不包括出租车)凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
第九条
到出差目的地有多种交通工具可以选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选择经济便捷的交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第四章
住宿费
第十条
工作人员到市里出差不报销住宿费(会议除外),只报往返车票,补助每人每天40元;到赤峰市内其他旗县区出差按内蒙限额320元标准80%以内据实据报销;赤峰市外按照财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市住宿费限额标准执行,超出限额部分自理。
第十一条
出差人员应在职务级别对应标准间的住宿费标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
第五章
伙食补助费
第十二条
到区里、市里出差,不补助伙食费;市外出差伙食补助费按出差自然天数计算,按规定标准包干使用;市内、区内不补助伙食费。
第十三条
工作人员到市外出差,按财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市伙食补助标准每人每天100元。参加会议统一用餐的不再补助伙食费。
第六章
市内交通费
第十四条
市内交通费按出差自然天数计算,赤峰市内不报销市内交通费;到赤峰市内其他旗县区出差每人每天40元包干使用,凭据报销;赤峰市以外每人每天80元,凭据报销。携带公务用车等交通工具的,不再领取市内交通费补助。
第七章
出差管理
第十五条
上述定额补助费均以实际出差自然天数计算。
第十六条
因工出差应直线乘车到达,顺道探亲者,车船费用不予报销,绕道的车船费扣除直线单程车船费,多开支部分个人自理,不发绕道和在家期间住宿包干费。
第十七条
出差乘坐飞机要从严控制,乘坐车船在24小时可以到达目的地的,原则上不得乘坐飞机,出差路途较远及出差任务紧急的,经批准方可乘坐飞机(经济舱)。
第十八条
上级主管部门、业务部门下达的培训计划,其指标的分配、人员的选定,由学校指定安排。学校指定安排的进修学习、外出培训,学校报销培训费和每期来回路费一次;食宿统一安排的,按照实际情况报销;不安排食宿的,按上级规定据实报销,超出部分自理。
第十九条
外出进修人员进修结束后,必须向学校上交书面的学习小结和相关证明材料。
第二十条
外出进修学习一个月以上半年以内的,两年内不得调离学校;半年以上至一年以内的,三年内不得调离学校;一年以上的,五年内不得调离学校。若有特殊情况调离的必须将学习期间的路费、住宿费、补助费和学费退还学校,方能办理调离手续。
第八章
附则
第二十一条
此规定自发布之日起执行。
元宝山区马蹄营子中心校
一、交通工具
1、属于用户支付的情况,按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)
2、属于公司支付的情况,按照公司规定,通常采用火车卧铺作为交通工具,超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请,审批后方可订票。
说明:交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用,如果因为回家或外出旅游等非公司原因,所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。
二、住宿
1、属于用户支付的情况,按合同规定的指定住宿标准执行。(本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜)
2、属于公司支付的情况,由销售人员联络具体宾馆和住宿标准,并申报给公司总经理,批准后方可预订兵馆。
三、补助
100元/人.天
天数计算按过夜的天数计算。
补助之外,不再报销个人用餐费用。
四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用,审核后实报实销。
五、招待费
实施期间需要宴请客户的,须跟本项目的销售人员说明情况,费用按公司招待费规定,报销时注明参加的人员。
相关规定:
用餐标准为不超过50元-100元/人,每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请,审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员,以节约成本。
第一章 总则
一、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。
二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
三、员工出差依下列程序办理:
出差前应填写出差计划申请单,经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外
出,否则一律不予报销,并视情况按旷工处理。
四、出差的审核决定权限如下:
1、当日出差:出差当日可能往返,一般由部门主管核准。
2、远途出差:由部门主管核准,报总经理审批,部门主管以上人员一律由总经理核准。
五、交通工具的选择标准:
1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车(高
铁、动车)在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销,超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换乘其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐,否则一律只按火车硬卧的票价报销。
2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总经理特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准:150公里内150元,150-300公里内500元,300—600公里内700元,600公里以上至1000元封顶,所有费用须提供票据,根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销,比如驾车150公里过路费燃油费100元,则按100元报销,如200元,则按150元上限报销,依次类推。如有特殊情况须在报销单内列明具体事宜,并经总经理签字后方可报销。
第三章 出差报销
六、报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核,出差人员须对不合理费用作出说明,否则不予报销。
第四章 差旅管理
七、出差申请与报告
1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算,经主管部门经理同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。
5、出差后须按《出差计划申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录
等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分。
7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划 安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话 向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。
9、出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务 完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该 报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批:流程同出差申请。
11、出差结束后,应于5日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。未 按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销。
12、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部 需严格按前述内容执行,但与总部财务部门核销时,根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销,并以财务部门的为准。
13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出
差人员在填具《差旅费报销单》时,必须与相对应的《出差计划申请表》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额10%或超过300元者,则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
八、员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理,定期(按月)开 展检查,对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 :
1、员工出差未办理申请手续的,处罚20-100元/次,期间产生的费用不得 报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理,总结上报的,处罚20-200元/ 次,获得的资料未按时办理归档手续的,处罚50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由该员工承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的,处罚20-200元/次,对超 期报销的出差费用按90%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的,按照作假部分的多少翻倍处罚,同时作 假部分的费用不得入账,已入账的应进行剥离,严重者所有费用不予报销。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据,存在违规的,处罚责任人50-200 元/次,如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
九、出差相关规定
1、本市出差:
(1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;
(2)如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租
车需取得部门主管同意后方可;
2、市外出差:
非业务人员原则上应当天往返,若确需住宿留驻,应取得部门主管同意后方
可报销相关费用;业务人员则根据其《出差计划申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行,特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情 节轻重,予以惩处。
4、出差不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时 和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第五章
附则
十、出差纪律
1、遵纪守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全,不从事危险活动;
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
7、未经部门主管批准,不得向客户借款;
8、不得接受客户的宴请和招待;
9、严禁挪用公司货款。
一、金额
按照财务要求,补助:
1、交通费,办公用品(图书,文体用品勉强可用),快递费,餐费(占整张报销单总额的10%,其中包含食品,劳保用品等等都算在餐费类别里)
2、主要的交通费,办公用品,餐费,尽量3种报销项目都包含,除餐费10%外,其余比例尽量均衡;
3、电子发票也可以使用,打印出来,仅一次性使用,不能包含明细;
4、发票不能标注明细;
5、单张发票,金额不能过大(尽量≤1000,具体需询问财务合不合格,再进行粘贴)
其他一类报销:
1、出差前可提出申请,填写借款单,财务总监签字,出差过程中保留好各项消费的发票,出差后需要填写差旅报销单,再按照粘发票和报销标准报销;
2、快递费用报销,发快递保留好快递底单,记录好金额,公司这里暂时是个人垫付,统一填写报销单报销,发快递后需要要快递发票
3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票,按照实际消费金额报销,并附上发票报销,二、粘票
1、检查发票抬头、真伪(确保发票为国税发票,在国家税务局网站上按要求查阅)、项目(办公用品,餐费,交通费等等)
2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围,超出部分需折叠;
3、分类粘贴,大小整齐粘贴,确保粘贴后的票据平整,不要遮挡住发票的金额;
4、统一用胶水或胶棒粘贴,不能使用订书订;
三、填写
1、填写好报销日期
2、按照数字大写的形式书写报销金额(具体百度可学习),大小写金额必须相符;
3、项目类别上:基本上是:办公用品、交通费、餐费、快递费,打印费等其他类别按照实际发生填写,具体细节询问财务部;
4、报销单摘要上写好,报销的项目类别和金额,金额总数相加等于报销的总金额,各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改、添加标注;
6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可以使用圆珠笔或铅笔书写;
7、领款人签章处需领款人本人签字,检查无误后,财务总监签字,再交给财务审查报销。
1、员工出差应提前5个工作日填写附件1《差旅申请单》,因紧急临时安排出差的,可以电话或邮件的方式请示并经批准,差旅完毕后立即补办手续。
2、员工可根据个人差旅费用标准预定住宿酒店,员工200/天,经理级(含)以上250/天,此标准均为出差重庆市内区县。
3、差旅期间因工作需要延长时限的,由上级领导审批。
4、差旅补助100/人/天,出差人员需持出差期间的餐费及交通费(因交通费不好报销,统一开餐饮费发票),按照差旅报销流程报销。
5、差旅天数以中午12:00为界限,以车票时间为标准
出发时间<=12:00,出差天数为1天,反之为半天;
到达时间>12:00,出差天数为1天,反之为半天。备注:
1、发票可以是手撕发票,也可以是机打发票[发票抬头均为善林(上海)金融信息服务有限公司],发票不能出错,否则不能报销,后果自行承担。
2、以后差旅申请和差旅报销均由各位团队经理自行处理,交由行政审核。
3、差旅申请单中营业部负责人审批由阙总签字,分公司负责人由杨总签字。
温馨提示:每次申请最好能保证产生业绩。
报销说明
1、报销差旅需报销凭证、发票、费用表说明单、差旅申请单(以此顺序粘贴)。
2、报销凭证中部门负责人需阙总签字,主管经理需杨总签字。
3、报销模板见附件2,报销举例说明见附件
答: 从第一点“住宿:公司全体人员平均每天不能超过100元。”来看,我基本同意张默同学的观点, 建议按权责分职位合理给予住宿补贴。根据《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行[2006]313号)规定,从2007年1月1日起,出差人员住宿,暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。现在一般企业的出差管理制度,基本上是都是跟据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》结合企业自身的实际情况编制的,所以按权责分职位合理给予住宿补贴是合理的也是有必要的。
从第二点“出差补助:按出差起止时间每天补助20元”这点来看,我觉得没有什么问题,每个公司都有自己的标准,该公司这样设置是应该是根据公司自身的情况制定的。根据《财政部国家税务总局关于个人所得税工资薪金所得减除费用标准有关政策问题的通知》财税[2005]183号第二条规定:“工资、薪金所得应根据国家税法 统一规定,严格按照‘工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得’的政策口径掌握执行。除国家统一规定减免税项 目外,工资、薪金所得范围内的全部收入,应一律照章征税。”但该文件所说的“津贴、补贴”不包括差旅费津贴。我个人认为出差补助既然是不征收个人所得税的,在我们制定制度的时候就不应将出差补助金额设定的过大,以免有逃税的嫌疑。
从第三点“车船票:按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。”这点来看,规定的太笼统,至少要规定出什么职位允许乘坐什么样的交通工具,在什么情况下可以乘坐超出自己职位的交通工具,需要什么手续等等,这样才能让财务人员核准票据是有据可依。
从第四点“市内交通费:控制在人均每天10元以内,凭票据报销。”这点来看,我觉得也应按照不同城市规定不同的标准,如在直辖市总经理可以凭票据实报实销,经理可凭票据每天报销10元,主管可凭票据每天报销8元等。
从第五点“其他杂费:其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天50元以内,凭票据报销。”这点来看,我认为餐费的报销应同交通费一样按照不同城市规定不同的标准,邮寄费和电话费等属于比较机动的费用,可按定额包干的方法,规定每人每天50元。
从第六点“报销审批手续:根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销。”这点来看,我认为规定的过于简单,应规定出
1、出差人员回公司后应在多少天之内报账(一般规定都是一周以内);
2、出差人员报账时应有部门经理的审批意见;
3、应经财务会计根据公司的出差管理制度进行票据审核无误后,财务经理签字确认;
4、总经理签字确认后由出纳给予报销。
从第七点“特别规定:出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机。”这点来看,我认为每个公司都会根据自身的情况制定特别的规定或者补充规定等等。该公司的特别规定比较合理。
1、差旅费报销单:出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等,需注明起点及目的地。
2、费用报销单:业务招待费(如请客户吃饭、送礼)、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单据应粘贴在一起,并依据分类明细分别填写在费用报销单上。
3、因工作需要支出的业务招待费,不得混同于差旅费报销,而要单独填写费用报销单,按照每次招待金额填写清楚,同时注明每次招待的对象。
4、在粘贴单上粘贴小型原始单据(如车票)时,应自右至左、自上至下,均匀排列粘贴,左边留出两公分装订线,上、下及右方不得超出粘贴单,两行之间尽量不要重叠。
5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据(如证明文件),要分张折叠,规格大小要与报销单的规格保持一致。
6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴,不得以订书针、别针等方式代替,确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写,各栏目要填写正确,若金额出现改动,要在改动处签名,不许使用涂改液。
欧总
招商只是实现销售的一种手段,最终的目的是为了体现和提升商业价值从而能够实现最终销售。招商作为商业项目的商业运营手段,与销售系统在项目运作上是相互补充相互促进的。为了更好的完成项目的销售,达到销售利润最大化,作为销售系统的支撑,招商始终要以实现最终的销售而开展工作。
招商部将于3月5日赴长沙展开全面调研工作,其中涉及长沙市金满地地下商业步行街、大都市商业步行街和芙蓉广场地下商场三大商业街(场)及其周边街道商业环境调查。在调查期间,访谈多家房地产高级主管和多名商业街一线招商人员,以及政府职能部门人员。通过7天时间的全面调研,得出业态调整思路和建议。
1、长沙首家地下儿童商城婴童美
位于长沙东塘地下商圈的香港婴童美开业仪式正式启动,意味着大陆唯一一家地下儿童商城正式落户长沙。涵盖了吃喝玩乐业态,从一站式购物,到一站式服务升级的港式商城让长沙的年轻爸妈们,以及0-15岁儿童多了一项不一样的购物选择和娱乐体验。
2、五一广场
地下商场建在五一绿化广场下方,拟打造成中高档新型综合消费服务中心,长沙市住建委副主任、长沙市轨道交通集团有限公司董事长彭旭峰强调:“五一广场蕴含着市民的情感和回忆,新广场会再度集结他们的情感,成为大家认同的活动广场。”
3、芙蓉广场
地下有专题沙龙
芙蓉广场是长沙最繁华的中央商务区,芙蓉广场地下综合开发项目占地面积约11.8亩,总投资约2.92亿元,拟打造成专题沙龙或品牌休闲娱乐中心。
地下商场总建筑面积2.94万平方米,其中停车位面积约占三分之一,建成后芙蓉广场停车难将得到缓解。
4、杜花路地下
卖时尚精品
杜花路平战结合人防工程项目位于花侯路与京珠高速之间的杜花路地下,与长沙火车南站西广场及周边多条主干道连通,项目总占地约50.7亩,总投资约2.07亿元。
和五一广场站的“中高档商场”定位不同,杜花路地下商场为铺面经营,拟打造集时尚精品、小型超市、休闲娱乐于一体的商业街市,目前正在建设中。
5、高铁新城
主打“湖湘特色”
快上高铁才发现没买湖南特产?不用急,乘坐地铁前往火车站的必经之路上,有面积超过2000平方米的超市。
高铁新城西广场项目位于长沙火车南站站前西广场三区地下负一层,与杜花路地下商业街连通。项目层高6米,总面积2566平方米,拟打造成具备湖湘文化特色的商品超市,目前已完成建设,但还未装修。
6、长沙东塘地下商场改建了,专为孕婴童打造
最近路过长沙东塘的时候,大家都会发现东塘地下商场在改建,被名为香港婴童美的商城所占据。香港婴童美(东塘店)位于长沙核心商业中心——东塘大都市商业街第七区,占地面积5000平米,是长沙最成熟商业中心之一。辐射50万社区居民、3千米范围内有11所重点中小学,3家大型医院,主要面对0-14岁婴、幼、儿童。由香港婴童美控股有限公司打造成集购物、休闲、教肓、娱乐为一体的孕婴童连锁商城。
7、五一广场地下再建一个“平和堂”
2013年10月的某个周五,从五一商圈某栋写字楼下班的你走进地铁站,可又不想急着回家,那不如先到地下商场淘淘宝。五一广场绿化用地地下空间开发工程位于五一大道与黄兴中路交汇处东北角,北临长治路,东临南阳街,西临黄兴路,南临五一大道。地下商场南北总长约220米,东西宽约180米,总建筑面积近10万平方米,与五一大道平和堂的面积差不多。
【设计方案】 有两个建设方案,一个是地下两层,另一个是地下三层。两个方案均将上方恢复成绿化广场供市民休闲。地下两层方案中,地上一层为商业开发,负一层为商业用房、车库和商业街,负二层为商业用房和车库,可停放579辆车。地下三层方案多最下一层停车库,共可停放1300辆车。项目总工期拟定为32个月,计划在地铁车站开通运营的同时投入使用。
8、杜花路地下空间平战两用
杜花路地下空间位于京珠高速与新花侯路之间的杜花路地下,在地铁区间上方。杜花路两厢作为武广核心区的中心,远期将以高档商业和办公为主,高开发量及其形成的对周边服务设施的压力,促生杜花路地下商场。杜花路地下商场南北总宽60米,东西总长为415米,总建筑面积约3万平方米。
【设计方案】 负一层为商业区和停车库,负二层为停车库,共可供203辆车停放,地下空间拟平战两用,平时用作商场和停车库,战时用作物资库和人员掩蔽部。
芙蓉广场地下现N层商业街
芙蓉广场地铁站位于五一大道下方,地下商场位于芙蓉广场站南侧、芙蓉中路与五一大道交叉路口西南角,西面为建湘路,东面为芙蓉中路。芙蓉广场地下空间是集交通集散、商业娱乐、文化休闲及景观绿化为一体的多功能复合型城市开放空间,南北总长135米,东西总宽为90米,总建筑面积约4万平方米。
【设计方案】 有两个建设方案,一个是地下三层方案,一个是地下四层方案。地下三层方案包括地上一层,用作商业用房、停车库和人防还建,地下一层、二层为商业用房,地下三层为停车库和配套设备用房,可供217台车停放,其中地下二层与地铁2号线站厅层连通。地下四层方案比三层方案多最下一层停车库,可多停车222辆。
9、长沙金满地地下商场
五一地下商场、芙蓉广场地下商场、杜花路地下商场
滨江新城国际商贸中心(溁湾镇站)项目、新下河街(湘江中路站)项目、芙蓉广场站地下综合项目、高铁站西广场项目、杜花路地下空间项目
五一广场商业中心——地位稳固的市级商圈
2、业态齐全,以中高档次为主,经营状态良好
圈内汇集了平和堂、春天百货、王府井百货、新世界百货、百联东方商厦、万达购物广场、百盛购物广场等大型购物场所,黄兴路步行街、金满地商业步行街、坡子街民俗商业街共三条商业步行街,苏宁、国美电器专业卖场,沃乐玛、家乐福、好又多等大型生活超市,友谊宾馆、万代大酒店、国贸大酒店等酒店,麦当劳、肯得基、火宫殿、杨裕兴、黄春和、东北饺子馆、蒙娜丽莎中西餐厅等知名餐饮,建行、商行、工行、人寿保险、中信银行、中国银行等金融机构,金色年华、挪威森林、钻石钱柜、星光灿烂、魅力四射等休娱休闲场所,是一个集购物、休闲、娱乐、餐饮、办公、旅游于一体大型商业中心,商圈内以中高档次业态为主。
省内单店营业额最高的平和堂年均营业额达6亿,王府井百
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