有机肥项目立项申请书(通用7篇)
一、项目背景
1.项目名称:生猪屠宰场废弃物加工有机肥产品研发项目申请报告
2.承办单位概况 企业名称: 企业地址: 法定代表人: 注册资本: 企业类型:
项目主要负责人:
邮政编码: 联系电话: 3.企业基本情况
二、研发项目立项的理由与目的
猪肉是我国绝大多数居民的主要肉品来源,生猪屠宰是我国实行严格市场准入的行业之一,承担着满足广大居民猪肉消费需求、保障肉品卫生和质量安全的产业功能和社会责任。2008年,全国规模以上定点屠宰企业2205家,约占全国定点屠宰企业总数的10%,年屠宰量已占全部定点屠宰量的68%。
近几年来,随着我国《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法规的实施,政府发挥职能作用及经济的迅猛发展,企业体制的转型,大量私屠滥宰的个体畜禽屠宰点相继灭绝,高密度的工厂化畜禽屠宰加工厂迅速产生,随之也产生了大量粪便、污水、有害气体、恶臭、胃内容物及病害肉处理问题。屠宰工厂内及周围环境的保护显得尤为重要,如果处理不好,就会造成严重的环境污染及发生疫病的大问题。
根据**市生猪定点屠宰厂(场)设置规划,***的生猪定点屠宰厂(场)有8家;按屠宰1头生猪有废弃物8千克,污水100千克的数字来计算,一个定点屠宰场每天屠宰生猪800头,每天的废弃物排放就达6吨左右。
随着我区生猪养殖场和屠宰厂规模的扩大,大量的养殖废弃物排放给周边环境带来了较大压力。养殖场合屠宰场的防疫条件,粪污等废弃物的处理,废水外排等问题,对周边人们的生活和生产环境造成了不小的影响。
为此,我们以减轻规模化养猪和规模化生猪屠宰废弃物污染为目标,以解决污染源有效治理和废弃物综合利用为重点,积极筹资开发了猪粪和生猪屠宰废弃物加工成有机肥的生产线这个项目。
本项目将规模屠宰厂猪粪进行集中处理,积极推广使用先进技术,控制和减少污染物的产生,将屠宰生猪的废弃物回收作为生产高效有机肥的原料,不仅可以减少污染物向周边环境的排放,也可以产生明显的经济效益,为企业自身的可持续发展创造有利条件。
项目完成后,将屠宰厂的废弃物作为有机肥的生产原料,全部综合利用,废水得到达标治理和综合利用,实现零排放,对于我镇、我区规模化生猪屠宰厂和生猪养殖场的废弃物综合利用及污染防治将起到一个示范作用。
三、项目研发的核心技术及创新点
1.本项目的产品系绿色农作物专用肥料。它以生猪规模屠宰场产生的粪便和废弃物为主要原料,经技术处理,使其快速腐熟、除臭、脱水,有效地杀灭其中的病原菌、寄生虫卵及杂草种子、生产出优质的生物发酵有机肥。该产品是生产无公害、绿色和有机农产品、花卉、中草药、果树等经济作物的优质肥料。根据不同作物对养分的特殊需求,配以一定的无机速效营养元素,研制出具有多功能的优质有机、无机复混专用肥,这种肥料速缓兼之,施用后可以克服土壤因长期偏化肥造成土壤中有机质微量元素的短缺,土壤肥力退化,农作物产量与品质下降等问题。2.政策优势
本项目属于资源节约和环境保护项目,符合国家扶持循环利用资源、“零”排放的政策走向,生产出的产品全部符合农产品用肥的要求,是政府重点扶持的项目。
四、市场预测 1.国内市场现状
据全国农技中心肥料处统计,目前我国有机肥料生产企业,约有500多家,大致可分三种模式:一是精制有机肥料类,以提供有机质和少量养分为主,是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料,生产企业占31%;二是有机无机复混肥料类,既含有一定比例的有机质,又含有较高的养分,生产企业占58%;三是生物有机肥料类,产品除含有较高的有机质外,还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌,生产企业只占11%,但生物技术的发展和突破,必将推动生物有机肥料的发展。
近几年随着规模化养殖快速发展和农业生产水平的提高,我国畜禽粪便资源大量增加,但利用率相对较低,畜禽粪便利用传统堆沤方式只占50%左右,工厂化利用方式不足1%,并引发畜禽粪便污染饮用水,严重破坏了城乡环境。因此,合理利用有机肥料资源,既提高资源的利用率,又有效地改善生态环境。
2.市场预测
从肥料使用上来看,我国农田一方面缺乏有机肥料,土壤养分失衡,地力下降; 另一方面大量有机肥资源没有被充分利用,造成污染环境。究其原因,一是随着农村经济的发展和农民生产、生活条件的改善,笨重费力、污秽脏臭的传统有机肥投入方式已难以实施。二是经济效益较低,粪便的产出集中,要均匀分散到广阔的农田,必然要远距离运输,这在劳动力价值上升的今天是不易办到的。发展有机肥料产业化,实行工厂化生产、无害化处理,即通过就地收集、发酵、脱水、除臭、复混造粒等工序,生产有机肥料,解决有机肥积、制、运输和施用过程中的“脏臭、苦累、效低”等问题。采用“先处理、后使用、效益好”的现代有机肥投入新途径,可以大大提高畜禽粪便综合利用率。
近年来,随着人民生活水平的不断提高,我国人民已从温饱型转向质量型。对无污染、安全、卫生的绿色食品的需求日益增加。而肥料是绿色食品的基础,只有配制绿色肥料才能达到这一目的。“生物肥”、“活性有机肥”、“生化复混肥”等无污染绿色生态系列肥料就是这一领域最先进的肥种。国际上部分国家的绿色肥料使用比例已高达45%-60%。目前,我国已出台各种优惠、鼓励政策,开始大力发展有机肥料与绿色农业,倡导有机食品与绿色消费。3.市场价格现状及预测
本项目产品为活性生物有机无机复混肥,据了解,目前,市场上规模化生产的生物有机肥价格一般是1400-1600元,主要还是和产品质量挂钩。质量最普通的每吨500左右;中等的1000左右;好的1500左右。也有的精制生物有机肥或智能生物有机肥可达2100元/吨。
4.市场优势 生物有机肥是农业部和国家质量监督检验检疫总局重点推荐的新型肥料,肥力强,成本低,无公害,是优质无公害农产品生产的必备生产资料,应用前景非常广阔。按我县基本农田约16.3 万亩计算,平均每亩施用有机肥50公斤计,市场容量即达8000吨;据有关资料介绍,以**省为例,全省每年施用化肥超过650万吨,如果按照1:3的合理配比,有机肥的施用量将超过1800万吨,但实际用量不足其10%。如果争取进入省内市场,市场容量将达万吨以上。因此,生物有机肥的市场前景极为广阔。5.原材料优势
本项目有机肥的主要原料来源于生猪规模屠宰场和养殖场粪便等废弃物,添加专用配方经多重工艺制成,原材料来源有保证,成本极低,不会发生原材料危机和枯竭。
五、研发项目的技术工艺与原理 1.研发产品工艺流程
废品收集—上机压榨—高温蒸熟—烘干—粉碎—分拣—成品 2.产品研发原理
①油水分离 ②二次高温消毒
③气味引排到水池过滤,实现无味加工。
六、研发过程对环境的影响 1.研发过程产生的污染物对环境的影响
生产过程中的主要污染源为生活污水、燃烧炉烟气。经过采用有效的措施处理后排放,完全能达到环保要求。
2.污染分析及处理措施:
(1)废气:研发过程产生废气拟采取有效的环境保护措施,经处理达标后排放,周围环境空气符合二类功能区的二级环境标准要求;(2)研发过程的污水经处理达标后用于附近农作物灌溉。(3)研发过程中产生的固体废弃物分类收集,综合利用。
(4)研发过程机器设备产生的环境噪声经降噪措施处理后,符合本镇区域的环保要求。
在采取上述污染防治措施后,对周围环境的影响可降到最低。
七、研发项目实施进度
预计研发总过程时间为个月,其中: 研发: 个月,试制运行: 个月,研发项目于201年月完成。
八、项目的社会效益和生态效益分析
1.拟建的有机肥工程,年处理屠宰场固废物吨,将极大地改善屠宰场所在地的生态环境和生活质量,对于促进屠宰场所在地的工农业、旅游业的发展,改善居民的生活环境、减少疾病,特别是对下游集中饮用水源有效保护有着十分重要的意义。
2.有机肥经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来,消除了其中的有毒有害物质,富含大量有益物质,包括:多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。施用有机肥料不仅能为农作物提供全面营养,而且肥效长,可增加和更新土壤有机质,促进微生物繁殖,改善土壤的理化性质和生物活性,是绿色食品生产的主要养分。项目建设直接受益者为广大有机肥使用的农户,有利于地区改善土质、减少环境污染、增肥增效等。
总体来看,该项目建设对我县社会的影响因素主要为正面效应,没有负面影响。利益群体为受益群体,不会对利益群体产在损害。
十二、结论与建议
立项申请书
项目名称: 中国梦下加强大学生党员的继续教育
申 请 人:
所在党支部:
联系电话:
电子信箱:
一、项目设立的背景及必要性
党的十八大指出:“我们党担负着团结带领人民全面建成小康社会、推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的重任。党的十八大号召广大党员,要胸怀理想、坚定信念,不动摇、不懈怠、不折腾,顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗,才能在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会,就一定能在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,就一定能实现中华民族伟大复兴的中国梦。现实的情况是,在高校党建工作中一直十分重视大学生党员的发展环节,却在面对大学生党员后期教育时缺乏好的工作思路、宣传载体、教育模式、考核机制。当前部分高校学生党员在加入党组织后并未树立明确的党员主体意识,从而导致自我约束、自我管理、自我监督的力度不强,老好人思想占主导地位,缺乏应有的觉悟,对于发生在身边的重大问题采取不闻不问的态度,不能发挥党员应有的积极作用,一些学生党员不能明确党员的基本义务,对党的理论知识学习远远不够,导致其思想觉悟有所降低,不能起到党员的模范带头作用,个别党员甚至在入党后出现思想倒退现象,前紧后松,表现不出党员的先进性。个别党支部开展民主学习会较少,考察党员思想汇报不及时,讨论预备党员转正的支部大会流于形式,对党员发展后的表现分析不全面,对学生党员后期培养不够重视。因此,开展加强大学生党员的继续教育很有必要。
二、项目开展目的
1.提升大学生党员的思想水平,促进其健康成长,使其以身作则,严于律己,模范遵守学校的各项规章制度,起到先锋模范作用。
2.发挥大学生党员在学校与学生之间沟通的桥梁和纽带作用,确保学生工作的顺利开展。
3.号召广大大学生党员进一步增强使命感、责任感,真抓实干,同心同德,众智众为,关注学校的管理以及校风和学风建设。
三、项目具体思路
1.成立课题组,明确分工,确定研究的党员对象,对研究对 象进行前期调查,组织课题组成员进行相关资料的学习,进行研究准备。
2.每月进行讨论、交流,以课题研究计划为目标,对各个阶段的研究不断进行计划、总结、修正,使研究科学、规范、合理。
3.最后组织课题组成员对研究案例进行解剖,采用多种方法,进行全面、细致、深入的分析,对课题成果进行汇集,写出课题研究报告与结题报告,申请课题结题。
四、项目开展内容
1.创新教育思路,提高教育的根本性。这就要求以新思路推动新实践,努力在教育培训的方向、布局、方式等方面推进“三个转变”。一是在教育方向上,要激发大学生党员主动接受教育的内在动力,变“让我受教育”到“我要受教育”质的飞跃,加速思想动机的成熟性。二是在教育工作布局上,从党组织单一运作向联合各部门转变。坚持高校党委组织部门牵头,从各学院到各班的三级网络式教育,建立健全大学生党员继续教育培训资源整合的统筹联动机制。三是在教育方式上,要实现从单纯的文件宣讲与心得交流等传统方式中走出来,取而代之以有针对性“互动性”实践性强的党组织活动,如开展批评与自我批评、走进红色革命圣地、参观革命烈士博物馆等增强党性修养的活动。开展符合大学生党员需求和特点的各项教育活动,从而提高教育培训的理论、知识、技术和文化含量。
2.创新党建宣传载体,增强教育的实效性。为使学生党建工作更加“贴近实际、贴近生活、贴近学生”,应放眼未来,加快党建工作宣传载体创新的步伐,并结合不同时段的需要,及时更新党建内容,方便学生党员在第一时间学习党的文件、领略党的政策精神。对党建载体的创新可从以下两个方面着手:一方面,让党建工作进学生公寓。学生公寓作为课堂的延伸,其党建工作可以借助各类主题鲜明、内涵丰富的党员活动加以推广,诸如推行党员示范寝室、设立党员示范窗口、开展寝室党员活动周、建立党员工作站等途径来践行党员奉献同学的理念,让每一栋学生公寓都充满着红色的底蕴。另一方面,让党建工作走进校园网络。随着信息网络技术的发展,网络作为一种迅 速、快捷、高效的传播媒体越来越受广大青年学生的追捧。党建进网络,对于弥补传统党建工作方式的不足,提高新形势下高校党建工作的针对性和时效性具有重要意义。因此,要紧紧抓住这一机遇,充分利用网络空间搭建起一些形式生动、直击党建热点的红色网站,进行“键对键”的思想交流与答疑解惑,开通“红色微博”借助其图、文、声、像并茂的生动形式,全方位多角度的介绍党的基本知识,优秀党员先进事迹等。
3.创新教育模式,增强教育培训的可执行性。典型引导。“榜样的力量是无穷的”,抓好典型树好榜样对于大学生树立正确入党动机有着重要的现实意义。身边的榜样事迹真实、生动、亲切、感人,具有感召力、凝聚力、创造力,可以产生巨大的示范辐射效应,从而引领全体同学见贤思齐,奋发进取。一方面可以从校内选择一些优秀的学生党员事迹进行宣传,弘扬正气,为全体学生党员树立可比性很强的目标;另一方面可以根据本校的专业特点和未来同学的从业方向,从校友中、从职业圈中、从所隶属的行业中选择可学性较强的目标,用他们、岗位创业、的动人事迹鼓舞人,用他们、为服务人民、的高尚精神塑造人,让学生党员在学习典型中深化对党和共产主义事业的认识。挂牌示范。要实行大学生党员挂牌制度,加强对大学生党员的监督,增强大学生党员的责任感和荣誉感。此外,还可以通过设立党员活动日、划定党员责任区、开展主题党日活动、推广菜单式选学等模式,采取专题辅导、案例分析、交流研讨、知识竞赛、现身说法等方式,增强大学生党员继续教育培训的吸引力、感染力和实效性。
设施果树栽培,是近年来在我国新兴起的一种果树栽培模式,它使果品的采收上市季节实现了提早或延后,为鲜果周年供应市场在栽培时间上提供了保证,能够在果品淡季让人们吃上理想的时鲜水果,提高人民生活水平和品位,同时,由于设施栽培的果品抢占了市场空档,使其销售价格大大超过了使用常规方法栽培的水果,可使栽培者获得较高的经济收入,是目前农业产业结构调整,拓宽农民增收渠道的一条有效途径。
一、项目概述
露地果树栽培是在自然气候条件下进行生产的一种栽培方式,由于完全受自然环境和气候条件的支配,其生长和收获受到很大限制,不能完全满足市场的需求。比如桃较早的成热期在6月上旬,葡萄在7月底,杏要在5月中旬,樱桃最早也要在5月初。加之早熟品种多不耐贮运,市场供应期较短,不能随人所愿。随着人们生活水平的不断提高,对水果消费要求也日趋高档化、多样化,在时间上也逐渐由季节性转为周年性。因此,为了满足人们的需要,采用设施栽培果树,使果品上市供应时间提前或延后,成为一种发展趋向。
设施果树栽培,是人工利用保护设施,如塑料拱棚、日光温室等,在不能生产或生产量很低的季节里创造适合果树生长、发育的条件(包括光照、温度、水分、空气等组分),从而实现优质果品生产。我国的设施果树栽培始于20世纪80年代初。由于设施栽培适应了果树集约化的发展,它具有明显的特点和优势,在辽宁、河北、北京、山东、河南、上海、浙江等地相继掀起了设施果树栽培热潮,目前全国设施果树栽培面积60多万亩。我镇现有日光温室64座,具备发展小型林果反季节设施栽培的设施条件,加上我市属典型的城市大,农村小的式业型城市,城市居民生活水平较高,对珍稀果品的需求较大,具有发展设施栽培广阔的市场空间。
二、项目建设的必要性
近年来的实践证明。设施栽培具有如下重要作用。
1、利用保护设施,可以克服不利于果树生长的环境条件,扩大栽培范围。
2、通过保护设施,可以在不适宜的季节里促使果树正常生长发育,从而获得反季节果品。
3、保护设施为果树生长提供了一个封闭环境,减少了很多来自自然界的有害污染,有利于实现无公害优质果品生产。
4、保护设施为人工控制果树生长环境条件创造了物质基础,相对地实现了果树生产工厂化管理,通过人为调节温、光、水、气等,使果树的萌芽、开花、结果、采收诸生产环节实现了人为控制。
5、由于人为控制因素的存在,设施栽培的果品完全可以做到抓空档、抢淡季上市,获得较高的经济效益。
三、需要解决的主要问题
为了使果树设施栽培健康发展,在发展时应着重注意解决以下几个方面的问题。
l、因地制宜选择不同的栽培模式
项目以促早栽培为主,并适当发展延迟栽培,栽培模式采用塑料大棚。
2、选择适宜品种
在侧重选择特早熟品种的同时。还要注意选择果个大、品质优的品种。特早熟品种一般果个小,风味淡。而果实发育期在65天以上的品种大多数为大果,品质好,产量高,经促早栽培虽不能最早上市,但在市场上仍有较好的竞争能力。
3、规模化、产业化发展
设施果树栽培是一项技术密集型和劳动密集型的高效益农业生产,适宜集中连片发展,走集约化、规模化和产业化发展之路。
4、着重堤高果品质量
由于种种原因,目前设施栽培的果实与露地相比,品质普遍下降,突出表现在糖、酸及维生素C含量降低,风味变淡,果个较小等,成为制约我国果树设施栽培进一步发展的关键因索,须引起高度重视。项目将力争从品种选择、设施环境因子调控、土肥水管理、合理负载等方面采取有效措施,着力提高设施果树栽培的果实品质。
四、设施果树棚室设计与规划
(一)日光温室的设计类型
项目采用斜平面与拱圆形钢竹混合结构日光温室。斜平面钢竹混合结构日光温室骨架由钢筋或钢管作形焊接而成。屋面中上部为斜平面,前部到底脚弯成拱状。钢架用ø14--16钢筋作上下弦。用ø8―10钢筋作腹杆(拉花),焊接成断面为三角形的三弦桁架;或用3.3厘米左右粗度钢管作上弦。用ø16钢筋作下弦焊成二弦桁架,并按屋面要求作形。屋脊处设中柱,东西搭横梁(可用粗钢管、角铁等),桁架后部固定在横梁上,前部固定在水泥墩预埋件上。东西向每隔3米左右设一个钢桁架,桁架间东西向用西ø14钢筋作拉杆,设2--3道,焊在桁架下弦上面,把各个桁架连成一体。桁架上顺屋面隔30--40厘米东西向拉一道8#镀铬冷拔丝,冷拔丝上顺坡面南北向每隔0.7米左右绑一根竹片或竹竿,每隔2米左右设一道压槽固定棚膜即可。这种温室顶柱少,光照好,牢固耐用。
(二)日光温室场地选择
项目选址为新城四组,主要考虑到该组靠近居民区公路,便于管理和运输,并且该组还有较好的水电及排灌设施,经过改造,可以温室内实现双排滴灌。栽培用温室座北朝南东西延长,单座棚长120米,宽7.8米。
(三)示范内容及规模
项目共规划示范温室6座,共种植桃、杏等优质小型林果2200株。其中栽培桃4亩,1600株,品种分别为春雪、油桃王子、早熟蟠桃等早熟品种;栽培杏2亩,540株,品种为金太阳、凯特。
五、投资预算及来源
项目总投资11.8万元,其中温室租金1.8万元(每座棚租金按3000元/年计算),旧棚改造3万元,苗木费3.5万元,管护费2万元,技术指导及人员培训1万元,其他费用0.5万元。另外,如新修大棚,每座大棚投资概算为5.1万元(规格:长120M,宽7.8M)。
资金来源:申请补助6万元,自筹5.8万元。
六、经济效益分析
实践证明,果树设施栽培,经济效益较明显。露地栽培、自然生长的普通桃杏成熟上市后由于保存期短,上市集中,最高批发价每市斤在1元左右,有时跌到几角钱。而温室栽培桃杏可在5月下旬至6月上中旬上市,市场批发价每市斤3.5到5元之间,亩效益达万元以上。
范例二
县发展和改革局:
近年来,随着农业产业结构调整的深化,我镇农村富余劳动力增长较快,为切实抓好农村富余劳动力的转移工作,加大农村富余劳动力培训力度,我镇拟建设农村劳动力培训楼,解决农村劳动力培训无场地的问题。
一、建设选址。培训楼建设选址在xxx。
二、建设规模:培训楼占地面积xxx平方米,建筑面积xxx平方米。培训楼主要包括职业培训中心、行政办公、服务大厅等。
三、资金来源。工程总投资xxx万元,其中主体工程xxx万元,附属工程xxx万元,装修及水电安装工程xxx万。资金来源主要有自筹资金和申请上级部门拨款。
劳动力培训楼的建成,必将使我镇农村劳动力掌握一定的技术特长,提高农村劳动力的整体素质,提高农村劳动力的创业能力,进一步促进我镇的农村富余劳动力转移工作。因此,特请县发展和改革局给予立项。
以上请示当否,请批复。
申请人:
单位工程开工申请报告
单位工程名称及编号 第一单位:水利工程
工程范围:DL0+000~DL0+740
承包人(盖章):深圳市铁汉生态环境股份有限公司
梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程项目部
申报日期:年月 日
梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程
单位工程施工工法
单位工程名称及编号:第一单位:水利工程
工程范围:DL0+000~DL0+740
承包人(盖章):深圳市铁汉生态环境股份有限公司 梅县新城大沙河唇段亲水公园、生态休闲带一期工程项目部
申报日期:年月 日
一、工程概况
本分部施工范围桩号从DL0+000~DL0+740,全长0.74公里,其主要工作内容有:河岸防护工程、堤路工程、堤防连接工程。
二、主要施工工法
2.1河道清淤外运
2.1.1河道清淤外运,清理河道垃圾,堤基表层的不合格土和草皮、杂土杂物等清理干净,清运深度1米,并在边界线外加宽1米的清理范围,并将堤基范围内,堤基开挖线以下的树根、垃圾及遗留的坑、槽、孔穴全部清除。
2.1.2清基开挖中清除的弃土、废物、废渣等按要求运至指定的场地堆放。
2.1.3堤基清理符合要求处理属隐蔽工程,故清理符合要求处理完成后经监理工程师签收后,再进入下一工序施工。
2.2抛石固脚、护坡
2.2.1抛填块石作业应从最低处开始,按水平层次进行,不得顺坡铺填,分段作业面最小长度,机械作业不得小于100米,当堤基横断面坡度陡于1:5时,应削至缓于1:5。
2.2.2铺筑宽度应超出设计边线两侧一定余量,填筑宜用后退卸料,再进行抛填。
2.2.3相邻施工段的作业面均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡面相接,坡度可采用1:3~1:5。
2.3石笼挡墙
本工程固滨护坡使用石笼挡墙及石笼网垫施工,先施工石笼挡墙,待石笼挡墙后侧反滤料填筑完成及岸坡平整压实后,再施工石笼网垫。石笼挡墙及石笼网垫施工采用人工进行。
2.3.1、石笼挡墙及石笼网垫施工程序
①、石笼挡墙及石笼网垫施工程序为:施工测量放线→清基压实(或铺设反滤料)→组装→将石笼挡墙及石笼网垫单元铺展到设计位置→填充石头→盖板(石笼墙)→置土及草籽播种(石笼网垫)。
②、材料及规格
1)材料采用热镀5%铝锌钢丝外涂聚酯膜。网垫规格为6×2×0.4m,长6米,宽2米,高0.4米,内部第间隔1米采用隔板隔成独立的单元;长度、宽度、高度公关±5%;网垫为一次成型生产,隔板为双隔板(详见图标),除盖板外,边板、端板、隔板及底板间不可分割。
2.3.2、网孔规格为60×80mm,容许公差为-4/+16%;钢丝的抗张强度应在350-550N/mm^2之间,延伸率不能低于10%,符合EN10223-3标准;
2.3.3、聚酯膜试片:性能符合GB-标准规定,拉伸强度不小于15Mpa,伸长率不小于160%。
2.3.4、翻过要求:为加强网面与边端钢丝的连接强度,需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边缘钢丝上≥2.5圈,不能采用手工绞。详见图示。
2.3.5、绞边钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢线,并且按照间隔10~15cm单圈一双圈交替绞合,详见设计图示。
2.3.6、石笼网垫的安装就在专业厂家的指导下进行。
2.3.7、石笼配件
①螺旋形组合丝:间距105mm±3%,直径35mm±3%,涂膜后丝径4.4mm; ②组合丝:丝径2.5mm,涂膜后3.5mm;
网垫2.7mm,涂膜后3.7mm;边丝≥3.4mm,涂膜后≥4.4mm;
网箱2.7mm,涂膜后3.7mm;边丝≥3.4mm,涂膜后≥4.4mm;
③热镀10%铝锌钢丝的性能符合GBT20492-2006标准规定,热镀10%铝锌钢丝镀层量如下:
③、组装
1)组装前,进行测量放线,确定其具体位置,设置控制线,并对开挖基础进行清理夯实,经监理验收合格后进行钢丝网铺设。
2)从捆扎包中把折叠的网垫单元取出并放置在坚固和平整的地面上,然后
展开并压平;
3)前后面板、中间隔板和边板应该翻开至垂直立起成型,侧翼应适当的折叠并互相交迭。隔板和端部面板都要固定在护垫的前、后面板上;
4)石笼网垫在组装后,前后板、隔板和边板都应竖立,并确保所有的折痕都在正确的位置,而且每个边的顶部都水平。
④、绞合
用绞边钢丝把石笼网垫的边连接。其步骤是:
1)用绞边钢丝把相应的盖子边缘与立起的隔板、前后面板、端部面板的上边缘绞合在一起,每隔大约15cm用单圈和双圈交互地绞合在一起,并拉紧;
2)把绞边钢丝的尾端绞合在钢丝面板上。
⑤、安装
1)在完成组装以后,将石笼网垫一个紧接一个的摆放在设计线的位置。
2)在较陡的坡面上,应用硬木栓将石笼网垫固定在坡顶地面上,防止其往下滑动。
3)应把石笼网垫依次排开并安装到位后方才开始进行装填。
⑥、装填
1)用于装填的石头必须坚硬,在水下不分解以及在护垫结构使用寿命之内不被风化。
石笼网垫的填充石头大小应在7.5cm到15cm之间,石笼挡墙的填充石头大小应在15cm到30cm之间可以有5%的变化,但不得小于网孔。并且石头不能太大,确保不同高度的护垫至少装填两层以上的石头;
2)为避免由于单边装填引起的隔板变形,紧靠隔板两边的石头必须同时进行装填;
3)在填充石头的时候应该尽量注意不要损坏护垫上的镀层,并且使用人工摆放以尽量缩小孔隙率;
4)在斜坡上施工时,应从坡底往坡顶的方向进行装填,并确保每个隔板的顶部都露出来,便于绞合。水下部分应当用专业的潜水人员进行水下施工。
5)填充石料的容重必须≥1.70t/m3。
⑦、护垫的完成
1)考虑到石头沉降,填充石头应有2.5cm的超高。
2)为便于铰合,装填时必须确保隔板的上边缘外露。
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华厦职业学院酒店管理
一家优质的酒店感动和吸引人的地方,不是高大的建筑和良好的设施,而是它随风潜入夜润物细无声的用心服务,酒店的竞争关键是特色,特色的核心是品牌,品牌的保障是优质服务,所以在对客服务中提出细心服务,耐心服务,同情心服务,用心服务,亲情服务,超值服务,延深服务,零缺陷服务,服务还要运用的及时适时准时,对客人做到节日有祝贺,生日有礼品,长住有优惠,有事有帮助,等多项措施来保障品牌的发扬光大,所以说金钱有限,服务无限,服务无止境,酒店的发展必须以优质服务为基础。
并且随着酒店业供需关系的变化和市场竞争的激烈,酒店的经营管理观念和方法不断更新。进入上世纪90年代,酒店开始引入制造业普遍推行的全新管理观念和方法,强调服务质量是关键,酒店的根本职能是达到百分之百的顾客满意,为顾客提供无差错的服务。酒店纷纷以多样化的手段来营造自身的服务优势,打造有核心竞争力的服务产品。“100-1=0”的理论因而大行其道。应该说,这些管理观念的提出,为酒店业带来了极大的效益,也提升了酒店的服务品质。但同时,由于一些酒店过分片面强调质量管理,忽视了服务质量的核心价值,而造成管理成本上升和员工的难以为继。故将经营管理理念整理为以下几个方面: 1.经营首先要以客人为本,以客人为先,从物资配备上记经营理念上,服务环节上,质量管理上,都要真正为客人着想,想客人所想急客人所急,一切从维护客人的切身利益出发,树立客人永远是对的服务理尼念,让员工知道客人就是我们的衣食父母,没有客人的光临惠顾,我们的一切工作都无从谈起。
2.工作与服务要以员工为本,客人抵达酒店后整个服务过程全部靠员工来完成的,客人在酒店接触最多的是员工,服务质量好与坏,客人的满意程度也都取决员工的服务。在服务工作中有一句话,叫没有心情愉快的员工就没有心情愉快的客人,所以对员工的管理要达到了解员工,尊重员工,关心员工,从实际工作长为员工排忧解难,用忠诚的员工来培养忠诚的客户群体。3.经营管理以人才为本,酒店竞争的焦点是市场,要赢得市场关键是专业管理人才,对于有知识有能力的管理人才,他们想为酒店办事,会办事敢办事能办成事的要给他们提供平台,充分发挥他的特长。
而酒店的分类及相应的产品特征按照其性质可分为以下几种: ①商务性酒店。它主要以接待从事商务活动的客人为主,是为商务活动服务的。这类客人对酒店的地理位置要求较高,要求酒店靠近城区或商业中心区。其客流量一般不受季节的影响而产生大的变化。商务性酒店的设施设备齐全、服务功能较为完善。②度假性酒店。它以接待休假的客人为主,多兴建在海滨、温泉、风景区附近。其经营的季节性较强。度假性酒店要求有较完善的娱乐设备。
③长住性酒店。为租居者提供较长时间的食宿服务。此类酒店客房多采取家庭式结构,以套房为主,房间大者可供一个家庭使用,小者有仅供一人使用的单人房间。它既提供一般酒店的服务,又提供一般家庭的服务。
④会议性酒店。它是以接待会议旅客为主的酒店,除食宿娱乐外还为会议代表提供接送站、会议资料打印、录像摄像、旅游等服务。要求有较为完善的会议服务设施(大小会议室、同声传译设备、投影仪等)和功能齐全的娱乐设施。
⑤观光性酒店。主要为观光旅游者服务,多建造在旅游点,经营特点不仅要满足旅游者食住的需要,还要求有公共服务设施,以满足旅游者休息、娱乐、购物的综合需要,使旅游生活丰富多彩、得到精神上和物质上的享受。
而按照酒店建筑规模又可分为以下几种:
目前对酒店的规模旅游行政部门还没有一个统一的划分标准。较通行的分类方法是以客房和床位的数量多少,区分为大、中、小型三种
①小型酒店,客房在300间以下; ②中型酒店,客房在300—600间之间; ③大型酒店,客房在600间以上。
随着世界发展的日益增快和国际交往的增多,酒店在国名经济中的地位也日趋重要,酒店业与旅行社、旅游交通企业一起被称为旅游业的三大支柱,是旅游供给的基本构成要素。以下几点便是对现代酒店管理作用的一些整理: 1.酒店的交流中心作用
酒店的客人来自世界各地,有各界人士,通过他们的来访可以促进文化艺术、科学技术的交流。同时,现代酒店中设施设备的引进,现代管理技术的运用,也促使了科学技术的交流。除此之外,酒店所提供的娱乐场所也促进了社交活动的发展。
2.酒店的外汇作用
酒店作为旅游业经营活动的基本必备设施,是创造旅游收入的重要部门。由于高星级酒店主要接待对象是外国客人、华侨等,这些客人在酒店内消费所支付的费用大多是以外汇结算,因此酒店是传真外汇收入的重要场所。酒店也对增加国家外汇收入、平衡国际收支有一定的积极意义。3.酒店的社会就业作用
酒店是一个劳动密集型企业,酒店能为社会创造较多的直接就业和间接就业的机会。按目前我国酒店的人员配备状况来说,一家100间客房的酒店能创造110-130个直接就业的机会,同时又能为相关行业,如酒店设备、物品的生产和供应提供大量的间接就业机会。4.酒店促使消费方式改革 酒店业的发展可以促使社会消费观念、消费方式和消费结构的发展变化,有利于社会经济的变化。5.酒店带动相关行业发展
酒店能够促使一些行业,如建筑业、装修业、轻工业和电气行业、食品加工业等行业的发展,对于活跃国民经济起到了极大的促进作用。
申 请 书
申请单位:华坪新城汽车销售服务有限公司 拟建地点:华坪县城至荣将二级公路旁 申请建设类型:汽车4S店标准B型
申请单位法人代表签章:
申请单位公章:
申请日期:二O一一年一月六日
华坪新城汽车销售服务有限公司
关于长安汽车超市(4S)建设项目申请
立项的请示
华坪县发改局:
华坪新城汽车销售服务有限公司成立于2009年11月,公司前身为华坪新城汽车修理厂,始建于2000年,2004年中标成为公务用车定点修理厂,2004年11月质量管理体系认证,现为汽车一类维修企业,注册资本300万元。公司现有汽车销售,修理服务职工60余人,2009年汽车销售营业额1200万元,汽车修理营业额40万元,是华坪唯一专业经销长安汽车4S店和长安定点维修服务站。2009年向华坪县国税局、地税局缴纳税收累计近50万元,2010年上缴税收将突破100万元,经县财政、工商行政主管部门确定为汽车下乡补助销售定点单位。
2009年2月,为配合支持华坪县城新华桥片区改造和三十六米大道改道工程,经县人民政府及相关部门协调,我公司从新华桥北100米处原经营厂址搬迁到现址搭脚箐桥南,租用属财政局所有的原皮革厂空地内重新建设汽车销售场
所和维修车间。公司拥有固定资产800万元,总面积3500平方米,其中修理厂面积2400平方米,汽车销售公司面积1100平方米,公司法人代表:何廷寿,全公司现拥有职工60余人,其中工程师2人,技师2人,高级技工2人,中级技工2人,普通技工20人,下岗再就业人员5人,本科文化程度2人,大专文化程度3人,中专及高中以上文化程度30人,公司下设办公室、行政部、销售部、维修部、财务部、装饰部、保险业务服务部。
企业类型为有限责任公司,开展的主要业务有长安轿车系列,长安之星系列销售及售后服务、力帆系列、东风小卡系列汽车代销及售后服务;汽车维修,工程抢险、拖车施救、汽车配件销售、轮胎销售、车辆四轮定位、电脑解码、电脑调漆、汽车非标件对外精加工,24小时施救服务等形式为客户提供维修,保险业务、肇事车索赔业务、行政事业单位公务用车客户服务档案管理,私家车客户服务档案管理等方式为全县汽车销费客户提供优质服务。2009年成立销售服务公司以来,为不断提高公司的服务质量和自身素质,更好的服务于社会,适应于现代化汽车维修及销售服务,我公司遵循“信誉是生命,质量是保证,卓越是目标”的经营宗旨,以较为优越的地理位置,销售及售后服务一条龙的方式,顾客满意的销售及维修价格,卓越的汽车品牌,不断健全完善的的规章制度,严格安全的操作规程教育,以人为本和最佳化的经济效益追求为导向的生产经验理念,不断开拓市场,实现企业全方位发展。2009年长安系列汽车销售占全县市场份额达90%以上,并将长安系列汽车销售及售后服务延伸到了永胜、宁蒗等周边市场。
当前,华坪县城至荣将城市专用一级公路已开工建设,根据相关规划调整方案和县人民政府协调,我公司面临二次搬迁。为服从和支持县城总体建设规划,更好地做强做大公司经营服务范围,我公司拟按搬迁项目报备立项,重新在华坪至荣将二级路旁河西一村与荣将八组交汇处按规划选址15亩以上,经审批后重建标准B型4S店汽车超市和国家一类标准汽车修理厂,该建设项目属配合支持政府重大基础设施建设,异地搬迁重建,项目总投资1200万元(不含企业原固定资产设备、流动资金等800余万元),建设面积9300m2。现《汽车超市建设项目可行性研究报告》已由海口市城市规划设计研究院编制完成,特上报主管部门,请求按有关项目投资审批程序给予办理建设项目立项手续为谢!
特此申请
华坪县新城汽车销售服务有限公司
立项申请报告
(一)项目名称
电动汽车项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托某临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以电动汽车为核心的综合性产业基地,年产值可达 40000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx(集团)有限公司
三、报告咨询机构
xxx 泓域咨询机构
四、项目建设背景
综合考虑未来发展趋势和条件,围绕提前实现“两个翻番”,在全面建成小康社会进程中走在前列,今后五年我省经济社会发展的主要目标是:
综合实力迈上新台阶。经济保持中高速增长,产业迈向中高端水平,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济
总量和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番,城乡居民收入增幅超过地区生产总值增幅,农村居民收入增幅超过城镇居民收入增幅。地区生产总值年均增长 7.5%左右,人均达到 1.5 万美元。
转方式调结构取得突破进展。创新驱动发展动力更加强劲,创新型省份建设达到更高水平,信息化支撑能力显著增强,发展质量效益明显提高,形成以现代农业为基础、先进制造业为支柱、战略性新兴产业为引领、服务业为主导的现代产业新体系。
人民生活水平和质量普遍提高。基本公共服务均等化水平稳步提高,教育现代化加快推进,就业比较充分,中等收入人口比重上升,脱贫攻坚任务顺利完成,社会保障体系更加健全完善,防灾减灾救灾能力显著提高,平安山东建设取得重大进展,人民群众幸福感获得感明显增强。
某临港经济开发区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某临港经济开发区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某临港经济开发区,进一步巩固某临港经济开发区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资 17644.09 万元,其中:固定资产投资 11950.94万元,占项目总投资的 67.73%;流动资金 5693.15 万元,占项目总投资的 32.27%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 39835.00 万元,总成本费用 31865.46万元,税金及附加 299.62 万元,利润总额 7969.54 万元,利税总额9368.41 万元,税后净利润 5977.15 万元,达产年纳税总额 3391.25 万元;达产年投资利润率 45.17%,投资利税率 53.10%,投资回报率33.88%,全部投资回收期 4.45 年,提供就业职位 769 个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济开发区及某临港经济开发区电动汽车行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某临港经济开发区电动汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电动汽车项目”,项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位 769 个,达产年纳税总额 3391.25 万元,可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 45.17%,投资利税率 53.10%,全部投资回报率 33.88%,全部投资回收期 4.45 年,固定资产投资回收期4.45 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
第二章
背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系,以及 ERP 生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约 600 人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。
(二)公司经济效益分析
上一,xxx 科技发展公司实现营业收入 29796.04 万元,同比增长 9.75%(2646.90 万元)。其中,主营业业务电动汽车销售收入为24423.94 万元,占营业总收入的 81.97%。
上主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
6257.17
8342.89
7746.97
7449.01
29796.04
主营业务收入
5129.03
6838.70
6350.22
6105.98
24423.94
2.1
电动汽车(A)
1692.58
2256.77
2095.57
2014.98
8059.90
2.2
电动汽车(B)
1179.68
1572.90
1460.55
1404.38
5617.51
2.3
电动汽车(C)
871.93
1162.58
1079.54
1038.02
4152.07
2.4
电动汽车(D)
615.48
820.64
762.03
732.72
2930.87
2.5
电动汽车(E)
410.32
547.10
508.02
488.48
1953.92
2.6
电动汽车(F)
256.45
341.94
317.51
305.30
1221.20
2.7
电动汽车(...)
102.58
136.77
127.00
122.12
488.48
其他业务收入
1128.14
1504.19
1396.75
1343.03
5372.10
根据初步统计测算,公司实现利润总额 7047.51 万元,较去年同期相比增长 1173.35 万元,增长率 19.97%;实现净利润 5285.63 万元,较去年同期相比增长 569.07 万元,增长率 12.07%。
上主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
29796.04
完成主营业务收入
万元
24423.94
主营业务收入占比
81.97%
营业收入增长率(同比)
9.75%
营业收入增长量(同比)
万元
2646.90
利润总额
万元
7047.51
利润总额增长率
19.97%
利润总额增长量
万元
1173.35
净利润
万元
5285.63
净利润增长率
12.07%
净利润增长量
万元
569.07
投资利润率
49.69%
投资回报率
37.26%
财务内部收益率
22.79%
企业总资产
万元
42132.77
流动资产总额占比
万元
27.17%
流动资产总额
万元
11447.92
资产负债率
38.43%
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
主体生产工程
21689.66
21689.66
29884.33
29884.33
2867.16
1.1
主要生产车间
13013.80
13013.80
17930.60
17930.60
1777.64
1.2
辅助生产车间
6940.69
6940.69
9562.99
9562.99
917.49
1.3
其他生产车间
1735.17
1735.17
1733.29
1733.29
172.03
仓储工程
4601.77
4601.77
9190.79
9190.79
641.30
2.1
成品贮存
1150.44
1150.44
2297.70
2297.70
160.32
2.2
原料仓储
2392.92
2392.92
4779.21
4779.21
333.48
2.3
辅助材料仓库
1058.41
1058.41
2113.88
2113.88
147.50
供配电工程
245.43
245.43
245.43
245.43
19.27
3.1
供配电室
245.43
245.43
245.43
245.43
19.27
给排水工程
282.24
282.24
282.24
282.24
17.23
4.1
给排水
282.24
282.24
282.24
282.24
17.23
服务性工程
2914.45
2914.45
2914.45
2914.45
203.36
5.1
办公用房
1183.81
1183.81
1183.81
1183.81
119.45
5.2
生活服务
1730.64
1730.64
1730.64
1730.64
117.12
消防及环保工程
822.18
822.18
822.18
822.18
64.54
6.1
消防环保工程
822.18
822.18
822.18
822.18
64.54
项目总图工程
122.71
122.71
122.71
122.71
-76.86
7.1
场地及道路硬化
7850.06
1647.84
1647.84
7.2
场区围墙
1647.84
7850.06
7850.06
7.3
安全保卫室
122.71
122.71
122.71
122.71
绿化工程
2964.92
103.77
合计
30678.44
44024.00
44024.00
3839.77
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
143.53
1.1
—年用电量
千瓦时
1149457.48
1.2
—年用电量
吨标准煤
141.27
1.3
—年用水量
立方米
26483.98
1.4
—年用水量
吨标准煤
2.26
年节能量
吨标准煤
58.62
节能率
24.37%
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标 1
完成投资
万元
14184.33
1.1
——完成比例
80.39%
完成固定资产投资
万元
9330.69
2.1
——完成比例
65.78%
完成流动资金投资
万元
4853.64
3.1
——完成比例
34.22%
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标 1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
523
1.2
人均年工资
万元
5.76
1.3
年工资额
万元
2992.76
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
115
2.2
人均年工资
万元
6.85
2.3
年工资额
万元
626.45
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
3.2
人均年工资
万元
6.69
3.3
年工资额
万元
232.66
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
4.2
人均年工资
万元
5.06
4.3
年工资额
万元
344.93
其他人员工资
5.1
平均人数
人
5.2
人均年工资
万元
6.11
5.3
年工资额
万元
242.91
职工工资总额
万元
4439.71
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
项目建设投资
万元
3839.77
3315.34
190.12
11950.94
1.1
工程费用
万元
3839.77
3315.34
29646.51
1.1.1
建筑工程费用
万元
3839.77
3839.77
21.76%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
3315.34
3315.34
18.79%
1.2
工程建设其他费用
万元
4795.83
4795.83
27.18%
1.2.1
无形资产
万元
2687.09
2687.09
1.3
预备费
万元
2108.74
2108.74
1.3.1
基本预备费
万元
846.81
846.81
1.3.2
涨价预备费
万元
1261.93
1261.93
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
11950.94
11950.94
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
万元
29646.51
12446.18
18248.95
29646.51
29646.51
29646.51
1.1
应收账款
万元
8893.95
3557.58
6670.46
8893.95
8893.95
8893.95
1.2
存货
万元
13340.93
5336.37
10005.70
13340.93
13340.93
13340.93
1.2.1
原辅材料
万元
4002.28
1600.91
3001.71
4002.28
4002.28
4002.28
1.2.2
燃料动力
万元
200.11
80.05
150.09
200.11
200.11
200.11
1.2.3
在产品
万元
6136.83
2454.73
4602.62
6136.83
6136.83
6136.83
1.2.4
产成品
万元
3001.71
1200.68
2251.28
3001.71
3001.71
3001.71
1.3
现金
万元
7411.63
2964.65
5558.72
7411.63
7411.63
7411.63
流动负债
万元
23953.36
9581.34
17965.02
23953.36
23953.36
23953.36
2.1
应付账款
万元
23953.36
9581.34
17965.02
23953.36
23953.36
23953.36
流动资金
万元
5693.15
2277.26
4269.86
5693.15
5693.15
5693.15
铺底流动资金
万元
1897.70
759.09
1423.29
1897.70
1897.70
1897.70
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1
项目总投资
万元
17644.09
147.64%
147.64%
100.00%
项目建设投资
万元
11950.94
100.00%
100.00%
67.73%
2.1
工程费用
万元
7155.11
59.87%
59.87%
40.55%
2.1.1
建筑工程费
万元
3839.77
32.13%
32.13%
21.76%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
3315.34
27.74%
27.74%
18.79%
2.2
工程建设其他费用
万元
2687.09
22.48%
22.48%
15.23%
2.2.1
无形资产
万元
2687.09
22.48%
22.48%
15.23%
2.3
预备费
万元
2108.74
17.64%
17.64%
11.95%
2.3.1
基本预备费
万元
846.81
7.09%
7.09%
4.80%
2.3.2
涨价预备费
万元
1261.93
10.56%
10.56%
7.15%
建设期利息
万元
固定资产投资现值
万元
11950.94
100.00%
100.00%
67.73%
建设期间费用
万元
流动资金
万元
5693.15
47.64%
47.64%
32.27%
铺底流动资金
万元
1897.72
15.88%
15.88%
10.76%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
15934.00
29876.25
39835.00
39835.00
39835.00
1.1
万元
15934.00
29876.25
39835.00
39835.00
39835.00
现价增加值
万元
5098.88
9560.40
12747.20
12747.20
12747.20
增值税
万元
439.70
824.44
1099.25
1099.25
1099.25
3.1
销项税额
万元
6373.60
6373.60
6373.60
6373.60
6373.60
3.2
进项税额
万元
2109.74
3955.76
5274.35
5274.35
5274.35
城市维护建设税
万元
30.78
57.71
76.95
76.95
76.95
教育费附加
万元
13.19
24.73
32.98
32.98
32.98
地方教育费附加
万元
8.79
16.49
21.98
21.98
21.98
土地使用税
万元
167.71
167.71
167.71
167.71
167.71
税金及附加
万元
220.47
266.64
299.62
299.62
299.62
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
建(构)筑物
原值
3839.77
3839.77
当期折旧额
3071.82
153.59
153.59
153.59
153.59
153.59
净值
767.95
3686.18
3532.59
3379.00
3225.41
3071.82
机器设备
原值
3315.34
3315.34
当期折旧额
2652.27
176.82
176.82
176.82
176.82
176.82
净值
3138.52
2961.70
2784.89
2608.07
2431.25
建筑物及设备原值
7155.11
当期折旧额
5724.09
330.41
330.41
330.41
330.41
330.41
建筑物及设备净值
1431.02
6824.70
6494.29
6163.88
5833.47
5503.06
无形资产
原值
2687.09
2687.09
当期摊销额
2687.09
67.18
67.18
67.18
67.18
67.18
净值
2619.91
2552.74
2485.56
2418.38
2351.20
合计:折旧及摊销
8411.18
397.59
397.59
397.59
397.59
397.59
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
外购原材料费
万元
20908.22
8363.29
15681.17
20908.22
20908.22
20908.22
外购燃料动力费
万元
1881.17
752.47
1410.88
1881.17
1881.17
1881.17
工资及福利费
万元
4439.71
4439.71
4439.71
4439.71
4439.71
4439.71
修理费
万元
39.65
15.86
29.74
39.65
39.65
39.65
其它成本费用
万元
4199.12
1679.65
3149.34
4199.12
4199.12
4199.12
5.1
其他制造费用
万元
2001.11
800.44
1500.83
2001.11
2001.11
2001.11
5.2
其他管理费用
万元
704.71
281.88
528.53
704.71
704.71
704.71
5.3
其他销售费用
万元
2164.70
865.88
1623.52
2164.70
2164.70
2164.70
经营成本
万元
31467.87
12587.15
23600.90
31467.87
31467.87
31467.87
折旧费
万元
330.41
330.41
330.41
330.41
330.41
330.41
摊销费
万元
67.18
67.18
67.18
67.18
67.18
67.18
利息支出
万元
总成本费用
万元
31865.46
15648.56
25108.42
31865.46
31865.46
31865.46
10.1
可变成本
万元
27028.16
10811.26
20271.12
27028.16
27028.16
27028.16
10.2
固定成本
万元
4837.30
4837.30
4837.30
4837.30
4837.30
4837.30
盈亏平衡点
53.42%
53.42%
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1
营业收入
万元
39835.00
15934.00
29876.25
39835.00
39835.00
39835.00
税金及附加
万元
299.62
220.47
266.64
299.62
299.62
299.62
总成本费用
万元
31865.46
15648.56
25108.42
31865.46
31865.46
31865.46
增值税
万元
1099.25
439.70
824.44
1099.25
1099.25
1099.25
利润总额
万元
7969.54
6725.41
14862.96
7969.54
7969.54
7969.54
应纳税所得额
万元
7969.54
6725.41
14862.96
7969.54
7969.54
7969.54
企业所得税
万元
1992.38
1681.35
3715.74
1992.38
1992.38
1992.38
税后净利润
万元
5977.15
5044.06
11147.22
5977.15
5977.15
5977.15
可供分配的利润
万元
5977.15
5044.06
11147.22
5977.15
5977.15
5977.15
法定盈余公积金
万元
597.72
504.41
1114.72
597.72
597.72
597.72
可供投资者分配利润
万元
5379.43
4539.65
10032.50
5379.43
5379.43
5379.43
应付普通股股利
万元
5379.43
4539.65
10032.50
5379.43
5379.43
5379.43
各投资方利润分配
万元
5379.43
4539.65
10032.50
5379.43
5379.43
5379.43
15.1
项目承办方股利分配
万元
5379.43
4539.65
10032.50
5379.43
5379.43
5379.43
息税前利润
万元
7969.54
6725.41
14862.96
7969.54
7969.54
7969.54
息税折旧摊销前利润
万元
8367.13
7123.00
15260.55
8367.13
8367.13
8367.13
销售净利润率
%
15.00%
31.66%
37.31%
15.00%
15.00%
15.00%
全部投资利润率
%
45.17%
38.12%
84.24%
45.17%
45.17%
45.17%
全部投资利税率
%
53.10%
53.10%
53.10%
53.10%
全部投资回报率
%
33.88%
28.59%
63.18%
33.88%
33.88%
33.88%
总投资收益率
%
33.88%
28.59%
63.18%
33.88%
33.88%
33.88%
资本金净利润率
%
33.88%
28.59%
63.18%
33.88%
33.88%
33.88%
盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标 1
净利润
万元
5977.15
投资利润率
45.17%
投资利税率
53.10%
投资回报率
33.88%
回收期
年
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