硫磺生产项目可行性研究报告

2024-08-27 版权声明 我要投稿

硫磺生产项目可行性研究报告(共7篇)

硫磺生产项目可行性研究报告 篇1

硫磺生产项目可行性研究报告

硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末,有特殊臭味。分子量为32.06,蒸汽压是0.13kPa,闪点为207℃,熔点为119℃,沸点为444.6℃,相对密度(水=1)为2.0。硫磺不溶于水,微溶于乙醇、醚,易溶于二硫化碳。作为易燃固体,硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。

一、促进硫磺市场上涨的因素 1.国内化肥工厂开工率逐步提高

11月份国内化肥市场仍显得较为低迷,冬储启动仍不明显。然而11月下旬开始,东北等地区农资商逐步开始向工厂打款采购,东北地区复混肥厂也开始采购原材料以备开车,同时湖北等地复合肥工厂也表示12月份可能会逐步提升开工率。预计12月份国内化肥冬储的进程以及相关工厂的开工情况必将好于11月份。

2.2013年磷铵出口关税政策可能会有所放宽

2013年的磷铵出口关税目前已成为市场的焦点,而有消息称相关政策将会有所放宽。传言称明年的出口淡季窗口期将比2012年增加一个月变成5-9月份,而淡季出口关税税率将由2012年的7%下调至5%。具体情况还有待12月份发改委出台官方文件,但若真如传言中所说,明年春节之后国内磷铵各大工厂即会开始准备集港事宜,那么12月份的冬储积极性也将提高,国内硫磺的采购需求也将随之好转。[1]

二、促进硫磺市场价格下跌的因素 1.下游买家采购意向不高

由于11月份国内化肥行情仍未出现明显改善,国内复合肥以及一铵工厂的平均开工率不高,相关工厂采购硫磺的积极性较低。工厂大多以随用随买为主,厂内硫磺库存较低。

2.硫酸价格持续在低位徘徊

11月份,国内硫酸市场表现不佳。其中,华东地区98%酸主流成交价格在300-460元/吨。而湖北化肥工厂采购冶炼酸的价格普遍在400元/吨(送到)以报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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内,相当于硫磺价格在1200元/吨以内,远远低于目前硫磺的现货价格。因此部分工厂将厂内的硫磺制酸装置停车,而选择采购冶炼酸,导致市场上硫磺需求受到影响。

3.国内港存数量逐步上升

随着防城硫磺港存数量居高不下,同时南通、镇江等港口陆续有船到埠,国内九大港口硫磺港存数量逐步上升。据安迅思化工统计,11月初九大港口硫磺港存为158万吨,而11月底上升至171万吨。12月份,南通等港口还将陆续有船抵达,预计短期内国内硫磺港存量下降空间不大。

4.市场缺乏足够信心

目前市场人士心态较乱,由于后市走向不明,多数贸易商选择在场外观望,而投机商更加是远离市场。市场缺乏足够的人气,若贸易商或者投机商不能大规模返回市场,那么市场好转的可能性也较弱。[1]

三、硫磺市场总体情况分析

由于目前化肥行情不佳,化肥工厂开工率仍然不高,加之中石化于11月底普降国内硫磺出厂报价,因此预计近期国内硫磺市场仍将呈现低迷、阴跌的态势。然而若12月中旬发改委出台2013年化肥出口关税政策,如传言所说的有所放宽,那么必将对磷铵市场有所触动,从而提升对硫磺的需求。

北京智博睿信息咨询有限公司 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 研究概述 第一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

北京智博睿信息咨询有限公司

一、市场规模

二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性 第二章 硫磺生产项目总论 第一节 硫磺生产项目背景

一、硫磺生产项目名称

二、硫磺生产项目承办单位

三、硫磺生产项目主管部门

四、硫磺生产项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、硫磺生产项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、硫磺生产项目建设进度

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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八、投资估算和资金筹措

九、硫磺生产项目财务和经济评论

十、硫磺生产项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议

第三章 硫磺生产项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析 第二节 硫磺生产项目相关政策分析

一、国家政策

二、硫磺生产项目行业准入政策

三、硫磺生产项目行业技术政策 第三节 地方政策

第四章 硫磺生产项目背景和发展概况 第一节 硫磺生产项目提出的背景

一、国家及硫磺生产项目行业发展规划

二、硫磺生产项目发起人和发起缘由 第二节 硫磺生产项目发展概况

一、已进行的调查研究硫磺生产项目及其成果

二、试验试制工作情况

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、硫磺生产项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 硫磺生产项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、硫磺生产项目建设的必要性

四、硫磺生产项目建设的可行性 第四节 投资的必要性

第五章 硫磺生产项目行业竞争格局分析 第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 硫磺生产项目行业财务指标分析参考 第一节 硫磺生产项目行业产销状况分析 第二节 硫磺生产项目行业资产负债状况分析 第三节 硫磺生产项目行业资产运营状况分析 第四节 硫磺生产项目行业获利能力分析 第五节 硫磺生产项目行业成本费用分析

第七章 硫磺生产项目行业市场分析与建设规模 第一节 市场调查

一、拟建 硫磺生产项目产出物用途调查

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 硫磺生产项目行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节 硫磺生产项目行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节 硫磺生产项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节 硫磺生产项目产品销售收入预测

第八章 硫磺生产项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节 建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择

一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第九章 硫磺生产项目应用技术方案 第一节 硫磺生产项目组成 第二节 生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案

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第三节 总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析 第四节 土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算 第五节 其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

第十章 硫磺生产项目环境保护与劳动安全 第一节 建设地区的环境现状

一、硫磺生产项目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

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四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

五、现有工矿企业分布情况

六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

八、交通运输情况

九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 硫磺生产项目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三节 硫磺生产项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案

一、硫磺生产项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

二、硫磺生产项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、硫磺生产项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议

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第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织

一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第十二章 硫磺生产项目实施进度安排 第一节 硫磺生产项目实施的各阶段

一、建立 硫磺生产项目实施管理机构

二、资金筹集安排

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三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节 硫磺生产项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节 硫磺生产项目实施费用

一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 硫磺生产项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算 第二节 资金筹措

一、资金来源

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二、硫磺生产项目筹资方案 第三节 投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析

第五节 社会效益和社会影响分析

一、硫磺生产项目对国家政治和社会稳定的影响

二、硫磺生产项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、硫磺生产项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、硫磺生产项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、硫磺生产项目对合理利用自然资源的影响

六、硫磺生产项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

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第十五章 硫磺生产项目不确定性及风险分析 第一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险 第七节 技术风险

第十六章 硫磺生产项目行业发展趋势分析

第一节 我国硫磺生产项目行业发展的主要问题及对策研究

一、我国硫磺生产项目行业发展的主要问题

二、促进硫磺生产项目行业发展的对策 第二节 我国硫磺生产项目行业发展趋势分析 第三节 硫磺生产项目行业投资机会及发展战略分析

一、硫磺生产项目行业投资机会分析

二、硫磺生产项目行业总体发展战略分析 第四节 我国 硫磺生产项目行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

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三、市场风险

四、硫磺生产项目行业投资风险的规避及对策

第十七章 硫磺生产项目可行性研究结论与建议 第一节 结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节 我国硫磺生产项目行业未来发展及投资可行性结论及建议

第十八章 财务报表 第一节 资产负债表 第二节 投资受益分析表 第三节 损益表

第十九章 硫磺生产项目投资可行性报告附件 1、硫磺生产项目位置图

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

北京智博睿信息咨询有限公司 、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、硫磺生产项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、硫磺生产项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、硫磺生产项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、现金流量表 11、现金流量表 12、损益表、资金来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表 16、固定资产投资估算表 17、流动资金估算表 18、投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

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煤矸石生产项目可行性研究报告 篇2

煤矸石生产项目可行性研究报

煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴)。

煤伴生废石。在掘进、开采和洗煤过程中排出的固体废物。是碳质、泥质和砂质页岩的混合物,具有低发热值。含碳20%~30%有些含腐殖酸。中国历年已积存煤矸石约1000Mt,[1]并且每年仍继续排放约100Mt,不仅堆积占地,而且还能自燃污染空气或引起火灾。目前煤矸石主要被用于生产矸石水泥、混凝土的轻质骨料、耐火砖等建筑材料,[2]此外还可用于回收煤炭,煤与矸石混烧发电,制取结晶氯化铝、水玻璃等化工产品以及提取贵重稀有金属,也可作肥料。

矿业固体废物的一种,洗煤厂的洗矸、煤炭生产中的手选矸、半煤巷和岩巷掘进中排出的煤和岩石以及和煤矸石一起堆放的煤系之外的白矸等的混合物。

煤矸石是在成煤过程中与煤共同沉积的有机化合物和无机化合物混合在一起的岩石?通常呈薄层和在煤层中或煤层顶、底板岩石?报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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是在煤矿建设和煤炭采掘、洗选加工过程中?[2]产生的数量较大的矿山固态排弃物。煤矸石按主要矿物含量?分为黏土岩类、砂石岩类、碳酸盐类、铝质岩类。按来源及最终状态?煤矸石可分为掘进矸石、选煤矸石和自然矸石三大类。煤矸石排放量根据煤层条件、开采条件和洗选工艺的不同有较大差异?一般掘进矸石占原煤产量的10% 左右?选煤矸石占入选原煤量的12%~18%。

煤矸石的无机成分主要是硅、铝、钙、镁、铁的氧化物和某些稀有金属。其化学成分组成的百分率:SiO2为52~65;Al2O3为 16~36;Fe2O3为2.28~14.63;CaO为0.42~2.32;MgO为0.44~2.41;TiO2为0.90~4;P2O5为0.007~0.24;K2O+Na2O为1.45~3.9;V2O5为0.008~0.03。

煤矸石弃置不用,占用大片土地。煤矸石中的硫化物逸出或浸出会污染大气、农田和水体。矸石山还会自燃发生火灾,或在雨季崩塌,淤塞河流造成灾害。中国积存煤矸石达10亿吨以上,每年还将排出煤矸石1亿吨。为了消除污染,自60年代起,很多国家开始重视煤矸石的处理和利用。利用途径有以下几种:

①回收煤炭和黄铁矿:通过简易工艺,从煤矸石中洗选出好煤,通过筛选从中选出劣质煤,同时拣出黄铁矿。或从选煤用的跳汰机──平面摇床流程中回收黄铁矿、洗混煤和中煤。回收的煤炭可作动力锅炉的燃料,洗矸可作建筑材料,黄铁矿可作化工原料。

② 用于发电:主要用洗中煤和洗矸混烧发电。中国已用沸腾炉报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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燃烧洗中煤和洗矸的混合物(发热量每公斤约2000大卡)发电。炉渣可生产炉渣砖和炉渣水泥。日本有10多座这种电厂;所用中煤和矸石的混合物,一般每公斤发热量为3500大卡;火力不足时,用重油助燃。德意志联邦共和国和荷兰把煤矿自用电厂和选煤厂建在一起,以利用中煤、煤泥和煤矸石发电。

测试煤矸石的发热量应使用专门的仪器进行,微机量热仪可以满足发热量的测试。

③ 制造建筑材料:代替粘土作为制砖原料,可以少挖良田。烧砖时,利用煤矸石本身的可燃物,可以节约煤炭。

煤矸石可以部分或全部代替粘土组分生产普通水泥。自燃或人工燃烧过的煤矸石,具有一定活性,可作为水泥的活性混合材料,生产普通硅酸盐水泥(掺量小于20%)、火山灰质水泥(掺量20~50%)和少熟料水泥(掺量大于50%)。还可直接与石灰、石膏以适当的配比,磨成无熟料水泥,可作为胶结料,以沸腾炉渣作骨料或以石子、沸腾炉渣作粗细骨料制成混凝土砌块或混凝土空心砌块等建筑材料。英国、比利时等国有专用煤矸石代替硅质原料生产水泥的工厂。

煤矸石可用来烧结轻骨料。日本于1964年用煤矸石作主要原料制造轻骨料,用于建造高层楼房,建筑物重量减轻20%。

用盐酸浸取可得结晶氯化铝。浸取后的残渣,主要为二氧化硅,可作生产橡胶填充料和湿法生产水玻璃的原料。剩余母液内所含的稀有元素(如锗、镓、钒、铀等),视含量决定其提取价值。

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此外,煤矸石还可用于生产低热值煤气,制造陶瓷,制作土壤改良剂,或用于铺路、井下充填、地面充填造地。在自燃后的矸石山上也可种草造林,美化环境。

煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴)。煤矸石代替燃料:化铁;烧锅炉;烧石灰;回收煤炭。生产水泥:生产普通硅酸盐水泥;生产特种水泥;生产无熟料水泥。生产建筑材料:煤矸石烧结砖,质量较好,颜色均匀;煤矸石生产轻骨料,轻骨料是为了较少混凝土的相对密度,而选用的一类多孔骨料;生产煤矸石棉,以煤矸石和石灰为原料,经高温融化,喷吹而成的一种建筑材料。生产化工产品:制结晶三氯化铝,以煤矸石和化工工业副产盐酸为主要原料,经过破碎、培烧、磨碎、酸浸、沉淀、浓缩结晶和脱水等生产工艺而制成,是一种新型的净水剂;制水玻璃;生产硫酸铵,煤矸石内的硫化铁在高温下生产SO2,再氧化而生产SO3,遇水生产硫酸,并与氨的化合物生产硫酸铵。

另:提供国家发改委甲、乙、丙级资质

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可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章研究概述 第一节研究背景与目标 第二节研究的内容 第三节研究方法 第四节数据来源 第五节研究结论

一、市场规模

二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性 第二章煤矸石生产项目总论 第一节煤矸石生产项目背景

一、煤矸石生产项目名称

二、煤矸石生产项目承办单位

三、煤矸石生产项目主管部门

四、煤矸石生产项目拟建地区、地点

五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况 第二节可行性研究结论

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、煤矸石生产项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、煤矸石生产项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、煤矸石生产项目财务和经济评论

十、煤矸石生产项目综合评价结论 第三节主要技术经济指标表 第四节存在问题及建议

第三章煤矸石生产项目投资环境分析 第一节社会宏观环境分析

第二节煤矸石生产项目相关政策分析

一、国家政策

二、煤矸石生产项目行业准入政策

三、煤矸石生产项目行业技术政策 第三节地方政策

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第四章煤矸石生产项目背景和发展概况 第一节煤矸石生产项目提出的背景

一、国家及煤矸石生产项目行业发展规划

二、煤矸石生产项目发起人和发起缘由 第二节煤矸石生产项目发展概况

一、已进行的调查研究煤矸石生产项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、煤矸石生产项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节煤矸石生产项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、煤矸石生产项目建设的必要性

四、煤矸石生产项目建设的可行性 第四节投资的必要性

第五章煤矸石生产项目行业竞争格局分析 第一节国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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四、企业从业人数

第二节重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章煤矸石生产项目行业财务指标分析参考 第一节煤矸石生产项目行业产销状况分析 第二节煤矸石生产项目行业资产负债状况分析 第三节煤矸石生产项目行业资产运营状况分析 第四节煤矸石生产项目行业获利能力分析

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第五节煤矸石生产项目行业成本费用分析

第七章煤矸石生产项目行业市场分析与建设规模 第一节市场调查

一、拟建煤矸石生产项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节煤矸石生产项目行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节煤矸石生产项目行业市场推销战略

一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第四节煤矸石生产项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节煤矸石生产项目产品销售收入预测

第八章煤矸石生产项目建设条件与选址方案 第一节资源和原材料

一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素 第三节厂址选择

一、厂址多方案比较

二、厂址推荐方案

第九章煤矸石生产项目应用技术方案 第一节煤矸石生产项目组成

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第二节生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案 第三节总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析 第四节土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算 第五节其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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四、生活福利设施

第十章煤矸石生产项目环境保护与劳动安全 第一节建设地区的环境现状

一、煤矸石生产项目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

五、现有工矿企业分布情况

六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

八、交通运输情况

九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节煤矸石生产项目主要污染源和污染物

一、主要污染源

二、主要污染物

第三节煤矸石生产项目拟采用的环境保护标准 第四节治理环境的方案

一、煤矸石生产项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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影响

二、煤矸石生产项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、煤矸石生产项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节环境监测制度的建议 第六节环境保护投资估算 第七节环境影响评论结论 第八节劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章企业组织和劳动定员 第一节企业组织

一、企业组织形式

二、企业工作制度 第二节劳动定员和人员培训

一、劳动定员

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第十二章煤矸石生产项目实施进度安排 第一节煤矸石生产项目实施的各阶段

一、建立煤矸石生产项目实施管理机构

二、资金筹集安排

三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节煤矸石生产项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节煤矸石生产项目实施费用

一、建设单位管理费

二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第十三章投资估算与资金筹措 第一节煤矸石生产项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算 第二节资金筹措

一、资金来源

二、煤矸石生产项目筹资方案 第三节投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章财务与敏感性分析 第一节生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算 第二节财务评价 第三节国民经济评价 第四节不确定性分析

第五节社会效益和社会影响分析

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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一、煤矸石生产项目对国家政治和社会稳定的影响

二、煤矸石生产项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、煤矸石生产项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、煤矸石生产项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、煤矸石生产项目对合理利用自然资源的影响

六、煤矸石生产项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

第十五章煤矸石生产项目不确定性及风险分析 第一节建设和开发风险 第二节市场和运营风险 第三节金融风险 第四节政治风险 第五节法律风险 第六节环境风险 第七节技术风险

第十六章煤矸石生产项目行业发展趋势分析

第一节我国煤矸石生产项目行业发展的主要问题及对策研究

一、我国煤矸石生产项目行业发展的主要问题

二、促进煤矸石生产项目行业发展的对策

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第二节我国煤矸石生产项目行业发展趋势分析 第三节煤矸石生产项目行业投资机会及发展战略分析

一、煤矸石生产项目行业投资机会分析

二、煤矸石生产项目行业总体发展战略分析 第四节我国煤矸石生产项目行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

三、市场风险

四、煤矸石生产项目行业投资风险的规避及对策

第十七章煤矸石生产项目可行性研究结论与建议 第一节结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节我国煤矸石生产项目行业未来发展及投资可行性结论及建议

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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第十八章财务报表 第一节资产负债表 第二节投资受益分析表 第三节损益表

第十九章煤矸石生产项目投资可行性报告附件

1、煤矸石生产项目位置图

2、主要工艺技术流程图

3、主办单位近5年的财务报表

4、煤矸石生产项目所需成果转让协议及成果鉴定

5、煤矸石生产项目总平面布置图

6、主要土建工程的平面图

7、主要技术经济指标摘要表

8、煤矸石生产项目投资概算表

9、经济评价类基本报表与辅助报表

10、现金流量表

11、现金流量表

12、损益表

13、资金来源与运用表

14、资产负债表

15、财务外汇平衡表

报告用途:发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

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16、固定资产投资估算表

17、流动资金估算表

18、投资计划与资金筹措表

19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表

21、总成本费用估算表

22、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

集成电路生产项目可行性研究报告 篇3

全球范围内看,半导体产业正在发生着第三次大转移。第一次是二十世纪70 年代,半导体产业从美国转移到日本,造就了日立、三菱电气、富士通、NEC、东芝等世界顶级芯片制造商。1988 年,日本的芯片产值占全球的比重曾高达67%。到上世纪80 年代末开始,韩国和中国台湾逐渐成为全球又一半导体产业制造基地,半导体类产品一直占据着韩国出口产值的首位。最近十余年正发生着全球半导体产能的第三次转移,即向中国大陆、东南亚等发展中区域的转移。

中国大陆凭借其巨大的.消费市场、相对低廉的劳动力成本,以及较好的优惠招商引资政策等优势,过去十几年中国吸引着全球各大半导体制造商在大陆投资设厂。根据IC insights 的数据,在,中国大陆IC 制造产值为45.9 亿美元,仅占全球的份额为1.96%,但到 年,大陆IC 制造产值迅速上升到89.1 亿美元,全球份额也提升到3.50%。预计至 年,大陆IC 制造占球的份额有望达到7.73%,2012-2017 年间,中国本地IC 制造产值将以16.5%的平均复合增长率增长。

6月23日工信部主持召开《国家集成电路产业发展推进纲要》,提出三阶段目标:到 年,实现集成电路产业销售收入超过3500亿,32/28nm实现规模量产,中高端封测占比达到30%以上,65~45nm 关键设备和12英寸硅片等关键材料进入应用;到,行业销售收入年均增速超过20%;到2030 年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,部分企业进入国际第一梯队。国家政策的支持将进一步推动我国集成电路产业的发展。

项目概况:

项目计划在西安市建设集成电路(IC)研发及生产基地,项目占地面积约50亩,预计总投资2.8亿元。

目 录

第一章 项目总论

一、项目背景

二、项目概况

三、可行性与必要性分析

四、项目主要经济技术指标

五、可行性报告编制依据

第二章 项目建设单位介绍

第三章 行业与市场分析

一、市场环境分析

二、集成电路行业发展现状

三、集成电路市场发展前景及需求分析

四、市场分析小结

第四章 产品与技术方案

一、项目产品概述

二、项目产品生产技术方案

三、原材料供应

四、项目设备选型

第五章 项目选址与建设条件

一、项目选址

二、建设条件

第六章 工程建设方案

一、工程建设基本原则

二、总图布置方案

三、项目主体工程

四、公用工程与辅助设施

五、总图经济技术指标

第七章 组织机构与人力资源配置

一、组织架构

二、劳动定员

三、工作制度

四、人员培训

第八章 节能、节水措施

一、编制依据

二、设计原则

三、节能措施

四、节水措施

第九章 环境保护

一、设计依据及执行标准

二、建设期环境影响分析与保护措施

三、运营期环境影响分析与保护措施

四、环境保护综合评价结论

第十章 劳动安全卫生与消防

一、设计依据及执行标准

二、危害因素及危害程度分析

三、劳动安全措施

四、消防措施

第十一章 项目实施进度安排

一、项目实施阶段规划

二、项目实施管理

三、项目实施进度表

第十二章 投资估算与资金筹措

一、投资估算依据和说明

二、资金使用计划

三、资金筹措方案

第十三章 项目财务评价

一、基本财务数据假设

二、收入与成本费用估算

三、盈利能力分析

四、财务评价小结

第十四章 项目社会效益分析

第十五章 项目综合评价及投资建议

一、综合评价

二、投资建议

生产基地建设项目可行性研究报告 篇4

项目背景:

植物蛋白饮料作为饮料产业中为数不多的具备“天然、绿色、营养、健康”属性的饮料品类,同时,罐装植物蛋白饮料以其方便、安全、卫生、美味、易储藏的特点,日益受到消费者的欢迎。虽然植物蛋白饮料行业发展迅速,但由于我国目前的人均饮料消费量(70kg/年)尚低于世界平均水平(90 升/年),随着国民生活水平的不断提高,植物蛋白饮料市场仍然潜力巨大。目前补营养、补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发会更加凸显饮料市场的未来潜力。

目前市场上的植物蛋白饮料主要有核桃露、花生露、杏仁露、椰汁、豆奶、黑芝麻乳等,各类产品在主要的饮用场合和消费群体方面具有一定程度的替代性,但在面临充分选择的情况下,不同品类的产品又以其独特的功能而为不同的消费群体所偏好。

公司确定了以糊类食品、健康饮品等产品为重点,以黑芝麻健康食品生产基地和物流经营中心为产业发展平台,全力打造“黑芝麻健康养生”产业的经营方向。围绕“黑芝麻产业一体化经营、做行业龙头老大”为中心,重点打好“糊类食品精品工程”和“饮料产品进攻战”的经营策略,公司将通过产品便利化、品牌时尚化、包装整合化等方式对糊类食品进行整合,巩固并进一步扩大市场份额;以健康养生、方便营养、潮流时尚作为产品营销的.核心要素经营好黑芝麻饮品等新产品,扩大公司食品业的经营规模和提高盈利能力。

项目内容:

公司将每年新增 7.5 万吨植物蛋白饮料黑芝麻乳产能,持续提升黑芝麻乳的自产比例,提高公司市场占有率和品牌知名度,进一步增强公司的核心竞争力。项目总投资 20,000 万元,其中固定资产投资 17,500 万元,铺底流动资金2,500 万元。项目建设周期为 12 个月。本项目计划使用募集资金 20,000 万元用于植物蛋白饮料黑芝麻乳生产线建设。

项目意义:

硫磺生产项目可行性研究报告 篇5

可行性研究报告

编制单位:南京力之海企业管理咨询有限公司 编制时间:二零一五年一月

第一部分 项目总论

总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、项目名称

年产150000台太阳能热水器项目

二、项目的承办单位

XXXX太阳能有限公司坐落在无锡市XX创业园区。是集太阳能科研、热水器生产、销售以及配件加工与一体的太阳能专业生产企业,公司致力与可再生能源研究开发,用科技牵引生产,是伴随着中国太阳能产业事业而成长起来的可再生能源利用的典范企业。公司已全面通过ISO9001国际质量体系认证,XXX牌太阳能已经被评为“江苏省著名商标”、“中国著名品牌”。公司始建于2001年,2007年公司投资8000万新建占地面积50000平方米,年生产能力50万台太阳能的标准化新厂房。目前,公司已开发生产国家注册的XXX牌、XXX、XX牌三大系列近50个品种太阳能热水器,全国销量网点500余家。

本着“诚行天下,质保万里”,公司一成立即成为中国消费者维权联合会成员单位,公司三大品牌均为消费者协会3.15推荐产品。

三、承担可行性研究工作的单位情况

编制单位:江苏青之峰企业管理咨询有限公司

四、项目建设地点、内容、规模、目标 建设地点:拟建项目位于无锡市XX经济开发区

建设内容:本项目建设规模确定为年产150000台太阳能热水器,正常年的年销售收入约为22500万元。

项目总用地100000平方米(约150亩),总建筑面积80000平方米,包括综合楼占地面积1720平方米,建筑面积8600平方米,生产车间占地面积44800平方米,建筑面积44800平方米,质量检测中心占地面积1200平方米,建筑面积4800平方米,职工活动中心占地面积1200平方米,建筑面积4800平方米,仓库占地面积4800平方米,建筑面积4800平方米,职工餐厅、公寓占地面积3000平方米,建筑面积12000平方米,附属用房建筑面积200平方米,绿地面积为16000平方米,道路及停车场占地面积为27080平方米。

建设规模:新建建筑面积8万m2,新增生产主要设备100台(套)。根据生产纲领和产品要求,选用高效节能的先进设备,确保产品的质量和产量。采暖和给排水设施利用企业现有设施的富余能力,只需铺设部分管道及少量安装工程即可。对现有输变电装置增加电力容量。

建设期:本建设期2年。

五、编制依据及原则

1、编制依据

(1)《关于下达江苏省2004年工业调产项目计划的通知》(2)国家及地方有关可研编制的政策、规范、规定。(3)相关专业部门提供的有关资料,数据和图纸。

2、编制指导思想和原则(1)设计中认真贯彻国家有关产业结构调整和升级的方针政策,使本项目的实施真正体现出企业通过这次技改采用先进的生产设备,提高产品质量,加快新产品的开发和老产品的改造步伐,促进产品合理结构,适应市场竞争的发展思想。

(2)贯彻“双高一优”的技改方针,围绕产品与技术结构调整,以产品为龙头,技术为依据,市场为导向,效益为中心的指导思想,充分利用原有装备和条件,选用高效节能的先进设备,以确保产品质量,以质量取胜占领市场。

(3)对环境保护,职业安全卫生和消防,合理用能等方面予以足够重视,严格贯彻“三同时”。

(4)充分利用现有厂房,设备和设施,尽量节约投资。(5)设备选型贯彻技术先进、高效节能、实用性与可靠性相结合,并满足于环保的要求。

六、项目编制结果

1、项目总投资

本项目总投资2177.8万元,其中固定资产投资1677.8万元,铺底流动资金投资500万元。

固定资产中:设备及运安费(含工器具费)为1416.7万元,占固定资产的84.4%;建筑工程费为179.1万元,占固定资产的10.7%;其他费用52万元,占固定资产的3.1%;土地使用费20万元,占固定资产的1.2%;预备费10万元,占固定资产的0.6%。

2、主要经济技术指标

七、存在问题与建议

目前国内太阳能热水器存在问题:我国太阳能热水器行业规模较小,生产厂家虽多,但实现的总产值却持续上不去;太阳能热水器行业的整体水平不高,太阳能热水器行业的水平参差不齐,行业中规模骨干企业市场占有率低;太阳能产业的地方保护主义现象非常严重;国家对太阳能产业的政策支持力度不够,对太阳能热水器的标准制定相对滞后,不利于太阳能产业的发展。

对国内太阳能热水器存在问题的建议:在国内培养一批产业上规模、产品上档次、服务上水平的大型行业骨干企业,加强太阳能热水器行业的产业集聚;增强科学技术研发,加强技术竞争优势;去除地方保护政策,加强自身产品质量;政府扶持投入有前景的企业,出台有利于太阳能热水器行业发展的有效政策,给予政府财政补贴,振兴太阳能热水器行业的发展。

八、项目分析结论

中国太阳能热水器的年生产量是欧洲的2倍,北美的4倍,现已成为世界上最大的太阳能热水器生产国和最大的太阳能热水器市场,并仍在以每年20%-30%的速度递增。高增长的速度、较大的市场空间和较为丰厚的利润,吸引了众多资本聚焦太阳能行业。有专家预计,到2015年仅全国住宅用太阳热水器将达到2.32亿平方米的拥有量,普及率将达到20-30%,太阳能热水器行业前景和“钱”景都被双重看好。第二部分 项目建设背景及必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、项目建设背景

在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天,世界各国都在寻求新的能源替代战略,以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显着优势,成为关注重点。在太阳能产业的发展中,太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的,其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。发展替代能源是我国经济实现可持续发展的前提。十一五期间,在现有的能源和资源边界的约束下,能源替代这一有助于解决经济可持续发展瓶颈问题的产业,孕育着重大投资机会。在我国未来的能源消费格局中,决定不同形式能源的应用及发展前景的决定因素有两点,一是能源使用过程中的内外部成本,二是后继储量以及是否可再生。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出2020年可再生能源在我国能源消费中的比重将达到16%。太阳能是最丰富的可再生能源形式,是所有化石能源及多种可再生能源的源头。我国必将步入更为多元化、清洁、高效的能源消费新时代。据测算,使用1平方米太阳能热水器,相当于每年节约120公斤煤。因此,许多专家建议,我国应当大力倡导发展太阳能这样的可再生能源。2008年国家出台了太阳能热水器鼓励支持发展的政策,全国40多个省、市建委出台了对12层以下房屋强制安装太阳能热水器的政策配套文件,极大地释放了城市市场。

2009年上半年又出台了太阳能热水器下乡补贴政策,再次加速释放农村市场,国内迎来了太阳能热水器消费的井喷时代,全国每年有几百亿元的市场销售额。现有品牌企业中10个亿以上销售规模的已有十几个,5000万元以上销售规模企业超过50家,每年平均以50%左右的速度在发展,国内外巨大潜在的市场培育壮大了一大批规模品牌企业。

据不完全统计,我国太阳能热水器生产企业(包括相关企业,如玻璃生产、真空镀膜设备生产、焊接设备、聚氨酯发泡设备及自动控制仪表零配件的生产等)已超过千家,但绝大多数是中小企业。据2000年不完全统计,年产值超过1000万元的较大型和大型企业约100家,从事生产的企业职工约6万~7万人,包括营销人员、研发人员总行业人数超过50万人。

2005年,中国太阳能热水器年产量已突破1500万平方米,保有量超过6200万平方米,行业总产值已逾150亿元。2005年中国热水器市场销售量达到1283.4万台,销售额达到101.6亿元,比上年同期分别增长了20%与33.7%。

2006年,中国燃气、太阳能及类似能源的器具制造行业累计实现工业总产值24,125,852千元;实现累计产品销售收入22,071,020千元,比上年同期增长31.32%;实现累计利润总额为759,646千元,比上年同期增长54.07%。

2007年1-5月,中国燃气、太阳能及类似能源的器具制造行业实现累计工业总产值10,591,295千元,比上年同期增长34.69%;实现累计产品销售收入9,756,356千元,比上年同期增长33.81%;实现累计利润总额299,118千元。

近几年来太阳热水器年产销量的增长速度很快,平均年增长速度约15%~30%。据不完全统计,家庭太阳热水器全部平均的普及率不超过10%。太阳热水器市场可分为两大类,第一类是比较成熟的市场。大中型生产企业比较集中,全国超亿元产值的企业几乎全部几种在第一类地区。市场销售势头也很好;第二类是准市场。即中小型企业纷纷建厂,市场销售已开始启动。比较成熟的市场可分为华北市场(包括北京、天津、河北);华东市场(包括山东、上海、江苏、安徽、浙江);西南市场(包括云南及周边地区);华南市场(广东及周边地区)。准市场可分为东北市场(黑龙江、辽宁、吉林);西北市场(陕西、山西、甘肃、宁夏、内蒙古和新疆)、中原市场(河南、湖南、湖北、江西)。

二、项目投资的必要性

中国“十一五”规划纲要提出,“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是推进经济结构调整,转变增长方式的必由之路;是维护中华民族长远利益的必然要求。政府三令五申要把节能减排,现在又提出“进一步做好节能减排工作,推动农村太阳能热水器发展”,实施太阳能热水器建设项目是为农民办实事的民心工程,要将太阳能热水器建设项目纳入各级党风廉政建设的考核内容。

三、项目提出缘由

在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天,世界各国都在寻求新的能源替代战略,以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显着优势,成为关注重点。在太阳能产业的发展中,太阳能热水器的热利用转换技术无疑是最为成熟的,其产业化进程也较光伏电池、太阳能发电等产业领先一步。但是目前市场还有待规范,消费群体还有待培育,技术还有尚须改进,因而对于企业来说还有较大的成长空间。

汽车传动带生产线项目可行性报告 篇6

#####有限公司

一、项目总论

项目名称:汽车传动带生产线 建设单位:#####有限公司 项目地点:浙江省##县##园 项目所属行业建设性质:民营企业

建设内容:在浙江省##县##园申购土地150亩,建设标准化的汽车传动带生产车间55000平方,项目分三期建设,总投资1.5亿元,其中08年营业收入预计达1.1亿元,利税总额为1320万元。

本项目发起人#####有限公司,位于浙江省##县##园,注册资本达2188万元人民币,是一家专业从事橡塑产品的生产企业。本公司创建于1995年,现占地13万平方米,有着雄厚的实力,公司产品全部按最先进的国际技术标准生产,并率先通过了ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002国际质量体系认证。本公司生产设备、各类模具及测试等仪器齐备,技术力量雄厚,现场管理人员经验丰富,并和浙江永源汽车制造厂及南昌江铃制造厂建立了长期稳定的配套关系,有承担该项目的优良工作基础和条件。

本项目运用了国际先进的工艺技术,投产后产品的质量和质保水平处于目前世界领先水平,是具有独立开发手段,完善的生产、经营管理设施的高水平的汽车用橡胶制品工艺,具有极好的性价比优势,同等质量的产品可以以低于国外厂家的40%市场价仍能保证20%左右的净利润,竞争力非常强,且在前期的市场开拓中,不管是欧美还是国内高端的OEM市场和售后维修市场,给客户的整体印象极具震憾,已经出现抢做地区总代理的现象,前景十分乐观。

二、项目背景及意义

胶带包括输送带、V带、同步带及其它类型的传动带,是物料运输和机械传动必不可少的配套橡胶制品,广泛应用于煤炭、冶金、钢铁、矿山、汽车、化工、机械、电子、通讯、建材、轻工、纺织、农机等领域,与国民经济的发展密不可分,由此可见整个橡胶带的市场需求非常庞大。但我国现行的大多数汽车橡胶配套厂家,生产能力落后,刀具、模具等工装设备不配套,其中部分厂家几乎不具备技术开发能力,检测手段不完善。工艺装备差,生产技术落后,产品寿命低。在行业管理中存在着汽车橡胶零部件生产厂点多、投资分散、审批项目乱、产量低、定点厂建设及国产化速度慢(散、乱、低、慢)。这些问题的集聚导致了整个橡胶配套市场无法取得更大的突破,而随着现代汽车工艺技术的不断创新,将对橡胶的生产制作工艺提出更高的要求。

目前国内对于该产品在进行研究的仅有江苏无锡贝尔特胶带有限公司和本公司两家,皆处于小批量试制阶段,供汽车配套厂家试用。国外主要是欧美的盖茨公司、欧皮特公司,日本的板东胶带公司等几家企业在批量生产和研究。因此,市场的需求促使橡塑类生产企业必须对工艺技术进行一次全新的革命,而本项目产品投放市场后,可达到目前市场预期的需求,从而得到市场化的相匹配性。

三、产品与工艺研究

本次项目技术是一个涉及配方、工艺参数、工装设备和自动化控制的系统工程,主要研究内容:

(一)HNBR同步带 ① 配方技术

② 胶与芳纶线绳的粘合技术 ③ 短纤维复合材料的制作技术 ④ 纳米材料的应用技术

(二)EPDM多楔带 ① 高聚物的并用技术 ② 混炼技术 ③ 成型粘合技术

④ 顶布上浆技术及无顶布技术 HNBR同步带:

常态时拉伸强度≥579kg/cm,硬度71-79A,布剥离强度21 kg/cm,线抽出强度≥32kg/cm,齿剪切强度≥120kg/cm。

EPDM多楔带:

拉伸强度≥3.2KN/cm,扯断伸长率≤8.0%,线绳抽出力≥120N/cm,顶布附着力≥25N/cm。

本技术关键在于芳纶骨架与HNBR的粘合以及纳米材料的合理利用,已经远远超越了中国原在的橡胶工业技术水平,很多涉及配方和工艺的理论与现行的橡胶工艺不同。公司就该技术申请了国家发明专利(号码为200610095166.1),产品质量经由中国人民保险公司承保,并郑重承诺一条和十万条相同质量保证。

一、项目建设的主要内容及条件

本次项目计划申购土地150亩,新建标准厂房55000平方米,年生产能力为1400万条的生产线。

二、主要经济指标与经营管理

本项目主要经济指标: 1.年增产值8.7亿元 2.年增利润1.68亿元 3.年增税金0.7亿元

本项目预计起用220名熟悉技术的工人,所有员工进行岗前培训,对专用仪器及生产流程进行细致的培训,确保每位操作工对技术上要领进行充分的掌握。聘请中高级工程师组成一个技术领先的管理层进行运作指导。

六、投资估算与资金筹措

本次项目预计投入15000万元,分三期工程,其中设备费用占6400万元,材料费用3100万元,试验化验加工费1500万元,燃料动力费用2000万元,其它2000万元。自筹6000万元,银行贷款6000万元,向省厅申请1000万元,部门配套1000元,其它1000万元。

七、项目实施计划

为了进一步开拓国际上的高端市场,公司在进行了大量的数据分析之后,在2006年制定本项目计划,并立即着手于配方设计及配方试验,投入大量精选力对原材料的筛选进行了最后的确认,基本上确定了能满足大功率汽车传动所需胶带的各胶种配方。随后,对工艺设计成成品进行试验,确定能保证配方性能具可操作性的实施工艺。在以市场深入考察等系列前期周密工作后,于2007年11月25日,圆满完成了本次项目的一期建设工程,包括测试设备及仪器的调试安装,确保了产品研制及大批量生产中质量监控的需要。12月中旬进行批量试生产。

组织方式:由本公司独立承担。

技术路线:配料-炼胶-压延-成型-硫化-脱模-研磨-切割-印商标-检验-包装

八、财务收益与经济效益分析

本项目一期设备投入可生产汽车发动机上任何一款传动带,而且还可以在生产工业设备上所需的传动带,在投产后预计年产值达1.1亿元人民币,其中材料成本6600万元,工资及福利450万元,运费及税费等1320万元,含财务及各项费用500万元,年创造利润2130万元。第二期08年设备投入及第三期09年进口设备投入,预计产值5.5亿元,创造利润近1亿元,可上交国家税收7000万元。

九、可行性结论和建议

经过各项综合分析和研究,本项目的建设可提高的结合利用价值,填补了国内高端技术的空白,并就该项技术申请了国家发明专利(号码为200610095166.1),规模较为合理,技术路线合理,设备配置先进,建设的各种条件具备,选项合理,方法可行,经济效益好,利税贡献大,社会效益显著,调整了三门胶带行业的产品结构,使中国(三门)胶带工业城成为具有高、中、低档产品的名副其实的胶带工业城,并起到龙头带动作用,蕴藏着巨大的市场机遇。

硫磺生产项目可行性研究报告 篇7

2010月10月 15 星期五 10:35:42

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罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告 热 荐 ★★★

罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

[ 作者:佚名 转贴自:本站原创 点击数:1364 更新时间:2004-6-21 文章录入:admin ]

一、项目基本情况

(一)项目名称:罗田县优势农产品生产基地建设项目;

(二)项目责任人:陈晓阳(罗田县林业局局长);

(三)项目地点及区位:全县12个乡镇;

(四)项目承建单位:罗田县林业局;

(五)技术指导单位:罗田县林业局;

(六)建设规模:90万亩(其中:新建基地20万亩);

(七)项目建设期限:6年(2003-2008年);

(八)项目建设投资总额:10900万元。

(九)项目建设效益情况:年农业增效可达1.7亿元;年农民增收可达1.19亿元;财政税收可达0.221亿元;出口创汇可达2.04亿元;能进一步壮大罗田板栗支柱产业和开发罗田甜柿产业,促进罗田经济发展,带动农民脱贫致富。

二、罗田县基本情况

(一)自然概况:罗田县位于湖北省东北部,大别山主峰南麓,东邻英山,南靠浠水,西与团风、麻城接壤,北与安徽省金寨县交界。全县总面积320.69万亩。境内地势北高南低,地形复杂,地貌多样,最高海拔1729米(天堂寨主峰),最低海拔48米。气候属北亚热带季风气候,热量充足,雨量充沛,水热同步,四季分明。土壤分布从东北到西南,依次为棕壤、山地黄棕壤、黄棕壤和潮土。属北亚热带植被区,乔木、灌木、草本种类繁多,共有高等植物167科,616属,1043种。全县土地总面积320.69万亩,其中林业用地202.24万亩,森林覆盖率为63.94%。

(二)社会经济概况:全县现有12个乡镇、6个国营林(茶)场,计411个村,4126个村民小组,152661户565683人,其中农业人口494169人,占总人口的87.36%。2002年全县国内生产总值25.1亿元,农业总产值5.81亿元,财政收入1.21亿元,农民人均纯收入2038元。全县现有公路47条,全长902.50公里,318国道在境内。

三、罗田县板栗、甜柿资源

(一)板栗、甜柿资源特点:罗田板栗、甜柿栽培历史悠久,资源丰富,且名扬中外。板栗品种达19个,其中:通过省级签定优良品种6个(六月暴、浅刺大板栗、桂花香、中迟栗、红光油栗、乌壳栗),罗田板栗属我县三大支柱产业之一。甜柿原产罗田县,是世界上唯一不经人工脱色的柿子品种。我县甜柿品种分布多,全县有“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两种大果型甜柿,还有四方甜柿、小果甜柿、野生甜柿等三个小果型甜柿品种,其中“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两个品种通过省级优良品种鉴定。罗田板栗、甜柿分布广,海拔800米以下都有分布。板栗、甜柿栽培条件要求不高,平地、邱陵、山地均可发展,技术容易掌握,群众喜欢,可大面积推广。

(二)板栗、甜柿生产情况:2002年,全县板栗面积发展达到60万亩,年产量达到3250万斤,年系列产值达到2亿元,实现了“全县人平1亩栗”

的奋斗目标,板栗产量居全国第一。全县甜柿栽培总面积发展到10万亩,其中基地面积3万亩,四旁树折合面积7万亩,挂果面积达8万亩;2002年甜柿总产量达800万公斤,收入达300万元,居湖北省第一位。

(三)产业化发展情况:生产规模化发展带动了罗田板栗加工业的发展。十余年来,罗田板栗加工业经历了从无到有、规模从小到大,产品由少到多的启步发展阶段。全县现有加工企业181家,其中,国有企业5家,乡镇、个体加工企业176家,年加工能力合计为8000吨,冷贮藏能力2500吨;加工产品在清水和糖水板栗罐头两个主导产品的基础上,新近研究开发出了食品、饮料、食用菌、化工四大系列10余个品种。1998年,全县加工鲜板栗8100吨,实现加工产值6500万元。板栗产值占全县国内生产总值的8%,占全县农业总产值34.42%,全县人均板栗纯收入达到500元,占农民人均纯收入的24.53%,板栗产业提供的税收占县级财政收入的20%以上。板栗产业已成为罗田名富其实的支柱产业,成为农民脱贫致富的最好项目。随着甜柿生产规模化发展,也带动了罗田甜柿加工业的发展。全县现有甜柿加工企业18家,其中,国有企业2家,乡镇、个体加工企业16家,年加工能力合计为500吨;加工产品在晒柿和柿片两个主导产品的基础上,新近研究开发出了食品、饮料、化工三大系列近10个品种,先后试制生产了柿醋、柿子罐头、冻柿、柿漆、柿汁、果胶、柿叶茶、甜柿蜜饯等多种新产品。1995年,由县科委牵头引进柿叶茶加工技术,利用甜柿树叶生产柿叶降压茶,已取得成功,年加工产品达25吨,市场前景广阔。1999年,全县加工鲜甜柿650吨,实现加工产值260万元。

(四)市场销售及出口创汇情况:全县建成13个板栗专业市场、2个甜柿专业市场,并在广州、深圳、上海、南京、武汉等南方大都市广泛设立窗口市场,引导农民参与经营,形成了千名栗农挺进上海滩的农民经营队伍。

四、项目建设的必要性和可行性

(一)必要性

1、本项目建设是罗田板栗、甜柿产业化发展的需要。罗田县是国家林业局命名的“全国名特优经济林板栗之乡”和“全国甜柿之乡”。我县在市场的引导下,按照产业化的发展要求,进一步加快板栗与甜柿产、加、销一条龙发展步伐,产业规模迅速扩大。板栗产业已成为县域经济增长、财政增收、农民脱贫致富的主要途径和重要的支柱产业。甜柿已成为我县第二大经济林产业。

2、本项目建设是罗田农业产业结构战略性调整的重要举措。罗田县是一个山区农业县,工业基础极其薄弱。同全国各地一样,农业正面临着产业结构调整的重大课题。从县域资源条件出发,板栗、甜柿是农业产业结构调整的首选项目。县委、县政府已作出“调整传统农业结构,建设三大板栗经济带”和甜柿产业带发展目标。本项目建设,可以加快我县产业结构调整步伐。

4、本项目建设是落实“三农”工作的具体实践,是实现“农业增收、农民增效”的重要途径。建设板栗、甜柿基地,发展板栗、甜柿生产具有较高的经济效益。项目建成后,可以大幅度增加项目区农民收入,加快项目区农户脱贫致富,促进全县经济的发展。

5、本项目建设可以有效促进我县退耕还林及造林绿化工作,改善生态环境条件,加快我县生态农业建设步伐。

(二)可行性

1、自然条件适宜。在地理环境上,罗田县属北亚热带季风气候,热量充足,雨量充沛,水热同步,四季分明;全县山场面积广,土壤肥力状况较好,发展板栗、甜柿生产自然条件适宜。

2、品种资源丰富。罗田县是全国板栗、甜柿主要的原产地、南方板栗的中心产区,板栗、甜柿品种资源丰富,品种类型以果大质优享誉海内外。

3、群众具备丰富的栽培管理经验。罗田板栗、甜柿栽培历史悠久,近年来的产业化建设促使板栗、甜柿生产超常规发展,基地遍布全县12个乡镇412个村,覆盖13万农户,在大力推广科技兴栗兴柿的生产活动中,群众积累了丰富的栽培管理经验和比较先进的科学技术基础,为进一步发展板栗、甜柿产业准备了条件。

4、全县上下对板栗、甜柿基地建设空前重视。根据我县板栗、甜柿产业建设规划,全县已经规划了板栗、甜柿下一阶段的发展仍将以巩固基地规模,夯实产业基础为突破口,确定了以县南板栗、甜柿新区为重点的发展方案。另一方面,在连年受益的推动下,全县广大农户对板栗、甜柿基地建设活动热情高涨,投工投劳积极,本项目建设已经具备良好的环境条件与群众基础。

5、退耕还林工程实施可以促进板栗、甜柿产业建设。2002年我县成功地实施了国家退耕还林工程,按照国家《退耕还林条例》的要求,我县科学地利用了罗田的乡土树种,树种设计主要是以罗田板栗、甜柿为主,有力地推动了板栗、甜柿产业建设前进的步伐。

6、优质的板栗、甜柿种苗资源为板栗、甜柿产业建设奠定了物质基础。2002年我县完成板栗、甜柿育苗面积达1600多亩,可出圃板栗、甜柿苗木近2000万株,确保了项目建设苗木的需要量。

7、不断发展壮大的板栗、甜柿加工业能进一步推动板栗、甜柿产业建设进程。

五、板栗、甜柿产品市场供求分析及预测

罗田板栗、甜柿具有广阔的市场前景。板栗、甜柿是罗田的优势特产资源,罗田板栗、甜柿以果大质优享誉海内外,在国内外市场上有很高的知名度,近年来销售一直走俏,市场覆盖国内近30多个省市,出口东南亚、欧美十几个国家和地区,近十年一直处于供不应求的局面。随着“罗田板栗”、“罗田甜柿”精品名牌战略的逐步实施,生产基础越来越雄厚,板栗、甜柿加工业日益发展壮大,市场体系也日趋完善,罗田板栗、甜柿在海内外所占市场份额正在日益扩大,市场前景广阔。全县建成了8个板栗、2个甜柿专业市场,其中,凤山镇城西板栗交易市场,年交易量达2万吨,现已成为我国南方最大板栗集散地和交易中心,并在广州、深圳、上海、南京、武汉等大都市设立了窗口市场,为罗田板栗销售创造了良好的条件。

六、项目地点选择分析

(一)位置和范围:全县12个乡镇,以“罗九”、“罗胜”、“318国道”三条沿线为主,建设板栗、甜柿三带。

(二)交通、通讯、运输及水文地质、供水、供电等情况:全县已达到村村通路、通电话(包括移动通讯)、通电,80%以上村水源充足。

七、项目建设指导思想及目标

到2008年,板栗、甜柿发展总规模为90万亩。其中:板栗拟建设总规模到达72万亩(原有基地面积60万亩,新建基地发展面积12万亩),年产板栗1亿斤;甜柿18万亩(原有基地面积10万亩,新建基地发展面积8万亩),年产甜柿5000万斤。新组建罗田县板栗和甜柿两个加工企业集团,负责开发和研制板栗、甜柿加工产品;实现板栗、甜柿加工增值达到10亿元。出口创汇达到5000万美元,实现人平增值2000元。

八、项目建设内容

(一)建设内容:主要为板栗、甜柿人工造林。包括育苗、整地、造林、抚育、管理等作业项目及附属配套工程。新发展面积为20万亩(板栗12万亩、甜柿8万亩)。新组建罗田县板栗和甜柿两个加工企业集团(龙头企业)。

(二)建设范围与规划布局

1、建设范围:“罗九”(罗田县-九资河镇)公路线、“罗胜”(罗田县-胜利镇)公路线、“318”国道线两侧,三条公路线全长309公里,共涉及全县12个乡镇352村140800户。其中:“罗九”线:全长101公里,涉及凤山镇、大河岸镇、白庙河乡、九资河镇4个乡镇,109个村,43600户;“罗胜”线:全长105公里,涉及凤山镇、平湖乡、河铺镇、胜利镇4个乡镇,118个村,47200户;“318国道”线:全长103公里,涉及大崎乡、三里畈镇、凤山镇、骆驼坳镇、白莲河乡、匡河乡6个乡镇,125个村,50000户。

2、规划布局:产业带基地建设总面积90万亩,其中:板栗72万亩(原有基地面积60万亩,新发展面积12万亩),甜柿18万亩(原有基地面积10万亩,新发展面积8万亩)。“罗九”、“罗胜”、“318国道”三条公路沿线两侧建设板栗产业线具体规划如下:

(1)“罗九”公路线建设规模为30万亩,其中:板栗25万亩(原有基地面积20万亩,新发展面积为5万亩);甜柿5万亩(原有基地面积2万亩,新发展面积为3万亩)。

(2)“罗胜”公路线建设规模33万亩,其中:板栗26万亩(原有基地面积23万亩,新发展面积为3万亩);甜柿7万亩(原有基地面积5万亩,新发展面积为2万亩)。

(3)“318国道”线建设规模27万亩,其中板栗21万亩(原有基地面积17万亩,新发展面积为4万亩);甜柿6万亩(原有基地面积3万亩,新发展面积为3万亩)。

九、投资估算和资金筹措

(一)投资估算

1、种苗需要量测算:按74株/亩、后期补植需30%用苗计算,共需苗木2054万株;

2、用工量测算:人工造林投工20个/亩,共需用工量400万个;

3、投资概算:概算投资90元/亩(其中,苗木50元/亩,农药化肥等投资40元/亩)。概算如下:

(1)种苗投资:50元/亩×20万亩=1000万元;

(2)农药化肥等投资:40元/亩×20万亩=800万亩;

(3)附属工程投资:概算投资100万元;

(4)投工折资:400万个×20元/亩=8000万元;

(5)加工企业投资:厂房面积5000平方米,投资800元/平方米,共投资400万元;设备投资概算600万元;

项目总投资为10900万元。

(二)资金筹措:申请上级扶持资金3600万元,县级自筹3600万元,群众投工折资3700万元,十、项目建设年限和实施进度安排

(一)项目建设年限:6年(2003-2008年)。

(二)项目实施进度安排 1、2003:基地面积达到75万亩,其中:规划新发展板栗面积3万亩,新发展甜柿面积2万亩; 2、2004:基地面积达到80万亩,其中:规划新发展板栗面积3万亩,新发展甜柿面积2万亩; 3、2005:基地面积达到83万亩,其中:规划新发展板栗面积2万亩,新发展甜柿面积1万亩; 4、2006:基地面积达到86万亩,其中:规划新发展板栗面积2万亩,新发展甜柿面积1万亩; 5、2007:基地面积达到88万亩,其中:规划新发展板栗面积1万亩,新发展甜柿面积1万亩; 6、2008:基地面积达到90万亩,其中:规划新发展板栗面积1万亩,新发展甜柿面积1万亩。

十一、项目实施措施

(一)组织领导:全县成立项目建设领导小组,办公室设在县林业局,负责全县项目工程建设领导工作;各乡镇设立项目建设指挥部,组织实施各乡镇项目建设工作。

(二)技术保证:由县林业局及12个乡镇林业站参与,组成技术服务网络,具体承担项目建设技术工作。

(三)奖惩责任:由县人民政府与各乡(镇)人民政府签订行政领导责任书,明确建设任务、责任人和奖惩责任,实行任务到人,责任到人,奖惩兑现。由县林业局与各乡镇林业站签订技术承包责任书,确定专人责任。

(四)制度建设:制订严格的项目管理制度、质量检查验收制度和奖惩责任制度。项目建设要实行定专人专责负责管理,各级实施单位要建立项目工程档案。工程项目实施要严格把握质量关,按工程建设作业程序进行检查验收,上一作业检查验收合格后方可进行下一作业施工。工程建设好坏要纳入各级政府工作考核内容,严格实行奖惩制度。

十二、效益分析

(一)农业增效:项目建成5年后可以全面投产,按现有板栗基地平均产出效益年产板栗150公斤/亩,收入5元/公斤,板栗每亩年可获经济收入750元,12万亩基地年板栗总产量1800万公斤,年收入可达9000万元;按年产甜柿500公斤/亩,2元/公斤计算,8万亩基地年甜柿总产量4000万公斤,年收入可达8000万元;年总收入达1.7亿元,农业直接经济效益十分可观。

(二)农民增收:按平均扣除20%成本和10%费税,农民增收为1.7-1.7亿元×(20+10)%=1.19亿元。

(三)财政税收贡献:按50%进行加工增值,增值幅度为30%,直接收入1.7亿元可实现加工增值1.7×30%=0.51亿元。总收入可达2.21亿元;按国税、工商费、林业费等财政税收按10%计算,可达2.21×10%=2210万元。

(四)出口创汇:按30%的产量出口创汇,板栗可出口量为1800万斤×30%=540万公斤,甜柿出口量为4000公斤×30%=1200万公斤,按出口价格板栗20元/公斤,甜柿8元/公斤计算,可出口创汇2.04亿元。

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