审计专员的岗位职责(精选4篇)
岗位职责:
1.协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施审计工作计划;
2.负责完成公司内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷等;
3.结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4.完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1.为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;
2.熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3.大专或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;
4.___年以上内控(或流程)管理、上市公司内审或会计师事务所审计工作经验。
篇二
岗位职责:
1、根据公司审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。
2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。
3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。
4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。
6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。
技能要求:
1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;
5、良好的文采,良好的文字功底;
6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;
7、能适应因工作需要的出差安排。
篇三
1、负责采购价格稽核及系统单价的审核工作。
2、负责向董事长报送采购价格审批及付款审批信息。
3、审查需董事长审批的费用开支与报销工作。
1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;
2、按部门要求参与审计项目,及时向项目负责人汇报进展,包括但不限于提炼审计发现、与被审计单位进行交流沟通、工作底稿交付、档案整理和归档等;
3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;
4、根据领导要求完成其他部门工作。
岗位要求:
1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;
2、逻辑思维清晰,具有一定的沟通协作和口头、书面表达能力,熟练掌握办公软件的使用;
3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;
4、能独立解决工作中出现的常规问题,提出专业建议或创新性解决方案,能完成一般性或较为复杂的工作任务,能够对重要专项工作成果承担直接责任;
5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职资格
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、积极主动、敬业上进、责任感强;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
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