职工个人生活用品、劳保用品领用及管理制度(共11篇)
福建大科柏洋生态产业园有限公司
生效日期: 年 月 日
职工个人生活用品、劳保用品领用及管理试行制度
一、目的:
为推进公司规范化管理,树立和保持公司良好统一的社会形象,全体员工应按规定领用个人生活用品、劳保用品,并保持生活卫生、着装整洁得体。员工的个人生活用品包括:棉被、垫被、枕头、被套、被单、枕头套、草席;劳保用品包括:工作服、鞋、帽、工作证及劳动防护用品等。为便于这些物品的领用、回收及销毁,特制定本管理制度。
二、适用范围:
本公司个人生活用品、劳保用品的领用及管理均按照本制度执行,下面以工作服的领用及管理为例进行详细说明。
三、工作服领用与回收: ●工作服的领用:
员工进园三天后,按季节选择一次性领用两套全新工作服,若因库存空缺,可暂行领用旧工作服,待增补库存后,再以旧换新。所有工作服的领用设有使用周期。员工离职时,未达到公司规定的使用周期时,将需按以下规定交缴工作服成本费(其中棉被、垫被在未损坏的前提下退回产业园,无需交缴成本费)。
1、自工作服领用之日起算,使用未满半年者,辞职时全额缴纳工作
服成本费,被辞退时缴纳50%的工作服成本费。
2、自工作服领用之日起算,使用满半年未满一年者,辞职时缴纳50%的工作服成本费,被辞退时无需缴纳工作服成本费。
3、自工作服领用之日起算,使用满一年及以上者,辞职或辞退时均无需缴纳工作服成本费。
4、员工需缴纳的工作服成本费,将在离职结算工资时,从员工的工资中扣除。●工作服的回收:
1、员工离职时,需将工作服清洗干净,折叠整齐带回人事行政部办理离职手续。
2、对于工作服上公司标志可拆取的,员工应事先将公司标志拆除,并将公司标志及工作服统一带回人事行政部查验,经查验已拆取了公司标志的工作服员工可以自行带走。
3、部分款式工作服无法拆取公司标志,此类服装由人事行政部统一收回处理,员工不得将此类工作服带离公司,无论工服是否需要员工自行缴费。●服装的保管:
1、员工对个人领用之服装应妥善保管并爱惜,使用不足一年破损换新者,由员
工本人自行承担服装成本费用,并于领用当月工资中扣除。
2、员工工作服使用超过一年,有变色破损等现象,可以以旧换新,但新换的工
作服自领用之日起,重新计算使用周期,离职时按使用周期来计算是否需扣费。
3、员工工作服遗失补领者,补领费用按服装成本费的两倍于员工领用当月工资 中扣除。
四、工作服穿着规定:
●种植、养殖、加工、工程施工等员工,工作时间(无论是正常上班还是加班)必须着工作服,并按安全生产的相关规定配戴好劳动防护用具用品。
●办公室员工,工作应着工作服,公务外出或其它时间可着便装。●公司组织大型集体活动时,所有人员必须按统一要求着装。
五、其它事项:
●员工可依据季节温度变化,自动进行工作服换季穿着事项。●公司任何人不得擅自对工作服样式进行更改,或借给非本公司人穿着。
●本公司员工,应遵守公司有关着装的规定,合理得体的着装及佩戴厂证入厂。
●有需要领用人个生活用品、工鞋、配戴工帽或其它劳动防护用品的员工,领用管理均参照工作服的领用管理规定办理。
1 职工个人防护用品的发放和使用与管理存在的问题
1.1 过度发放造成资源浪费和防护意识淡薄
目前企业在进行职工个人防护用品发放时出现的资源浪费相对严重,员工在使用劳动防护用品期间较为粗放,没有认真仔细地对其使用范围和特点进行学习,没有适当地对员工进行细化培训,导致他们对于相关装置、岗位危害因素不够了解,没有在出现危险时选择相应的急救措施。
1.2 缺少细化的分厂级应急知识培训和特殊药品储备
企业的顺利发展离不开管理和领导阶层的支持,但是,个别企业领导阶层怕麻烦,简化培训内容和深度要求,没有制定相应的应急知识培训系统,员工在遇到危险时不能够选择相应的自救或者互救措施,导致其个人安危受到影响[2]。职工个人防护用品发放以及使用中,管理部门没有针对特殊药品进行储备,例如夏季只是准备了藿香正气水、风油精等常规性药品,当员工遇到中暑等现象时,选择的救治措施不够科学,导致员工的生命健康受到威胁。在进行药品配置时,没有对特殊的解毒药品的系统管理机制,无法及时进行更新或者有效调解,达不到系统要求的同事,也存在浪费现象。
1.3 员工思想保守,仅仅使用学习习惯的防护用品降低防护效果
员工思想观念中大都存在福利观念,个别员工思想相对保守,大都只是会使用习惯的防护用品,而企业管理和领导阶层为了减少这种现象的出现,采购、培训、使用也偏向单一化。在化工场所,虽然企业管理和领导阶层知道员工的防护用品使用观念保守,但出于生产成本和时间成本的考虑,也会采取敷衍了事的态度,总数量弥补效果,导致防护用品的使用效果受到一定影响。
2 职工个人防护用品的发放和使用管理措施分析
2.1 劳动防护用品计划的合理上报
劳动防护用品的购买与管理要能够结合企业职工实际状况来进行,首先,企业管理和领导阶层要能够意识到劳动防护用品管理和购买的必要性以及重要性,并且要能够定期组织采购部门到员工基层了解防护用品的实际需求,并制定相应的采购计划[3];其次,管理部门要能够结合实际工种制定相应的采购方案,并加以上报,让个人防护用品采购工作顺利进行;最后,采购部门和管理部门要能够定期进行信息沟通和交流,针对出现破损、过期或者其他质量问题的防护用品或者药物,同供应商进行沟通,并协商出相应的处理办法。
2.2 做好特殊用品管理工作
特殊用品在职工个人防护用品中占据一定的位置,特殊用品的采购、管理和发放是否能够顺利进行将会对企业各项工作产生直接影响。针对企业的特殊工种,物资管理部门要能够制定个性化的管理方案,检查特殊用品在实际使用过程中是否出现损坏等问题,并做好更新和管理维护工作。个别特殊用品价格较为昂贵,为了杜绝工作人员出现以权谋私的现象,管理部门可以实施轮岗制度,减少这种现象的发生,提升特殊用品管理工作水平和质量。
2.3 对不同有效期的劳动防护用品进行针对性管理
不同有效期的劳动防护用品在管理期间要能够针对性进行管理,严格把握质量大关。针对不同有效期的劳动防护用品要能够针对性管理。首先,采购部门签订的采购合同需要针对有效期产品制定相应的退货条款,否则由于配送中心有效期产品没有退还酿成的损失有采购员承担费用;其次各个月都需要实施盘存措施,工作人员进行定柜、定品种盘存。盘存期间则需要单品种药品账物符合,还要对药品有效期查看,例如针对有效期在3到5年的药品,使用量较大的可以半年进行一次盘点,大稳定的药品或者使用剂量较小的则可以将盘点周期扩展到2到年[4]。针对抢救性物品则需要每月进行一次盘点,填写规格、名称、批号、数量,安排物资管理部门进行汇总、核查。
3 结语
目前企业关于员工个人防护用品和发放以及使用存在很多问题,管理和领导阶层没有意识到职工个人防护用品管理工作的必要性和重要性;管理部门对于现实的考虑减少发放,这将会对员工的个人安全和健康造成不利影响。在社会不断进步和发展的影响下,职工安全和健康需要得到重视,这也是企业长久发展的保证。
摘要:随着现代经济社会的不断发展,很多企业开始意识到职工个人防护用品发放、使用和管理工作的重要性。但是,因为企业管理和领导阶层存在严重的福利观念,这就导致员工个人防护用品发放和使用管理存在很多问题。下面就职工个人防护用品和发放和使用管理过程中存在的问题进行分析,并提出相应的解决措施,从而促进企业实现可持续发展。
关键词:个人防护用品,发放,管理
参考文献
[1]武安众.影响劳动防护用品使用效果因素调查[J].医学动物防制,2007,03:208-209.
[2]余彬.个人防护用品概述[J].现代预防医学,2009,01:34-37.
[3]李蓉,赵艳梅,李倩,张婷婷.PM_(2.5)个人防护用品现状与发展趋势[J].中国个体防护装备,2014,06:23-26.
为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度,提高工作效率,确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展,特制定本规定:
第一条 申请
1、申请原则:为节约采购成本,公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时,要从实际工作出发有计划的申购,避免盲目提报物资采购申请。
2、申请时间:各部门要按月提交采购计划,在每月25日(遇节假日提前)向办公室申报次月所需的办公用品,若在规定时间内未提交采购申请的,则视为下月无物品申请需求。
3、申请程序:a.对常用的低值易耗品的申请,各部门可直接填写‘月采购申请单’交到办公室,办公室负责核查汇总,上报总经理批准后方可采购;b.对于金额大于100元的物品及大宗办公设备的采购申请,各部门应详细填写‘采购申请单’包括物品名称、规格型号、用途、数量、所需资金、需求时间(须预留一定的采购时间)等,经总经理审核批准后,交由办公室采购;c.对于急需采购的物资,所需部门填写‘紧急采购申请表’,并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细,所需资金等,经总经理审核批准后交由办公室紧急采购。第二条 采购
办公室采购人员应严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购,每月的6日(遇节假日延后)由申请部门到办公室统一领取各部门所申请的物品。
对不能及时完成采购任务的,应及早说明异常原因,提出相应意见方案并及时与申请部门沟通,拟定补救办法和处理对策。
第三条 领用发放
1、发放原则:物品的领用、发放,须按‚先进先出,计划供应,节约用料‛的原则进行,发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货,遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货。办公室发放人员按月、分部门整理、核对发放清单,及时与财务部门沟通、核对。
2、发放程序:各部门领用物品时,领用人需按实际领取的物品种类和数量填写‘领用单’(一式三份),并由领用人和发放人核对签字。领用单由领用人保存一份,其余两份由发放和财务分别保管。
3、以旧换新制度:非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品(如鼠标、订书器、计算器等)需提供原有破损物品。
4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者罚款500元,同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,由责任人按价赔偿。
办公用品管理制度
为加强SVS生产部办公用品管理,控制费用开支,规范本部门办公用品的采购与使用成本,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据本部门实际情况,特制定本规定。
一、原则
为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由厂务部统一负责。
二、办公物品的申购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向开关事业部人事专员提交交办公用品申报领用表并由主管签字,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向厂务部经理提出需求。
三、验货
所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题,方可签字领用,如有不合格办公用品,拒绝领取。
四、办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
五、管理和发放:
1、办公用品由(设备工装组)统一保管,并指定保管人,按公司核定的标准向使用人发放。a)办公用品领用必须填写《办公用品领用记录表》后领用和发放,严禁先借后领的行为。
b)各组因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经主管及领导审核后,由主管特批增加该项
费用。
c)办公用品使用实行月统计,截止时间为每月25日。统计申报下个月所需要的办公用品数量。各
组要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。
d)《办公用品领用记录表》由保管人存档
办公用品管理制度2
e)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归
还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。
六、办公用品的交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时,应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单,接收人在监交人的监督下,仔细点验,遇有毁损的要求移交人书面标明,视该物品金额的大小情况,是否追究移交人(保管人)的责任,另行处理。
2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》,存档备查。若接收人为管理员本人时,管理员需仔细点验,并且做好登记入库工作
七、报废处理
对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、数量及报废处理的其他有关事项。
八、保管
1、管理员须建立和登记办公用品台账,定期核查所领物品登记表,做好办公用品的购置、发放和库存管理。
2、管理员须定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符。
3、管理员每月的《部门办公用品台账》,《办公用品领用登记表》向部门领导汇报一次
3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。
4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,九、附則
附表1:《部门办公用品台账》
附表2:《办公用品申请购置单》
附表3《办公用品领用登记单》
2.部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3.个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。
5.每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购,
6.发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7.领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。
9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。
10.本着节约与自愿的.原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。
第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。
第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。
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为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费,特制定本管理制度。
第一条
****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。
第二条
办公用品采购
一、各部门所需办公用品,需经综合管理部统一购买,其它部门不得擅自购买;
二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式;
1、定期采购
(1)、每月15日一次,25日一次,由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划;
(2)、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况,进行询价、比价后拟定办公用品采购计划;
(3)、综合管理部将采购计划呈报总经理审批;
(4)、总经理审批签字的办公用品采购计划,一式四份,申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份;
(5)、采购员按照程序办理借款手续;
(6)、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购;
(7)、采购员报销采购费用时,持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字,报总经理审批签字后,方可报销;
2、临时应急采购
(1)、各部门因工作需要临时性采购,需填写应急性采购办公用品申请单;
(2)、采购费用200元以下者(含200元),综合管理部审批后,由采购员进行购买;
(3)、采购费用200元以上者,需经总经理签字或电话认可,方可进行购买;
第三条
办公用品的管理
一、办公用品的管理,由审核、入库、日常管理三部分组成;
二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核,不合规定的物品,不予入库;
三、采购计划的物品,由综合管理部库管员填写入库单,采购员签字,财务部签字、综合管理部经理签字认可;
四、综合管理部库管员对采购回的物品,按规格、种类分别保存,并进行详细的登记;
五、定期(周、半月、月)盘点、造册。做到领用手续齐全,无积压、无浪费;
六、每月30日之前,在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细;
一、每月30日之前,根据办公用品库存情况,拟定所需补充办公用品库存计划;
二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用,进行考核。
第四条
办公用品的领用
一、每月各部门指定专人,根据上月办公用品采购计划,到综合管理部领取办公用品;
二、日常所需办公用品,由领取部门经理签字认可,综合管理部库管员方可给予发放;
三、非指定人员不可随意领取办公用品,特殊情况需经部门经理认可;
四、综合管理部根据办公用品领用规定,对办公用品进行发放,并随时抽检领用品的使用情况,对浪费、多报、多领着,按公司相关规定进行处罚。
第五条
本办法由综合管理部负责解释。
第六条
二、办公用品的领用工作由总务管理,仓库管理员具体负责,每月盘点仓库物品进出清单,发现物品短缺、使用过度等现象及时报园长室。
三、除特殊或紧急需要外,一般每周一、二下午1:30—3:30为固定领用物品时间。教师办公用品的领用,需报教研组长,由教研组长统一申领。后勤办公用品的领用,需报总务主任,由总务主任统一申领。
四、仓库管理员需严格遵守物品领用程序,做好相关物品登记工作。
遵循“搞好服务、保障供应、开源节流,物尽其用”的原则,为加强分公司办公用品日常管理,保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制订本规定。
一、本规定中的办公用品包括:
1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。
2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等;公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。
3、公司统一置办的宣传品,如宣传礼品、宣传画册等。
二、办公用品的管理及发放:
公司办公用品由人事行政部统一保管,并指定保管人,按以下要求进行管理。
1、新员工办公用品:
公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。
新员工办公用品标配:笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。
2、员工日常办公用品:
各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品,并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个,如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。办公用品领用流程:
由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下,分公司分管领导签字
3、部门办公用品:
部门根据工作需要,如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求,需向人事行政部提出申请,报公司总经理室,由公司视情况统一安排。
部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护,公司员工应当自觉爱护公司财产,节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费,对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障、需更换耗材等情况时,请及时向人事行政部报修。
对于可缴交的办公用品,如钉书机、计算器、门禁卡等用品,员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。
4、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。具体的操作方式参照《公司销售费用管理办法》的相关规定执行。
三、办公用品的保管及报废处理
所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。保管人必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。
办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。
对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
人事行政部 201*-01-01 附:
公司各部门:
为加强公司办公用品、低值易耗、电脑及相关设备的管理,规范办公类用品的申购、领用环节,特制定本办法。其指导思想是促进各部门负责人加强对本部门办公用品的有效管控,保障公司办公费用的合理支出,减少浪费。
一、低值易耗品的申购与领用
定义:办公用纸、笔、夹、耗材类低值易耗品
1、低值易耗品的申购、采购周期为每月一次(紧急采购除外)。
2、北京总部各部门及北京物流的申购以OA形式报批。
单笔采购总额不超过500元,OA流程为:申请人-部门经理-所属单位总监终审;
单笔采购总额不超过2000元,OA流程为:申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁终审;
单笔采购总额超过2000元,OA流程为:申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁-行政主管领导(总裁助理温兰英)-总裁终审。
北京分公司各部门OA批复转给采购部物资中心汇总并根据库存情况酌情申请;
所有申请核准的OA批复请于每月25日前转发至总部行政前台。执行人:总部前台。
3、低值易耗品OA申请主要内容包括:使用单位、名称、型号、数量、金额(由总部行政出具常用品的价目表)。
4、费用归属:北京分公司各部门依据当月领用金额记入当月费用;北京总部及北京物流依据申购金额记入本单位当月费用。
5、办公用品发放管理:总部部分归口总部行政;北京分公司部分归口物资中心管理。
总部各部门领用:在办公用品领用表中须有部门经理的签字确认。北京基地各部门领用:须填写料品领用单(出库单)报部门经理签字后到物资中心领用;基地办公用品的领用时间相对固定在每周一上午8:30---11:00。
6、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和物资中心统一采购的,财务部将不予核准批复。
二、办公用品的申购
定义:耐用品、办公家具、设备类。
1、归为固定资产管理范畴的办公家具等设备按照固定资产管理流程处理,非固定资产类但使用年限在两年以上的耐用品参照固定资产管理流程处理。
2、申购以OA形式报批:
申购金额在2000元以下,OA流程为:部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导(XXX)-采购主管领导终审(XXX)。
申购金额在2000元以上,OA流程为:部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导(XXX)-采购主管领导(XXX)-总裁终审。
执行人:采购部(需要总部行政办理的,由采购部转发总部行政经理执行)。
3、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和采购部统一采购的,财务部将不予核准批复。
三、IT及相关设备的申购与领用
定义:电脑及配件、活动硬盘类、打印机、复印机、投影仪、相机等IT相关设备。
1、关于电脑配置,除连接控制设备、公司ERP操作、财务做帐、人事管理类由公司统一采购和配置外,原则上鼓励职工参照“公司管理人员使用自备电脑办公补贴办法”执行。
2、IT及设备功能品牌型号参照使用部门业务需求,由数据中心最终确定。
3、IT及相关设备列入固定资产管理范畴。
4、申购以OA形式报批:
申购金额在2000元以下,OA流程为:部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导终审(XXX)。
申购金额在2000元以上,OA流程为:部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导(XXX)-总裁终审。执行人:总部行政网管。
5、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门统一采购的IT用品,财务部将不予核准批复。
四、本办法由综合管理部解释,自20XX年XX月XX日开始执行。
XXX公司
XXX部
第一章 主题内容与适用范围
为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。第一条 原则
为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由综合部统一负责。
第二条 办公物品的申购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向综合部通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向综合部提出。第三条 采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。
订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经综合部门确认后,直接向有关商店订购。
综合部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条 验货
所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。第五条 各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,综合部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第三章 办公用品的分类、领用及报废处理
第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放:
1、办公用品由人事综合部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定:
①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经综部同意。③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事综合部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事综合部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下使用。
⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。
⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。第八条 报废处理
对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单
所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。第十条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。第十二条 印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交综合主管。
第十三条 持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。综合部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容
对公司各部门进行调查,调查内容包括: 1.核对用品领用单据与用品清单。2.核对用品申请书与实际使用情况。3.核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 综合部职责
1.核对收支传票与用品实物清单。2.核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定
1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。
2、范围:公司全体在职员工。
3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。
4、内容:
4.1 各部门于每月1日从综合部领用复印纸一包。
4.2 复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。
4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须咨询清楚方可。
4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。4.5 若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。
4.6 节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(综合部可以领取再生纸)
在日常工作中,有必要考虑清楚,计算器、订书机、涂改液、便利贴、名片盒到底是不是公司所有员工的必需品,他们用的都是什么品牌的?在哪里买到的?是怎样统一采购吗?
其实办公文化用品完全没有必要购买诸如派克等“奢华” 的品牌,而且如果统一采购和管理将为公司减少一大批费用。
1.办公用品购置
(1)办公用品由行政事务部统一添购,各部门可提出需购买办公用品的品牌、型号等建议,并对使用情况进行反馈,由行政事务部、财务部共同审核决定购买各指定产品。
(2)如需购置特殊办公用品,或者大量领用信封、包装袋、光盘等办公用品,提前1-2天通知相关部门。
(3)网上批量采购,这种方式可以大量节约成本,在国外已被广为接受。据悉,进入中国的全球500强的企业有93%以上的企业已认可这种方式。
(4)与其他企业联合采购。对于很多办公用品供应商来说,公司采购的数量越多其索要的价格会越低,所以与其他业务上的合作伙伴一起采购可以降低采购成本。
2.办公用品的领用
(1)各部门可随时领用部门所需的办公用品,但每个部门都应有自己的办公用品清单。
(2)领用人需在本部门的办公用品领用单上填写领用日期、产品、数量,并签字确认。
3.超预算预警措施
(1)每月底由相关部门出具办公用品结算清单,各部门负责人核对无误后,应签字确认。
(2)对于连续2月超过预算成本的部门,应由相关人员通知该部门负责人,并向其说明主要超预算的领用物品。
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