出差及费用报销补充制度

2024-08-11 版权声明 我要投稿

出差及费用报销补充制度(精选10篇)

出差及费用报销补充制度 篇1

一、凡是要求工程出差,必须有工程出差申请单

1、申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话(购票必须提前一天到人事部申请)

2、申请单必须注明出差所费用由哪方来承担或是费用承担明细

3、申请单必须注明出差所需要的天数,与工作的主要内容

4、以上全总填写好之后给总经理是否按排人出差

5、工程部接到申请单,按排技术人员出差

6、出差人填写出差申请单,给总经理签字后到人事部报备

7、做好出差前准备,必须按照原计划路线出发

8、如有出差需延长出差时间,必须有当时出差申请人再次申请延长时间

(但必须注明原因、延长的天数、延长的费用如何计算)

二、出差费用的报销,由对方支付公司由差出人员在当地报销(公司不负责追款)由公司报销费用标准如下

(一)费用标准: 职 务

交通工具 住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用 一般员工

火车硬卧 60-100元/天

30元/天

30元/天 部门主管

火车硬卧 80-120元/天

40元/天

40元/天 总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天 总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

出差及费用报销补充制度 篇2

一、部门正职以上人员出差,可乘坐飞机。

二、部门副职以下(含副职)人员出差,单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者,可乘坐飞机。

三、部门副职以下(含副职)人员出差,因特殊情况,需乘飞机者,应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。

出差及费用报销补充制度 篇3

第一章 总 则

第一条 为了规范教职工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理,使公出审批、报销管理工作规范化、制度化,本着节约开支、杜绝浪费的原则,依据元财指行(2014)137号《关于转发赤峰市党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》,结合我校工作实际,特制定本制度。

第二章 出差报销规定

第二条 教职工要严格履行出差审批制度,教职工因公外出,必须提前到分管领导处办理出差审批手续,领取“出差审批单”,并按规定程序进行审批备案。

第三条 教职工出差原则上需本人先行垫付差旅费,能使用公务卡消费的一律用公务卡结算。

第四条 出差人员需提前安排好工作,原则上3天以内的由本人自行调课或调班并在主管主任处备案由分管副校长审批;超过3天,应由分管领导安排代班或代课,由校长审批,出差人员回校后应补齐课程。

第五条

出差人员回校后必须向分管领导提交出差期间的相关笔记和资料,并在三天内到财务室报销差旅费。

第六条

二人以上(含二人)出差的要统一报销,不能分开报销。第七条

报销程序:报销人持差旅费报销单和出差期间有效票据(后附公出学习、会议通知),经分管领导签字后,由财务室审核,再由校长审批,最后由财务室报销。

第三章

城市间交通费报销规定

第八条

按规定乘坐火车硬席(硬卧、硬座),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船(不包括旅游船)三等舱、飞机经济舱(含民航发展基金、燃油附加费、其他交通工具(不包括出租车)凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

第九条

到出差目的地有多种交通工具可以选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选择经济便捷的交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第四章

住宿费

第十条

工作人员到市里出差不报销住宿费(会议除外),只报往返车票,补助每人每天40元;到赤峰市内其他旗县区出差按内蒙限额320元标准80%以内据实据报销;赤峰市外按照财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市住宿费限额标准执行,超出限额部分自理。

第十一条

出差人员应在职务级别对应标准间的住宿费标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

第五章

伙食补助费

第十二条

到区里、市里出差,不补助伙食费;市外出差伙食补助费按出差自然天数计算,按规定标准包干使用;市内、区内不补助伙食费。

第十三条

工作人员到市外出差,按财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市伙食补助标准每人每天100元。参加会议统一用餐的不再补助伙食费。

第六章

市内交通费

第十四条

市内交通费按出差自然天数计算,赤峰市内不报销市内交通费;到赤峰市内其他旗县区出差每人每天40元包干使用,凭据报销;赤峰市以外每人每天80元,凭据报销。携带公务用车等交通工具的,不再领取市内交通费补助。

第七章

出差管理

第十五条

上述定额补助费均以实际出差自然天数计算。

第十六条

因工出差应直线乘车到达,顺道探亲者,车船费用不予报销,绕道的车船费扣除直线单程车船费,多开支部分个人自理,不发绕道和在家期间住宿包干费。

第十七条

出差乘坐飞机要从严控制,乘坐车船在24小时可以到达目的地的,原则上不得乘坐飞机,出差路途较远及出差任务紧急的,经批准方可乘坐飞机(经济舱)。

第十八条

上级主管部门、业务部门下达的培训计划,其指标的分配、人员的选定,由学校指定安排。学校指定安排的进修学习、外出培训,学校报销培训费和每期来回路费一次;食宿统一安排的,按照实际情况报销;不安排食宿的,按上级规定据实报销,超出部分自理。

第十九条

外出进修人员进修结束后,必须向学校上交书面的学习小结和相关证明材料。

第二十条

外出进修学习一个月以上半年以内的,两年内不得调离学校;半年以上至一年以内的,三年内不得调离学校;一年以上的,五年内不得调离学校。若有特殊情况调离的必须将学习期间的路费、住宿费、补助费和学费退还学校,方能办理调离手续。

第八章

附则

第二十一条

此规定自发布之日起执行。

元宝山区马蹄营子中心校

公司费用报销制度及流程 篇4

一、目的

为了加强公司的财务管理工作,控制费用,提高效率,统一各部门的报销程序及规定,保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行,根据国家有关法律、法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于*******限公司全体员工。

三、权责

各部门执行本规定,具体费用报销申请核定工作及报账结算工作; 相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准; 财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用,只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据,严禁白条、收据报销)。

四、报销的具体要求

(一)、发票的基本要求

1.发票必须合法、真实、有效,自2017年7月1日起,取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码(***),不符合规定的发票,财务部可不予报销。

2.发票内容须与实际交易内容完全一致,须开具货物或商品明细,不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品“等。

3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开。

4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。

5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销,一切损失由当事人自行承担。6.对下列不符合规定的发票(票据),不得作为合法会计凭证,财务部有权拒绝办理相关报销手续。

1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章; 2)发票收据内容涂改;

3)发票金额、内容填写有误的,出具票据不完整; 4)一式几联的原始票据,报销联未复写;

(二)、报销单的填写要求

1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。

2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于那个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销招待费(购烟具等)须事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待事项证明单,经办人应填写招待费事项证明清单,并归属那个项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。

3.报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。

4.财务在审核时按相关制度有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过报销金融时,应退回经办人重填或按申报金额报销。

(三)、其他报销附件要求

1.除发票外,其他附件必须合法、合规,有关责任人的签字审批。

(四)、报销的时效要求

1.当月费用必须在次月10日前报销,节假日顺延; 2.每月1-10日各部门收集本部门报销单据统一交到财务部; 3.财务部审核单据并在付款日前制作相关付款凭证;

4.财务部出纳在规定日期通过现金或网银转账到报销人的银行账户; 5.费用报销应严格按报销时间规定办理,不得延迟,否则财务部不予办理。

(五)、报销审批付款流程要求

1、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类黏贴原始凭证,填写报销单,交部门负责人审核。经办人对其发生费用的真实、合法、合理、完整性负责,严整虚报、假公济私。

2、部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符合部门计划、预算承担责任;部门责任人可以根据事项、金额的重要性,让部门业务主管先行审核签字,并落实责任。对审核不通过的予以退回。

3、财务部负责人:财务部门负责人对报销凭证的相关内容,根据财务制度要求、标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款,是否从报销中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字,对审核不通过的予以退回。

4、单位经理、公司总经理:对授权范围内所有费用予以审批、并对费用的真实性、合理性承担责任;对审批、审核不同过予以退回。经理、总经理的费用,由财务部审核后,交由董事长审批。

5、董事长公司相关规定或授权,对费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。董事长的费用有财务部审核。

6、出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款部分,出纳应开具收据;收回多余的现金,收据中的一联应作为凭证附件。

7、审批流程简表

报销人员贴票填单(报销单)→本人及部门管理人员签字→交财务审核票据的合法及核对数据→交公司主管签名→退回财务部→出纳处领款

五、注意事项

1.财务部票据审核人员在经行票据审核的过程中,如对相关票据有疑问,可询问报销人员,报销人员要对有疑问的地方做出相应合理的解释,如解释的原因不被接受,则相应的费用将不予报销。

2.费用报销人员应对所报销的单据和金额负完全的责任,严禁虚报、多报、假报。经查核属虚假凭证,此笔费用不予报销。3.财务人员有权对一切报销单据和所发生的经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核、若违法本制度一律不予报销。4.本制度解释权归公司财务部。

出差报销管理制度 篇5

一、交通工具

1、属于用户支付的情况,按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)

2、属于公司支付的情况,按照公司规定,通常采用火车卧铺作为交通工具,超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请,审批后方可订票。

说明:交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用,如果因为回家或外出旅游等非公司原因,所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。

二、住宿

1、属于用户支付的情况,按合同规定的指定住宿标准执行。(本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜)

2、属于公司支付的情况,由销售人员联络具体宾馆和住宿标准,并申报给公司总经理,批准后方可预订兵馆。

三、补助

100元/人.天

天数计算按过夜的天数计算。

补助之外,不再报销个人用餐费用。

四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用,审核后实报实销。

五、招待费

实施期间需要宴请客户的,须跟本项目的销售人员说明情况,费用按公司招待费规定,报销时注明参加的人员。

相关规定:

用餐标准为不超过50元-100元/人,每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请,审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员,以节约成本。

公司员工出差管理报销制度 篇6

第一章 总则

一、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。

二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

三、员工出差依下列程序办理:

出差前应填写出差计划申请单,经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外

出,否则一律不予报销,并视情况按旷工处理。

四、出差的审核决定权限如下:

1、当日出差:出差当日可能往返,一般由部门主管核准。

2、远途出差:由部门主管核准,报总经理审批,部门主管以上人员一律由总经理核准。

五、交通工具的选择标准:

1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车(高

铁、动车)在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销,超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换乘其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐,否则一律只按火车硬卧的票价报销。

2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总经理特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准:150公里内150元,150-300公里内500元,300—600公里内700元,600公里以上至1000元封顶,所有费用须提供票据,根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销,比如驾车150公里过路费燃油费100元,则按100元报销,如200元,则按150元上限报销,依次类推。如有特殊情况须在报销单内列明具体事宜,并经总经理签字后方可报销。

第三章 出差报销

六、报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》,财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核,出差人员须对不合理费用作出说明,否则不予报销。

第四章 差旅管理

七、出差申请与报告

1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算,经主管部门经理同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。

5、出差后须按《出差计划申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录

等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划 安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话 向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

9、出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务 完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该 报告也是出差费用报销的依据之一。

10、出差报告的审核及审批:流程同出差申请。

11、出差结束后,应于5日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。未 按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销。

12、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部 需严格按前述内容执行,但与总部财务部门核销时,根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销,并以财务部门的为准。

13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益,远途出

差人员在填具《差旅费报销单》时,必须与相对应的《出差计划申请表》上所载明的预算金额相接近,如高于预算金额10%或超过300元者,则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

八、员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理,定期(按月)开 展检查,对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准 :

1、员工出差未办理申请手续的,处罚20-100元/次,期间产生的费用不得 报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理,总结上报的,处罚20-200元/ 次,获得的资料未按时办理归档手续的,处罚50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由该员工承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的,处罚20-200元/次,对超 期报销的出差费用按90%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的,按照作假部分的多少翻倍处罚,同时作 假部分的费用不得入账,已入账的应进行剥离,严重者所有费用不予报销。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据,存在违规的,处罚责任人50-200 元/次,如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

九、出差相关规定

1、本市出差:

(1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;

(2)如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租

车需取得部门主管同意后方可;

2、市外出差:

非业务人员原则上应当天往返,若确需住宿留驻,应取得部门主管同意后方

可报销相关费用;业务人员则根据其《出差计划申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行,特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情 节轻重,予以惩处。

4、出差不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时 和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第五章

附则

十、出差纪律

1、遵纪守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全,不从事危险活动;

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7、未经部门主管批准,不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴请和招待;

9、严禁挪用公司货款。

出差报销管理制度.修改doc 篇7

1.0目的

因公司对外往来及业务发展需要,为进一步完善公司财务管理,规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,遵从真实、节约的原则,根据公司的实际情况,特制本管理制度。

2.0适应范围

适用于公司人员省内因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请,以及公差借款与费用报销等手续办理。

3.0职责

3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴; 3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;

3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准; 3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准; 3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

4.0程序

4.1出差申请与借款:

4.1.1员工因公出差,应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目,如:出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等,交由直接上级和部门经理审核后,由部门文员递交总经办核准。

4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定,因公务需要、意外灾害或患病滞阻,需延后回公司时,以电话告诉部门经理,待回来后补办出差或请假手续。

4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》的

4.3费用报销流程:

出差工作汇报—填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据—部门经理核实—财务部核对—总经办核准—财务部报销

4.4出差报销标准:

4.4.1省内出差旅费分交通费、话费及杂费等,其标准参照出差费用

4.4.2.公司派遣出省受训的员工,除工作原因的交通费用实报实销外,其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的,其费用不得再行报销。

4.5报销标准说明:

4.5.1因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费,若多人同时公差或可顺道时,应共同乘坐,而由一人代表报销,其他作为证明人签字。

以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具。

4.6出差报销要求:

一业务人员出差报销时,必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

二乘坐火车、长途汽车及公交车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。三.因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。四.邮费应取具邮局的证明为凭。

五.礼品费、招待费等须单独粘贴,并填写礼品费、招待费申请报告单(一式两联),列明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处,一联经部门经理签字、(副)总经理审核后交财务部。

六。业务人员因业务外出期间,不得开支与业务无关的费用,不得借出差之际游出玩水,不得绕道坐车,特殊情况必须经部门经理或(副)总经理同意。

七.公司员工参加特定会议或外培,凭会议或外培通知报经(副)总经理报销:如会议或外培统一安排食宿,则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销,不再享受补助,如大会或外培期间不统一安排食宿,则执行公司级别标准。

八.员工出差期间,无论平时、周末或假日,均不加班费。休息日与假日出差可调休。九.员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或(副)总经理汇报出差工作情况,并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。

十.财务部有权要求出差人员按财务规范粘贴票据,对于粘贴不规范的,有权不予报销。十一所有票据不得涂改,一旦发现视为废票,并取消与之关联的补助。

十二.差人员必须在出差回公司的三个工作日内需填写《费用报销单》。经部门经理审核,财务部复核,总经理批准后报销。特别情况须经总经理同意后,方可报销。

十三。出差人员应据实报销,如发现有虚报不实者,除将虚报款项追回外,并视情节之轻重,予以严惩。

5.0相关单据

5.1《出差申请单》

5.2《出差用品检查清单》

5.3《借支单》

5.4《费用报销单》

本制度自2011-06-01执行生效。

出差及费用报销补充制度 篇8

为进一步完善公司财务管理,加强市场工作管理,严格借款及报销程序,结合公司实际,特制定本制度。

1.借款程序

(1)业务人员出差预借差旅费。须先到财务部领取“借据”,借款金额经市场总监确认后方可填制“借据”,“借据”填制完整并由市场总监签字后即可到财务部借支;前次借款尚末偿清者,不得再次借款。

(2)因业务需要借支的其它费用,先领取并填制“借据”,且注明“事由、还款时间及其它说明”等明细情况。先由市场总监审核签字,再报总经理审批后,方可到财务部办理借支手续。

(3)促销活动、广告费借支的,必须有策划书。借支时应先填写“借据”,报市场总监、总经理、董事长依次审批后,方可到财务部办理借支手续。以货补形式支付的同样走上述审批程序。

2.报销程序

(1)出差车票报销。出差人员返回公司后,当天应按规定到财务部报账。按照公司规定的报销范围填写“费用报销单”,并粘贴原始发票,在所附凭单上,须由经办人签名、营销内勤核对车票的行程与考勤一致后签字确认和财务会计审核票据金额填制正确后签名,然后由市场总监签字批准后即可到财务部办理报销手续。

(2)其它业务活动费用报销,须填写“费用报销单”,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头、数字清晰,先由经办人签名,财务会计审核签字,市场总监签字、总经理签批后,予以报销。

(3)报销期限应在借款核算月度内完成,超期未报的,不得再次借款。

3.报销标准

差旅车票、补助等按公司薪酬制度标准执行。

车票报销以机打发票为准。出差人员应妥善保管自己的票据,如有丢失,一律不予报销。

公司管理层领导带车出差的,其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据实报销。

4.不按本规定要求执行的,财务部有权不予报销。

5.发现报销中有弄虚作假行为的,不予报销,同时报总经理处理。

河南布瑞斯特商贸有限公司

费用报销单制度 篇9

目的:

为了规范报销的程序,完善费用的支出流程,以提高财务管理水平、以便控制公司成本费用。适用范围:

各个校区的全体员工。定义:

指日常费用发生后,经上级领导审批,到出纳付款之前的这一段程序。

本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为行车费、差旅费、通讯费、办公费、招待费、快递费、租金、水电费等。

一、发票的基本要求

1、发票必须合法、真实、有效,且发票背面背面必须有经办人签名;

2、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章;

3、发票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。

二、报销单的填写要求

1、报销事项的内容填写完整,用途说明须清晰准确,大小写金额要一致;

2、报销费用需要在各个校区之间分摊的,报销人应该按校区分别归集后,填写相应报销凭证,确不能分别归集的应适当分配比例来填写报销单;

3、报销单不得涂改,不得使用铅笔、红色墨水笔填写。

三、报销单后附件、票据粘贴要求

1、报销单与附件、发票等左边对齐,报销单在上,附件票据在后,对各类原始票据进行分类,将原始票据正面朝上均匀有序的在左上角处用胶水粘贴在一起;

2、报销附件、票据不得突出于报销单,票据过大时应按报销单大小把附件折叠好;

3、报销附件、票据金额、类型相同的,应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;

4、报销附件、票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

5、经办人员因特殊原因不能取得合法票据时,需打申请(说明报销事项的具体内容、金额)经领导签字审批后方可报销;

6、出租车票据原则上不能报销,如特殊情况需作出说明经领导同意后方可报销。

四、报销的时效要求

1、当月的费用应当在当月予以报销;

2、超过三个月以上的费用将不予报销,视自动放弃。

五、业务审批

报销单需经办人签字,领导审核签字后方可交由财务部

六、付款审批

经办人将签完字报销单据交财务部,财务部依照公司对各项成本费用支出的规定进行审核,且由财务部进行账务处理。

七、财务付款

出纳根据财务部相关人员审批完且进行过帐务处理的报销单进行报销,并通知报销人员领取报销款项。

本制度将从2016年1月1日起实行!

广州市XXXX有限公司

财务费用报销制度 篇10

一、签字制度

1、所有需报销的原始单据都要填写报销单,采购材料必须有入库单,没有入库单的原始单据都要有第二个证明人签字,会计审核签字,总经理签字后方可报销。

二、车、油费制度

1、到市里办事(或由市里回江城)实报公交车费,如有特殊情况打车要提前请示部门主管方可报销,否则不予报销。

2、油费报销,马晓萍油费报销额度为300元/月,特殊情况特殊对待。

三、付款制度

1、各部门需付款时,由经办人填写付款申请单,部门主管审核签字,总经理签字后,出纳方可付款,如总经理不在要打电话申请。

2、各部门付款需提前填写付款申请单,交予财务部,财务凭此单提前备款。

四、借款制度

1、员工借款要填写借款单,借款单各项目填写清楚,总经理签字,出纳方可付款。

2、如遇领导不在情况,电话请示领导后补签字,出纳方可付款。

3、借款后三日内持相应发票到财务部核销借支记录,核销手续比照现金报销制度流程。

五、请假制度

1、员工请假要填写请假单,领导签字方可准假。

2、如遇突发事件来不及填写请假单,事后要补请假单。

3、如领导不在,要打电话请示。

六、招待费报销制度

1、因工作需要发生招待费用的应提前向领导请示。

2、报销时需附有发票及招待明细单,写明招待事由、人数。

七、差旅费报销制度

1、员工因公出差需要借款的,应填写借款单,必须在出差回公司的一周内报销差旅费。

2、异地出差多人应统一报销差旅费。

3、出差车费(包括主要交通费、市内公交费)据实报销,如特殊情况需要打车,差旅费报销时要写明事由。

4、省内出差补助120元/人/天(包括住宿、饭费),省外出差补助150元/人/天(包括住宿、饭费)。

5、如出差无住宿的车费(包括主要交通费、市内公交费)据实报销,早晨饭补10元/人,中午(晚上)饭补20元/人。

八、话费报销制度

1、销售人员话费元/月

2、采购人员话费80元/月

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