机关办公用品采购制度

2025-03-31 版权声明 我要投稿

机关办公用品采购制度(精选10篇)

机关办公用品采购制度 篇1

1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品,包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。不需进入县政府采购办公室采购的物品,各部门事前填写申购表,经分管领导和主要领导批准后交党政办安排统一采购。

2.对属于政府采购范围的物品,由乡各部门填写申购单,经乡主要领导批准后交党政办公室,财政所按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续,由党政办公室统一领回发放。

3.不需在政府采购中心完成的采购,由党政办公室负责采购、管理、发放。急用现买零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。

4.采购人员须尽职尽责,本着厉行节约的原则,认真做好市场调查,充分掌握所需购物品的性能、价格等情况,力求货比三家,购得质优价廉商品。

5.不属政府采购范围的物品的采购程序:需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政所核销。第二条:办公用品的管理

1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。2.大件物品领取后应列入固定资产管理序列,部门应明确使用管理责任人。

3.除党政办指定的专人采购外,其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。

4.办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用。5.要爱护办公设备和相关物品,不得随意丢弃废置,严格执行注销制度。要认真遵守操作规程,最大限度延长物品使用年限。

6.文件材料的印制要有科学性和计划性,印制前要认真做好校对、检查等工作,避免不必要的浪费。

办公用品采购、管理、领用制度 篇2

为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费,特制定本管理制度。

第一条

****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。

第二条

办公用品采购

一、各部门所需办公用品,需经综合管理部统一购买,其它部门不得擅自购买;

二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式;

1、定期采购

(1)、每月15日一次,25日一次,由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划;

(2)、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况,进行询价、比价后拟定办公用品采购计划;

(3)、综合管理部将采购计划呈报总经理审批;

(4)、总经理审批签字的办公用品采购计划,一式四份,申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份;

(5)、采购员按照程序办理借款手续;

(6)、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购;

(7)、采购员报销采购费用时,持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字,报总经理审批签字后,方可报销;

2、临时应急采购

(1)、各部门因工作需要临时性采购,需填写应急性采购办公用品申请单;

(2)、采购费用200元以下者(含200元),综合管理部审批后,由采购员进行购买;

(3)、采购费用200元以上者,需经总经理签字或电话认可,方可进行购买;

第三条

办公用品的管理

一、办公用品的管理,由审核、入库、日常管理三部分组成;

二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核,不合规定的物品,不予入库;

三、采购计划的物品,由综合管理部库管员填写入库单,采购员签字,财务部签字、综合管理部经理签字认可;

四、综合管理部库管员对采购回的物品,按规格、种类分别保存,并进行详细的登记;

五、定期(周、半月、月)盘点、造册。做到领用手续齐全,无积压、无浪费;

六、每月30日之前,在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细;

一、每月30日之前,根据办公用品库存情况,拟定所需补充办公用品库存计划;

二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用,进行考核。

第四条

办公用品的领用

一、每月各部门指定专人,根据上月办公用品采购计划,到综合管理部领取办公用品;

二、日常所需办公用品,由领取部门经理签字认可,综合管理部库管员方可给予发放;

三、非指定人员不可随意领取办公用品,特殊情况需经部门经理认可;

四、综合管理部根据办公用品领用规定,对办公用品进行发放,并随时抽检领用品的使用情况,对浪费、多报、多领着,按公司相关规定进行处罚。

第五条

本办法由综合管理部负责解释。

第六条

办公用品采购管理制度(拟) 篇3

1.1 厉行节约,杜绝浪费,物尽其用;

1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;管理组织 2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用;管理内容

3.1 办公用品的申请

3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理,在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1),填写《办公用品---月领用申请单》(附件2),经过部门领导同意后,转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定,报行政总监批准。

3.1.2 行政部资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定,报总部行政部备案,并不断优化提高)及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,填写《办公用品需求汇总单》(附件3),报行政总监同意后,转采购专员组织采购进货。

3.2 办公用品购置 3.2.1 采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,填写《入库单》(附件4)。

3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。

3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。

3.3 办公用品的入库

3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写《办公用品库存台帐》(附件6)。

3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符。

3.4 办公用品的领用保管

3.4.1 资产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2 属于需临时支领的办公用品,行政部按定额标准核定后领取,办理出库手续,填写出库单。

3.4.3 对于大件器具类办公用品,行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。

3.4.4 如因工作调动或离职,须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回行政部,需要本部门继续留用的,确定使用人报行政,便于行政跟踪办公用品的使用情况。3.5 机器耗材(配件)管理 3.5.1 耗材、配件申请领用同办公用品,可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。

3.5.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的,确认不能维修的,可到行政部办理领用手续,并将已坏配件归还行政部。3.5.3 对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知行政部;同时行政部作为管理部门,应对相应耗材的使用情况有详细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4 资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。

3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1 资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点,保证库房物品帐务相符。

3.6.2 资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况,将费用分解到各部门,进行费用核定,填写《办公用品、耗材报表》(附件7),明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3.7 库房管理:库房物品必须摆放整齐,非库房人员,未经许可不得进入库房。

3.8 报销:行政部采购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9 相关说明 3.9.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门,行政部有权认为该部门当月无办公用品申请,不予采购相应用品。

办公用品采购与发放管理制度 篇4

一、全公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。

二、办公用品的采购

1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单(后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用)。

2、由办公室根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。

4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。

5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

三、办公用品的发放与管理

1、办公用品的发放,由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》,直接发放各使用科室;

2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品,必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室(消耗品除外)

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

仓管员岗位职责

1.严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。.存货入库后应及时入账,准确登记。.领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货。.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。.定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。.仓管人员如不履行自己的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的,应追究其法律责任。.仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。

办公用品采购员岗位职责

1、在后勤管理处领导下,综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。

2、根据各科室需要,制订各类物品的、季度、月份的和临时的采购计划,报请领导审批后即时采购。

3、计划采购,计划用款,注意采购质量,注意勤俭节约。

4、做好物资采购用款申请、报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,做到物、钱、凭证三对口,一次借款,一次清账。

5、对办公急需的物品必须全力以赴,积极采购。

后勤主管岗位职责

1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出,每月向公司汇报费用的使用情况。

2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查,宿舍管理、卫生管理,并作好记录。

3、负责公司员工的考勤管理工作。

4、负责食堂用餐与采购工作,要有采购计划,荤素搭配,保证质量。

5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作,定期检查易燃易爆品,保证安全。

6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。

7、负责公司福利及办公用品的采购,发放等工作。

8、每年1-5月份办理公司资质年检。

9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。

10、定期组织部门人员培训。

11、树立彤康公司的专业形象,保证彤康公司的名誉不受到侵害。

内勤岗位职责

一、接听电话:

负责接听总机电话,转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电话语速轻快、普通话。

1、接到指明人员的电话,“请稍等”按分机转,如该员工不在则留下对方的联系方式、姓名和公司,记录后可等该员工回来告之,也可留纸条于该员工的桌面上,压住,以免丢失,并及时与其确认来电后续跟进问题。

2、接到不指明人员的电话,询问对方贵姓,哪个单位的,是否和我公司哪位业务员有过联系,没有则请对方留下具体的联系方式,稍后致电。

3、接到询问公司业务,自己可以回答的情况下帮助其回答,自己不能解答的情况下,可让其稍等,找公司专业接口者帮对方解答,也可请对方留下电话及资料后请专门人员回电解答。

4、接到一些推销或明确与自己公司无关的电话,短时间内结束对话。基本方法是请对方留下公司名称,电话号码及联系人。在自己处归档留底。

5、接到打错的电话要保持良好的心态,告之对方打错了,并礼貌挂机。

二、办公用品

1、发放办公用品,(垃圾袋、纸杯、笔、传真纸、复印纸及其他办公用品)。

2、公司员工借用时做到心中有数,一日之内必须归还,内勤负责监督。

三、报纸信件:

1、每日早晨将报纸拿回公司后,将信件拿出,分发给信件指定人。报纸送至总经理办公室。

2、总经理办公室的报纸一周整理一次,及时清理。办公区域的报纸堆积到一定程度要放入仓库,每半年找收废纸的人卖出,所得款项作为活动经费。

四、卫生清洁

1、负责每日办公室卫生,做好桌面整理工作,室内所有物品、桌椅排放整齐,无积尘。人不在时关闭电灯、饮水机、锁好办公室门;总经理室每天早晨擦办公桌椅等。

2、负责每周公司所有植物的浇水工作,并在平日里及时补充植物的水分。

3、监督公司全体员工办公区域的清洁卫生。如有不干净者,提醒。

五、邮件的接收

1、收到公司员工私人或业务联系邮件,第一时间转告本人,并按其要求,或打印,或保留。收到垃圾邮件,立即删除。

2、收到不明邮件,先保留,然后问经理该如何处理。

六、人员来访

1、陌生人进门,询问他找哪位,如找公司相关人员,请其在会客区稍等,倒上清水一杯,后告之相关人员。要求招待的热情周到。

2、如遇前来推销产品者,将其婉言谢绝在外,或尽快结束对话,让其留下联系方式及资料后离开。

3、如遇收破烂者,可拒绝其入门或将公司堆积破烂卖出。

七、组织并主持公司内部会议,负责落实会议议决事项,在下次会议之前书面形式报总经理。

八、文件、档案管理

1、建立员工人事档案;

2、管理公司内部各类文件、档案,确保能够及时找到。

九、登记工作

每天记录员工考勤,是否有迟到、拜访或请假发生。如拜访,标明拜访两字;如迟到或请假,则标注记号。

十、临时任务

1、总经理或其他部门安排的临时任务要及时完成。

2、完成任务时保持良好心态,认真仔细,交付任务前在检查一遍,以免错误的发生。

3、任何临时任务都以本职工作为先,在完成了本职工作的前提下,再去帮别人完成其他任务。如遇急事可以例外。

公司机关办公制度 篇5

为了加强办公区域的规范管理,营造文明、整洁的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,保障各项工作的正常开展,特制订以下办公制度,请公司机关工作人员严格遵守:

第一条员工应严格遵守考勤打卡制度,早上9:00准时打卡上班,上班期间不得做与工作无关事情,对于违反此规定的人员给予100元/次处罚。

第二条办公室工作人员因公离开公司必须按规定登记人员去向,回公司后及时销假,违反此规定的人员由营运人事部按照休息计算当天考勤。

第三条员工上班时必须按规定着工作服,佩戴工号牌,保持工作服整洁,对于违反此规定的人员给予50元/次处罚。

第四条 工作时间请勿大声喧哗,嬉戏打闹,对于影响正常办公秩序的给予100元/次处罚。第五条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁,部门所属的存储柜、文件柜 内部由各部门指定专人负责整理和清洁,办公室不定期进行抽检,对于抽检不合格的按照卫生不达标给予所属人员50元/次处罚。

第六条 办公室环境要求:环境整洁,摆放有序,随手清洁,及时归位,办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物,发现违反者给予50元/次处罚。

第七条自觉维护办公区域环境卫生,文明使用洗手间,不得在办公区域吸烟,对于违反此规定的人员给予100元/次处罚。

第八条 离开办公室须随手关闭不使用的电器、电灯的开关电源,晚上下班关好门窗并锁好门后方可离开,抽检不合格的,给予部门负责人每次100元处罚。

第九条各部门办公室专人负责花草维护,办公室不定期抽检,发生花草蔫死的给予部门负责人200 元/盆的处罚。

第十条 爱护办公用品用具,正确使用办公设备,因使用不当或人为造成损坏的照价赔偿。第十一条区域卫生检查要求:

1.各部门自行安排办公室每日负责值日的责任人,卫生区域的地面清洁、桌椅设备清洁工作必须在早上9:30前完成,并在值日表上签字,卫生不达标、未签字或俞时未完成给予部门当值人员50元/次处罚。

政府机关日常办公制度 篇6

为了进一步加强办公管理,营造一个良好的办公环境,保持团结紧张严肃活泼的氛围,确保文明办公和办公室工作效率,特制定本制度:

一、遵守上班纪律,不迟到、不早退,禁止上班时上网玩游戏、聊天。

二、在办公室桌面摆放岗位责任牌,外出办事需报告,同时标注去向牌。

三、保持办公

文明。工作人员进入办公室必须着装整洁;在办公室自觉讲普通话,言语文明礼貌,禁止喧哗、打闹,说粗话、脏话;在办公室挂电话要言简意赅。

四、对外来办事人员,要态度和气,热情接待。

五、保持办公环境整洁、卫生。除领导办公室专门配备卫生工作人员外,其余各办公室要轮流做好卫生,每日一打扫,每周大扫除。不准随地吐痰、乱丢烟蒂、纸屑、瓜皮果壳和其它废弃物,室内垃圾必须装袋后,送卫生间由专人负责清理。

六、不向窗外乱倒茶水或丢弃杂物,严禁将烟蒂、残茶和废纸等倒入水池、便池。摩托车车辆应停放在规定处,不准在门前乱停。

七、保持桌面整洁,不在桌面堆放文件、资料、报刊杂志;资料橱文件资料放置整齐。不在办公室吃饭、喝酒、聚会。

机关办公用品采购制度 篇7

一、采购申请:各部门需采购办公及生活等后勤物资,由各部门主管填写采购申请报告,经常务副总批准后方可安排组织采购。

二、申请及审批要求:申请报告必需填明采购物资的名称、规格、数量、用途和价格范围。

三、组织采购:由办公室主任根据常务副总审批内容及意见,组织安排采购活动。

1、2、根据不同物资安排采购人员。根据不同要求,组织安排所购物资的品牌、质量、数量、价格范围。

3、根据不同物资指定不同商场、厂家,向指定以外商家采购必须向办公室请示同意。

4、如食堂长期配送物资:由办公室主任根据价廉物美原则选择确定配送客户,且要对市场价格进行不定期的调查摸底,每月不得少于三次,对每天配送物资的价格进行审核把关。对不合理价格和客户及时预以调整。

四、验收入庫:由物资保管员或办公室管理员、物资使用部门核对采购物资的品牌、数量、价格及金额,并在入庫单或报销票据上签名。

五、采购报销:由采购人员或使用部门负责人凭上述有效票据,经办公室主任复核签名,经常务副总审批后报销。

政府机关党委办公室工作制度 篇8

总则

为充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用,认真履行机关党委的工作职责,规范工作程序,确保各项工作的顺利开展,特制定机关党委下列工作制度。

机关党委主要工作制度

第一条 会议制度

(一)定期召开党员大会或党员代表大会,也可根据情况随时召开。主要内容是:传达中央和上级党组织的文件和指示精神,总结和部署工作;听取和审查党委会的工作报告;选举机关党的委员会。

(二)党委会一般每季召开一次,如有重要情况可随时召开。主要议题是:学习党的路线方针政策;学习中央和上级党组织有关文件和指示精神,结合实际提出贯彻落实的意见;讨论工作总结,制定工作计划和工作制度;研究所属支部的成立、撤销及书记、副书记任免的意见;审批所属支部换届选举;新党员审批和预备党员转正;讨论决定对党员的奖励和处分;讨论决定其他重要问题。

(三)党委会按照党的民主集中制原则讨论决定问题,经过充分酝酿、协商和讨论,坚持少数服从我数,由集体作出决定。不允许个人或少数人决定重大问题。

第二条 思想政治工作制度

(一)紧密围绕党的中心和机关行政业务工作开展思想政治工作,坚持对党员和群众进行政治理论、党的路线方针政策、形势任务、爱国主义、集体主义和社会主义教育,宣传选进典型,引导党员、群众树立正确的世界观、人生观、价值观,调动广大党员、群众的积极性和创造性,培养造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(二)思想政治工作必须坚持实事求是和教育疏导的原则,从实际出发做耐心细致的工作,坚持思想教育与严格管理相结合,解决思想问题与解决实际问题相结合,关心人、理解人、尊重人,增强思想政治工作的针对性、鲜明性和实效性。

(三)坚持每年分析一、二次党员和群众的思想情况,有针对性地研究、制定加强和改进思想政治工作的措施。经常总结交流思想政治工作的经验。

(四)思想政治工作要贯彻分级负责制,一级抓一级。机关党委指导所属党组织做好党员和群众的思想政治工作,充分发挥工、青、妇等群团组织在思想政治工作中的作用。

第三条 党内监督制度

(一)依据《党章》和有关制定,实施对党组织、党员特别是党员领导干部的监督。主要监督他们是否认真贯彻执行党的路线方针政策;是否严格地遵守民主集中制的各项规章制度;是否密切联系群众,全心全意为人民服务,正确行使职权,勤政廉洁。

(二)严格对党员领导干部民主生活会的管理。督促委党组按时召开民主生活会,会前收集党员和群众对党员领导干部的意见,如实转告本人或在会上报告,会后督促做好整改工作。

(三)定期召开党员大会或党员干部会议,听取部门负责人通报一个时期的主要工作情况。

(四)党委书记或主持党委日常工作的副书记,应参加或列席党组民主生活会和有关研究贯彻党的路线方针政策、安排部署有关全局性的行政业务工作、讨论机关建设等问题的重要会议。

(五)坚持和健全组织生活制度,以”双目标”管理为主要内容,抓好“三会一课”和民主评议党员工作,充分发挥党内民主,广泛开展谈心活动,认真开展批评与自我批评,分清是非,团结同志,克服缺点,改进工作。

(六)参与机关干部考核、考察和民主评议工作,根据掌握的情况,对干部的任免、调整和奖惩,向委党组提出意见和建议。

(七)加强党风党纪教育,严肃查处党员违纪案件。

第四条 请示报告制度

机关党委每年至少向市直工委和委党组报告一次工作。县(处)级以上党员领导干部民主生活会的情况,要在会后一月内向市直工委等有关部门专题报告。机关党委换届选举、主要负责人和办事机构变动,党员中发生的严重违法违纪案件以及其他重大问题,应及时向市直工委请示报告。市直工委布置的专项工作,应按要求完成并作出报告。

党委中心组学习制度

一、制定学习计划。年初制定本学习计划,确定学习指导思想和目的;安排学习内容,提出学习方法和要求。每位中心组成员也都要制定自己的学习计划。

二、确定学习时间。原则上每周学习一次(周五上午8:30)。全年集中学习不得少于15次;每人每周自学不得少于5个小时。

三、学习地点固定在党委中心组学习室。

四、严格学习考勤。中心组成员必须坚持参加集中学习,保证自我学习,因事病不能参加集中学习者,要向党委书记请假。

五、中心组学习要有翔实的记录。要对学习时间、内容、出勤情况等认真进行记录。

六、中心组成员要认真做好集中学习和自学笔记,全年笔记字数不得少于25000字;中心组成员每年要结合实际撰写一篇政治理论学习论文。(或调查报告、学习心得)

机关办公用品采购制度 篇9

苏机房改[2006]1号

关于省级机关职工2005住房公积金和 住房补贴缴存、发放基数调整操作程序的通知

省委各部委,省和委、办、厅、局,省各直属单位:

经省级机关房改领导小组同意,现将省级机关职工2005住房公积金缴存基数和住房补贴缴存、发放基数调整工作具体操作办法通知如下,请认真执行。

一、调整标准

1、住房公积金缴存比例暂不变。缴存基数按2004职工个人月平均工资核定,月平均工资低于政府公布的最低标准的按最低标准计算,超过8000元的按8000元计算。

2、1998年12月1日以后参加工作的新职工,住房补贴基数同调整后的住房公积金基数,缴存比例仍执行18%。各单位对新职工住房补贴缴存情况要进行一次全面检查,如有遗漏,一并调整并补缴。

3、1998年11月30日以前参加工作的老职工的租金补贴比例暂不变,基数同调整后的住房公积金基数。离退休职工也相应调整租金补贴的计发基数,其纳入计发基数的项目和新增幅度按相应政策规定办理。

二、调整操作步骤

1、各单位自接到通知访日起到省级机关住房资金管理中心

1《2005省领取职工缴存基数数据磁盘(数据磁盘中包含○

级机关住房公积金计缴基数调整审批表》〈以下简称《审批表》〉,2《2005省级机关住房公积金计缴基数调整清册》○〈以下简

3《2005省级机关逐月住房补贴计缴基称《调整清册》〉,○

4《2005省级机关逐月住房补贴计缴基数数调整审批表》,○

调整清册》)。

2、各单位按要求填好公积金《审批表》和《调整清册》后,根据本单位性质分别报审报批(部委办厅局分别报省委组织部、省人事厅审批,所属企事业单位报其主管部门审核后送省级机关房改办审批;无主管部门企业直接报省级机关房改办审批)报批。

3、各单位将审批过的《审批表》和盖有单位公章的《调整清册》及与《调整清册》内容一致的数据磁盘于2006年6月16日前报省级机关住房资金管理中心。

4、省级机关住房资金管理中心根据单位的《审批表》、《调

整清册》及其提供的数据,经核定无误后,更新该单位职工住房公积金缴存基数并打印《省级机关住房公积金缴存基数调整通知书》(以下简称《调整基数通知书》,一式二联)发还各单位。

5、各单位凭省级机关住房资金管理中心开具的《调整基数通知书》,到各自的缴存银行网点按确认基数标准办理缴交、补缴业务。

6、1998年12月1日(含)以后参加工作的职工逐月住房补贴计缴基数调整用表为: ①《2005省级机关逐月住房补贴计缴基数调整审批表》,②《2005省级机关逐月住房补贴计缴基数调整清册》。各单位按表中要求报批。

7、各单位在以上工作未完成之前,其单位除住房公积金部分支取业务正常办理外,其他各项相关业务待其缴存基数调整结束后办理。

三、调整工作中的注意事项

1、单位只能个性职工的缴交金额吵能作人员的增加或减少,职工原来的状态不能作任何改变;如需改变待调整基数工作完成后再到银行网点办理变更手续。

2、单位必须核对职工身份证号码。对于身份证号码有误码的应进行更正,对于缺少职工身份证号的必须补全。

3、单位按新基数办理首次汇缴时,欠缴单位(经省级机关住房资金管理中心批准缓交的除外)应先按原基数补缴后,再

按调整后缴交基数汇缴;走宝公积金汇缴书时,上月汇缴人数、汇缴金额应走宝《调整基数通知书》上确认的新的汇缴总人数、江缴总金额。

4、住房公积金、住房补贴调整政策自2005年7月1日起执行,本次调整时间截止于2006年6月16日。

江苏省省级机关住房江苏省省级机关

制度改革领导小组办公室住房资金管理中心

二OO六年四月十日

主题词:调整公积金住房补贴通知

抄报:省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省建设厅、省级

机关事务管理局

抄送:建设银行江苏省分行直属支行农业银行江苏省分行三元支行工商银行江苏省分行汉府支行中国银行江苏省分行营业部 江苏省省级机关事务管理局办公室2006年4月10日印

(共印2000份)

关于省级机关、金额拨款事业单位2005年

住房公积金、住房补贴计发基数口径

为进一步做好2005年住房公积金、新职工住房补贴缴存基数调整工作,经商省财政厅和省人事厅有关处室,2005年省级机关工作人员和离退休人员住房公积金(限于在职人员)和住房补贴的计发基数以上(2004)职工月平均工资为准。2004,省级机关在职人员在原有的发放项目和标准上主要作以下调整,调整后标准如下:

1、交通补助费80元/月

2、夏季清凉饮料费80元/月

3、奋斗目标奖4000元/年

4、一次性目标完成奖4000元/年

5、岗位考勤奖320元/月

办公用品采购 篇10

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购,采购人员应熟悉市场行情,做到腿勤、嘴勤、货比三家,采购物美价廉的办公用品,避免重复购置,注意节约,并开据国家统一的报销票据,确保运输搬运的安全,办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册,办好出入库手续做到安全管理,分类保管,摆放有序,做到无损坏变质,使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

三、办公用品的发放,要建立发放明细表,逐件登记,做到发放及时,服务到位,制度严格,责任明确,物尽其用,杜绝浪费,有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品,必须到总务科填制统一申领表,注明用途、数量,由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格,核算好总额后,张榜公示,年终汇总,作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理,各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后,由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益,减少浪费,提高效能,确保采购物资的质量,从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为,做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益,特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行,批量物资采购按招标方式进行,采购工作应坚持的原则为:依法按制度办事的原则;秉公办事、廉洁自律的原则;公开、公正、透明的原则;采购与使用分离的原则;注重货物质量的原则;最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置,实行“事前申报,领导审批,政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”,办公室负责核实提出意见,报分管领导同意,由主管财务领导审批,再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置,由科室出具书面报告,党组讨论,主管财务领导审批后,再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报,后勤采买,科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点,凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品,一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”,由分管领导签具意见,主管财务领导同意,由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购,酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置,财务一律不予报销,对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用:无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”,经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修(包括房屋、设备):先由科室拿出意见和维修经费预算,1000元以下的报主管领导审批,1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批,方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后,再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记,建立台帐,由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理,更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库,零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度,不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品,必须由财务室验收、登记入库,财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管,如需修理或更换,应及时告知办公室。如有丢失和损坏,应分清责任,视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还,归还不了的按原价赔偿。

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