合肥通信设备项目实施方案

2024-12-30 版权声明 我要投稿

合肥通信设备项目实施方案(共8篇)

合肥通信设备项目实施方案 篇1

实施方案

泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

摘要

路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议。路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择,这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于 TCP/IP 的国际互联网络 Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了 Internet 的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。

近30 年来,以路由器和交换机为核心的 IP 网络始终遵循摩尔定律,和其他 IT 设备一起,构建了现代化信息文明。其中路由器做为广域网和局域网出口的核心设备,始终扮演者关键的角色,也经历了持续的发展和无数次的更新换代。时至今日,路由器的接口已经从五花八门的 X.25、E1、ATM、POS、SDH 等窄带接口转变为宽带纯以太接口为主,辅以少量的更高速和更高性能的波分接口;运行协议上,也逐步统一成分布式 IP/MPLS 体系。更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄弟交换机、PTN 成为几乎所有网络的基础网络。

该路由器项目计划总投资 12663.54 万元,其中:固定资产投资10577.87 万元,占项目总投资的 83.53%;流动资金 2085.67 万元,占项目总投资的 16.47%。

本期项目达产年营业收入 16711.00 万元,总成本费用 13285.63万元,税金及附加 211.57 万元,利润总额 3425.37 万元,利税总额4109.40 万元,税后净利润 2569.03 万元,达产年纳税总额 1540.37 万元;达产年投资利润率 27.05%,投资利税率 32.45%,投资回报率20.29%,全部投资回收期 6.43 年,提供就业职位 354 个。

合肥通信 设备项目实施方案目录

第一章

项目概述

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章

项目建设必要性分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章

项目市场空间分析

第四章

投资建设方案

一、产品规划

二、建设规模

第五章

项目选址研究

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章

项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章

工艺原则

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章

环境保护、清洁生产

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章

项目安全卫生

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章

风险评估

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章

项目节能评价

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章

实施进度计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章

项目投资估算

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章

项目盈利能力分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章

项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章

综合结论

附表 1:主要经济指标一览表

附表 2:土建工程投资一览表

附表 3:节能分析一览表

附表 4:项目建设进度一览表

附表 5:人力资源配置一览表

附表 6:固定资产投资估算表

附表 7:流动资金投资估算表

附表 8:总投资构成估算表

附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10:折旧及摊销一览表

附表 11:总成本费用估算一览表

附表 12:利润及利润分配表

附表 13:盈利能力分析一览表

第一章

项目概述

一、项目名称及建设性质

(一)项目名称

合肥通信设备项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目,依托某某经济合作区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以路由器为核心的综合性产业基地,年产值可达 17000.00 万元。

二、项目承办单位

xxx 有限责任公司

三、战略合作单位

xxx 有限责任公司

四、项目提出的理由

2017 年全球企业和服务提供商(SP)路由器市场整体市场规模为 152亿美元,比 2016 年增长 4.0%。其中 2017Q4 达到 40 亿美元,同比增长2.4%。按照市场细分,2017 全年服务提供商路由器市场增长了 5.7%,企业路由器件市场增长了 1.1%。据预测,未来三年全球及中国路由器市场规模

将继续呈稳步增长趋势,到 2020 年全球路由器市场规模预计达到 230 亿美元,年均复合增长率约为 4%。

由器是连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键设备。路由器类似于互联多个网络或网段的枢纽,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。网络管理员通过配置路由器从而实现网络流量的分配,实现网络通信。路由器的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,其稳定性与可靠性直接影响网络互连的质量。

五、项目选址及用地综述

(一)项目选址方 案

项目选址位于某某经济合作区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

合肥,简称庐或合,古称庐州、庐阳、合淝,是安徽省省会,国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市,国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至 2019 年,全市下辖 4 个区、4 个县、代管 1 个县级市,总面积 11445.1平方千米,户籍人口 770.44 万人,常住人口 818.9 万人,常住人口城镇化率 76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖,是长三角城市群副中心,综合性国家科学中心,一带一路和长江经济带战略双节点城市,合肥都市圈中心城市,皖江城市带核

心城市,G60 科创走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年历史的古城,因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地,包拯家乡之称。秦置合肥县,隋至明清时,合肥一直是庐州府治所,故又称庐州、又名庐阳,境内名胜古迹众多,如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲,江南之首、中原之喉的美誉。2018 年 9 月,被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名 17 名。2019 年 6 月,未来网络试验设施开通运行。2019 年,合肥市实现地区生产总值 9409.4 亿元,人均生产总值 115623 元。

(二)项目用地规模

项目总用地面积 38719.35平方米(折合约 58.05 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照路由器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积 38719.35平方米,建筑物基底占地面积 26321.41平方米,总建筑面积 63499.73平方米,其中:规划建设主体工程45305.13平方米,项目规划绿化面积 3401.42平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计 99 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 3323.34 万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:路由器 xxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量 757517.46 千瓦时,折合 93.10 吨标准煤,满足合肥通信设备项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量 14633.70 立方米,折合 1.25 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经济合作区市政管网供给。

3、合肥通信设备项目项目年用电量 757517.46 千瓦时,年总用水量 14633.70 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.35 吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.18 吨标准煤/年,项目总节能率 24.68%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

由 xxx 有限责任公司承办的“合肥通信设备项目”主要从事路由器项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

合肥通信设备项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线:合肥通信设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

十四、投资估算及经济效益分析

(一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 12663.54 万元,其中:固定资产投资 10577.87万元,占项目总投资的 83.53%;流动资金 2085.67 万元,占项目总投资的 16.47%。

(二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入 16711.00 万元,总成本费用 13285.63万元,税金及附加 211.57 万元,利润总额 3425.37 万元,利税总额4109.40 万元,税后净利润 2569.03 万元,达产年纳税总额 1540.37 万元;达产年投资利润率 27.05%,投资利税率 32.45%,投资回报率20.29%,全部投资回收期 6.43 年,提供就业职位 354 个。

十五、报告说明

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济合作区及某某经济合作区路由器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济合作区路由器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“合肥通信设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位 354 个,达产年纳税总额 1540.37 万元,可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 27.05%,投资利税率 32.45%,全部投资回报率 20.29%,全部投资回收期 6.43 年,固定资产投资回收期6.43 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造 2025)资金。围绕《中国制造 2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

38719.35

58.05 亩

1.1

容积率

1.64

1.2

建筑系数

67.98%

1.3

投资强度

万元/亩

182.22

1.4

基底面积

平方米

26321.41

1.5

总建筑面积

平方米

63499.73

1.6

绿化面积

平方米

3401.42

绿化率 5.36%

总投资

万元

12663.54

2.1

固定资产投资

万元

10577.87

2.1.1

土建工程投资

万元

4787.57

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.81%

2.1.2

设备投资

万元

3323.34

2.1.2.1

设备投资占比

26.24%

2.1.3

其它投资

万元

2466.96

2.1.3.1

其它投资占比

19.48%

2.1.4

固定资产投资占比

83.53%

2.2

流动资金

万元

2085.67

2.2.1

流动资金占比

16.47%

收入

万元

16711.00

总成本

万元

13285.63

利润总额

万元

3425.37

净利润

万元

2569.03

所得税

万元

1.64

增值税

万元

472.46

税金及附加

万元

211.57

纳税总额

万元

1540.37

利税总额

万元

4109.40

投资利润率

27.05%

投资利税率

32.45%

投资回报率

20.29%

回收期

6.43

设备数量

台(套)

年用电量

千瓦时

757517.46

年用水量

立方米

14633.70

总能耗

吨标准煤

94.35

节能率

24.68%

节能量

吨标准煤

28.18

员工数量

354

第二章

项目建设必要性分析

一、项目承办单位背景分析

(一)公司概况

成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列

制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。

(二)公司经济效益分析

上一,xxx 科技公司实现营业收入 8650.36 万元,同比增长32.26%(2110.18 万元)。其中,主营业业务路由器生产及销售收入为7183.76 万元,占营业总收入的 83.05%。

上主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

1816.58

2422.10

2249.09

2162.59

8650.36

主营业务收入

1508.59

2011.45

1867.78

1795.94

7183.76

2.1

路由器(A)

497.83

663.78

616.37

592.66

2370.64

2.2

路由器(B)

346.98

462.63

429.59

413.07

1652.26

2.3

路由器(C)

256.46

341.95

317.52

305.31

1221.24

2.4

路由器(D)

181.03

241.37

224.13

215.51

862.05

2.5

路由器(E)

120.69

160.92

149.42

143.68

574.70

2.6

路由器(F)

75.43

100.57

93.39

89.80

359.19

2.7

路由器(...)

30.17

40.23

37.36

35.92

143.68

其他业务收入

307.99

410.65

381.32

366.65

1466.60

根据初步统计测算,公司实现利润总额 2008.44 万元,较去年同期相比增长 481.38 万元,增长率 31.52%;实现净利润 1506.33 万元,较去年同期相比增长 213.09 万元,增长率 16.48%。

上主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

8650.36

完成主营业务收入

万元

7183.76

主营业务收入占比

83.05%

营业收入增长率(同比)

32.26%

营业收入增长量(同比)

万元

2110.18

利润总额

万元

2008.44

利润总额增长率

31.52%

利润总额增长量

万元

481.38

净利润

万元

1506.33

净利润增长率

16.48%

净利润增长量

万元

213.09

投资利润率

29.75%

投资回报率

22.32%

财务内部收益率

25.35%

企业总资产

万元

20468.98

流动资产总额占比

万元

39.18%

流动资产总额

万元

8020.69

资产负债率

28.64%

二、路由器项目背景分析

路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议。路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择,这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于 TCP/IP 的国际互联网络 Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了 Internet 的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。

由于我国路由器市场趋于饱和,近些年我国路由器产量呈现逐渐下滑的态势,路由器销量在 2015 年大跌之后有所回暖。无线路由器产量从 2014 年的 17833 万台下滑至 2017 年的 12070 万台。目前国内企业级路由器市场由华为、新华三、思科等企业瓜分,其中华为以 31.6%的市场份额排名第一;其次是新华三,市场份额为 28.5%;思科排名第三,市场份额为 16.8%。

2019 年,华为强势增长,已经距离第一名只差 1.1%的关注度,而第三名腾达的品牌关注度为 9.3%,华为已经拉开了后面的差距。第四名和第五名分别为斐讯和华硕,其市场品牌关注度分别为 8.5%和 8.3%。

《2017 年中国双频路由器市场调研报告显示》50.2%的用户选择了双频路由器,市场份额方面,TP 以 20.7%的数据摘得桂冠,小米、斐讯、腾达、华硕、华为位列其后。老牌路由器份额依旧领先,但是以

小米为首的智能路由器势头高涨,不容小视。这里面,TP、腾达主攻的是传统家用级;小米斐讯主攻智能路由器;华为华硕等主攻的是企业级路由器。

在中小企业市场上由于移动互联网的高速发展,越来越多的高新企业开始选择移动办公,移动办公,就不得不提一个问题:由于接入设备过多,往往会导致网速变慢,信号不稳,目前市面上为中小企业提供 wifi 覆盖的厂商并不多。微当家就是其中一员,微当家拥有十多年 wifi 覆盖经验,有自己的商业 wifi 研发团队,多种规格路由器,可以满足中小企业的需求,还能定制功能,满足用户需求,安全高效,杜绝机密泄露。

随着互联网的更进一步发展,未来移动办公成为趋势,会更加离不开 wifi,物联网时代,必定离不开大数据,市场会变得愈加成熟和稳定,在家用级路由市场难有开拓的局面下,不乏不有企业选择进入中小级企业路由器市场,但千变万变,未来的路由器必定会提供更良好的上网体验,更安全的保密机制,更高效的数据传输。

三、路由器项目建设必要性分析

近30 年来,以路由器和交换机为核心的 IP 网络始终遵循摩尔定律,和其他 IT 设备一起,构建了现代化信息文明。其中路由器做为广

域网和局域网出口的核心设备,始终扮演者关键的角色,也经历了持续的发展和无数次的更新换代。时至今日,路由器的接口已经从五花八门的 X.25、E1、ATM、POS、SDH 等窄带接口转变为宽带纯以太接口为主,辅以少量的更高速和更高性能的波分接口;运行协议上,也逐步统一成分布式 IP/MPLS 体系。更大的带宽、更低的时延、更小的体积、更优的成本使得路由器以及其兄弟交换机、PTN 成为几乎所有网络的基础网络。

未来几年全球及中国企业路由器市场容量将呈稳定增长趋势,到2017 年全球企业路由器市场空间预计达到 43.7 亿美元,年均复合增长率 3.25%,而中国企业路由器市场空间 2017 年预计达到 68 亿元人民币,年均复合增长率高达 28.56%,远远高于全球增长水平。

2014 年,华三在中国企业路由器市场优势十分明显,份额第一,高达 44.30%,未来会受益于中国市场年均复合增长率高达 28.56%的高速增长。未来华三在全球企业路由器市场仍然有着巨大的发展空间。

变化和运动是永恒的,发展是硬道理。当前,受百兆宽带入户、4K 在线视频、4G/4.5G/5G、万物互联的驱动,又受到用户体验至上、SDN&NFV 思潮的影响,路由器也在面临着持续的演进和变革。

路由器组建的广域 IPWAN 网络是一个应用范围极广的网络,一般新建一个全新的网络的代价都非常高,所以很大一部分需求是扩充网络容量,在技术上需要一定程度的兼容。因此,路由器发展的基本轨迹和竞争焦点仍然是合理速度的演进,要在继承历史功能的基础上,实现容量和能力上的持续提升。以核心路由器为例,目前可以商用的主流是每系统 16 至 20 槽位,每单板 400G,形成 6.4T 至 8T 的单子架系统。而其后的发展和竞争的是什么,很自然地就是在合适的时间点推出每 1T、2T、4T 单板,而且最好是兼容的,容量提升了,功耗和价格不要提升,即继续满足摩尔定律。说起来很简单,而实际上在产业供应链已经被破坏,需要依赖自身垂直产业整合的情况下,在合适的时间点推出合适容量合适成本的产品,非常考验一个公司的综合实力,包括对新技术的储备能力和 IC 设计能力,特别是 NP 的设计能力,几乎与高端路由器的技术竞争力划等号。

传统的中高端路由器都是体积庞大的铁疙瘩。而随着物业成本的逐年提升,寸土寸金,占用空间更小的小体积大带宽路由器非常受欢迎,一些基站站点路由器,客户甚至希望是直接抱杆的户外型。在这种趋势下,研究路由器的小型化或户外实现显得非常重要。如果能做得好,非常受客户欢迎,可以形成不少差异化竞争优势,特别是被传

统厂商封锁的地盘,这类特色的产品可起到攻城掠地的奇效。在路由器的发展上,要做为一个重要的分支,予以重视。

在硬件的组成上,小米路由器也是用非常常用的元件搭出来的。但是,在软件上,小米路由器创造了一套基于 APP 的应用链,用起来很方便,能创造新价值,而且能够带动更多的小米智能家居的布局销售。我们聚焦于中高端的的路由器,也可以借用类似的理念把现代互联网的元素移植到路由器体系上,打造出一套便利的生态环境,增强客户对我们路由器设施的粘度。这方面的工作非常值得研究。

路由器将继续在未来网络中扮演重要角色,客户的新价值是核心,围绕着客户价值和体验,持续演进、优化,积极进行 SDN&NFV 化革新的实践,将会持续创造新的价值,我们也会在这个过程中得到很好的回报。

第三章

项目市场空间分析

一、路由器行业分析

2017 年全球企业和服务提供商(SP)路由器市场整体市场规模为152 亿美元,比 2016 年增长 4.0%。其中 2017Q4 达到 40 亿美元,同比增长 2.4%。按照市场细分,2017 全年服务提供商路由器市场增长了5.7%,企业路由器件市场增长了 1.1%。据预测,未来三年全球及中国路由器市场规模将继续呈稳步增长趋势,到 2020 年全球路由器市场规模预计达到 230 亿美元,年均复合增长率约为 4%。

2017 年,新华三在中国企业路由器市场份额第二,华为份额第一,但两者相差不大,分别为 28.5%及 31.6%,思科则仅占中国市场的16.8%。新华三中低端路由器累计销售已过百万台,高端路由器累计销售达三万余台。在多年的资金和技术支持下,新华三已在国内企业路由器市场站稳脚跟,与华为共享半壁江山,未来也将继续蚕食思科的市场,在全球占领一席之地。

二、路由器市场分析预测

路由器路由器是连接因特网中各局域网、广域网的网络通讯关键设备。路由器类似于互联多个网络或网段的枢纽,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。网络管理员通过配置路由器从而实现网络流量的分配,实现网络通信。路由器的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,其稳定性与可靠性直接影响网络互连的质量。

根据 IDC 历年发布数据显示,全球企业和服务提供商路由器整体市场收入呈逐年上升趋势。2018 年全球企业和服务提供商路由器整体市场收入为 155 亿美元,比 2017 年增长 1.8%。其中 APeJ 增长 13.6%,中东和非洲增长长 9.2%,美国是全球最大的市场,但 2018 年收入下降11.1%,西欧全年增长 4.9%。

2019 年一季度,全球企业和服务提供商(SP)路由器市场总收入同比增长 8.2%,达到 36 亿美元。主要的服务提供商细分市场占收入的75.3%,增长 7.1%,企业细分市场增长 11.9%。

根据 IDC 发布数据显示,全球企业和服务提供商(SP)路由器市场竞争方面,2018 年思科服务提供商和企业路由器综合收入 2018 年四季度同比增长 17.9%,但全年下降 2.7%,使思科在 2018 年的份额达到38.8%;2018 年四季度华为的企业和服务提供商路由器综合收入同比增长 35.1%,全年增长 22.5%,使华为在 2018 年的市场份额达到28.7%;2018 年四季度 Juniper 路由器收入同比减少 12.7%,使得

Juniper 的全年服务提供商路由市场份额为 14.7%,低于 2017 年的18.0%。

2018 年的无线路由器市场竞争非常激烈。正赶上三大运营商继续宽带提速,200M 宽带成为起步套餐。网速的提升,让双千兆无线路由器迎来升级潮。

在新浪潮之下,传统霸主的市场份额正在被迅速崛起的第二集团蚕食。现在,无线路由器市场已经告别了一家独大的局面,TP-Link、腾达、华为三强对垒的时代正式来临。

2018 年,常年霸占无线路由器市场关注比例半壁江山的 TP-LINK,其市场关注比例跌落至 22%,关注度近乎腰斩。TP-LINK 虽然在 2018年也推出不少新品,尤其是造型非常新颖,但市场反响并不强烈。

腾达和华为借助这波换机潮,关注比例分别上升至 14.1%和 14%,几乎不分上下。腾达和华为已经和 TP-LINK 的市场关注比例相差不到10%,追赶势头非常猛烈。腾达在 2018 年在中低端继续推出 AC 系列产品,对 TP-LINK 擅长的 100-300 元内市场产生持续冲击。同时,腾达还推出了 MW 系列产品,主打高覆盖的分布式路由,发力中高端市场。华为则在 2018 年连续推出无线路由器新品,尤其是华为路由 Q2 市场反响热烈,在中高端市场吸引了大量用户。在中低端市场,则由

WS5200、荣耀路由 Pro、荣耀路由 X2、WS5100 等产品针对不同用户需求,全方位覆盖各个消费水平的用户。

在 2018 年中国无线路由器市场用户关注 TOP10 机型中,华为路由Q2 以 3.7%的关注比例排名第一;腾达 AC11 以 3.5%的关注比例排名第二,和第一名相比仅有 0.2%的差距。前两名的排名,也展现出了品牌关注度排名的微小差距;TP-LINK 有三款产品进榜,但依旧是老旧型号,并无新品进榜;飞鱼星 VW1200 和腾达 W15E 这两款企业级无线路由器能够进榜,让人非常惊讶。也从侧面说明了目前小微企业其实对企业级无线路由器的需求十分强烈。

价格方面,2018 年 100 元以下的无线路由器产品受欢迎度锐减,关注比例为 18.94%,已经不足两成。100-150 元的关注比例为 17.99%,对 100 元以下产品大有赶超之势;500 元-1000 元和 1000 元以上的价格区间也有 20%以上的关注度,这一点令人意想不到。这样的数据表明,高端无线路由器在国内市场的关注比例进一步增长,人们更愿意为好WiFi 花钱了。无线路由器实现了消费升级,WiFi 又好又快才能够令用户满意。

第四章

投资建设方案

一、产品规划

(一)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为路由器,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的路由器产品价格根据市场情况,确定年产量为 xxx,预计年产值 16711.00 万元。

(二)营销策略

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立

起一套行之有效的营销策略。

产品方案一览表

序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

路由器 A

单位

xx

7519.95

路由器 B

单位

xx

4177.75

路由器 C

单位

xx

2506.65

路由器 D

单位

xx

1336.88

路由器 E

单位

xx

835.55

路由器 F

单位

xx

334.22

合计

单位

xxx

16711.00

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积 38719.35平方米(折合约 58.05 亩),其中:净用地面积 38719.35平方米(红线范围折合约 58.05 亩)。项目规划总建筑面积 63499.73平方米,其中:规划建设主体工程 45305.13平方米,计容建筑面积 63499.73平方米;预计建筑工程投资 4787.57 万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计 99 台(套),设备购置费 3323.34 万元。

(三)产能规模

项目计划总投资 12663.54 万元;预计年实现营业收入 16711.00万元。

第五章

项目选址研究

一、项目选址 原则

节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某某经济合作区。

合肥,简称庐或合,古称庐州、庐阳、合淝,是安徽省省会,国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市,国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至 2019 年,全市下辖 4 个区、4 个县、代管 1 个县级市,总面积 11445.1平方千米,户籍人口 770.44 万人,常住人口 818.9 万人,常住人口城镇化率 76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖,是长三角城市群副中心,综合性国家科学中心,一带一路和长江经济带战略双节点城市,合肥都市圈中心城市,皖江城市带核心城市,G60 科创走廊中心城市。合肥是一座具有 2000 多年历史的古城,因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地,包拯家乡之

称。秦置合肥县,隋至明清时,合肥一直是庐州府治所,故又称庐州、又名庐阳,境内名胜古迹众多,如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲,江南之首、中原之喉的美誉。2018 年 9 月,被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名 17 名。2019 年 6 月,未来网络试验设施开通运行。2019 年,合肥市实现地区生产总值 9409.4 亿元,人均生产总值 115623 元。

园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创

新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民 90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率 100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 67.98%,建筑容积率 1.64,建设区域绿化覆盖率 5.36%,固定资产投资强度 182.22 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

18609.24

18609.24

45305.13

45305.13

3757.36

1.1

主要生产车间

11165.54

11165.54

27183.08

27183.08

2329.56

1.2

辅助生产车间

5954.96

5954.96

14497.64

14497.64

1202.36

1.3

其他生产车间

1488.74

1488.74

2627.70

2627.70

225.44

仓储工程

3948.21

3948.21

11826.49

11826.49

713.33

2.1

成品贮存

987.05

987.05

2956.62

2956.62

178.33

2.2

原料仓储

2053.07

2053.07

6149.77

6149.77

370.93

2.3

辅助材料仓库

908.09

908.09

2720.09

2720.09

164.07

供配电工程

210.57

210.57

210.57

210.57

14.29

3.1

供配电室

210.57

210.57

210.57

210.57

14.29

给排水工程

242.16

242.16

242.16

242.16

12.78

4.1

给排水

242.16

242.16

242.16

242.16

12.78

服务性工程

2500.53

2500.53

2500.53

2500.53

150.82

5.1

办公用房

1028.43

1028.43

1028.43

1028.43

70.24

5.2

生活服务

1472.10

1472.10

1472.10

1472.10

80.55

消防及环保工程

705.41

705.41

705.41

705.41

47.87

6.1

消防环保工程

705.41

705.41

705.41

705.41

47.87

项目总图工程

105.29

105.29

105.29

105.29

-17.20

7.1

场地及道路硬化

6943.56

1193.01

1193.01

7.2

场区围墙

1193.01

6943.56

6943.56

7.3

安全保卫室

105.29

105.29

105.29

105.29

绿化工程

3094.90

108.32

合计

26321.41

63499.73

63499.73

4787.57

六、节约用地措施

在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按

照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

(一)平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

(二)主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。

(三)绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一

协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

(四)辅助工程设计

1、

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按 25.00L/S,火灾延续时间按 2.00 小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量 15.00L/S,火灾延续时间按 2.00 小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

合肥通信设备项目实施方案 篇2

在开班仪式上,合肥师范学院继续教育学院院长唐洁指出:“综合改革项目”的推进正值“国培计划”进入新一阶段,项目的实施具有承上启下、承前启后的意义。希望通过项目实施过程中线上线下混合式研修,通过课题研究、实践反思、交流研讨、 成果展示等活动,使中小学体育教师不仅会教,还要把自己会教善教的理论与方法传递给同伴,要把中小学教师的学习、教学、研究变成一种常态的生活方式。

“综合改革项目”培训采取高端研修 (集中面授每年不少于15天,网络研修每年不少于80学时)与教育科研(教改实验和课题研究)相结合的方式,分学段、分学科领域开展混合式培训。合肥师范学院为了切实保障“综合项目改革”的实施效益,制订了明确的培训目标,并对项目实施进行了具体定位。其中,总体目标为提升小学体育教师师德修养和体育有效教学能力,促进学生有效学习,在体育课堂有效教学和教师培训中发挥示范作用;具体目标涵盖四个维度,即基于师德的学科素质养成、基于前沿的专业知识理解、基于经验的专业能力提升和基于合作的教师专业发展。具体定位:破解小学体育有效课堂教学模式选择与实践设计中的难题,培养“种子”教师, 建立跨区域专业学习共同体。并且,从培训内容、培训方式、教改实验与课题研究及考核与评价等多个方面进行了实施与保障。

培训内容:发展需求与目标定位相结合

小学体育教学改革难点在体育有效课堂教学模式选择与实践设计,有效教学设计与有效实施的问题在于体育教师的“三重三轻”:重形式轻实效,重应试轻研发,重理论设计轻实践运用。“综合项目改革”根据目标定位、培训经验及需求调查,提炼小学骨干教师需要解决的关键问题:师德修养与有效体育教学的分离问题;对有效课堂教学设计与实施前沿知识的了解、掌握及对体育课程的深入理解问题;有效课堂教学理论设计与实践有效运用的能力提升问题;案例研究、行动研究与共同学习的方法与机制问题。据此,要求学员从实践层面、自我专业发展层面、“种子”教师层面,找到具体的途径和方法,破解小学体育有效课堂教学模式与实施设计中的“三重三轻”的难题。

培训方式:集中面授与网络研修相结合

在培训实施过程中,集中面授以教学设计为培训核心,综合运用专家讲座、案例研讨、教学示范、任务驱动、问题研讨、观课、议课、教学反思、行动研究、团队合作、 论坛交流、网络互动等多种培训形式。具体来讲,在专业理念与师德部分,以榜样示范、专家讲座为主,辅以案例研讨,落实到学员的教学反思、问题研讨与论坛交流;针对专业知识部分,主要采用专家讲座方式, 辅以案例教学,落实到学员的自主学习、问题研讨与论坛交流;针对专业能力部分,从学员经验出发,以教学设计为主题,突出实践教学,综合运用“三自”模式,致力于经验提升和问题解决。并按照经验反思、专业引领、经验提升3个递进层级,专业引领嵌入学员经验反思与提升环节,名师引导嵌入学员自主实践过程,学科专家与一线名师引路嵌入学员自主研究和问题解决进程。

网络研修侧重于指导课题研究计划的实施、自我专业发展计划的落实、学习共同体的建设和运行。主要手段:利用网络公共平台,将训后跟踪指导安排在平台上进行; 为学员配备跟踪指导教师,实行指导教师负责制;向培训专家、指导教师和学员提供进入平台的密钥;安排专人进行平台维护和管理。具体方式和方法:在网络公共平台辟出资源区、通知栏、互动指导与问题讨论区等,同时向培训专家、指导教师和学员开放培训资源,包括专家讲座、学员研修视频、文字资料、培训简报等;制订跟踪指导计划,及时发布指导信息;凝练训后行动研究中带有共性的问题,在平台上组织培训专家、指导教师和学员共同参与集中讨论。

教改实验与课题研究:建章立制与学习研究相结合

整体上,以小学体育有效课堂教学模式选择与实践设计理念为指导,以课题研究为载体,以课堂教学改革为突破口,促进小学体育教师教育教学能力提升。实施过程中,建立课题实验专题研讨制度和课题研究组教师示范制度予以保障。具体来讲, 课题实验专题研讨制度,要求课题组安排专门的时间,围绕课题开展以“总结、交流、反思研究情况,进行课例评析,思考、 研讨下次研究内容”为重点的研讨活动,针对实验中遇到的难点、疑点、突破点进行研讨,发挥集体智慧,提高课题实验的实施水平;课题研究组教师示范制度,要求课题组成员通过定期开放研讨课、示范课等方式带动课题研究的深入,参加实验的教师每人每学期上1次公开课,依托“典型引路”来提升课题研究的水平。

在具体工作中,要求教师一是要加强学习,更新观念。要求加强教育理论学习, 争做学习型、研究型教师;并大胆创新,努力在实际工作中体现时代性,把握规律性, 富于创造性。二是要加强研究,积极开展教研活动,积极配合上级教研部门组织的学科研讨、教学观摩、教学设计与课堂教学比赛、论文撰写等各种教研活动,认真抓好校本教研工作,围绕新课程实验推广,深化课堂教学改革。

考核评价:学员考核与项目考核相结合

对学员的考核评估采用定性评价与定量考核相结合、过程性考核与终结性考核相结合的方式,并注重过程性考核。在定量考核中,要求学员在训前提交一份体育课教案、一个最想解决的教学设计问题、一份教学设计自我诊断报告,以摸清学员需求;在训中提交一本参与录、一份优化教学设计、 一份教学设计研讨心得,以促进学员切实参与研讨问题;在训后提交一份教学设计课题研究计划、一份自我专业发展计划、一份教学设计,促进学员进行行动研究。同时, 要求学员按照小组提交团队合作记录与成果;按照班级提交论坛交流记录与成果。而针对定性考核,则成立研修考核组,聘请校外专家任组长,对学员研修质量进行定性考核。考核依据:学员提交的一本参与录、一份优化教学设计、一份教学设计研讨心得。

此外,在项目实施前,由安徽省教育科学研究院牵头,组织以校外专家为主体的项目绩效考核组;在项目实施中和实施后, 通过现场看课、材料调阅、问卷调查、学员座谈、培训专家和管理人员座谈等方式,对项目实施质量监控和绩效考核。

合肥通信设备项目实施方案 篇3

关键词:X局点原通信机房;改造;沟通协调;工程质量;安全;工期;项目管理

中图分类号:TP309

1 背景

X局点将原通信机房改造成标准化通信机房集中式数据处理中心,将为该局点数据业务提供每周7天,每天24小时不间断的信息服务,其基础设施建设必须体现高可用性、高可靠性、高安全性、高可扩展性、技术先进的特点,以及全面实现科学化管理的总体目标。数据中心的建设目标和功能要求决定了它在建筑结构、电力、空调系统、通讯设施、安全监控、保密措施、消防系统、机房环境管理等方面都有很高的要求。

2 问题、事件描述

X局点通信机房改造项目属于X省X市局重点工程,对于公司来讲,此项目在后期公司市场拓展、品牌推广具有重大战略意义。

通信机房改造项目工期短、系统结构复杂、设备繁多且业务重要。本藉项目包括:装修工程、空调通风系统工程、配电系统工程、防雷接地系统工程、消防系统工程、机房综合布线系统工程、机房环境动力监控工程、KVM系统工程和通信网络机柜购置等部分。由于是旧机房,涵盖施工内容较多,需要对机房内原来隔断、门窗、天花、地板及部分设施拆除,原机房内70台机柜未做防震固定,全部增加底座进行固定,原消防系统需将原始水消防管道拆除,新安装布放气体消防管道、空调系统拆除原始中央空调、电源系统需新增部分新交流屏、通信电源屏、直流屏等,施工过程中要将原始部分电源柜割接拆除,新机房将全部密封、墙面安装彩钢板、增加精密空调、新风系统、增加服务器机柜、通信机柜、为后期机房扩展做原有铺垫;施工内容包含拆除、割接、新建等,对于如此巨大的工作量,将是对现场项目组及项目经理最大的考验。

3 分析与对策

本项目得知时间短、任务重、在这种情况下,组建项目将付组、及时安排人员对现场进行踏勘,与各班组技术人员现场交流、与设计单位沟通、了解现场实际情况,对各系统工作进行合理规划:

人员及工期规划:项目开工前期,计算工程量及施工人员数量,在满足现场施工进度的前提下,制定整体项目施工进度计划表,方便把握整体施工进度;项目开工后,对项目组成员技术能力、工作擅长重点合理有效的进行内部分工,部分人员做装修拆除工作、部分人员做电源改造工作、部分人员做机柜抬升、线缆清理、设备割接等工作。

方案沟通:因为是原始机房改造,很多未知因素或者隐患存在,经过实际踏勘将存在疑问或者设计存在问题及时与客户进行有效沟通,装修部分、电源部分、新风空调部分等,分别提交详细可行性的施工解决方案;设备割接时,每做一步割接工作,都要输出切实可行的割接方案提交与客户沟通、审核;

安全管理:安全是整个项止实施的重点,绝对不能马虎大意的,根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专职的“现场工作负责人”,负责项目实施过程中的施工技术、质量管理,对现场整体项目进度、工作安排及项目组成员有效管理,每天工作开始前,对项目组所有成员进行班前安全技术交底,并将每天交底内容进行记录,项目组成员进行登记;设置专职的“安全员”,对现场整体人员安全、设备安全进行安全监督、预防、杜绝安全事故的发生;临时布置项目组办公室、粘巾各项规章制度;机房区域粘贴相关警示标志,将原始机柜及设备进行防护、防尘处理;定期检查原有设备运行状态,对原有线缆进行保护处理;设置专职的“工具管理员”定期对电动工具及其他工器具进行检查;

材料进场:有了合理的施工方案,根据现场测算出各系统的施工材料数量,对于交付期限较长的设备材料提前通知公司进行跟单采购,避免因材料及设备采购期长影响整体项目交付,设置专员跟进各项材料的采购进行,什么材料几时需要都有合理的计划,避免因材料过多,统统发到现场而无法堆放,安排材料员对材料进行有效使用及进出库管理;

电源及设备割接:割按工作是整个项目中最重要的一个环节,设备都在运行中,又不能断业务,所以割接工作也是考验项目经理、考验现场技术人员的一个关键:在割接工作前,要对现场所有运行设备进行清理记录,每一个设备的本端及对端线缆做好临时标签,使用专用机柜吊架将原运行设备屏柜吊升,安装底座进行抗震加固;X局点局新增一套交流电源系统,一套通信电源系统,前期对新交流电源系统及新通信电源系统安装加电,进行调试并反复测试运行,确认可投运使用;机房内原有三套通信电源系统,每套分别有两组蓄电池,一套作为应急备用,与其它两套分别联有并机线,一套计划继续使用,但有一套年头较长,计划退掉,割接时要特别小心;重点在于制定割接方案,哪一年做错都有可能导致业务中断,在编写方案时,新通信电源屏临时连接一组电池、将继续保留使用的通信电源屏所有负载割接到新屏上面,继续使用的通信电源屏割接完成后就可以安装到新规划的位置上连接电池组及交流电源加电测试,然后退掉的通认电源屏所有的负载割接到这套通信电源上面,最后将备用的第三套通信电源屏加电并分别与第一、二套通信电源并机,作应急保障使用;割接过程中有个细节问题,是最需要注意的,每一路负载割接时,都需要在两端都有人进行确认,避免断错业务而无人知道,引发业务中断事故,经过大家的努力,直流电源部分就割接完成了;接下来就是交流电源负载割接了,一般的服务器或者交换机都有双路电源,在清理这好线缆及确认好设备运行状态后,就可以对设备其中一路电源进行割接,对于单路运行的交流设备,及时与客户进行有效沟通,因为机房内各系统运行设备都有,很多设备年限比较久,割接时需要有客户或者厂家现场配合,避免因设备年限久或者其它原因而中断业务,造成业务中断时间长而不能及时恢复处理,引发故事,要将诸多因素都要考虑进去。

质量管理:工程质量坚持“事前预防、事中控制、事后检查”的原则,重点落实“通过预防,不让问题发生”以及“防止发生过的问题再发生”,确保“按规范施工、按流程操作”以“追求零缺陷”为目标,争取“一次性把事情做好”。

工程质量控制的根念涵盖工程施工的全过程,包括前期的准备工作、期间的安装、割接、自检、验收、移交,完工后的总结、问题跟踪、质量检查等一系列的工程阶段,工程质量控制的重点集中在工程实施全过程当中事前、事中、事后的三个大阶段的关键点上,项目经理为现场质量第一责任人,需要严格把控工程质量,并将质量重要性传达与每一位项目组成员

后续工作:各项工作陆续开展,墙面安装彩钢板、天花吊顶、灯盘安装、空调及新风系统、防雷接地、动力环境监控系统安装等工作火热有效的进行中,一个现代化、标准化的通信机房在客户方及项目组成员辛勤的汗水下成型。

4 建议与讨论

经过此项目实施,总结如下,标准化通信机房改造项目顺利完成,项目管理很重要,包括熟悉项目组成员各自的技术能力,合理分配工作内容,对现场项目整体了解、把握,有效沟通是很重要的一个方面,沟通贯穿整个项目主体,每一项工作都需要沟通,与客户或与项目组成员,与设备厂家。合格的工程,需要一个优秀的项目组,要靠大家扎实的基本功、技术能力、沟通能力、项目管理能力。

参考文献:

[1]安雪晖.基于信息技术的建设项目生命周期管理[J].智能建筑与城市信息,2003(04).

[2]解帆,程岩.从资源分配的角度透视科研项目的管理[J].科学学研究,2002(05).

作者简介:赵晨(1984.03-),男,天津人,本科,计算机专业助理工程师,机电工程师。

危废处理设备项目实施方案 篇4

实施方案

泓域咨询机构

报告说明—

该危废处理设备项目计划总投资 3279.39 万元,其中:固定资产投资2578.71 万元,占项目总投资的 78.63%;流动资金 700.68 万元,占项目总投资的 21.37%。

达产年营业收入 6356.00 万元,总成本费用 4793.77 万元,税金及附加 62.60 万元,利润总额 1562.23 万元,利税总额 1840.31 万元,税后净利润 1171.67 万元,达产年纳税总额 668.64 万元;达产年投资利润率47.64%,投资利税率 56.12%,投资回报率 35.73%,全部投资回收期 4.30年,提供就业职位 119 个。

随着我国经济的快速发展,以及作为“世界工厂”的生产特点,伴随而来的危险废物产生量也在迅速增长。危险废物种类多、成分复杂,具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性,其污染具有潜在性和滞后性,是全球环境保护的重点和难点问题之一。

第一章

项目概述

一、项目概况

(一)项目名称及背景

危废处理设备项目

(二)项目选址

某某产业集聚区

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

(三)项目用地规模

项目总用地面积 9184.59平方米(折合约 13.77 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 54.04%,建筑容积率 1.64,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度 187.27 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 9184.59平方米,建筑物基底占地面积 4963.35平方米,总建筑面积 15062.73平方米,其中:规划建设主体工程 9950.00平方米,项目规划绿化面积 1161.62平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 96 台(套),设备购置费 1205.22 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 723018.28 千瓦时,折合 88.86 吨标准煤。

2、项目年总用水量 3555.57 立方米,折合 0.30 吨标准煤。

3、“危废处理设备项目投资建设项目”,年用电量 723018.28 千瓦时,年总用水量 3555.57 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.16 吨标准煤/年。达产年综合节能量 34.67 吨标准煤/年,项目总节能率 26.91%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 3279.39 万元,其中:固定资产投资 2578.71 万元,占项目总投资的 78.63%;流动资金 700.68 万元,占项目总投资的 21.37%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 6356.00 万元,总成本费用 4793.77 万元,税金及附加 62.60 万元,利润总额 1562.23 万元,利税总额 1840.31 万元,税后净利润 1171.67 万元,达产年纳税总额 668.64 万元;达产年投资利润率47.64%,投资利税率 56.12%,投资回报率 35.73%,全部投资回收期 4.30年,提供就业职位 119 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业集聚区及某某产业集聚区危废处理设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业集聚区危废处理设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求,拟建“危废处理设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位 119 个,达产年纳税总额 668.64 万元,可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 47.64%,投资利税率 56.12%,全部投资回报率 35.73%,全部投资回收期 4.30 年,固定资产投资回收期 4.30 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会

越来越好、不会越来越差。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看,居民需求结构和档次发生重大变化,已基本接近发达国家水平,个性化已经成为产品竞争力的重要体现,大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看,现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求,有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场,拉动投资需求,增加有效供给,已经成为提振我国工业经济的重要方向。

三、主 要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

9184.59

13.77 亩

1.1

容积率

1.64

1.2

建筑系数

54.04%

1.3

投资强度

万元/亩

187.27

1.4

基底面积

平方米

4963.35

1.5

总建筑面积

平方米

15062.73

1.6

绿化面积

平方米

1161.62

绿化率 7.71%

总投资

万元

3279.39

2.1

固定资产投资

万元

2578.71

2.1.1

土建工程投资

万元

1096.35

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.43%

2.1.2

设备投资

万元

1205.22

2.1.2.1

设备投资占比

36.75%

2.1.3

其它投资

万元

277.14

2.1.3.1

其它投资占比

8.45%

2.1.4

固定资产投资占比

78.63%

2.2

流动资金

万元

700.68

2.2.1

流动资金占比

21.37%

收入

万元

6356.00

总成本

万元

4793.77

利润总额

万元

1562.23

净利润

万元

1171.67

所得税

万元

1.64

增值税

万元

215.48

税金及附加

万元

62.60

纳税总额

万元

668.64

利税总额

万元

1840.31

投资利润率

47.64%

投资利税率

56.12%

投资回报率

35.73%

回收期

4.30

设备数量

台(套)

年用电量

千瓦时

723018.28

年用水量

立方米

3555.57

总能耗

吨标准煤

89.16

节能率

26.91%

节能量

吨标准煤

34.67

员工数量

119

第二章

项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx 集团

(二)公司简介

通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注

于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。

公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析

上一,xxx 科技公司实现营业收入 6260.23 万元,同比增长 17.02%(910.55 万元)。其中,主营业业务危废处理设备生产及销售收入为5806.75 万元,占营业总收入的 92.76%。

上营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

1314.65

1752.86

1627.66

1565.06

6260.23

主营业务收入

1219.42

1625.89

1509.76

1451.69

5806.75

2.1

危废处理设备(A)

402.41

536.54

498.22

479.06

1916.23

2.2

危废处理设备(B)

280.47

373.95

347.24

333.89

1335.55

2.3

危废处理设备(C)

207.30

276.40

256.66

246.79

987.15

2.4

危废处理设备(D)

146.33

195.11

181.17

174.20

696.81

2.5

危废处理设备(E)

97.55

130.07

120.78

116.14

464.54

2.6

危废处理设备(F)

60.97

81.29

75.49

72.58

290.34

2.7

危废处理设备(...)

24.39

32.52

30.20

29.03

116.14

其他业务收入

95.23

126.97

117.90

113.37

453.48

根据初步统计测算,公司实现利润总额 1447.15 万元,较去年同期相比增长 356.35 万元,增长率 32.67%;实现净利润 1085.36 万元,较去年同期相比增长 144.15 万元,增长率 15.32%。

上主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

6260.23

完成主营业务收入

万元

5806.75

主营业务收入占比

92.76%

营业收入增长率(同比)

17.02%

营业收入增长量(同比)

万元

910.55

利润总额

万元

1447.15

利润总额增长率

32.67%

利润总额增长量

万元

356.35

净利润

万元

1085.36

净利润增长率

15.32%

净利润增长量

万元

144.15

投资利润率

52.40%

投资回报率

39.30%

财务内部收益率

28.38%

企业总资产

万元

6987.03

流动资产总额占比

万元

30.13%

流动资产总额

万元

2105.41

资产负债率

34.12%

第三章

建设背景

危废行业发展前景

随着我国经济的快速发展,以及作为“世界工厂”的生产特点,伴随而来的危险废物产生量也在迅速增长。危险废物种类多、成分复杂,具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性,其污染具有潜在性和滞后性,是全球环境保护的重点和难点问题之一。

“十三五”期间,国家将危险废物污染防治工作作为环境保护的重点领域。《“十三五”生态环境保护规划》提到:“各省(区、市)应组织开展危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估,科学

规划并实施危险废物集中处置设施建设规划,将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设。鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物利用处置设施”,同时为我国危险废物处理行业的发展提供了明确的目标:“2020 年底前,力争基本摸清全国重点行业危险废物产生、贮存、利用和处置状况。以石化和化工行业为重点,打击危险废物非法转移和利用处置违法犯罪活动”。

传统的无害化处置如焚烧、填埋、固化等,均不可避免的会对资源、能源造成极大浪费,焚烧法处理后的飞灰、尾渣等的处理仍可能会对环境造成二次污染。填埋、固化法的无害化处置设施具有选址建造条件严格、占用土地资源等特点,尤其在我国危废产出量大且土地资源紧缺的沿海地区,无害化处理处置方式的进一步推广存在瓶颈。

随着国民对环境保护的日趋重视,政府对危废安全处置的监管愈加严格,资源化处置企业之前需要付费购买高品位金属含量危废的现象正在得到扭转,市场将更加向资源化处置企业倾斜。此外,除了简单的金属回收外,油类,溶剂类,催化剂类等的精细化回收将给资源化利用企业带来多元化的空间。

国民对环保要求的日益提高以及对于废催化剂危害性的逐步认识,迫使催化剂的生产本身必须走清洁化和循环经济式的发展道路。同时,近年来原油劣质化、重质化与清洁化成品油需求迅猛增长的矛盾,促使炼油技术和催化剂的应用更加复杂化与多样化;另外,炼油微利化也促使炼油行业向深度加工和炼化一体化发展,并迫使催化剂降低成本,向生产规模化、过程高效化和自动化发展。废催化剂处置和资源化再利用相结合的产业链模式将越来越成为行业发展的主流方向之一。

第四章

项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为危废处理设备,根据市场情况,预计年产值 6356.00万元。

通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积 9184.59平方米(折合约 13.77 亩),其中:净用地面积 9184.59平方米(红线范围折合约 13.77 亩)。项目规划总建筑面

积 15062.73平方米,其中:规划建设主体工程 9950.00平方米,计容建筑面积 15062.73平方米;预计建筑工程投资 1096.35 万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计 96 台(套),设备购置费 1205.22 万元。

(三)产能规模

项目计划总投资 3279.39 万元;预计年实现营业收入 6356.00 万元。

第五章

项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某某产业集聚区。

园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓 50 个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施 500 个左右重大项目前期。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 54.04%,建筑容积率 1.64,建设区域绿化覆盖率 7.71%,固定资产投资强度 187.27 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

9184.59

13.77 亩

基底面积

平方米

4963.35

建筑面积

平方米

15062.73

1096.35 万元

容积率

1.64

建筑系数

54.04%

主体工程

平方米

9950.00

绿化面积

平方米

1161.62

绿化率

7.71%

投资强度

万元/亩

187.27

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米,次干道宽度 3.00 米,人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办

公场地等;因此,室外消防用水量按 25.00L/S,火灾延续时间按 2.00 小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量 15.00L/S,火灾延续时间按 2.00 小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。

卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50℃-16.50℃,需采暖的库房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,办公室、生活间 18.50℃,卫生间 15.50℃;采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为 0.40Mpa。工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

六、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。

第六章

项目工程方案分析

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

二、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体 要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 15062.73平方米,其中:计容建筑面积15062.73平方米,计划建筑工程投资 1096.35 万元,占项目总投资的33.43%。

第七章

工艺可行性

一、技术管理特点

按目前市场的需求情况,原料存储时间约为 20-30 天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。

投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。

二、项目工艺技术设计方案

在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。

节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。undefined

三、设备选型方案

工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 96 台(套),设备购置费 1205.22 万元。

第八章

环境保护说明

绿色工厂是制造业的生产单元,是绿色制造的实施主体,属于绿色制造体系的核心支撑单元,侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂,重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。恢复生态文明,建设美丽中国不仅是环保的问题,也是经济问题。目前,中国经济从高速增长进入到高质量化发展,高速增长阶段的基本特征是以数量快速扩张为主,高质量发展则强调的是质量和效益。而绿色发展、人与自然的和谐共生,也是经济发展的质量与效益的提升体现。

一、建设区域环境质量现状

项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划要求,拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求,水质现状较好。项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr 质量指数在 0.43-0.50 之间,BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间,氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等,它们都是以柴油为燃料,因此,施工过程中会产生一定量的废气,主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等,施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放,排放量随设备性能而异;由于产生量不大,且施工场地空旷,废气易扩散,废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。对建设期烹饪油烟治理措施:项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟,根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器,同时使用天然气、液化气等清洁燃料,以减轻对周围大气环境造成的影响;建设期烹饪油烟废气排放量较少,且为间歇排放,因此,对环境空气质量影响较小;如果有条件,建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施,投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械制造水平,它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除,只能通过加强施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周围环境的影响;通过以上计算结果表明,在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米,项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区

(三)建设期水环境影响防治对策

施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS 等,生活废水经临时化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅱ级标准后排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS 等,类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。undefined

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下

排水管网,对场址周围的排水系统产生影响;同时,泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污染。

(五)建设期生态环境保护措施

土地利用资源影响:项目建设前土地使用功能以农业生产为主,随着项目的建设,土体可利用潜在资源受到一定破坏,开发利用时应边建设边征用。

三、运营期环境保护

(一)运营期废水影响分析及防治对策

生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082)相关标准后,经场内管道汇集,进入Ⅱ级生化处理系统。为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度,根据生产工艺的要求,每天要对车间地面进行冲洗,冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理,清洗水经过滤去除固体杂物,达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池,经物理性沉淀后进入污水处理系统,治理后的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅰ级排放要求,用于绿化、喷洒路面,或作为循环水补水,对项目建设区水环境质量影响较小。职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978)表 4 中Ⅰ级排放标准后,排入项目建设区域污水管网,最终排入污水处理厂,其主要污染物为 CODcr 和氨氮,投资项目废水排放量较小且水质简单,对污水处理厂水质影响不大,不会降低其现有水环境功能级别,所排污水对外环境影响较小。

(二)运营期废气影响分析及防治对策

焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘,焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体;焊接烟尘是由于焊条(焊芯和药皮)及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的,其成分比较复杂,主要是三氧化二铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物;焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射(主要是短波紫外线)作用于空气中的氧和氮,而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体;根据有关资料推荐的经验排放系数,熔化 1.00?K 焊丝约产生 5.20 克/千克焊接烟尘。经过回收装置的处理,对外排出的废气已不会造成环境影响,达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》(TJ36)的标准要求;通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297)标准中Ⅱ级要求限值。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB(A)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一步减低环境噪声。建议项目承办单位加强管理,严格控制和规范降噪设施,厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》(GB12348)

中的Ⅱ类标准限值要求,噪声源对厂界噪声的贡献值较小,可以保证厂界噪声达标,有效地保护周围声环境质量。

四、项目建设对区域经济的影响

根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战,项目建设区域将依托本地优势资源,重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群,使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托,产业特色鲜明、功能配套协调,具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。

五、废弃物处理

投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原则,设备总体技术达到国内先进水平,减小了对环境的污染。项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收,生产中的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。

六、特殊环境影响分析

砂石料统一堆放,采取遮盖措施;对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度减少扬尘量;开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走;运输车辆不应装载过满,采取密闭措施减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。项目建设地没有明显的地质灾害,建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小,对工程建设、居

民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大;当地地区的地震烈度为Ⅷ度,投资项目建筑物的抗震设防烈度为Ⅷ度;项目的建设不会给该地区带来地质灾害。

七、清洁生产

投资项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。项目承办单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中,项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。

八、环境保护综合评价

项目承办单位在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。认真执行“三同时”制度,将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中,应认真落实投资项目污染物的各项治理措施,加强对环境保护设施的运行管理,确保其正常运行。

按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开

展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。落实《水污染防治行动计划》,针对长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域,以降低工业废水排放量及化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放强度和总量为目标,组织实施重点流域清洁生产水平提升行动计划,促进水环境质量持续改善。到 2020 年,全国工业削减废水 4 亿吨/年、化学需氧量 50 万吨/年、氨氮 5 万吨/年。

近日,在“中国环联 2018 年生态环境高峰论坛”上,原环境保护部污染防治司巡视员李新民指出,环境保护相关产业为生态文明建设提供了重要的物质基础与技术保障。总体上看,我国生态环境质量持续好转,呈现稳中向好趋势,但成效并不稳固,环境仍然是全面建成小康社会的短板。我们应依据环境质量的要求,在经济技术可行的条件下,逐步提高污染物的排放标准,减少排放的总量,大力推动绿色发展、循环发展,实现生活、生产、生态“三生”共赢。

第九章

生产安全

一、消防安全

(一)消防设计原则

建筑物周围按规定设置环形消防车道,建筑物间隔应按照消防设计规范中的有关要求执行,在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。项目承办单位在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保证建筑物及装置之间的消防安全距离,并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料,对于企业的消防工作,坚持做到“预防为主”的方针。

场区道路与架空管道交叉处的净空高度,均保证不小于 5.00 米,确保消防车畅通无阻行驶。竖向布置采用平坡式布置,场地排水采用暗管排放方式,进入项目建设地排水系统。

(二)消防设计

灭火器布置按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)要求,在建筑生产车间及设备区内设置相应的灭火器材,以扑救初期火灾。投资项目消防以水为主,同时配备蒸汽灭火系统、干粉灭火器、二氧化碳灭火器,灭火器布置在控制室、生产车间等便于及时发现和使用的地方。

消火栓消防系统采用环状管网布置。

(三)消防总体要求

消防人员要求:项目承办单位根据各个车间消防情况,安排专人负责场区及车间的消防及消防器材的维护。应急疏散要求:厂房、库房等处应急疏散通道保证畅通,设置应急疏散指示标志、安全出口、应急照明灯,并保证疏散出口和疏散距离满足规范要求。

(四)消防措施

联动控制要求包括:火灾报警后,应停止相关部位的空调通风系统并返回信号,启动相应的防排烟风机并返回信号;火灾确认后,消防控制室应能切断有关部位的非消防电源、并接通警报装置及应急照明和疏散指示照明;火灾确认后,消防控制室应能控制电梯全部停于层并返回信号;其他如消防水系统的控制、防火卷帘门的控制、火灾警报装置与应急广播的控制等,均应符合火灾自动报警系统设计规范的要求。项目火灾危险部位电器均采用防爆型设计,其防爆性能达到有关安全规程中的防爆要求;按《建筑物防雷设计规范》(GB50057),对场区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。

二、防火防爆总图布置措施

各设备、建(构)筑物之间防火距离符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中的规定。根据《建筑设计防火规范》和生产设备的火灾危险性分类的不同,进行建筑物的防火设计。设备建筑物的耐火等级按不低于Ⅱ级设计。项目承办单位生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下,尽量采用露天化、集中化和按流程布置,并考虑同类设备相对集中,便于安全生产和检修管理,实现本质安全化。工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统。有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施,确保生产设备的正常运行。

三、自然灾害防范措施

项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸入室内;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。

四、安全色及安全标志使用要求

项目承办单位生产设备安全色执行《安全色》(GB2893)规定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。

五、电气安全保障措施

项目承办单位除对所有的电气设备设置防触电接地外,还应在项目建设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。各种电气设备的非带电金属外壳,如控制屏、高、低压开关柜、变压器等,均要求设置可靠的接地、接零,防止发生人员触电事故;有爆炸危险的气体管道等,其防静电接地电阻应该小于 4.00 欧姆。

六、防尘防毒措施

接触有毒有害物的工作岗位应配备空气呼吸器及防毒面具等防护器材,确保操作工的人身安全。加强操作工人防护措施,从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服,配戴防尘口罩。

七、防静电、触电防护及防雷措施

对电气设备外露可导电部分,均按《工业与民用电力设备的接地设计规范》(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保

护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全电压标准按《安全电压》(GB3805)执行。

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

项目承办单位对所有存在危险因素的区域均设置警示标志,对特殊工种的操作人员,实行定期体检,及时掌握职工的身体状况,预防职工职业病的发生。投资项目在实施过程中必须根据工业劳动安全的规定,严格按照工程项目劳动安全的原则,将各种有害因素控制在规定范围之内,按照安全和文明的要求组织生产,在系统调试安装过程中做好安全保护工作。项目承办单位针对生产过程及当地具体条件,依据有关国家标准、规范、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑等措施,同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施等。

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

劳动安全部门负责全场安全管理及教育宣传工作,建立劳动保护制度,负责劳动保护用品专柜及特殊岗位防护器具统一调配和管理。项目承办单位劳动安全部门要积极落实事故时的人员抢救和应急救援工作,确保应急事故时各项措施的落实和实施。

项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划,所有的培训均按照计划执行,并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检,加强职业卫生培训,使职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识,以切实保护职工健康。

十一、劳动安全预期效果评价

项目承办单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强劳动安全管理,投资项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。一旦发生事故,项目承办单位依靠工程设计规划的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故,防止安全及消防事故的蔓延,有力保障职工人身及财产的安全。

第十章

项目风险说明

一、政策风险分析

从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策

风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。

项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。

二、社会风险分析

合肥通信设备项目实施方案 篇5

实施方案

(一)项目名称

老化试验设备项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目,依托某临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以老化试验设备为核心的综合性产业基地,年产值可达 35000.00 万元。

二、项目承办单位

xxx 投资公司

三、咨询规划机构

泓域咨询机构

四、项目建设背景

坚持供给侧和需求侧并重,以供给侧结构性改革为突破口,加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷,从供给端入手,提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率,扩大有效供给,推进发展方式的转变,促进经济社会健康可持续发展。

某临港经济技术开发区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某临港经济技术开发区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某临港经济技术开发区,进一步巩固某临港经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

(一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 18792.07 万元,其中:固定资产投资 14486.78万元,占项目总投资的 77.09%;流动资金 4305.29 万元,占项目总投资的 22.91%。

(二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(三)项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入 34606.00 万元,总成本费用 27357.79万元,税金及附加 334.74 万元,利润总额 7248.21 万元,利税总额

8582.70 万元,税后净利润 5436.16 万元,达产年纳税总额 3146.54 万元;达产年投资利润率 38.57%,投资利税率 45.67%,投资回报率28.93%,全部投资回收期 4.96 年,提供就业职位 625 个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区老化试验设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区老化试验设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“老化试验设备项目”,项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位 625 个,达产年纳税总额 3146.54 万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 38.57%,投资利税率 45.67%,全部投资回报率 28.93%,全部投资回收期 4.96 年,固定资产投资回收期4.96 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。改革开放 40 年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012 年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%,最高时候达到 65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。

第二章

背景和必要性研究

一、项目承办单位背景分析

(一)公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据 ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量

工作的实施意见》以及 xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司

筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

(二)公司经济效益分析

上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 30330.64 万元,同比增长 32.68%(7470.27 万元)。其中,主营业业务老化试验设备销售收入为 24757.17 万元,占营业总收入的 81.62%。

上年度主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

6369.43

8492.58

7885.97

7582.66

30330.64

主营业务收入

5199.01

6932.01

6436.86

6189.29

24757.17

2.1

老化试验设备(A)

1715.67

2287.56

2124.17

2042.47

8169.87

2.2

老化试验设备(B)

1195.77

1594.36

1480.48

1423.54

5694.15

2.3

老化试验设备(C)

883.83

1178.44

1094.27

1052.18

4208.72

2.4

老化试验设备(D)

623.88

831.84

772.42

742.72

2970.86

2.5

老化试验设备(E)

415.92

554.56

514.95

495.14

1980.57

2.6

老化试验设备(F)

259.95

346.60

321.84

309.46

1237.86

2.7

老化试验设备(...)

103.98

138.64

128.74

123.79

495.14

其他业务收入

1170.43

1560.57

1449.10

1393.37

5573.47

根据初步统计测算,公司实现利润总额 5849.71 万元,较去年同期相比增长 927.15 万元,增长率 18.83%;实现净利润 4387.28 万元,较去年同期相比增长 722.06 万元,增长率 19.70%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

30330.64

完成主营业务收入

万元

24757.17

主营业务收入占比

81.62%

营业收入增长率(同比)

32.68%

营业收入增长量(同比)

万元

7470.27

利润总额

万元

5849.71

利润总额增长率

18.83%

利润总额增长量

万元

927.15

净利润

万元

4387.28

净利润增长率

19.70%

净利润增长量

万元

722.06

投资利润率

42.43%

投资回报率

31.82%

财务内部收益率

28.73%

企业总资产

万元

35027.23

流动资产总额占比

万元

34.28%

流动资产总额

万元

12008.41

资产负债率

29.21%

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

19060.37

19060.37

38192.16

38192.16

3017.71

1.1

主要生产车间

11436.22

11436.22

22915.30

22915.30

1870.98

1.2

辅助生产车间

6099.32

6099.32

12221.49

12221.49

965.67

1.3

其他生产车间

1524.83

1524.83

2215.15

2215.15

181.06

仓储工程

4043.93

4043.93

10424.88

10424.88

599.06

2.1

成品贮存

1010.98

1010.98

2606.22

2606.22

149.76

2.2

原料仓储

2102.84

2102.84

5420.94

5420.94

311.51

2.3

辅助材料仓库

930.10

930.10

2397.72

2397.72

137.78

供配电工程

215.68

215.68

215.68

215.68

13.94

3.1

供配电室

215.68

215.68

215.68

215.68

13.94

给排水工程

248.03

248.03

248.03

248.03

12.47

4.1

给排水

248.03

248.03

248.03

248.03

12.47

服务性工程

2561.15

2561.15

2561.15

2561.15

147.18

5.1

办公用房

1216.16

1216.16

1216.16

1216.16

66.30

5.2

生活服务

1344.99

1344.99

1344.99

1344.99

87.87

消防及环保工程

722.51

722.51

722.51

722.51

46.71

6.1

消防环保工程

722.51

722.51

722.51

722.51

46.71

项目总图工程

107.84

107.84

107.84

107.84

-18.19

7.1

场地及道路硬化

7066.64

1451.18

1451.18

7.2

场区围墙

1451.18

7066.64

7066.64

7.3

安全保卫室

107.84

107.84

107.84

107.84

绿化工程

2186.75

76.54

合计

26959.51

54230.43

54230.43

3895.42

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

62.17

1.1

—年用电量

千瓦时

493159.33

1.2

—年用电量

吨标准煤

60.61

1.3

—年用水量

立方米

18310.32

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.56

年节能量

吨标准煤

17.54

节能率

21.51%

节项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

13787.50

1.1

——完成比例

73.37%

完成固定资产投资

万元

10072.55

2.1

——完成比例

73.06%

完成流动资金投资

万元

3714.95

3.1

——完成比例

26.94%

人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

425

1.2

人均年工资

万元

4.48

1.3

年工资额

万元

2142.81

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

6.87

2.3

年工资额

万元

492.47

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

6.61

3.3

年工资额

万元

177.34

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.94

4.3

年工资额

万元

260.30

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

5.68

5.3

年工资额

万元

205.17

职工工资总额

万元

3278.09

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

3895.42

4896.81

179.96

14486.78

1.1

工程费用

万元

3895.42

4896.81

24486.92

1.1.1

建筑工程费用

万元

3895.42

3895.42

20.73%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

4896.81

4896.81

26.06%

1.2

工程建设其他费用

万元

5694.55

5694.55

30.30%

1.2.1

无形资产

万元

2535.68

2535.68

1.3

预备费

万元

3158.87

3158.87

1.3.1

基本预备费

万元

1779.88

1779.88

1.3.2

涨价预备费

万元

1378.99

1378.99

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

14486.78

14486.78

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

24486.92

11809.26

17194.58

24486.92

24486.92

24486.92

1.1

应收账款

万元

7346.08

4040.34

5509.56

7346.08

7346.08

7346.08

1.2

存货

万元

11019.11

6060.51

8264.34

11019.11

11019.11

11019.11

1.2.1

原辅材料

万元

3305.73

1818.15

2479.30

3305.73

3305.73

3305.73

1.2.2

燃料动力

万元

165.29

90.91

123.96

165.29

165.29

165.29

1.2.3

在产品

万元

5068.79

2787.83

3801.59

5068.79

5068.79

5068.79

1.2.4

产成品

万元

2479.30

1363.61

1859.47

2479.30

2479.30

2479.30

1.3

现金

万元

6121.73

3366.95

4591.30

6121.73

6121.73

6121.73

流动负债

万元

20181.63

11099.90

15136.22

20181.63

20181.63

20181.63

2.1

应付账款

万元

20181.63

11099.90

15136.22

20181.63

20181.63

20181.63

流动资金

万元

4305.29

2367.91

3228.97

4305.29

4305.29

4305.29

铺底流动资金

万元

1435.08

789.30

1076.32

1435.08

1435.08

1435.08

总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

18792.07

129.72%

129.72%

100.00%

项目建设投资

万元

14486.78

100.00%

100.00%

77.09%

2.1

工程费用

万元

8792.23

60.69%

60.69%

46.79%

2.1.1

建筑工程费

万元

3895.42

26.89%

26.89%

20.73%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

4896.81

33.80%

33.80%

26.06%

2.2

工程建设其他费用

万元

2535.68

17.50%

17.50%

13.49%

2.2.1

无形资产

万元

2535.68

17.50%

17.50%

13.49%

2.3

预备费

万元

3158.87

21.81%

21.81%

16.81%

2.3.1

基本预备费

万元

1779.88

12.29%

12.29%

9.47%

2.3.2

涨价预备费

万元

1378.99

9.52%

9.52%

7.34%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

14486.78

100.00%

100.00%

77.09%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

4305.29

29.72%

29.72%

22.91%

铺底流动资金

万元

1435.10

9.91%

9.91%

7.64%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

19033.30

25954.50

34606.00

34606.00

34606.00

1.1

万元

19033.30

25954.50

34606.00

34606.00

34606.00

现价增加值

万元

6090.66

8305.44

11073.92

11073.92

11073.92

增值税

万元

549.86

749.81

999.75

999.75

999.75

3.1

销项税额

万元

5536.96

5536.96

5536.96

5536.96

5536.96

3.2

进项税额

万元

2495.47

3402.91

4537.21

4537.21

4537.21

城市维护建设税

万元

38.49

52.49

69.98

69.98

69.98

教育费附加

万元

16.50

22.49

29.99

29.99

29.99

地方教育费附加

万元

11.00

15.00

20.00

20.00

20.00

土地使用税

万元

214.77

214.77

214.77

214.77

214.77

税金及附加

万元

280.76

304.75

334.74

334.74

334.74

折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

3895.42

3895.42

当期折旧额

3116.34

155.82

155.82

155.82

155.82

155.82

净值

779.08

3739.60

3583.79

3427.97

3272.15

3116.34

机器设备

原值

4896.81

4896.81

当期折旧额

3917.45

261.16

261.16

261.16

261.16

261.16

净值

4635.65

4374.48

4113.32

3852.16

3590.99

建筑物及设备原值

8792.23

当期折旧额

7033.78

416.98

416.98

416.98

416.98

416.98

建筑物及设备净值

1758.45

8375.25

7958.27

7541.29

7124.31

6707.33

无形资产

原值

2535.68

2535.68

当期摊销额

2535.68

63.39

63.39

63.39

63.39

63.39

净值

2472.29

2408.90

2345.50

2282.11

2218.72

合计:折旧及摊销

9569.46

480.37

480.37

480.37

480.37

480.37

总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

16563.30

9109.82

12422.47

16563.30

16563.30

16563.30

外购燃料动力费

万元

1194.25

656.84

895.69

1194.25

1194.25

1194.25

工资及福利费

万元

3278.09

3278.09

3278.09

3278.09

3278.09

3278.09

修理费

万元

50.04

27.52

37.53

50.04

50.04

50.04

其它成本费用

万元

5791.74

3185.46

4343.81

5791.74

5791.74

5791.74

5.1

其他制造费用

万元

2253.49

1239.42

1690.12

2253.49

2253.49

2253.49

5.2

其他管理费用

万元

1664.27

915.35

1248.20

1664.27

1664.27

1664.27

5.3

其他销售费用

万元

1656.63

911.15

1242.47

1656.63

1656.63

1656.63

经营成本

万元

26877.42

14782.58

20158.06

26877.42

26877.42

26877.42

折旧费

万元

416.98

416.98

416.98

416.98

416.98

416.98

摊销费

万元

63.39

63.39

63.39

63.39

63.39

63.39

利息支出

万元

总成本费用

万元

27357.79

16738.09

21457.96

27357.79

27357.79

27357.79

10.1

可变成本

万元

23599.33

12979.63

17699.50

23599.33

23599.33

23599.33

10.2

固定成本

万元

3758.46

3758.46

3758.46

3758.46

3758.46

3758.46

盈亏平衡点

56.24%

56.24%

利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

34606.00

19033.30

25954.50

34606.00

34606.00

34606.00

税金及附加

万元

334.74

280.76

304.75

334.74

334.74

334.74

总成本费用

万元

27357.79

16738.09

21457.96

27357.79

27357.79

27357.79

增值税

万元

999.75

549.86

749.81

999.75

999.75

999.75

利润总额

万元

7248.21

8891.99

12984.24

7248.21

7248.21

7248.21

应纳税所得额

万元

7248.21

8891.99

12984.24

7248.21

7248.21

7248.21

企业所得税

万元

1812.05

2223.00

3246.06

1812.05

1812.05

1812.05

税后净利润

万元

5436.16

6668.99

9738.18

5436.16

5436.16

5436.16

可供分配的利润

万元

5436.16

6668.99

9738.18

5436.16

5436.16

5436.16

法定盈余公积金

万元

543.62

666.90

973.82

543.62

543.62

543.62

可供投资者分配利润

万元

4892.54

6002.09

8764.36

4892.54

4892.54

4892.54

应付普通股股利

万元

4892.54

6002.09

8764.36

4892.54

4892.54

4892.54

各投资方利润分配

万元

4892.54

6002.09

8764.36

4892.54

4892.54

4892.54

15.1

项目承办方股利分配

万元

4892.54

6002.09

8764.36

4892.54

4892.54

4892.54

息税前利润

万元

7248.21

8891.99

12984.24

7248.21

7248.21

7248.21

息税折旧摊销前利润

万元

7728.58

9372.36

13464.61

7728.58

7728.58

7728.58

销售净利润率

%

15.71%

35.04%

37.52%

15.71%

15.71%

15.71%

全部投资利润率

%

38.57%

47.32%

69.09%

38.57%

38.57%

38.57%

全部投资利税率

%

45.67%

45.67%

45.67%

45.67%

全部投资回报率

%

28.93%

35.49%

51.82%

28.93%

28.93%

28.93%

总投资收益率

%

28.93%

35.49%

51.82%

28.93%

28.93%

28.93%

资本金净利润率

%

28.93%

35.49%

51.82%

28.93%

28.93%

28.93%

盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

5436.16

投资利润率

38.57%

投资利税率

45.67%

投资回报率

28.93%

回收期

合肥通信设备项目实施方案 篇6

项目设备管理实施计划

1、机械设备租赁进出场管理

项目部根据现场实际需要,在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进退场,必要时要编制设备进退场按拆装技术方案,经公司批准后实施。

机械设备进场时,项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收,验收时出租方、承租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场验收签字,项目部机械员做好验收鉴定记录。

项目部按《施工组织设计》总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进退场。

2、机械设备租赁日常管理

项目部机械员按机械设备管理规程对设备日常运转进行监督管理。

项目部对设备操作的特种作业人员进行资格管理,实施班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度。对在用设备的使用费进行统计。

分公司机械班组机械员按照机械设备安全监督检查制度,定期对各项目进行机械设备安全检查,消除隐患,做好检查记录。

3、自有设备购买申报管理

因项目施工需要,购买施工机械设备或仪器,项目部需用单位须向物资设备部提交需用计划。物资设备部根据需用计划针对该机械设备或仪器进行市场询价和性能比较等市场调查工作。市场调查,须货比三家,选择最优资源。根据市场调查结果,向分公司提交购买申请,经分公司领导签字批准后,交物资设备部办理采购。

当购置机械设备或仪器单价超过5000元时,须向公司提交经分公司领导签字确认的购买申请,申报公司固定资产。经公司领导签字批准,同意购买该机械设备或仪器并下发批复文件至分公司物资设备部后,由分公司物资设备部执行采购。

新购机械设备或仪器到场后,物资设备部和项目申购部门共同对其验收,填写《新购设备验收记录》。验收完成后,将《新购设备验收记录》、发票、公司下发的批复文件(如申报固定资产),交公司财务报账。

4、自有设备报废管理

对于现场回收的废旧(闲置)物资,经过项目物资管理部门整理、分类,由分公司及项目废旧闲置物资处理工作小组进行鉴定,确实在工程中不能再利用的物资方可列为待处理废旧物资。

凡是贵州分公司所属各项目具有废旧(闲置)物资需处理,必须将废旧(闲置)物资清单报贵州分公司物资项目管理部门,经同意后,再按公司和贵州分公司废旧(闲置)物资处理规定处理。

对于待处理的废旧(闲置)物资,由物资管理人员了解市场价格信息,供工作小组作定价参考;其次由物资管理部门联系多家客户,让客户竞争,价比三家,然后由工作小组集体定价。

工作小组必须做好对回收单位的资格审定工作,社会回收单位应具备回收资格,必须具有营业执照,有效回收证和公安部门许可证,不允许把废旧(闲置)物资出售给无照经营的回收点。

经比价确定价格和回收单位后,由物资管理部门填写《废旧(闲置)物资处理会签单》,并组织会签,保留归档以备检查。

在废旧(闲置)物资处理过程中,应体现公开、规范,维护企业经济利益,严格过磅、出门手续。尽可能采用电磅过磅,过磅时须有工作小组人员参加时,应二人以上监磅。过磅后必须妥善保存过磅单据,以作为结算依据。

5、临时用电管理

施工现场临时用电以临时用电施工方案及设计为准。严格按照施工方案配置配电箱及铺设施工现场线路。做好电气防火措施和安全用电技术措施。

公司项目部配置专业电工,每日巡查并作电器维护。杜绝私装、私拆、私自维修现象。对一般低压电器、开关定期检查和维护。本着“以人为本,预控风险,高效救援,确保安全”的方针,在施工阶段各个环节都要做到预防为主,控制为辅,防止事故蔓延,把损失减少到最低。

项目部须编制施工用电应急预案,将预案措施落实到人,真正做到有备无患。

6、临时用水管理

施工现场用水需针对施工需要、施工现场设施布置情况综合考虑管道排布。合理选择管材,降低损耗和浪费。

合肥通信设备项目实施方案 篇7

关键词:复合肥装置,转筒式设备,安装工艺

在复合肥整个装置中,转筒式设备可以说是复合肥装置中的中心,其中包含有四种转筒式设备,干燥机、造粒机、冷却机和包膜机这几种。这几种转筒式设备的机构基本都是一样的,由筒体装置、传动装置、拖轮装置、密封装置和挡轮装置这几个部分组合而成的。

1 安装施工的流程

转筒式设备的通用安装工艺流程为以下几个部分:第一,对设备进行开箱检查,土建基础施工验收。第二,筒体组队和托轮座的就位及找正,然后筒体就位。第三,托轮座的二次灌浆,对传动装置进行安装和密封装置及附件进行安装。最后,试运转。

2 安装施工的详细过程和安装工序质量的控制

(1)设备开箱检查在设备到货之后,设备验收人员需要对设备进行确认,确保设备的外观完整、细节处完好无损,设备的一些备件,包括合格证、安装说明和装箱配件清单等全部都有。尤其是要检查筒体的椭圆度、焊缝质量是否过关、外观质量和齿轮质量问题,并将检查的详细数据做好记录,在用户、监理认可后签字存档。

(2)土建基础施工的验收在土建基础施工过程中,业方需要组织相关人员验收设备基础,并让其提供关键的材料,包括中间交工证书、施工技术资料和测量过程中的重要记录,设计用来做沉降观测的设备基础应该标有沉降观测的准点,并明确地在资料上画出标高基准线和纵横中心线,在相应的建筑物上也画有坐标的轴线。另外在进行土建基础施工验收时应该注意下面的一些问题:

第一,转筒式设备之间存在着关联,并且出入口直接连接其他设备,如果托轮座的定位出现了很大的偏差,那么将使得安装其他设备也会出现很大偏差。所以在安装的过程中要注意核实基础的纵横中心线和地脚螺栓孔的中心线,误差范围控制在±20mm和±10mm以内。第二,由于安装过程中的斜度要求,相对标高允许偏差在-20mm,所以要使用水平仪来进行相对标高测量,测量前后托轮座、减速机、小齿轮和电机基础。

(3)筒体组队有些大型的转筒式设备的筒体体积过大,一般采取两节分开运输,然后到了现场再进行组对,通常采用两种方式进行组对,焊接和法兰连接。

对于使用法兰连接的筒体要对大齿轮进行连接。在平地上将大齿轮组装成整体,检查两个大齿轮结合处的紧密度,可以使用0.04mm塞尺塞入区域小于1/5的周边,插入深度要小于20mm,组装确认合格之后就将大齿轮吊装就位,分别用4颗销子螺栓和8或12颗的联接螺栓定位和紧固,之后再用塞尺进行检查,确认法兰连接处没有间隙就是合格的。然后均匀布置4个联结板在筒体的内壁,通过联结板将筒体法兰和齿轮法兰焊接成一体,之后再取出销子螺栓和联结螺栓,吊装另一个筒体就位,再用4个销子螺栓和其他联结螺栓进行定位和均匀紧固,之后再用塞尺检查,确认法兰连接面没有间隙。

若是使用焊接连接筒体就需要严格控制筒体的组对间隙和错边量,要求满足焊接工艺卡,另外在测量筒体的同轴度时要采用重锤水平拉钢丝或者激光经纬仪的测量方法,确保筒体的中心线直线度最大偏差不超过2mm,同时与齿轮、托圈的同心度偏差不超过1mm。经由监理和业主的确认项目检查合格并且误差数据都在范围内即可签字,然后焊接筒体,采用双面焊,对称焊接,焊接后要进行焊缝的质量检查,确保和图纸的技术要求相符。

(4)托轮座的就位和找正采用垫铁安装转筒式的设备,因为筒体从进料口朝出料口的倾斜,致使筒体的垂直中心线和水平线存在夹角,所以进行垫铁和托轮座安装时要认真计算并严格控制各点标高。在安装垫铁的时候考虑到设备在使用的过程中重负荷、低运转以及震动较大,因此可选用斜度较大的垫铁,并加一个斜度和筒体斜度相同斜垫铁在每组垫铁之下,确保其顶部可以紧密接触托轮座的底部。轮座加工时的纵横中心线也应该严格校正,可划出更准确的纵横中心线,确保垂直度偏差不超过0.1mm/m,并打样冲眼,冲眼直径要在0.5mm范围内,再按照图纸技术要求调整拖轮座上的中心距。初步完成吊装前后托轮轮座,保证基础上的纵横中心线和托轮座上纵横中心线一致,纵横中心线偏差分别不大于0.5mm和0.1mm,并且转筒式设备要按照对应方向安装托轮座。根据各点的标高,调整各托轮座底座标高直到计算值,达到斜度要求,并测量在纵向轴线上的两组托轮座中心距离,保证不大于0.1mm,而横向的对角线距离偏差不大于3mm。同时进行第一次灌浆时,需将地脚螺栓孔清理干净。

(5)筒体就位托轮座确定合适之后,然后吊装筒体,确保拖轮的横向中心线和出料口的筒体轮带的横向中心重合,再安装挡轮和进行紧固。

(6)托轮座的二次灌浆由于安装过程中出现的测量误差,导致托轮和轮带之间存在差异夹角,若是在筒体就位后出现了接触不良,需要微调垫铁和托轮座,改善接触问题,再来焊接垫铁,24小时内再对托轮座进行二次灌浆。

(7)密封装置和附件的安装安装完传动装置后,再安装出料箱和齿轮保护罩,安装过程中最重要的是注意齿轮间隙和筒体间隙,确保灵活,不卡紧。

3 结语

将转筒式设备正确安装,可以使其安装后的设备运转正常,振动小、噪音低,所以应该严格重视转筒式设备的工序质量控制。

参考文献

[1]谢锡彬.复合肥装置中转筒式设备的安装工艺[J].川化,2009,04:30-32.

合肥一中物理分层教学的实施 篇8

关键词:分层教学 分层作业 因材施教

中图分类号:G6 文献标识码:A 文章编号:1673-9795(2012)02(c)-0000-00

根据新课程的理念,“高中物理课程应体现评价的内在激励功能和诊断功能,关注过程性评价,注意学生的个体差异,帮助学生认识自我、建立自信,促进学生在原有水平上的发展。”,为了达到优生冒尖、中生优化、后进生良化的目的,合肥一中自2007招生规模扩大之时逐渐探索使用分层教学模式,经过不断地修正完善现今基本形成一套完整的体系。

1为什么要进行分层教学

1.1学校扩招带来的生源差异

合肥一中以往所招收的学生人数少,学生成绩差异小,教材整齐划一,教学也可以相对单纯。自2007年招生规模扩大了三倍,教学中面对的学生程度悬殊也随之扩大,参差不齐。而我们所用高中物理教材和教辅资料都是人教社的统一版本。在这种情况如果采取一刀切的教学方法,必然要影响部分学生的成绩,造成不必要的负面影响。为了及时扭转这一不良局面,正确解决这一矛盾,让每一位学生都能学习有价值的东西,人人都能得到不同程度的发展,分层教学势在必行。

1.2学生在发展过程中存在个体差异

我认为学生在智力方面的差异主要是由学生的已有生活经验、知识水平、思维方式、能力差异等引起的,这种差异性必然会导致学生学习效率和学习效果的高低优劣,而且这种差异也可能使学生形成学习习惯和学习方式的不同。作为组织者、引导者、合作者的教师不仅要承认学生的差异,适应学生的差异,更重要的是要尊重差异,合理运用差异,把差异作为一种资源来开发,实施因材施教策略,使不同的学生都能在原有的基础上得到不同的发展。

1.3分层教学符合因材施教的原则。

因材施教,就是在共同的教育目标下,根据学生的个别差异特点,有的放矢,因势利导地采取不同的教育措施。分层教学就是依据这一原则,要求教师从不同层次学生的实际出发,在处理好集体教学与个别教学、在面向多数前提下照顾少数,对学生的差异赋予不同的要求,使所有学生都能在原有的基础上得到发展与提高。分层教学中教师的“教”就是要适应学生的“学”,这就要求教师在确定教学目标时,更加注重“导”的作用,充分调动学生的主体作用,使他们在目标导向下主动学习,达到成功,得到激励。

2分层教学的实施

根据学生的个性差异及接受能力不同的特点,我校在教学中采用了分层教学的教改实验,收到了较好的教学效果。要对学生进行分层教学,主要做好以下几个方面的工作。

2.1课程结构的改革

我校的课程结构由三个层次构成,学习领域、科目和模块构成了新的高中课程的基础结构。学习领域下设学科科目,科目下设模块。同时,还提供多样化的选修校本课程。新课程结构体现基础性,强调课程统整;体现选择性,突出多样化;体现均衡性,重视艺术类和技术类课程。高中新课程由必修和选修两部分组成,实行学分管理。研究性学习活动,社会实践是每个学生的必修课程。不改变传统教学行政班级的管理形式,只是在选修课程学生自主选择老师实行走班教学。

2.2按学科分层编班

教育应该给学生更多选择的权利,从2009年开始,我校采取按学科分层编班,仅在高一年级实行,教学班级细分为语言加强班,数学加强班,物理加强班。分班不以分数为标准,由学生和家长结合孩子的学习特点自愿选择,同类的班级为均等的平行班。这种分班由于不是按照成绩划分的好中差班,分出的各类班级成绩基本没有差异,如选择物理加强班的学生往往感觉物理学习比较困难,不同于过去的特长班。每周加强学科增加一个课时,教师在备课、讲授、布置作业、辅导等环节上有所区别、各有侧重。事实证明将相近学科水平的学生适度集中,有利于达到教学效果最大化,根据学生的个性特长,多形式地组织“分层教学”有利于学生综合素质的发展,有利于学生张扬个性。。

2.3备课、授课分层

对学生进行分组后,教师在备课时便应根据学生的实际情况进行分层备课,在备课的过程中,对不同层次学生分别提出不同的要求,这必须在备课时体现出来。这样在实际的教学中才能做到有的放矢,不至于使分层教学留于形式。哪些内容对各个组是必须掌握的,哪些内容是只作了解的,对不同层次学生在作业上有些什么不同的要求等,这些都必须在备课时充分考虑。

进行分层教学中极为重要的一个环节便是对学生实行分层授课。解决好教材与学生之间的关系:针对不同程度的班级和学生,采取不同的教学方法,在教学中对每个物理概念、每条物理规律、每道习题等都要注意其层次性,针对不同层次的学生提出不同层次的要求,合理地铺设台阶,降低难度,要合理应用教学的层次性和渐进性,使每位学生逐步提高而达到教学目的。

2.4编制分层作业

为了使学生学有所获,我在对学生实施分层上课后对作业的要求也是不同的。我校在2007年就组织学校的骨干力量专门编制了合肥一中物理分层作业,作业分为A,B,C三个等级,难度依次递增,没有偏题怪题。每一级在传递使用过程中不断发现问题,至今学校教科所已组织老师修订了多次,老师在使用中感覺特别顺手,提高了学生练习巩固的实效性,使每位同学都能找到各自发挥的空间,有题目能做,有题目会做。分层作业的编制还在不断完善中,最终我校的学生可以完全使用本校编制的物理资料,相信我们会做得更好。

2.5教学评价分层

为了检查学生学习的效果,测验是用得最多的一种方式。我自从采用分层教学后,对学生的测验采用不同的试卷或设置几道选做题,我甚至采取征集物理试题的方式组合成单元检测卷,效果非常好。评价要能激励学生的学习,促进学生的发展。正确的学生观应该是 “没有差生,只有差异”。既要关注学生的学习结果,更要关注学生的学习过程。二是变横向对比评价为纵向对比评价。考察学生个体退步或进步及幅度,注意了学生个体自身的发展状况,有利于学生完成既定目标后的自我审视,调整心态和行为向更高层次的目标迈进,获得更优的发展。

面对有差异的学生,实施有差异的教育,促进有差异的发展,这不仅是实施素质教育的要求,也是教师自身专业发展的要求。要使因材施教落到实处,使全体学生都能得到不同程度的最大限度的发展,实施分层教学不失为一种好方法。当然,分层教学也有缺点,就是在管理上比较复杂,我们对分层教学的有关理论及实践仍在探索之中。欢迎各位老师批评指正,提出宝贵意见。

参考文献

[1] 新世纪教师素养,首都师范大学出版社。

[2] 物理课程标准,教育部制订出版人常汝吉,北师大出版社,2001.

[3] 普通高中物理课程标准,人民教育出版社,2006,12.

[4] 吕型伟.“实施有差异的教育”,课程教材教法, 2003(7):1-2.

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