早操检查表(精选11篇)
一.通知及集合时间、地点
通知一般在查操前一天傍晚由早操协管部负责人发出,请各位到时候注意查收并回复,若自己有生病等特殊情况需及时找助理代班或向早操协管部负责人请假,以便作出相应的调整。集合时间是在早上6:30之前。地点是所查专业所在地。请各位到时候带着自己的英语书、笔、工作证准时到场。二.填表细则
1.检查人:助理姓名(4个)上下各两个,中间用逗号隔开.2.检查日期:检查日期的格式必须严格按照“年—月—日”的写法,如“2013—01—01”,特别注意的是前面的‘0’不可省略。3.班级:班级名称必须写全称,不能写缩写,或者平时的简称,对于不知道的班级全称要弄清楚,还有的专业有分几个班的要写清楚,如“汉语言文学(1)班”;其次,查操结束后将数据给该班班委看一下,然后让班委签名,并且班委要在所签的名字下写上他自己的手机号码。
4.出勤率:①应到人数:应到人数是班级的总人数,包括这个班级所有成员,其他的请假什么都要算在内。
②实到人数:第二遍音乐响起之前班级到的总人数,包括迟到的;
③迟到:迟到的人数是第一遍音乐响起之后到第二遍 音乐响起之前之间赶到的人数; ④早退:第二遍音乐响起后到结束之前班级走掉的人数;
5.做操质量:包括班级人员的精神面貌、队形、动作,根据班级的实际情况评出优秀、良好、合格三个等级;
6.备注:①学工处查操:就是我们助理查操的,在问班长(或体委)班级的情况的时候问,问一下什么名字,自己脑子里要有这个人的印象,所以大家之间要尽快熟悉,记录形式如“学工处查操2人”;
②院会查操:班级参加院学生会查操的人数,问班长的时候要具体问清楚人的名字,记录形式如“院会查操2人(***;***)”;
③请假:请假必须有辅导员签名的假条或辅导员的当场证明请假,其他一律视为未到,记录形式如“请假2人”。
④请各位按照顺序记录上述三种情况,如果没有出现的话备注栏就空着不写。
查操过程中请各位注意自己的礼貌、形象问题,带证上岗。注意和辅导员、班干交流时的态度,有什么不懂的要及时去问,不要想当然。由于查操的时候可能需要比平时做操起的更早,希望大家调整好自己的作息时间,准时到达集合点。
早操协管部
1 《安全检查表》适用于煤矿检查的各个环节
《安全检查表》, 作为行之有效的检查工具 , 在煤矿检查的各个环节和所有岗位上都是比较适用的。其中有几个方面的特点:
1.1 它可广泛适用于煤矿采掘作业现场的安全检查和标准化作业
煤矿采掘工作是煤矿生产过程中环境最差、条件最艰苦、劳动强度大的作业现场。但这里的施工质量却来不得半点差错和失误。安全出口的畅通与否、工作面的支护状况、顶板的管理、现场环境的维护、减尘措施的落实等, 都需要用严格的标准去检查和验收。在繁重的体力劳动和空间狭小条件下, 要保证工程质量需要多方的努力, 检查内容的统一和处罚尺度的界定, 必须有一个标准来衡量, 这个最有说服力的标准就是《安全检查表》。
1.2 它可广泛地适用于工作现场的自查自纠
以通风队跟班队长现场隐患自查自纠菜单为例, 通过自已对现场工作质量的检查, 可发现工程中存在的各种不安全因素与施工缺陷, 对照可视化菜单中的检查项目与标准, 问题会很快暴露出来, 采取措施去补充和完善, 是最有效的办法。通风跟班队长对通风系统的可靠性、通风设施的完善、局部通风的要求、以及对各地点瓦斯测量、爆破现场的检查, 将问题解决在萌芽初期。
1.3 《安全检查表 》的作用是易于检查 , 方便检查
事实上, 《安全检查表》就是指对生产过程及安全管理中可能存在的缺陷、隐患以及危险因素的查证。众所周知:事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。通过定期、不定期、综合性、经常性或特殊情况下的专项检查, 达到安全生产、职业保护和人的安全、健康的目的。
1.4 《安全检查表 》是定性评价的模式
为了更好地评价其工程的优劣, 有时把主要环节和关键步骤进行量化, 充分体现:抓系统、系统抓的工作要求。利用这样的方式对检查结果的半定量考核。如果把握了系统以及子系统的科学权重, 则《安全检查表》法将会再深入一步, 由定性向半定量过渡。这里, 权重是非常复杂的, 还要作深入研究。
2 编制《安全检查表》的要求
《安全检查表》是安全检查最有效的工具。是为检查某些系统的安全状况而事先制定的问题清单。 编制《安全检查表》要根据检查的需要, 又便于操作的原则。努力提高检查质量。防止漏掉主要的不安全因素。《安全检查表》的制订、使用、修改、完善的过程, 实际是对安全工作的不断总结和提高的过程。
1) 《安全检查表》力求完整 , 检查内容要重点突出 , 简繁适当 , 有启发性;表中所列各项目、内容, 应针对不同被检查对象有所侧重, 分清各自职责, 尽量避免重复。需要强调的是:《安全检查表》的项目、内容能随工艺的改造、设备的变动、环境的变化和生产异常情况的出现而不断修改、变更和完善。凡能引发事故的一切不安全因素都应列出, 以确保各种不安全因素能及时被发现或消除。
2) 编制的《安全检查表》要有适用范围 , 并经各级领导审批 ;检查人员检查后应签字, 对查出的问题要及时反馈到各相关部门并落实整改措施, 做到责任明确。编制的《安全检查表》应用要有针对性, 注重实用效果, 必须包括系统的主要部位, 不能忽略主要的、潜在的不安全因素, 应从检查部位中引伸和发掘与之有关的其它潜在危险因素。每项安全要点, 要定义明确, 便于操作。其格式内容应包括分类、项目、检查要点、检查情况处理、检查日期及检查者。通常情况下检查项目内容及检查要用提问方式列出:检查情况用是、否或V、X表示。
3) 《安全检查表》是在事先根据检查工作的需要编制的。它的编制依据了国家标准及行业标准、规程及相关规定, 汇集有经验、有技术、有技能, 在专业上有独到之处的专业技术人员共同商定的。《安全检查表》的产生代表的不是个人意志, 应是全体编制人员共同智慧的结晶。同时, 编制中充分考虑了整个系统的特点及程度, 针对性地制定防范措施, 这是《安全检查表》的核心。《安全检查表》编制中, 还需要参考国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的相关经验。合适、完整的《安全检查表》必须让受检者易于接受所检内容, 必须是经过反复修改, 略高于现状, 但又不能脱离现状。有了《安全检查表》, 不论检查者, 还是受检者, 即使存在某方面的争议, 也会在可视化标准下逐一化解, 达到安全检查的目的。
3 使用《安全检查表》的优点
使用《安全检查表》可以使检查项目系统完整, 可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素, 因而能保证安全检查的质量。同时, 可以根据已有的规章制度、标准、规程等, 检查执行情况, 得出准确的评价。《安全检查表》采用的提问方式 , 有问有答 , 给人的印象深刻 , 能使人知道如何做才是正确的, 因而起到安全教育的作用。编制《安全检查表》的过程本身就是一个系统安全分析的过程, 可使检查人员对系统的认识更深刻, 更便于发现危险因素。
1) 透明化、可视化 , 所要检查项目距要求相差多少 , 能不能达到验收标准, 是否为优良工程、合格工程;对比《安全检查表》一目了然。这种可视化的特点, 其实就是给受检者一把尺子, 或者说是一面镜子, 对自己的现场量一量、照一照, 有没有问题, 隐患有多大。这种有据可依、有规可循的检查方法, 避免了评判标准上误区, 使得检查工作更具科学、合理。其结果更使人信服, 达到了查证有理、数据有力、减少扯皮、结论可信。
2) 应用《安全检查表》 进行例行检查 , 一般能起到事半功倍的效果。它是按照重要顺序排列, 有问有答通俗易懂。能使人清楚地知道哪些原因事件最重要, 哪些次要, 促进职工采取正确的方法进行操作, 起到安全教育的作用。同时, 《安全检查表》可以与安全生产责任制相结合, 按不同的检查对象使用不同的《安全检查表》, 易于分清责任, 还可以提出改进措施, 并进行检验。在日常的安全检查中, 《安全检查表》的使用频率高, 使用次数多, 其优越性表现突出。
4 应用《安全检查表》应注意的问题
1) 《安全检查表》要根据需要编制。各类的检查表都有适用对象 , 不宜通用。专业检查表与日常定期检查表要有区别。专业检查表应详细, 突出专业设备安全参数的定量界限, 而日常检查表尤其是岗位检查表则简明扼要, 突出关键和重点部位。
2) 应用《安全检查表》进行检查时 , 应落实安全检查人员 , 各层次、不同种类的检查表要有不同人员去执行。不论何种检查, 完成后一定要签字, 并提出处理意见备查。
3) 安全检查是一个延续性强、周而复始的工作。为保证检查的有效定期实施, 应将检查表列入相关安全检查管理制度, 或制定《安全检查表》的实施办法。如把《安全检查表》同巡回检查制度结合起来, 列入安全办公制度, 定期检查巡视制度或班组接班制度, 效果就比较理想。
4) 应用《安全检查表》 检查 , 必须注意信息的反 ( 下转第333页 ) (上接第256页 ) 馈与整改。对查出的问题 , 凡是检查者当时能督促整改和解决的应立即解决。当时不能整改和解决的应进行反馈登记、汇总分析, 由有关部门列入计划安排解决。因为《安全检查表》编制的内容、项目、检查点, 多是采用问答式, 所以须有问必答, 有点必检。按规定的符号填写清楚, 为系统分析及安全评价提供可靠的准确的依据。
5 结束语
应用《安全检查表》对煤矿各岗位进行检查, 是安全检查工作上档升级的一个里程碑。初步使用已得到了可喜的效果。由于通俗易懂、简明扼要的检查内容和方式, 受到大家的普遍赞同。如果要用《安全检查表》解决所有问题也是不现实的。只要在《安全检查表》的编制、使用、修订、整改等各方面作不懈努力, 就一定会使检查工作迈上新的台阶, 应用更加方泛, 也会取得更可喜的成绩。
参考文献
[1]安全检查工[M].中国煤炭工业出版社.
关键词:安全评价安全检查表事故树
0 引言
对煤矿企业进行安全评价,可以得出导致事故发生的各种可能途径以及各个因素对事故发生概率的影响程度,从而做出科学的防范措施,使事故发生的可能性降为最小;可以用最少的投资达到最佳效果;可以促进各项安全标准的制定和可靠性数据的积累;可以迅速提高安全技术人员的业务水平,并有助于政府安全监督管理部门对煤矿企业实行宏观控制,实现煤矿企业的安全生产。
1 安全检查表
检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的危险因素,事先对检查对象加以剖析、分解,查明问题所在并根据理论知识、实践经验、有关标准、规定和事故情报分析等进行周密细致的思考,确定检查的项目和重点,并按系统编制成表,以备在设计或检查时按规定的项目进行检查和诊断,这种表就叫安全检查表[1]。
安全检查表是煤炭系统常用的一种方法,它直观、现实,能发现隐患,督促人们采取有效措施,防止事故的发生;特别是将所邀请专家的意见,运用逻辑推理的方法进行综合、归纳,得出的结论,一般比较正确、全面。
安全检查表传统的数据处理方法就是专家逐项打分,求平均值,然后确定矿井安全等级。这种数据处理方法的缺点是打分过程比较繁琐,打分依据不够简明,分数受专家个人影响较大。本文在对安全检查表改进的基础上进行数据处理[2],为解决上述问题提供了一种思路,从而使评价结果更加接近现实。为此引入事故树分析(Fault Tree Analysis,简称FTA)的方法[3],将安全检查中的评价指标量化为危险度值。
2 危险度分析
本文以水灾事故为例,介绍这种数据处理方法[4],矿井水灾安全检查表如表1所示:
2.1 划分等级 根据矿井水灾事故的可能诱发因素建立事故树。如图1所示:
其结构函数公式为:
T=X1(X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8)
如果评估因子X1~X8的概率分别为x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8,则顶上事件发生概率G的计算式为:
G=x1(x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)
2.2 数据处理 由于顶上事件发生概率的大小表示了事故发生可能性大小的程度,其实质就是体现了事故危险性的严重程度,因而,可以把顶上事件发生概率G用危险严重程W水来表示,则矿井水灾危险度W水的计算式为:
W水=G=x1(x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)
例如新疆阜康某礦在用表1的安全检查表进行现场检查的得分为:x1=1,x2=2,x3=2,x4=2,x5=2,x6=1,x7=1,x8=1。则其水灾危险度W水的值为:
W水=1×(2+2+2+2+1+1+1)=11
2.3 确定矿井危险等级 煤矿企业普遍存在的威胁矿井安全生产的重大危险、有害因素主要为:瓦斯、火灾、水灾、煤尘、顶板五大类。结合该矿井的实际情况,利用前文所述的方法分别对瓦斯、火灾、煤尘、顶板的危险度进行计算,结果如下:W瓦=14、W火=9、W尘=9、W顶=9。
矿井危险程度级别计算:
W矿=∑{W瓦,W火,W水,W尘,W顶}=∑{14,9,11,9,9}=52
根据表2的矿井危险度等级划分表,该矿井危险度等级属Ⅰ级极危险。构成矿井危险度等级为极危险的主要因素为瓦斯,存在瓦斯聚集现象是该矿的重大危险有害因素。其次为水灾,由于矿井存在大量的采空区,采空区积水情况不明,构成矿井重大隐患。煤层顶板属于易冒落顶板,没有采取强制放顶,存在大面积冒顶的可能。
3 结论
安全检查表分析法是现阶段煤矿安全评价过程中最为常用的一种方法,它有直观、方便、全面的优点。但也存在诸如以定性评价为主,准确量化较为繁琐等不足之处。
本文运用事故树(FTA)分析的方法对危险因素进行划分,定量的计算出该因素的危险度值,进而得出整个矿井的危险度级别。为安全检查表的数据处理提供了一种新的思路,从而提高了煤矿安全评价结果的准确性和科学性。
参考文献:
[1]李志宪等编著.实用安全检查表汇编,煤矿、非煤矿山分册[M].北京:煤炭工业出版社.2006.
[2]韩其俊.安全检查表法在安全评价中的应用及改进[J].石油化工安全技术.2003.4:13-16.
[3]何学秋等编著.安全工程学[M].徐州:中国矿业大学出版社.2000.
内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
1.人员培训
2.有关HACCP认证硬件实施计划
3.箱码标识
二、查制度落实情况(12分)
1.特别规定落实情况
2.盐产品追溯管理规定
3.质量存在问题
4.污染源控制实地检查
5.皮带工对母盐检查
6.分厂内部对班长、质检员抽查规定
三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准(10分)
详见月度质量到位标准考核记录
四、查班长、质检员质量到位标准落实情况(15分)
1.现场观察
2.现场提问
3.抽查记录
五、现场任抽2箱(320g),查小包装产品实物质量(包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证)(8分)
六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标准(10分)
详见月度质量到位标准考核记录
七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实情况(15分)
1.现场观察
2.现场提问
3.抽查记录
八、查品种盐制度落实情况(20分)
1.特别规定落实情况
2.盐产品追溯管理规定
3.每班2名质检员分工
4.污染源控制实地检查
5.品种盐质量保证程序
6.现场任抽2箱,查品种盐实物质量(包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证)
本次专题内审总得分:
专题内审检查表(制盐分厂)
内审人:戴小明、董正红、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准(10分)
详见月度质量到位标准考核记录
二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行情况(15分)
1. 询问
2. 现场观察
三、查制度落实情况(45分)
1.特别规定落实情况
2.盐产品追溯管理规定
3.硝质量控制
4.污染源控制实地检查
5.质量存在问题
四、查食盐定点验收软件及整改情况(20分)
五、现场包装物、缝包线管理情况(10分)
1.盖章(查异物和清晰性)
2.包装物管理
3.缝包线用颜色追溯
序号 考评内容内部距墙壁15cm处必须安装防撞护栏。
冷间内照明灯具宜选用外壳防护等级为 IP54 级并带有保护罩的防潮型灯具。布置在低温潮湿的穿堂内的配电箱应采用防潮密封型。当不2 集中设置照明配电箱,各冷间照明控制开关分散布置在冷间外穿堂上时,应选用带指示灯的防潮型开关或气密式开关。
冷库宜采用AC220V/380V TN-S 或TN-C-S 配电系统。冷间照明支路宜采用AC220V单相供电,灯具的金属外壳应接专用保护线。当灯具安装3 高度等于或小于2.2m时应采用 AC24V 安全电压供电。各照明支路应设置剩余电流保护装置。
冷间内动力、照明、控制线路应根据不同的冷间温度要求,选用适用4 的耐低温的铜芯电力电缆,并宜明敷。
随着整车企业研发项目增多, 总监或专家要花费大量精力进行交付物审核, 不可避免会出现遗漏, 且难以集中精力进行新技术、新材料、新工艺的研究。整车产品设计过程中如何避免设计相关的市场问题、制造问题、验证问题, 并且能够依据最新的设计资料、标准要求、设计关注点等进行产品开发。因此针对产品设计, 归纳经验和教训而形成的检查清单, 既能在产品开发阶段起到提醒防错的作用, 也能够实现知识的积累。
整车企业通过PLM系统的实施, 能够实现产品数据的统一管理和维护, 研发、工艺、生产、采购和服务等各业务的共享, 而PLM系统功能的设置更多的体现了企业管理者、产品工程师、工艺员、产供销等产品协同开发的管理理念、方法。因此具有强大可扩展性的PLM数据管理系统, 才能适应企业规模不断扩大的要求。
本文以某公司产品开发设计检查表的应用为例, 详细介绍了设计检查表编制的原则, 检查表与企业PLM流程融合的过程以及集成实际情况的功能设置, 为后续PLM功能扩展提供借鉴。
1、检查表编制原则
检查表的编制以各类与设计有关的市场问题、制造问题、验证问题或最新的设计资料、标准要求、设计关注点等为主要依据, 以动态更新和定期更新相结合的方式进行。在设计检查项目的建立过程中, 遵循“唯一性、简洁性和可执行性”的总体原则。唯一性:检查表中所列项目必须是范围很小的、具体单一的问题, 而不是一个问题包含几个小问题, 可执行性:检查表中所列项目必须是可执行的, 可以用“通过”、“不通过”或“不适用”来回答, 而不是一段说明资料。重点关注易出问题点与已发生过的问题点, 提炼后列入检查项。问题来源一方面靠质量部门提供的典型车型质量问题汇总, 一方面靠设计人员的自我积累。
1.1 八大方面的定义
根据产品开发过程设计人员摸索的经验, 将检查项内容按照“八个方面”进行定义。
1.1.1 设计功能的要求
重点检查是否将来自用户的需求、法规/标准的需求以及使用环境的需求, 转化为具体的设计特性。
1.1.2 可靠性的要求
重点检查是否对可靠性进行了设计, 至少应包括:是否设立了可靠性目标, 可靠性目标的合理性.可靠性目标的验证方法 (关注验证条件) 。
1.1.3 系统、子系统与零部件的关系
除了检查同级相关接口界面要求外, 应重点描述零部件/子系统在系统中的作用。可从以下几方面进行考虑:子系统内组件关系识别是否齐全, 子系统相关外部组件关系识别是否齐全, 零部件与系统、零部件与零部件等相互关系表达是否准确, 子系统、零部件的功能是否能实现系统的要求。
1.1.4 计算机仿真分析和台架试验结果
重点检查通过虚拟技术或试验对设计要求达成情况的验证。可从以下几方面来进行考虑:结构强度, 刚度分析, 模态分析, 疲劳分析, 运动学分析, 动力学分析, 振动分析, 噪声分析, 流场分析, 热场分析, 耦合分析。
1.1.5 设计失效模式分析 (DFMEA)
确定能够消除或减少汽车产品实现过程中的潜在失效发生机会的措施。
1.1.6 可制造及装配工艺性分析
可制造及装配工艺性分析是一种同步技术过程, 用来优化设计功能、可制造性和易于装配之间的关系。它包括可制造性与可装配性两个方面, 可从以下几方面来进行考虑:设计、概念、功能或制造对变差的敏感性、制造装配过程、尺寸公差、性能要求、部件数、过程调整、材料搬运、体积分析、装配时间、装配工具, 标准件使用。
1.1.7 匹配的变差分析
匹配时产生的变差分析是一种模拟装配过程并检查公差积累、统计参数、敏感性和“假如——怎么办”的调查分析技术。可从以下几方面考虑:系统内外部尺寸链校核分析、基准的定义、间隙匹配系统的各尺寸的变差分析 (安全间隙要求) , 过盈匹配系统的各尺寸的变差分析 (安全过盈量要求) 。
1.1.8 与标杆的差异性分析
可以从以下几方面来进行考虑:结构差异性对标分析是否齐全、材料 (材质、金相、表面处理) 差异性对标分析是否全面、焊接工艺 (焊点分布、几层板、厚度、焊接强度、焊接结构等) 的对标分析是否齐全、装配工艺 (装配顺序、装配空间、装配工具要求及工时等) 的对标分析是否齐全、密封结构 (密封材料、断面分析、密封尺寸链) 的对标分析是否齐全、流场分析 (气流、水流、电泳液、地面飞溅物防护等) 是否全面、数模与标杆件的对比检测是否完全、润滑介质 (油质、耐温性能、用量) 对标分析是否齐全、XX性能对标分析是否齐全、系统的模拟分析结果与标杆车分析结果差异性。
2、与PLM系统集成
按照图1 中的产品设计检查表与PLM系统集成的应用逻辑, 通过纸质检查表内容建立模板, 将检查表的应用与系统中电子数据的状态提升流程集成进行强制检查, 根据产品设计过程及检查表应用的时机, 将检查表统分为三个阶段:方案设计阶段、图样设计阶段、验证阶段, 每个阶段设立检查项目内容的侧重点应有所区别。
例如:方案设计阶段重点应关注:是否考虑了XX项、是否计算了XX项、是否分析了XX项等;图纸设计阶重点应关注:是否明确了XX要求等;验证阶段重点应关注:是否试验了XX项目, XX是否合格等。
示例:以检查某零部件表面涂层为例, 在三个阶段设定的项目如下:方案设计阶段, 是否考虑了零件表面涂层要求;图样设计阶段, 是否明确了零件表面涂层要求;验证阶段, 零件表面涂层是否符合设计要求。
2.1 PLM系统模板库
产品设计检查表按照轻卡、轻客、重卡等车型大类的设计分组进行划分, 通过与PLM系统接口导入, 形成模板库。检查表模板体现检查项编号, 项目、依据和目标值, 版本、状态、所属分组、创建时间、发布时间以及编制、校对、审核、批准流程的相应责任人。如图2所示:
2.2 检查功能的设置
针对产品设计, 归纳经验和教训后, 形成在方案阶段、图样阶段和验证阶段开展检查的防错清单。按检查清单进行点检, 检查结果有Y (通过) 、N (不通过) 、NA (不适用) 三种, 将设计检查流程与PLM图纸状态提升流程绑定。整车领域专用分组均需进行检查, 不检查将无法提升图纸状态, 从而保证整车开发过程中的方案设计阶段、产品试制阶段、产品试行阶段的质量。总体检查流程:方案阶段检查---审核---会签---图样阶段检查---审核---会签---批准---验证阶段检查---审核---会签---批准, 经过以上步骤, 依次设置审核、会签、批准的审批流程, 提交审批, 即完成方案阶段的检查, 图样阶段和验证阶段操作也是如此。与图纸提交审签流程的设置和操作一样。以某重卡车型制动分组 (分组号3506) 为例进行检查:选取某重型车整车BOM---选取车型检查分组3506---关联检查表模板 (CL3506Z) ---进行设计检查---提交审批流程。检查过程如图3 所示, 为保证检查效果, 车型专用分组必须进行检查才能提升图纸状态。
2.3 特殊功能的设置
2.3.1 开关机制
结合实际产品开发的情况, 定制了开关机制, 对无需检查表模板的专用分组进行放行 (例如随车工具、整车标牌等) , 在设计人员提出请求, 系统管理员对分组进行权限设定。
2.3.2 查询统计功能
通过查询统计功能查看整个车型的检查总体情况 (如图4) , 也可以查看各系统的检查通过情况, 需求人员有权限导出检查结果, 进行任务的跟踪和处理。
2.3.3 检查工作移交
针对分组设计人员变动的情况, 系统定制了检查申请单工作移交的流程, 满足项目开展过程中人员变动的需求。
3、应用总结
通过设计检查表, 将产品开发过程中的经验和教训进行固化, 传承与应用, 新晋设计人员避免重复问题的发生, 同时也保证公司各设计部门执行一致的标准, 实现已有经验教训的积累, 通过对隐性知识管理的重视, 不断通过隐性知识积累, 支持迭代产品开发。通过基于PLM产品数据管理系统的产品设计检查表的应用, 形成对项目交付物的标准化评价, 为总监或者专家提供快速审核一览表, 节约审核精力, 提高工作效率。形成一种“可成长”的知识积累和检查应用的长效机制, 督促设计质量提升的同时, 提高技术管理效率, 也可以促进各项标准和要求的执行。目前在整车产品开发的过程中已经全面的应用。
参考文献
[1]刘春梅.PDM技术在制造企业的应用[J].机械工程师, 2008..
[2]王璐, 韩磊, 张海英, 郝宁全.生命周期管理对企业信息化发展的思考[J].航天器环境工程, 2007.
[3]武存江.企业PDM的研究与实现[D].北京工业大学硕士论文, 2003.
证 书 资 料 及 文 件
1.消防设备及属具证书
序号证书名称备注
1.1CO2/1211灭火系统钢瓶检验及管路畅通检验证书
1.2泡沫液检验证书
1.3灭火机检验证书
1.4舟车式灭火机检验证书
1.5手提泡沫装置检验证书
1.6消防栓、水龙带、水枪、水龙带箱等检验证书
1.7消防员装备(呼吸器、空气瓶、防火服、电筒、防火绳、太平斧等)检验证书
2.救生设备及属具证书
序号证书名称备注
2.1气涨救生筏、静水释放器检验证书
2.2救生烟雾信号检验证书
2.3压缩饼干检验证书
2.4淡水检验证书
2.5急救药品检验证书
2.6救生艇罗经检验证书(后备的)
2.7保温救生服及保温用具检验证书
2.8抛绳器(枪、绳、弹头)检验证书
2.9救生衣、救生圈自亮浮灯检验证书
2.10救生衣、救生圈检验证书
2.11救生艇空气箱检验证书
2.12封闭式救生艇空气瓶检验证书
2.13救生艇检验证书(无专门检验证书时应查检验记录)
2.14绞艇装置检验证书(无专门检验证书时应查检验记录)
2.15登艇软梯检验证书
2.16吊艇索及放艇钢丝(有此装置的救生艇)检验证书
2.17EEBD检验证书
3.手册、指南、资料(不限于此)
序号证书名称备注
3.1消防、救生相关的IMO标志
3.2分管设备技术资料及操作说明书:有序存放
航行
1.班作业会
序号检查内容备注
1.1航行接班前由接班驾驶员组织召开
1.2会议前接班驾驶员应查阅“班作业会记录簿”、“航道通电记录簿”、“航海安全信息簿”、“夜航命令簿”(夜航时)等
1.3根据本工班的计划航段的船舶密度、活动规律、航道环境、航行条件(天气、能见度)、航次会决定及船长对本班的安全指令亲自制定安全措施,并在会议上布置
2.海图作业与定位
序号检查内容备注
2.1定位方法和定位间隔时间是否符合航行计划和当时环境的要求,环境许可应用两种定位方法(GPS / 陆标)
2.2定位时应同时准确在《航海日志》上记录和海图上划船位
3.船长监航
序号检查内容备注
3.1船长监航段是否在航行计划中标注
3.2是否在班作业会上明确监航水域和要求
3.3是否提前15分钟通知船长
3.4是否按规定在《航海 / 行日志》进行记录
4.利用随船进行动态检查以下航行操作规定(不限于此)是否有效执行
序号检查内容备注
4.1能见度不良时的操作规定
4.2锚泊、系离泊、掉头安全操作要求
4.3驾驶台规则
4.4航行值班规定
4.5海图作业规定(海船)
4.6船舶防台操作规定
4.7船舶冰区操作规定
4.8海上限制水域航行规定(海船)
4.9恶劣天气航行操作特殊要求
4.10液货船防污染管理规定
4.11关键性设备和系统故障时的行动
4.12VTS报告规定
4.13长江水域航行操作规定
4.14长江下游分道航行规则及其它有关水域(海域)分道航行规则
4.15长江航段船舶定线制规定
4.16国际海上避碰规则和内河避碰规则
4.17航次会、班作业会
4.18应急演习与训练
4.19航行中洗舱操作及货物保管
安全管理
1.日常防火管理(不仅限于此)
序号检查内容备注
1.1禁止烟火标志、“登船须知”、“吸烟室规定”等是否张贴或昭示,并被遵守
1.2日常的烟火管制及防止电火、撞击 / 磨擦火花的措施是否落实到位;吸烟室烟灰缸内是否有水(敞开式);固定点烟器状态是否正常,并被使用
1.3手机是否集中充电
1.4危险物品是否集中存放在安全场所
1.5重点防火部位安全责任制是否落实到位
1.6每天应进行防火巡查,并在“航海 / 行日志”中记录
1.7装卸、洗舱作业必要的防火安全措施是否落实到位,海船应急防火缆的设置应符合要求(眼环在水线和水线上2米之间)
1.8防火控制图是否按规定张贴或存放,消防、救生设备和器材的布置是否与防火控制图相一致
1.9各类消防设备、器材进行标识及张贴IMO标志
1.10“防火档案”记录是否符合要求
2.消防设备
序号检查内容备注
2.1消防员装备
2.1.1四套消防员装备检验证书是否与船舶证书相一致
2.1.2存放场是否与防火控制图相一致,存放符合要求,并按规定进行标识(IMO标志)
2.1.3消防员装备及备用空气瓶状态是否正常,专用工具是否齐全
2.1.4每月进行一次维护和检测,记录符合要求
2.2固定灭火系统
2.2.1消防总管、阀门、消防栓、软管、喷枪、相关仪表是否处于正常状态
2.2.2国际通岸接头及相应工具是否按规定配备,设置位置是否符合要求(1只接头 / 1只垫片 / 4只螺栓 / 8只垫圈 / 2只专用扳手)
2.2.3相关器材存放外观是否清洁,存放符合要求
2.2.4消防及泡沫系统上的隔离阀、管系等是否清楚标识,IMO标志是否清楚
2.2.5施放操作说明张贴在适当位置,声光信号正常
2.2.6防火挡板状态是否固定,通风、阀门、速闭装置状态是否可靠
2.2.71211 / CO2管线、喷嘴每三个月进行一次检查维护,其它设施每月进行一次检查维护和检测,记录符合要求
序号检查内容备注
2.3移动式灭火机
2.3.1状态是否正常,容量及种类配备是否与该场所相适应,并与防火控制图相符
2.3.2灭火机备卡是否齐全,是否按要求填写备卡
2.3.3存放位置和编号是否符合要求,张贴IMO标志
2.3.4每月进行一次检查维护,每三个月进行一次检测,记录符合要求
2.3.5使用过的手提式灭火机应集中存放并标示
2.3.6每种类型的灭火机应有2~3只备用品
2.3.7放置位置牢固可靠,清洁,无损坏和腐蚀,压力表指示在有效期内
2.4其它消防器具
2.4.1器具的设置是否与防火控制图相一致,是否按要求进行编号和标识,存放是否符合要求
2.4.2黄沙及黄沙箱状态正常,进行编号和标识
2.4.3消防工具(斧、钩、铲、消防桶等)状态是否正常
2.4.4EEBD设备状态是否正常
2.4.5应急防火缆状态是否正常(海船)
2.4.6每月进行一次检查维护和检测,记录符合要求
2.5脱险通道
2.5.1保持安全畅通,内无障碍物,门能由里向外开关
2.5.2通道内照明良好并有应急照明,标识明显、规范
2.5.3梯子 / 踏板 / 扶手良好,有导向标示醒目
2.6固定式探火和失火报警系统
2.6.1电源应常开并有应急电源供应
2.6.2张贴系统的使用说明的操作流程图
2.6.3断电和故障报警系统良好,各种试验声光报警显示正常
2.6.4手动报警按钮有清晰的标志和应急操作工具
2.6.5按要求定期开展检测并有记录
3.救生设备
序号检查内容备注
3.1救生艇内外部状况
3.1.1救生艇艇体状况是否良好,艇内是否清洁,额定乘员是否满足实际在船人数
3.1.2救生艇操纵系统及艇上脱钩设施的状况是否正常,救生操作程序是否在艇内存放
3.1.3封闭式救生艇供氧系统及喷水系统是否正常
3.1.4救生艇艏缆系接是否易于解脱;艇底塞位置清楚在位;艇罗经工作状态良好照明良好
3.1.5救生艇属具是否按规范要求配齐,状态是否正常,存放是否符合要求
3.1.6保温用具及保温救生服是否按规范配备,证书齐全并在有效期内
3.1.7应进行编号和标识,编号与防火控制图相一致
3.1.8每月进行一次检查维护,记录符合要求
序号检查内容备注
3.2救生艇(包括救助艇)释放及登艇装置
3.2.1释放装置、绞艇动力装置及登艇装置状况是否正常,收放操作是否可靠
3.2.2设有艇上释放装置的救生艇状况是否正常
3.2.3吊艇索每五年进行更换,两年半进行调头
3.2.4登艇甲板上的应急照明是否正常,收放艇操作程序是否张贴在附近的应急照明灯旁夜间是否能清楚看到其内容,集合点和登艇点等标志是否按规定进行标识并能由应急电源照
明系统提供足够的照明
3.2.5海船止荡索已设置;救生艇收妥后应落位和固定
3.2.6每艘艇至少每3个月载员释放一次(或释放至水面,但至少每6个月进行一次乘载释放至水上操纵)
3.2.7绞艇架、绞艇机、吊艇钩、吊艇索、滚轮等无锈蚀,滚轮转动灵活、加油控齐全,登艇设施是否完好
3.2.8每月进行一次检查维护和检测,记录符合要求
3.3救生筏(海船)
3.3.1救生筏及登乘装置状态是否正常,额定乘员是否满足实际在船人数,存放和连接是否符合规范要求
3.3.2救生筏和静水压力释放器每年进行一次法定检验
3.3.3登乘装置附近应急照明是否正常,施放程序张贴在应急照明灯旁,IMO标志完好
3.3.4每月进行一次检查维护和检测,记录符合要求
3.4救生圈
3.4.1救生圈及属具(海船:自亮浮灯、组合烟雾信号)状态正常,规格、数量满足规范要求(海船:一半的救生圈应带自亮浮灯,驾驶台两侧的救生圈应为4KG),每边至少一只带有可浮救生索
3.4.2存放是否符合要求,能随时迅速取下
3.4.3IMO等标志及编号是否按规定标识
3.4.4每月进行一次检查维护和检测,记录符合要求
3.5救生衣
3.5.1救生衣及属具(海船:自亮浮灯)状态正常,规格、数量满足规范要求
3.5.2存放符合要求,供值班人员使用的救生衣应存放在驾驶室,机舱控制室和任何其他有人值班的地方
3.5.3救生衣穿着示意图是否在适当场所张贴
3.5.4IMO等标志及编号是否按规定标识,注:个人救生衣编号与“应变部署表”编号一致
3.5.5每月进行一次检查维护和检测,记录符合要求
3.6救生烟雾信号及抛绳器(海船)
3.6.1救生艇和驾驶台烟雾信号及抛绳器状态正常,规格、数量满足要求,IMO等标志已张贴
3.6.2存放是否符合要求,是否备有说明的图表
3.6.3证书是否齐全,并在有效期内
3.6.4每月进行一次检查维护和检测,记录符合要求
应 急 训 练 与 演习
序号检查内容备注
1.应变部署
1.1大副负责“货舱应变部署表”编制,船长负责审批,人员变动应及时更改,内容是否符合要求
1.2三副负责“应变部署卡”的填写,内容是否与“应变部署表”相符
以下检查表设计为半个月的(理想)时间表。如果您在较短的计划内规划您的节目,只需从列表开头入手,尝试尽可能快地跟上进度。完成时,请使用项目左侧的框核对任务。
1月15日之前需要准备:
☐ 性能较好的笔记本电脑一台 ☐ 确定预算以及如何分工合作。☐ 年会现场布置,横幅。☐ 确定座位人数,茶点。☐ 鲜花,礼仪小姐
游戏道具、颁奖道具、抽奖奖品、抽奖箱,印有各自名字的奖券。
☐ 入场音乐,致辞音乐,颁奖音乐,员工风采,颁奖PPT。整理至文件夹,U盘备份 ☐ 确定年会主题:一路有你,一起前行,做成背景图片。主持流程:
☐ 嘉宾入场,伴随员工风采及欢快的背景音乐。
☐ 领导致辞
☐ 穿插互动游戏及抽奖活动
致辞部分:
☐ 领取结婚证书。带齐所有必要文件。
☐ 为新郎和伴郎订购礼服。
☐ 与酒席承办人会面,检查菜单、酒水供应等。☐ 订购婚礼蛋糕。
节目部分:
☐ 婚礼日期前的 8 周内邮寄婚礼请柬。
☐ 预演一遍发型和上妆(如果可以,包括婚纱)
。互动部分:
☐ 继续婚宴座位安排。
☐ 最终确定外地接待人员和来宾的安排。☐ 与摄影师、花商和其他供应商确认细节。☐ 最终改好新娘服装和伴娘礼服。☐ 撰写预演晚宴祝酒词。☐ 为婚礼接待人员购买礼品。
抽奖环节:
☐ 将婚礼当天应付的任何费用装在信封内以方便分
发。
☐ 与酒席承办人确定最终人头数。
☐ 指定值得信赖的人员为婚宴带来重要物品(糕饼
☐ 时间一到,主持人上台 ☐ 节目表演 ☐ 员工颁奖,合影
☐ 订购婚戒。
☐ 确认婚礼仪式和婚宴音乐。☐ 为新婚之夜预订酒店房间。
☐ 如果您计划撰写自己的誓词,请立即开始。
☐ 确认所有运输计划。
☐ 编写婚礼供应商和婚宴清单,包含联系信息。不管
去哪里都随身携带此清单(以防万一)。
☐ 与将出席排练和预演晚宴的人员沟通预演晚宴细
节。
☐ 熟悉新娘、新郎和接待人员在婚礼仪式上着装的地
方。
☐ 宣布抽奖规则
☐ 核对婚宴诸多事项的最终细节。
☐ 最后美容(修指甲、面部按摩、推拿、上蜡、修眉
等)刀、祝酒杯等)。
颁奖环节:
☐ 收集以下物品:
☐ 旧物品
象征家庭和传统的延续
☐ 新物品
象征新生活的乐观和希望
☐ 借来的物品
来自婚姻美满的朋友或家庭成员的物品。
☐ 蓝色的物品
象征爱和忠贞
散会:
☐ 送新年祝福。☐ 全体合照。☐ 记得吃点东西。
☐ 预留至少两个小时的着装时间。☐ 享受这一生一次的活动吧!
☐ 确认蜜月安排。☐ 打包蜜月行李。
☐ 与家人和朋友享受悠闲的一天。
检查人:检查时间:
序
检查内容 号 1 2 3
检 查 标 准
是否清晰设备的吨位牌、生产厂家上、下限位是否有效灵活 检验合格标志是否在有效期内
检查方法 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 查上岗证 现场检查
检查结果起重机械 手操按钮是否36V安全电压5 6 7 8 9 10 锅炉 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
电缆是否破损
由专人操作人员,并经培训持证上岗必须按额定重量吊装物品,严禁超负荷使用
有质量技术监督局颁发的锅炉使用许可证,固定在锅炉房醒目位
现场检查
置。
司炉工必须经过培训持证上岗
查上岗证
锅炉及管道上的压力表、显示仪表是否齐全灵活、变频装置是否现场检查及查
完好 检测报告 引风机等机泵、阀门是否符合要求 锅炉房通风,照明良好且整齐清洁无杂物 在用容器注册登记,建立台帐 在用容器必须定期检验,严禁超期使用 有定期巡回检查记录 容器的本体没有明显的损坏 表面无油垢、浮灰
人孔、手孔、封头(端盖)等处无泄露
现场检查 现场检查 现场检查 查检测报告 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
压力容器
排污阀及其管道无泄露,布局合理
压力管道
垂直安装在基础面上,不得倾斜
底部支架(地角)应固定,不得有活动现象 与外部管道连接处不得有松动、错位现象
液位计应当显示清楚,便于观察,且最高、最低液位有明显的标
现场检查
志
安全阀的安装位置是否在容器的最高位置,每年至少校验一次。
现场检查
校验后加铅封,记录齐全26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
电梯 41 42 42
压力表极限刻度值为工作压力的1.5~3倍,压力表的精度符合现场检查
规定,经校验并在有效期内 按规定装设温度计,完好、灵敏可靠
现场检查
设备的运行参数,包括压力、温度等在允许范围内,不存在超压、现场检查
超温等运行
运行记录上的各项参数记录与实际一致
有安全检验合格证,在有效期内使用;取得有效牌照 车辆应车容整洁、车身周正 车辆驾驶室必须视线良好
进入易燃易爆场所作业的车辆必须具有防爆措施 驾驶员必须经过专业培训,持证驾驶
现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
厂内机动 驾驶员不准酒后开车、超重、超高、超速行驶,应安全礼让。转
现场检查
车辆 弯处鸣号慢行,不准乱停乱放,禁止人在叉臂下
机动车辆安全装置必须齐全完好,各部件灵敏有效,技术性能良
现场检查
好,严禁车辆带病行驶
叉车行驶时,严禁叉上(或所叉物体上)站人,驾驶室内不得乘
现场检查
坐他人
检查轮胎气压是否足够,轮胎的磨损,损伤情况及轮毂的变形,现场检查
损伤情况
检查燃油或加注时不可吸烟或近明火 有质量技术监督局颁发的锅炉使用许可证 操作人员必须经过考核持证上岗
企业是否建立管理档案:技术文件和档案卡片
现场检查
查使用许可证查上岗证 查文件
企业建立管理制度:检修、维修、日常保养、定期检查等制度 查记录
其它特种
是否符合特种设备管理与使用要求
设备
现场检查及检
测报告
厂区道路安全检查表 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查 结果 道路交通标志(如限速、禁行、注意危险等)及照明 弯道和多叉路口有无障碍物或妨碍驾驶员视线的障碍物 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求进行路面宽度设计,并合理布置,畅通 1 厂区道路 消防水池处应设置消防车道 环形消防通道至少应有两处与其他车道连通 消防车道的宽度不应小于4m,道路上空遇有管架等,其净高不小于4m 设置环形消防车道且宽度大于4m 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 查看现场及相关资料
填写日期: 年 月 日近期一寸
姓 名: 出生日期: 年 月 日 免冠正面
身份证号:照片加盖
职 业: 文化程度: 民族 婚检专用章
户口所在地属 省 市 区(县)街道(乡)
现 住 址: 邮 编:??
工作单位: 联系电话:
对方姓名:
----------------------------以--下--由--医-生--填--写
编 号: 对方编号:
检查日期: 年 月 日
血缘关系:无 表 堂 其他
既往病史:无 心脏病 肺结核 肝脏病 泌尿生殖系疾病 糖尿病 高血压 精神病 性病 癫痫 甲亢 先天疾患
手术史:无 有 其他:
现 病 史:无 有
月 经 史:初潮年龄 岁 经期、周期: / 量:多 中 少
痛经:无 轻 中 重 末次月经: 年 月 日
既往婚育史:无 有(丧偶,离异)足月 次 早产 次 流产 次 子、女 人
与遗传有关的家族史:无 盲 聋 哑 精神病 先天性智力低下 先天性心脏病 血友病糖尿病 其他
患者与本人关系
家族近亲婚配:无 有(父母 祖父母 外祖父母)
受检者签名 医师签名
体格检查
血压: / mmHg 特殊体态:无 有
精神状态:正常 异常 特殊面容:无 有
智力:正常 异常(常识、判断、记忆、计算)皮肤毛发:正常 异常五官:正常 异常 甲 状 腺:正常 异常
心:心率 次/分 心律 杂音:无 有
肺:正常 异常 肝: 未及 可及
四肢脊柱:正常 异常
其他:
检查医师签名:
第二性征:阴毛:正常 稀少 无
乳房:正常 异常
生 殖 器:肛查(常规): 外阴: 分泌物:
子宫: 附 件:
阴道检查(必要时):外阴: 阴道: 宫颈:
子宫:
附件:
其它
同意阴道检查,本人签字: 检查医师签名:
实验室及特殊检查
检 验 报 告 粘 贴 处
检查结果:未见异常:
异常情况:
疾病诊断:
医学意见:①未发现医学上不宜结婚的情形 ②建议暂缓结婚
③建议不宜生育④ 建议不宜结婚
⑤建议采取医学措施,尊重受检者意愿
受检双方签名: /
婚前卫生咨询:
咨询指导结果:①接受指导意见
②不接受指导意见,知情后选择结婚,后果自己承担
受检双方签名: /
转诊医院: 转诊日期: 年 月 日
预约复诊日期: 年 月 日
出具《婚前医学检查证明》日期: 年 月 日
主检医师签名:
(二)、男性婚前医学检查表
填写日期: 年 月 日近期一 寸
姓名: 出生日期: 年 月 日 免冠正面
身份证号:悙悙悙悙悙??? 照片加盖
职业: 文化程度: 民族 婚检专用章
户口所在地属 省 市 区(县)街道(乡)
现住址: 邮编:??
工作单位: 联系电话:
对方姓名:
----------------------------以--下--由--医-生--填--写
编 号: 对方编号:
检查日期: 年 月 日
血缘关系:无 表 堂 其他
既往病史:无 心脏病 肺结核 肝脏病 泌尿生殖系疾病 糖尿病 高血压 精神病 性病 癫痫 甲亢 腮腺炎 先天疾患
手术史:无 有 其他:
现 病 史:无 有
既往婚育史:无 有(丧偶,离异)子、女 人
与遗传有关的家族史:无 盲 聋 哑 精神病 先天性智力低下 先天性心脏病 血友病糖尿病 其他
患者与本人关系
家族近亲婚配: 无 有(父母 祖父母 外祖父母)
受检者签名 医师签名
体格检查
血压: / mmHg 特殊体态:无 有
精神状态:正常 异常 特殊面容:无 有
智力:正常 异常(常识、判断、记忆、计算)皮肤毛发:正常 异常
五 官:正常 异常 甲 状 腺:正常 异常
心:心率 次/分 心律 杂音:无 有
肺:正常 异常 肝: 未及 可及
四肢脊柱:正常 异常
其他:
检查医师签名:
第二性征:喉结:有 无 阴毛:正常 稀少 无
生 殖 器:阴茎:正常 异常 包皮:正常 过长 包茎
睾丸:双侧扪及 体积(ml)左 右 未扪及:左 右 附睾:双侧正常 结节:左 右
精索静脉曲张: 无 有:部位 程度
其它
检查医师签名:
实验室及特殊检查
检 验 报 告 粘 贴 处
检查结果:未见异常:
异常情况:
疾病诊断:
医学意见:①未发现医学上不宜结婚的情形 ②建议暂缓结婚 ③建议不宜生育 ④建议不宜结婚
⑤建议采取医学措施,尊重受检者意愿
受检双方签名: /
婚前卫生咨询:
咨询指导结果:①接受指导意见
②不接受指导意见,知情后选择结婚,后果自己承担 受检双方签名: /
转诊医院: 转诊日期: 年 月 日
预约复诊日期: 年 月 日
出具《婚前医学检查证明》日期: 年 月 日
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