放射性同位素保管制度

2025-02-06 版权声明 我要投稿

放射性同位素保管制度(精选9篇)

放射性同位素保管制度 篇1

1目的

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》有关规定,为进—步加强对放射性同位素与射线装置放射防护的监督管理,保障从事放射工作的人员和公众的健康与安全,保护环境,结合公司的具体情况,特制定本制度。

2适用范

适用于公司放射性同位素的管理。3管理机构及职责

3.1实行公司、厂二级管理体制,公司、厂分别成立放射性同位素(装置)管理小组,贯彻国家有关法规和规定,督促检查放射性同位素(装置)管理工作的落实及按照安全生产责任制履行相关职责。

放射源管理小组组成: 组 长:陈龙官

副组长:王永蓬(总经理)、陈家务(生产副总)、杨勇(企管副总)、林贤华(行政副总)、陈德(财务副总)、刘达(销售副总)、谢庆敏(原料采购副总)、蒋利顺(设备采购副总)郭学玉(总工程师)。

组 员:生产部部长、安环部部长、企管部部长、办公室主任、设备部部长、物流公司经理、财务部部长、大宗采购部部长、设备采购部部长、销售部部长、技术质量部部长、和各生产厂等部门的行政一把手。

3.2各放射源的使用单位负责向设备部提交新增放射源的使用申请。

3.3设备部负责组织对新增放射源使用可行性的论证,并将论证意见上报公司批准。

3.4设备部负责对放射源生产厂家的合法资质进行辨别,申购合法的放射源,准备办理申请手续时需要的其他相关材料。

3.5企业部负责办理辐射安全许可证,办理新增放射源的环保手续。负责放射工作场所人员的健康体检工作,个人剂量卡的监测工作,负责个人剂量卡监测、体检档案记录工作。

3.6安环部负责对公司现有放射源的安全监督、检查,对各使用放射源的单位的放射源管理进行监督、检查,负责公司放射源的各种台帐统计工作,协助企管部开展每年的监测工作。

3.7公司办公室(安保中心)负责办理公司放射源在公安部门的登记手续,并负责放射源的治安防盗管理。

3.8采购部负责按照公司主管领导批准的放射源采购申请,采购相应的的放射源。

3.9各使用放射源的二级单位(厂、部)负责本单位放射源的安全使用、保管、监督、检查,负责本单位放射源的各种统计台帐工作,建立本单位的管理制度,对本单位的放射源进行管理。

4管理内容

4.1办理许可登记手续

企管部根据国家和环保主管部门的要求办理辐射安全许可证,并按照有关要求办理辐射安全许可证审查手续;企管部配合公司办公室(安保中心)办理公司放射源在公安部门的登记手续。

4.2新、扩、改项目中放射源新购的管理

4.2.1各放射源的使用单位,在新、扩、改项目中需新增加放射源时、必须向设备部提交使用申请。

4.2.2 设备部在接到使用单位的申请后,负责组织安环部、设备部、办公室、企管部、使用单位(厂、部)等,对新增放射源进行论证。原则上可用可不用的不用,能少用的绝不多用。论证后,公司必须新上的放射源,由设备部组织上述单位会签,报主管安全生产的公司领导批准同意,申购合法的放射源,准备办理申请手续时需要的其他相关材料。

4.2.3 企管部根据公司领导的批示意见,进行放射源的环境影响评价工作。并向上级主管部门提出放射源的购入申请,办理准购证明。

4.2.4放射源准购申请及传递至采购部,采购部据此进行放射源的采购工作。

4.2.5放射源安装完工后,设备部组织初步验收,验收合格后由企管部向上级主管部门提出验收申请,进行放射源的专项验收。验收通过后,放射源移交使用单位,纳入日常监督管理。

4.2.8 对于随其他生产设备附带放射源的管理也遵照本制度执行。

4.3放射源的使用

4.3.1放射工作人员必须经过放射防护专业知识培训,经上级有关部门培训考核合格后方可上岗工作。

4.3.2放射性设备的安装应按照说明书的要求进行安装,要选择合适的安装地点,放射源容器必须安装牢固、可靠、安全。

4.3.3装源、更换放射源的操作,必须由厂家专业技术人员使用专业工具,不得用手接触放射源。

4.3.4密封源(含密封源的容器)较长时间不用时,要交给厂家贮存于源库内。待安装的密封源和检修时从设备上拆卸下来的放射源,要存放在各二级单位放射源暂存库内,储存、领取、使用、归还放射源时,必须进登记、检查,保证帐物相符。

4.3.5建立放射源巡视制度,班组每天巡视,工段每周巡视一次。4.3.6使用放射源处要有明显的放射源标识。

4.3.7操作人员应了解可能出现的异常情况。在出现各类事故时,能迅速有效的执行应急预案,以有效地控制事故的扩大。

4.4放射防护日常管理

4.4.1安环部负责建立公司放射性同位素装置的管理制度,并进行更新,对公司现有放射源的安全监督、检查。

4.4.2企管部组织从事放射工作人员接受上级主管部门举办的放射防护知识培训和法规教育,经培训合格后,持证上岗。

4.4.3办公室(安保中心)对放射源的防盗、治安管理按照《剧毒化学品、放射源治安管理规定》执行。

4.4.4各使用放射源的二级单位(厂、部)建立本单位的放射性同位素装置管理制度,对本单位(厂、部)的放射源进行管理。并负责进行更新。

4.4.5使用放射性同位素装置的厂(部)管理小组对本单位放射性同位素装置的管理工作负责。

4.4.6各使用放射源的车间负责本单位放射源的安全监督、检查,其内容是:每月对本单位放射源是否齐全、标志牌是否完好进行一次系统检查,并如实填写检查台帐。

4.4.7在放射性同位素装置发生故障时,各使用放射源的单位应及时通知设备部,设备部联系人员维修、维护。

4.4.8从事放射工作人员必须佩带个人剂量卡,严格执行个人剂量监测和健康管理规定,企管部负责做好个人剂量卡的监测、体检和个人剂量监测及体检档案记录工作。

4.4.9发现射源掉落时必须马上通知本单位(厂部)同时保护现场,并及时联系公司办公室(安保中心)进行调查处理。由安保中心及时上报公安部门,积极协助公安部门破案。安环部会同企管部将事故上报上级环保部门,并启动应急预案。

4.5放射工作人员安全培训

4.5.1放射工作人员必须经过放射性防护等知识的培训,经上级部门考核合格后方可上岗工作。

4.5.2放射工作人员要及时参加有关部门组织的放射源知识的学习和教育。4.5.3单位经常组织放射源使用防护管理领导小组和放射工作人员学习国家有关政策和法规。

4.5.4新人到放射性岗位工作必须先进行培训,考核合格后方可上岗工作。

4.5.5放射工作人员离职或调离放射工作岗位时,必须将上岗资格证上交公司。

4.6放射源的存放

放射性同位素装置不得私自存放,必须存放在指定的合法存储地点,其贮存、拆除时,使用单位应向安环部提出申请,由安环部拿出意见报公司主管领导批准。

4.7不再使用放射源的处理

不再使用放射源时,应书面上报公司,经公司领导批准后,由设备部联系具有合法资质的供货厂家进行回收;在供货商无法回收时,企管部负责到省环保局办理合法的存储手续,并将废源移交省环保局核废库进行存储。

4.8放射设备检修维护

4.8.1岗位工要认真对射源设备进行定期点检、维护、维修工作。4.8.2维修前要严格按照射源管理制度进行备件准备工作。4.8.3料位仪检修工作要有专人监护,确认后方可进行检修工作。4.8.4检修时首先关闭辐射源开关;挂好检修警示牌采取侧面角度工作并有专人监护;以防受辐射伤害。

4.8.5射源及接收器附近严禁放置任何物品,以免对其造成损伤,影响正常使用。

4.8.6当射源或接收器有故障时,及时通知班长、工段长找专业人员进行处理,岗位工不得私自对其进行检查处理。

4.8.7操作工执行每班检查制度,及时对外来人员做好登记工作,严防放射源丢失。4.8.8料(液)位仪要定期进行检查、检验工作并做好相关记录。4.9事故应急

4.9.1 安环部负责,办公室(安保中心)协助编制公司辐射事故应急预案,放射源、射线装置使用单位/部门编制本单位辐射事故应急措施,并组织相关人员学习。

4.9.2 发生辐射事故,事故单位必须立即报告安环部、安保中心。企管部应及时报告环保部门,并按上级有关规定报告相关部门。事故应急响应按辐射事故应急预案执行。

4.9.3 应急结束后,安环部、公司办公室(安保中心)、企管部联合组织事故调查、处理。

4.9.4 安环部每年进行一次应急预案评审或演练,并根据评审或演练结果及时对预案进行更新。

放射性同位素装置安全操作规程 篇2

适用于本公司QNT-2型同位素测厚仪。岗位职责

3.1 冷轧车间的操作工人和电工负责巡视同位素测厚仪。

3.2 放射工作人员负责同位素测厚仪的使用与维护

3.3 放射工作人员必须定期参加放射防护知识的专业培训,经考核合格后方可持证上岗。放射工作人员必须定期体检。工作程序

4.1同位素测厚仪现场必须设置醒目的放射性警示标志。

4.2 每班班前由车间负责人负责检查放射源安全情况(台数、稳定性)。

4.3工作人员在工作时应采取各种有效的防护措施,尽量避免不必要照射,使受照剂量控制在尽可能低的水平。

4.4 工作期间发现仪表失灵,车间负责人应立即将放射源准值孔关闭,报告公司领导,由公司联系生产厂家进行维修。

4.5 安装维修或更换放放射源应当进行全面检测,确认合格后方可启用。

4.6 操作人员不得自行拆除和移动放射源,放射源的卸装必须经公司领导批准并由放射工作人员负责完成。事故处理

5.1发生火灾、水灾时放射工作人员应确保放射源安全,紧急时应将放射源转移到安全地带。

5.2发生放射源丢失、被盗等事故,车间负责人应保护事故现场,立即报公司领导,并采取防护措施,控制事故影响,配合有关部门作好事故处理工作。

晋江市XXXXX有限公司

放射性同位素保管制度 篇3

空间放射性同位素电池发展回顾和新世纪应用前景

迄今为止,美俄两国已向空间发射了80多台空间核电源(包括同位素电池和反应堆电源).重点回顾了20世纪放射性同位素电池的研发历史和空间发射现状;概括介绍了目前放射性同位素温差发电器(RTG)业已达到的技术水平和提高热电转换效率的.最近动向;综述了美国、俄罗斯和欧洲航天局在21世纪初期(/)使用RTG的空间和太阳系探索计划,展现了RTG的广阔应用前景.

作 者:蔡善钰 何舜尧  作者单位:中国原子能科学研究院同位素研究所,北京,102413 刊 名:核科学与工程  ISTIC PKU英文刊名:CHINESE JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING 年,卷(期): 24(2) 分类号:V313 关键词:放射性同位素电池   放射性同位素温差发电器   热电转换器  

物资保管制度 篇4

1.目的

本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求,旨在规范企业存货管理工作,提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。2.政策和规定 2.1.1仓库设置保管

2.1.1.1企业设置库存商品、原辅料、备件仓库,由专人进行管理,仓库管理人员负责各类物品的收入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。

2.1.1.2仓库管理人员对保管物品必须认真清点、验收、登记造册,做到账、物、据相符。2.1.1.3仓库库管员应当对库存物资按品种分类有序摆放,条理清晰、严禁混放,要合理有效使用仓库面积。物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片,写明日期、品种规格、数量,按入库出库数量及时更改物料卡片,并填写保管责任人。价值较大的,还应有相应的安全措施。

2.1.1.4公司仓库库管员要严格遵守公司仓库保管纪律,仓库内的物品应做到隔地、隔墙,互不相靠,且对物品应定期检查, 做好防火、防盗、防雨、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫等各种防患工作,确保物资的安全保管。2.1.2货物验收入库程序 2.1.2.1原辅料、备件等入库

仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作,按照合同和发票上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对,开具“入库单”。对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容,经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。入库单一式五联,第一联存根备查,第二联结算联报采购(附发票、核对办理结算手续),第三联记账联报财务,第四联统计联,第五联保管留存。

外购物品如货到但发票未到,也应按上述要求办理入库手续,若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时,由财务部根据合同或协议估价入账,待正式发票收到后,再进行调整。2.1.2.2产成品入库:

产品下线验收入库即办理入库手续,由保管员开具入库单,入库单一式五联,第一联存根备查,第二联报生产部,第三联报财务,第四联统计联,第五联保管留存。“入库单”应载明品类名称、批号、规格、数量等 2.1.3货物发货程序 2.1.3.1原辅料

原辅料一经出库须办理出库手续,如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。领料单一式四联,第一联存根备查,第二联记账联报财务,第三联仓库保管留存,第四联统计用;

如为退回厂家应开具红字入库单,联次依照入库单手续;

如为质检抽样,应由质检开具质检抽样单,抽样单一式四联,第一联存根备查,第二联记账联报财务,第三联保管留存,第四联质检留存。

“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。领料单由车间领料人、负责人、保管员签字,材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字,若因质量问题退库须增加质检员签字。

车间应定期核对原辅材料库存,月末办理假退库使库存为零。由领料人、负责人、保管员签字。2.1.3.2产成品出库:

仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库,注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容,办理发货手续;“出库单”一式五联第一联存根备查,第二联报财务,第四联保管留存,第三、五联交司机,第三联客户确认签字用于结算,第五联客户留存;

如为赠品出库(销售部门随产品配赠的赠品)、市场反映补货等,则在产品出库单备注中填写并单独填列;

如产品不合格及其他原因需退回车间,应由保管员开具红字入库手续,经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁(需对应冲减产量),联次分配同入库单,如为质检抽样,应由质检开具抽样单,具体参见原辅料;

如为招待用,由综合科统一开调拨单,需总经理签字,一式四联,第一联存根备查,第二联报财务,第三联保管留存,第四联综合科留存。

库损及其他情况,定额内库损,由生产部负责开具一式五联产品出库单,经质检签字确认后方可处理,并由生产部负责人签字,超定额库损需增报财务部及总经理后,方可办理处理手续。

仓库保管月底对各类出库形式归类编制分类汇总表附相应出库单报财务部。2.1.3.3备件、低耗品出库 备件、低耗品出库由仓库保管员填写出库单,出库单中应载明品名、规格型号、数量、金额、领用部门、用途等事项。领用人、维修主管签字确认,存根联留存备查,记账联报财务,仓库联由库管员留存,统计联由统计留存。2.1.4其他低耗品

对于办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿等消耗性杂品,原则上不备库存。以上物品申购须先办理申购单,填写申购单时必须将办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿分开填写,不得混填在一张申购单上,便于采购与报销。采购依申购单进行采购,购回办理入库手续,然后按照申购单发给申购部门,并办理出库手续,发票后附申购单、入库单记账联及出库单记账联报财务挂帐。2.1.5账务管理

2.1.5.1仓库应设立库存物品明细账,对存货按不同名称、规格、型号等进行记录,及时登记收入和发出的数量,结算账面库存,并经常与实物核对。2.1.5.2库内物资要做到先进先出的原则。2.1.6发票

2.1.6.1当月购入原料原则必须当月索取发票,最迟不得超过30天,收到原辅材料发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.2当月购入其他物资原则必须当月索取发票,收到发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.3发票必须由经办人、采购部门负责人、财务负责人签字。2.1.7合理库存管理

为了合理地节约使用企业资金,在保证生产经营的正常进行前提下,提高资金的使用效率。供应部以生产计划为依据,结合市场物资供应条件和产品销售情况,要对库存物资施行定额管理。具体如下:

原材料库、包装箱及包装膜、备件库存保证1个采购周期的耗费;促销品及低值易耗品库存保证基本随时进货随时领用。2.1.8物资盘点

仓库保管员对库存物资要旬点月盘,帐务要日清日结。每月末对库存物资进行盘点对帐。每月末、每季度及终了,由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点,编制盘点报告,并与财务记录进行核对。盘点物资时,参与盘点人员应依据实际盘点数编制“物资盘存表”并进行账实核对,每张“物资盘存表”经账实核对完毕后,盘点人、仓库保管员应在“物资盘存表”上签名。“物资盘存表”应一式两联,第一联送财务部门,第二联由仓库自存。2.1.9物资处置:

对于盘点出的盈余、短少、毁损或过期变质,仓库保管员必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,由仓库主管报总经理审批,审批结果报财务部,并由财务部会同相关职责部门按规定程序处理。2.1.10单据管理:

仓库物资管理所涉及的单据由财务部统一印制,各部门使用时办理领用登记手续,用完后凭存根联验旧换新。3.报表及报送要求 3.1 日报

①原材料、备件、低耗品进销存日报表一式三联,第一联留存,第二联报财务,第三联报储运部,次日9∶00之前报财务。

②产成品收发存日报表一式三联(根据出库形式分类汇总),第一联留存,第二联报财务,第三联报储运部,次日9∶00之前报财务 3.2旬报

①原材料、备件、低耗品进销存旬报表一式三联,每旬次日中午(11 点)前报财务,需附领料单、入库单相应联次。

②产成品收发存旬报表一式三联(根据出库形式分类汇总),每旬次日中午(11 点)前报财务,需附产品出库单、入库单联。3.3月报

①原材料、备件、低耗品进销存月报表一式三联,每月 2 日中午(11 点)前报财务。②产成品收发存月报表一式三联,每月 2 日中午(11点)前报财务。4.报表资料要求

4.1单据报表要求字迹清晰,签字齐全,签全名,不得涂改,按序使用,不得随意撕毁。

4.2入库单、产品出库单、领料单等单据由财务统一印刷,统一编号。建立领用备查制度,单据传递建立登记制度,实行以旧换新制度,严格控制出入库单的领用与使用,不得出现毁损、丢失、涂改、阴阳联等现象。如有作废情况,应联次齐全后方可写“作废”字样,并全联保留。

4.3公司材料等要实行月盘点制度,盘点时间每月 1 日,盘点要求财务牵头,责任人员参加,盘点结果签字备档。5.单据、报表等保存:

5.1入库单仓库联、领料单仓库联由库管员负责按月装订成册,分类保存;入库单统计联由财务部负责按月分类装订,以便核对物资入库情况领料单统计联由生产统计负责按月装订成册,分类保存。各类日报表由仓库保管员按月装订成册备案。

5.2建立供应商、客户档案每月进行更新,及时报财务。6.违规处罚:

6.1发票未及时报送财务部,超过月底认证抵扣期限或票据到期无法抵扣的,视票面金额给予经手人10-100元/笔的罚款。经手发票人员未履行发票审核责任,接收非法、虚假或者不规范的发票,下一环节业务人员有权拒绝接收,经手者负责到开票单位更换。对于丢失或恶意伪造有价证券、增值税专用发票等重要凭证,责令其迅速采取措施补救。未造成严重后果的,视票面金额酌情给予10%以下但不低于50元的罚款;造成严重后果者,全部或部分赔偿损失,并调离岗位。6.2未在规定时间内报送单据的,每超一天处罚经手人10元。

6.3供应部得知发生数量质量异议,不及时向供货方交涉,致使公司遭受损失的,按损失金额由综管部负责出具处罚意见。业务人员与供货人恶意串通,损害公司利益者,立即停止其工作,并视情节轻重给予行政处分。问题严重的,交纪检监察部门审查,并全部或部分赔偿损失。

6.4填写单据未使用名称、规格、单位不确定的,每张单据罚5元。出入库单据丢失或缺损的,发现一次处罚责任人员50元。未及时填开出入库单据或出入库单据未能及时将相关联次送交财务部,视同单据丢失进行处罚。

6.5仓库未按规定程序(或手续不全)出库的,发现一次对主要责任人及相关人员各给予50元的处罚;因仓库管理原因造成的物资减值、毁损、变质的,不能正常使用,按损失价值对责任部门负责人给予毁损价值的10%以上,不低于100元的处罚。

6.6因市场预测不准确、信息沟通不及时、生产计划失误或未严格控制采购的经济订货批量造成的物资积压,给予责任部门负责人按积压物资价值的5%以下但不低于200元罚款。

6.7因流程管理失误造成的物资质量不合格、停产产品、停用材料物资、过期促销品的积压,不能及时处理、出现超期损坏的,按物资价值给予责任部门负责人损失价值20%但不低于200元的处罚。7.本规定由财务部负责起草、修订和解释。

工具领用保管制度 篇5

一、工具分个人领用工具及班组领用公共工具。

二、个人领用工具品种根据配备表配备,由员工申

请,主管批准后到仓库办理领用手续,领用后个人负责人使用、保管。

三、班组领用公共工具品种根据工种配备表配备,由各领用申请,部门经理批准后到仓库领用,领用后由领班保管,班组交接班时,按交班制度交接公用工具。

四、各种工具由仓库列表登记。班组公用工具配备

表一式两份,一份仓库存底,一份班组自存。

五、工具发生丢失、毁损,由保管者写明原因,向

部门经理报告。不属人为不可抗拒的丢失、毁损由责任人按当时工具价值赔偿。

六、工具因使用时间过长而发生磨损或损坏,经部门经

样品室保管制度 篇6

1、样品由样品业务员负责接收,并附有样品检验申请单。

2、接收时,由试验室样品保管员与送样人共同开封检查,确认样品完好后,编号入室,保存办理入库登记手续。

3、样品上应有明显的标志,同类样品不得混淆,确保不错样、混样。

4、样品管理应符合要求,不致使样品变质,损坏或改变其性能。

5、样品保管应帐、物、卡相符。

6、样品处理:

①破坏性样品用户无特殊要求不保存,但钢筋、砖、油毡、沥青需保存三个月。

②非破坏性样品,检测后通知用户在三个月内领取。

财物保管制度 篇7

⒈在校长领导下,由总务处具体掌握学校财产管理工作,做到责任明确,学校财产件件有人保管。

⒉加强对师生员工的共产主义道德品质教育,要求全体师生员工树立勤俭为荣,浪费为耻,爱护公物为荣,破坏公物为耻的好风尚,形成人人当家,个个监督的风气。

⒊总务处对学校财物全面负责,图书体育室、会议室、办公室配备兼职管理员,负责保管各专用物资。各类财产管理员要有高度的现任心,对各自保管的财产要做到心中有数,并注意科学保管,要经常进行检查、维修、保养,以延长物资的使用期限。各班班主任要负责全班财产、设备的管理工作(包括桌凳、前后门、窗、玻璃、电灯等)。保管人员变动要办理移交手续。

⒋兼职保管人员(包括各办公室的保管员,班主任)应将自己保管的物资登记成册,上报总务处(中途发生增、减也应及时上报)、由教务处统一汇编成学校财产清册,每学期末进行一次清查,核实。对固定财产的丢失或损坏,要查明原因,经主管领导批准后,方可办理注销手续。

⒌教育行政部门或外单位,新置、调拨、赠送的财物,应及时交财产管理员验收、登记入库。

⒍严格财物的用、领用手续,低值、易耗的办公用品要进行领用登记,其它物品要办理领用手续。

⒎学校财产一般不得借于私人使用,特殊情况须经总务处批准,贵重

物品一律不予外借。

⒏在进行思想教育的同时,要健全赔偿制度,对损坏公物的要按价赔偿,对故意破坏公物者,还要进行必要的纪律处分。

⒐易燃、易爆物品和剧毒物品,要单独妥善保管,使用经领导审核,严格控制使用数量。

⒑学校器材设施,电讯设备、供电线路未经总务处同意不得任意变动,严禁私接乱拉,校舍校具定期保养、维修,绿化园地分片到班负责到人。

⒒假节日教工有义务做好护校值班工作,有特殊原因应该事先向总务部门提出,不得临时缺席,值班期间要对学校的一切财产负责,巡视全校,注意门窗是否关闭,节约水、电,收好书报、杂志和通知、信件等材料。到校后,离校前做好交班接班工作。

档案保管制度内容: 篇8

1.综合档案室负责全院档案(不含人事档案)的管理工作,有关部门按规定整理后向综合档案室移交。

2.对档案的接收、移出、借阅和销毁,要严格执行审批和履行登记,手续齐全,帐目清楚,责任明确,严防丢失。

3.定期对档案进行检查、修复、整理,保持整洁完好。对破损或变质的档案要及时采取措施,进行修补或复制,并建立登记制度。

4.实行科学管理,档案库房内档案柜放置整齐合理。档案排列整齐美观、条理系统,编号科学规范、查找方便。

5.档案工作人员必须熟悉档案业务,认真负责,严格遵守保密制度。

6.严格执行借阅制度,接收、移交档案时必须认真清点,核对登记。建立健全各种检索工具,做好各项登记工作。

7.对绝密档案、核心档案设专人专柜单独保管。任何个人不得保管本人和直系亲属的档案,严禁任何个人私自保存他人档案。

8.对重点档案要做到心中有数,不同卷宗应分别有序存放,箱柜编号,备有详细索引。对各种检索工具、档案用后及时归放原处。

9.对库存档案要建立统计制度,每年要结合档案的收进、移出进行逐项统计。

10.不断研究和改进档案的保管方法和保护技术,逐步实现档案工作的计算机管理。

11.收放档案要及时锁好档案柜,离开时要及时关闭电灯、门窗,非档案工作人员不得进入库房。

12.定期接收各部门的档案材料,避免档案材料散存在个人手中。

档案借阅制度

1.医院档案主要供本院利用,院外单位或个人需查阅时,应持介绍信,重要内容的材料需经档案形成部门负责人、分管院领导及院长办公室主任签字批准后方可办理查阅手续,查阅机密级或重要档案材料需经主管部门批准。

2.查阅档案时,首先由借阅人认真填写查阅档案登记簿。查阅档案只限于有关内容,任何人不得擅自将档案、资料带出室外。

3.档案原则上不借出,均在档案室内查阅,但需要借出,必须填写借阅审批表,办理相关批准手续。用完后按期归还,不得转借他人使用。在借阅期间发生的一切问题,一律由借阅人负责。

4.对所借的档案妥善保管,不得私自转借、拆卷、删改、抽取、折叠、拆毁、涂改和对外传播。如需复制,要经档案室同意,重要内容须经院长办公室主任批准。

5.借阅者要爱护档案,不得损坏和丢失,查阅档案要严格执行安全保密制度。

6.借阅档案材料应及时归还,借阅时间一般不得超过一周,特殊情况须经负责人同意,办理续借手续,但节假日或借阅人员出差之前,应将档案材料归还档案室。

7.档案室工作人员对归还的档案,应认真检查,核对无误后,办理注销手续,如发现有损坏、丢失情况,要依法查处。

8.借阅档案超期不还者应及时追回,并不再提供。造成档案损坏或失密者依据《档案法》及有关规定予以追究。

9.借阅档案如有丢失,应及时向有关部门报告,并采取措施挽救。

档案安全保密制度

1.档案工作人员和档案利用人员,都必须认真执行《保密法》及有关保密管理规定,增强保密观念,遵守保密制度,尽职尽责地做好档案的安全和保密工作。

2.档案管理人员,必须严格执行档案查阅借阅制度,履行借阅登记手续和借阅审批手续。

3.档案室要有严格的登记和管理制度。来人查阅档案,要在档案人员的指导下查阅,不得个人自行查找,归还档案要检查,防止抽掉、篡改档案内容。

4.档案人员要严守保密制度,不得向任何人随便谈论档案的内容,不得私自将秘级以上档案带出办公室给无关人员阅读,不得为个人需要摘引秘级以上档案内容。

5.档案管理人员向借阅档案者提供、出具有关证明时,一定要以档案材料原始记载为依据,并盖档案室印章,不得弄虚作假出假证。拟向外提供的某些档案原始材料,一定要向主管领导或人事、组织部门请示后再作决定,严防泄密。

6.档案库房明显处要有安全防火设备,禁止吸烟,严禁将易燃易爆物品和私人物品带入库房。

7.档案室的门窗、卷柜必须牢固,下班时门窗、档案箱必须锁好,经检查后方可离开。如发现可疑迹象,应立即向本单位领导和保卫部门报告,并保护好现场。

8.非档案管理人员,不得随便进入档案库房。为确保档案的安全,要做到人离档案室,随时关门窗。

9.任何人员不得以任何借口违反规章制度,档案人员如因玩忽职守,造成档案失密、泄密,要视其情节轻重给予处分。档案鉴定与销毁制度

1.档案鉴定、销毁工作由档案室负责组织。档案室应在调查研究基础上制定档案鉴定计划,对各类档案定期进行档案价值鉴定,并相应修改归档范围和保管期限,对已满保管期限的档案及时组织鉴定和销毁。

2.在院办主任领导下,由档案室和有关业务部门组成档案鉴定小组,具体负责档案的鉴定工作。

3.需要鉴定销毁的档案,应由档案保管部门提出书面申请,经档案室论证提出意见后,提交鉴定小组进行鉴定。

4.销毁的档案必须在相应的案卷目录、卷内目录等检索按价值,准确地划定档案保管期限,剔除失去保存价值的档案并加以销毁。

5.对鉴定结果要形成书面报告。需延长保管期限的案卷,要在有关目录及案卷备考表中注明。对应销毁的档案,要编制销毁清册一式两份,报院领导批准后予以销毁。

6.为慎重起见,对领导批准销毁的档案,应继续保存一段时间后再销毁,以免一时疏忽或因某些档案的潜在作用尚未发现而造成无法挽回的损失。

7.销毁档案要派两人以上监销,并在指定地点销毁,防止档案遗失和泄密,销毁人、监销人、批准人、鉴定小组人员均应在销毁清册上签字,以示负责。

8.经鉴定确认为无保存价值,但又不宜销毁的档案,特别是人物类档案,可退回本人。

9.档案鉴定报告、销毁清册及审批文件,要及时归档,永久保存。

10.任何单位和个人不得随意销毁医院档案,违反者,按国家有关规定处理。

11.应销毁的档案不得改作它用或以废纸出售。

人事科工作制度

1.根据医院的编制规定,结合实际情况,合理编配各科室工作人员,要定机构、定编制、定人员、定工作任务,做到业务和能力的平衡,人员素质和效率的平衡,积极引进、调配和安排使用各方面的人员,确保医疗和各项业务工作的正常进行。

2.人事科人员必须认真学习人事工作业务知识,忠于职守,坚持原则,秉公办事,不徇私情,不谋私利,遵守保密制度,严守机密,工作谨慎。

3.经常深入科室,调查研究、了解并分析有关情况,做到反映准确、解决问题及时。

4.按时完成人事统计、劳动工资等报表。

5.做好各种统计报表工作,统计要准确,上报要及时,定期分析统计数据,及时向院领导反馈信息,建立积累各种原始统计资料保管制度。

6.负责做好职工的职称晋升管理工作及工资调整工作。协助工会做好职工生活福利工作。

7.对干部、工人的人事档案管理,按上级要求,档案内容要准确、可靠、合乎标准,外形结构上要整洁统一,方便实用;管理上要科学严密,专职负责,档案柜要防盗、防潮、放火、防蛀。

8.管理职工劳动考勤,建立考勤制度,要定期总结,根据不同情况进行表扬、批评或纪律处分。抓好经常性的纪律教育。

10、及时完成领导交办的其他工作。

人事聘用制度

1.医院聘用人员,须具有良好的政治素质和职业道德,身体健康,体检合格,证件齐全,通过录用考试,择优录取。试用期一般为l~3个月,试用期满考核合格者与人事部门签订劳动合同书,试用期不合格者不予录用。

2.聘用劳动合同书的签订期限为一年一签。合同的续签需根据医院的具体情况、本人表现以及用人科室对其个人年度考核情况而定。外聘护士还须参加医院举行的护理知识年度考试,考试不及格者停止续签合同,合同到期即解除合同。

3.应聘者一经录用,由人事科派往所需科室,但要避免将科室职工的亲属或朋友安排到本科室。用人科室负责聘用人员工作安排、质量考核和考勤。

4.未经人事部门批准擅自聘请人员的,医院将追究用人科室负责人的责任,并扣减科室管理分给予一定的经济处罚。

5.聘用人员的工资标准、劳务费及其他待遇均按医院有关规定执行。

6.返聘的离退休职工,必须服从所在科室的工作安排及管理,如在返聘期内不服从管理或不能胜任工作的,科室可以提前解聘。

10.未办完离退休手续的职工不予返聘。

员工奖惩制度

1.对有下列表现之一的职工,由科室领导提名报请院长办公会讨论,分别给予嘉奖、记功、记大功、晋级、通令嘉奖或授予先进工作者等称号:

(1)忠于职守,全心全意为人民服务,模范遵守医院规章制度,严格执行岗位职责,工作质量高,服务态度好,完成任务成绩优良者;

(2)在医疗、教学、科研及我院科学管理等方面出成果、出人材、成绩卓著者;

(3)在提高医疗工作质量、效率,降低消耗,节约挖潜,开辟财源,提高经济效益等方面有显著成绩者;

(4)保护公共财产,防止事故发生有功,使国家财产和保健对象免受重大损失或在安全方面作出显著成绩者;

(5)勇于同不良行为和犯罪活动作斗争,对维护正常的工作秩序和社会秩序有显著成绩者;

(6)维护财经纪律、外事纪律,自觉抵制不正之风事迹突出者;(7)有其他突出成绩者。

2.各科室填写受奖励人员主要事迹、奖励种类等报人力资源部,经人事部门核实呈送院长审批,先进事迹记入本人档案。

3.对有下列行为之一的职工,经批评教育仍不改正者,应分情况给予警告、记过、记大过、降职、降薪、开除留用,直到开除等处分或经济处罚,触犯刑律者,由司法机关依法惩办:

(1)违反劳动纪律,经常迟到、早退、旷工、消极怠工、擅离职守,经教育不改者;

(2)无正当理由不服从分配和调动或无理取闹,聚众闹事,打架斗殴,破坏团结,影响医院工作秩序和社会治安者;

(3)玩忽职守,违反技术操作规程和安全规定,造成仪器设备破损、人身伤残、失火事故等影响医院正常工作或造成公共财产的被偷、骗、丢失、损坏、霉烂变质等不良影响者;

(4)凡违反《中华人民共和国药品管理法》及《实施细则》,未经药剂科而私自购买、配制、发放药品者;

(5)贪污盗窃,行贿受贿,敲诈勒索,滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费国家资 财,损公肥私,使国家和保健院在经济上受损失者;

(6)对灾害事故、各类案件包庇、隐情不报者;(7)违反外事纪律者;

(8)违反计划生育规定或干扰破坏计划生育工作者;(9)犯有其他严重错误者。4.受处分者如不服,可以在接到处分通知l0日以内向上级领导机关提出书面申诉,但在上级未作出改变原处分决定以前,仍然按原处分执行。

5.受到警告、记过、记大过处分的职工,处分期满后继续留用,在评奖、提级等方面按规定与其他职工享有同等待遇。

6.对于弄虚作假、骗取奖励的职工,视其情节轻重,给予必要的处分。7.对于滥用职权,对职工进行打击报复或对应受处分的职工进行包庇的有关人员,从严予以处分,对触犯法律者移送司法机关处理。

员工考勤制度

1.各科主任、科长、护士长及考勤员必须掌握并检查科室每日出勤情况,考勤员在科负责人直接领导下,作好考勤记录工作。

2.考勤员要坚持原则,必须熟悉医院有关规章制度,履行职责,不得弄虚作假。考勤要及时、准确,对本科室工作人员的出勤、缺勤等情况,必须一丝不苟地在考勤簿上进行登记,逐项填写清楚(如外出学习、出国、进修、借调、年修假、产假、事假、病假等),注明科室。对请病假事假者要将诊断书或事假准假单交人力资源部备查。

3.上报职工考勤、临时工考勤等各项报表,必须经本科室领导审核签字后生效。考勤员在每月末到下月的5日前将本科室考勤情况上报人力资源部,年终将全年考勤簿保管好备查。

4.人事科负责全院职工考勤,并要进行经常检查,核实各科室的考勤情况,供今后对职工培养、使用、晋级、提职等参考。

5.院内因工作需要临时借出人员,由借用科室考勤员负责考勤,每月将出勤情况转给借出科室。

6.院内职工调动,原科室考勤员必须在考勤月报表上填写调出时间,被转入的科室填写好调入时间。

7.职工在上班时迟到,不满4小时者为旷时,满4小时以上者为旷工。

8.各种休假单、加班单应与考勤表一同交至人事科,由人事科统计。

岗前培训制度

1.新分配、招收和调入的职工,上岗前均应参加岗前教育。对新分配、招收的职工岗前集中培训时间不少于一周,调入人员培训时间为两天。未参加岗前教育者,一律不得上岗。

2.岗前教育由人事科负责实施,医务科、护理科、党办及有关职能科室积极配合,共同搞好此项工作。

3.新职工上岗前培训教育的方法和内容:

(1)院各级领导与新职工座谈,并由院领导简要介绍我院情况,如体制、组织机构、科室设置、当前改革的形势及医院的发展规划。

(2)医德规范教育,教育新职工廉洁奉公,端正服务态度,处处为患者着想,坚决抵制不正之风。刻苦钻研业务理论,提高业务技术水平。通过学习,使新职工增强文明意识,提高文明服务素质。

(3)院史教育,重点介绍我院的发展史以及我院目前的概况、所处地位、影响等,使新职工珍惜、维护我院声誉,以主人翁的姿态,积极投入到医院的各项工作中,刻苦学习,努力工作,为医院的进一步发展做出应有的贡献。

(4)组织学习院内的各项规章制度,如人事管理制度、继续教育制度,后勤管理制 度和各级各类人员岗位职责等。教育职工熟悉主要制度,上岗后有章可循,自觉遵守纪律,服从管理。

(5)组织新职工参观院内一些主要科室及主要设备,并组织他们座谈讨论。参加为医院作奉献的活动和义务劳动。

(6)集中培训教育结束后,由相关部门对他们一周的学习情况进行一次综合性评估。

4.岗前教育结束前要考核,合格者方可上岗。

5.岗前集中培训与试用期教育结合起来,新上岗的医务人员在试用期内,除进行专业技术培训外,仍须坚持岗前教育,并在转正前作出评价。

6.未参加集中教育的新上岗职工,要依照本制度进行自学和考核。

人事档案管理制度

1.人事档案室必须坚固适用,保持清洁,要经常检查防火、防盗、防晒、防潮、防蛀的设施和安全措施。

2.所保管的干部、工人等档案都应登记造册。3.定期核对档案的顺序,发现问题及时纠正。

4.每年要对档案进行一次检查,发现问题及时解决,不符合档案列入规定的材料,严禁入档,做到归档及时,分类准确。

5.严禁任何人私自保存任何人的材料,对私自保管他人档案材料拒不交出的或利用私自保存的档案诬陷他人者,应视情节轻重予以严肃处理。

6.人事调动时,按规定办理档案转递手续,不准私自携带。7.查阅和借用人事档案的规定:

(1)查阅单位应按照查阅人事档案的规定履行查阅借用手续,凡因任免、调动、了解、审查、纪检等工作,需要查阅档案时,经人事部门同意后方可查阅和借用档案。

(2)档案管理人员根据查阅用途,确定是否提供和提供何种材料,外单位人员凡因职工子女及其亲属入团、入党、入学、参军、参加工作等进行政审,需要了解有关职工情况时,一般不给阅档。如确因具体查阅时,应持有阅档介绍信。

(3)档案一般不外借,在特殊情况下经批准可以借用,借用时必须严格履行手续,并按期归还。

(4)查阅档案时,必须严格遵守保密制度和阅档规定,严禁涂改、圈阅、拆卸、折叠、撤换档案材料,不得向无关人员泄露或向外散布档案内容,违者应视情节轻重,予以批评教育,直至纪律处分。

(5)摘抄档案,需征得档案管理人员同意后,可以根据查阅提纲摘抄有关问题,但不准往笔记上摘抄。抄录的材料,要履行校对、签署意见、登记等手续。

(6)阅档人员严禁在档案材料附近吸烟喝水等,以免损坏和污染档案材料。

离退休管理制度

1.工作人员达到国家统一规定的退休年龄后,不需要本人申请,由人事科负责掌握并提前一个月通知本人,到年龄随时按月办理离退休手续。

2.正常离退休年龄,按照国家统一规定执行。干部男满60周岁,女满55周岁,工人男满60周岁,女满50周岁。

3.担任高级专业技术职务的女性,身体能坚持正常工作,本人自愿,工作确实需要的,可以延长到60周岁办理离退休手续。其他人员的延长严格按有关文件规定执行。

4.本人的出生日期,以档案中最先记载的出生日期为准。但如发现弄虚作假,故意更改出生日期的要严加查处,并追究当事人责任。

5.建立健全离退休人员信息库。掌握离退休人员的基本情况是做好管理和服务工作的前提,要求对每一位离退休人员的基本情况、住宿、联系电话等信息编制造册,并输入电脑,把为离退休人员服务的工作落实到位。

6.贯彻执行离退休人员的政策和待遇,保证离退休人员老有所养、老有所医。

7.坚持慰问制度。每逢元旦、春节及重要节日,要开展多种形式的慰问活动,定期上门了解离退休人员的实际情况,并请有关领导亲自出面,征求意见,虚心听取,认真研究,采取措施,改进工作。对患者及住院患者要及时慰问,表示组织关怀。离退休人员谢世时,要会同有关部门,妥善帮助处理后事,安抚家属。

8.建立和健全离退休人员人才库。将副高以上的离退休人员按专业列入人才库,根据医院发展需要,提供人才资源,协助医院工作和管理,充分发挥离退休专业人员能力。

9.及时解决离退休人员反映的有关问题。无论以什么形式或途径反映的群众意见和建议,在能解决的范围内立即解决,需要向上反映的,也尽快与有关部门和领导进行沟通和协商,拿出解决计划。解决问题的结果,尽快向反映意见的离退休人员反馈。

员工年度考核制度

1.考核要坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则。

2.考核内容包括德、能、勤、绩四个方面,重点考核工作实绩。德,主要考核政治、思想表现和职业道德表现;能,主要考核业务技术水平、管理能力的运用和发挥,知识更新情况;勤,主要考核工作态度、勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况;绩,主要考核履行职责情况,完成工作任务的数量、质量、效率,取得成果的水平以及社会效益和经济效益。

3.考核标准以岗位职责及年度工作任务为依据,考核结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次,各等次基本标准按照《事业单位工作人员考核暂行规定》进行。

4.年度考核的基本程序为:(1)被考核个人总结、述职。(2)科室领导在听取群众意见的基础上,根据平时考核和个人总结写出评语,提出考核等次意见。(3)成立的院年度考核委员会,在科室对每个职工提出考核意思的基础上,进行严肃认真、实事求是地年度考核。(4)院领导确定考核等级,人事科负责将考核结果通知被考核人,并将考核结果存人本人档案。

5.考核结果使用

(1)工作人员在年度考核中确定为合格以上等级的,按照下列规定办理:

①按照有关规定晋升工资档次和发给奖金。②职员连续三年考核被确定为合格以上等级的,具有晋升职务的资格;连续两年以上被确定为优秀等级的,具有优先晋升职务的资格。

③专业技术人员年度考核被确定为合格以上等级的,具有续聘的资格。

(2)年度考核被确定为不合格等级的,按照下列规定办理: ①当年考核被确定为不合格等级的,不发年终奖金,并予以批评教育。

②连续两年考核被确定为不合格等级的,根据不同情况,予以降职、调整工作、低聘或解聘。

③连续两年考核被确定为不合格等次,又不服从组织安排或重新安排后年度考核仍不合格的,予以辞退。

人员调配制度

1.为了使我院干部、职工的调配工作适应卫生事业发展的需要,本着人事制度改革的精神,根据我院实际情况,遵照既突出重点需要,又把人才流动搞活的原则,做到统筹兼顾,进出平衡,调配得当,使用合理,发挥我院人事部门的作用,知人善任,用其所长,专业对口,人尽其才,充分调动全院各科室工作人员的积极性,以达到促进我院各项工作科学化、正规化和制度化的目的。

2.各类人员的调入:

(1)凡调入我院者,必须是医院实际工作需要的专业短缺技术人员,并应具有大专以上学历或中级以上职称和较高水平的专业技术特长。

(2)调人人员必须政治思想端正,作风正派,身体健康,医德高尚,服从组织分配。

(3)调入人员的年龄结构:主任、副主任医师50岁以下;主治医师45岁以下;医师35岁以下;护师30岁以下。

(4)申请调入人员,从同意调入之日起,半年内必须办完各种调动手续,超过者医院不再接收。如本人还愿调入,须经院方重新研究。

3.各类人员的调出:

(1)凡要求调出人员,必须提前l个月向院方提出申请,从医院批准之日起,在半年内办完一切调动手续,医院从第七个月起停发其工资和各种津贴,凡已批准调出者,不享受永久性福利待遇。

(2)调出入员在调动期间,应坚持正常工作。擅自不上班者按旷工处理,并停止办理调动手续。

(3)如本人改变调离意见,必须及时向院领导写出申请,批准后医院即停止办理各种手续。

(4)调出人员接到组织部门调令后,应及时向院内各科室办理各种手续,手续不全者,人事部门不予办理调动手续及工资关系。4.院内人员的调配:

(1)院内人员调配,本着人尽其才、才尽其用、专业对口的原则,各类人员的调配 一律由人力资源部协同有关科室进行安排,医院其他科室不得因任何理由阻碍医院人事部门对本院各类人员的调配工作。

(2)医院职工自接到人事部门所发调令后,必须于一周内办清各种交接手续,持 调令到院人力资源部报到,另行安排工作。

(3)凡另行安排工作的职工,自接到分配通知单后,必须于三日内持调令到指定科室报到上班。

(4)调配人员违犯上述(2)、(3)条规定,不能按时报到上班者,所延误时间一律按旷工处理。

5.调动程序:

(1)对要求调入的各类人员,首先本人应写出申请和个人简历及专长,出示毕业证书、资格证书原件,由医院根据需要研究同意后,院人力资源部进行全面考核,并将有关材料一起报院长审批。

(2)为把好调入人员的质量关,各种调动手续必须经院长签字审批后,人事部门方可办理调动手续。

(3)每半年由院长召开院长办公会,听取人事部门和有关科室领导的意见,根据医院实际情况进行人员的调入审批和调配工作。

(4)调出入员先由本人提出申请交科室、主管部门审查签字后,由人力资源部提出意见,交院长审批,同意后即可办理手续。

(5)具有中级以上技术职称和副护士长以上职务的管理人员调出,由院长召开院长办公会研究决定后,方可办理调动手续。

计划生育工作制度

1.对已婚育龄妇女要实行分类管理,综合服务。坚持一年透环,一年一孕检制度。

2.凡因工作需要调入医院的育龄妇女,必须携带由调出单位计生部门办理的计划生育证明书和计生档案,方可办理调入手续。

3.严格掌握生育指标的发放制度,每年审批发放两次一孩准生证。每年上半年前,必须将下一年的第一批一孩生育证和二孩生育证,发放到符合生育条件的夫妇手中。

4.每月按时向所属街道办事处如实上报计划生育各种报表。5.对育龄人群因人施教,进行马克思主义人口理论教育和基本国策、国情及计划生育政策、生理卫生、优生优育、妇幼保健等知识教育。

6.每季度召开一次计划生育宣传员会议,沟通信息,发现问题及时解决。

7.为了加强计划生育工作,有效地控制人口增长,更好地完成各项计划生育指标,向各科签订计划生育目标管理责任书,年底根据管理总分数,划分等级,进行奖罚兑现。

人事劳资管理制度

1.职工正常晋升薪级工资每一年进行一次,由人事科劳资管理员根据相关文件精神,录出人员名单、金额,填表上报。

2.根据国家政策进行工资普调的,劳资管理人员根据政策内容完成工资调整工作,汇总无误后上报。

3.年度考核三年优秀、五年合格和技术职称晋升工资的,由主管劳资人员根据相关政策进行办理。

4.人员工资变动后,劳资管理员要及时做好个人档案的填写工作。

5.及时上报和办理职工“三金”基数变动和人员变动。6.根据国家有关政策,调整变动全院离退休职工的离退休费及各项补贴。

7.为职务、职称发生变动的人员及时兑现职务工资,兑现岗位补贴等。

8.每月及时综合各项考核成绩,汇总科室月绩效考核工资与各科室工作人员月绩效工资,制表并报财务部严格执行、发放。

仓库保管员制度 篇9

先拔掉喇叭嘴的皮塞和压把保险销,提起灭火器,一手紧握喇叭嘴,另一手按下压把,站在火源的上风口2M处,对准火焰的根部左右扫射。

《中平能化集团严格安全事故责任追究的若干规定、安全生产现场管理和隐患排查整改及责任追究规定》

第一百五十七条库区存在以下情况之一的,对单位罚款1000元,对责任者罚款100元。

(一)库区未设置报警器,或使用不灵活的;

(二)安全通道不畅的;

(三)仓库内使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和60W以上白炽灯等发热照明灯具的;

(四)违反“五距”(垛距、墙距、柱距、顶距、灯距)规定堆放货物的;

(五)库房内敷设的配电线路未穿金属管和阻燃管,使用木制配电盘的;

(六)库房内混放易燃、易爆物品的;

(七)待验区物资与已验收物资及报废物资混放的;

(八)库房内设置移动照明的;

(九)照明灯下方堆放物资或照明灯与垂直下方水平距离小于0.5米的;

(十)易滚动的物资,未采取防滚动措施的;

(十一)露天存放的物资未分类、分堆、分组、分垛存放,未留出防火间距的;照明开关箱安装在库房内,保管人员离开未停电的。

保管员岗位责任制

一、负责物资的保管、保养、发放工作,不断学习安全技术和现代化管理知识,努力提高业务技术水平。

二、认真执行国家物资管理的方针政策,遵守职业道德、不谋私利,为生产一线服务好。

三、遵守仓库的各项规章制度,坚守工作岗位,出满勤、干满活,努力做好本职工作。

四、严格按照业务流程和技术要求进行物资的验收、保管和发放工作,新入库物资凡要求具备“三证”、“一标”的必须齐全,否则不予验收,经常进行物资的清查盘点,确保库存物资帐物相符,质量完好。

五、坚持账务处理规范化,坚持日清月结,做到“八准确”,单据定期装订成册,妥善保管不少于三年。

六、达到“四懂”、“五会”、“十过硬”。

七、搞好库内外及料场的清洁卫生。

八、保持高度警惕性,时刻注意防火、防盗,下班时做到闭灯、关窗、落锁,确保仓库安全。

物资入库验收制度

一、为了加强物资材料管理,从源头上杜绝不合格物资材料入库,特制订物资材料入库验收制度。

二、生产所需物资实行派购进货单制度。派购单根据所需物资由分项保管填写。派购单印章齐全,物资名称、规格、型号、计量单位、价格、数量、金额、供货单位、进货时间要填写清楚准确。派购单由保管、分片领导、采购、验收、主任签字。

三、各验收人员使用的各种计量器具应定期进行核验,确保验收工作准确。

四、验收时要严格核对物资的有关手续凭证,并做好登记。

五、对所到物资实行三人(验收员、保管员、总帐监督员)以上验收制度。原则上物资到货,随到随验,已验与未验物资要分开存放,特殊情况下,一般物资材料必须2天、大宗材料必须在7天以内验收完毕。对伪劣物资材料和与派购单不符的不予验收。

六、验收单实行四联制。送货单位和参加验收人员各一份。参加验收人员必须在验收单上签字,即验收单有效。验单必须注明所收物资时间、送货单位、品名、规格、型号、数量等。验收、保管、总帐监督员,要及时认真填记到货台帐。

七、周六、周日原则上不进货物。特殊情况下由用料单位申请,经当日值班矿领导签字,经营科办理急用手续,物管中心方可按程序进货发料。

物资材料发放管理制度

一、看料单填写是否完整,字迹是否清楚,印章是否准确齐全,时间是否相符,涂改无效。

二、审查料单后,要准确及时地进行备料复核,同时核对库存,并对领料人当面点交清楚。

三、对随设备发出的有抵押金的包装物,及时登记、办理移交手续,并按时回收。

四、认真执行“先进先出、易损先发”的发放原则,对不影响使用的积压设备应首先发放。

五、规定的交旧领新设备,要坚持交旧领新制度回收旧品。

六、严禁白条或便条发货,如遇抢险等特殊情况,须经有关领导签字批准方可发货,但必须在三日内补齐手续。物资保管保养制度

一、仓库储存物资不论库内库外,均应按照物资目录分类保管,不同品种、规格、型号的物资分开摆放,不能相互混杂。

二、货架与内墙、货架与货架、货架与屋顶、料堆、货垛之间都要保持一定的距离,库房内要留有一定的宽度和通道,摆码要分前后次序,以实现先进先出。

三、物资摆放要坚持“四号定位”、“五五摆放”,达到横看成行,竖看成线,过目知数,标签齐全,整齐美观,发料快,减少差错。

四、对于露天存放的物资必须做到上盖下垫,并保证通风和道路畅通,料场周围挖好排水沟。

五、积极学习物资科学保养知识,根据各种物资不同性能采取合理的保养方法,确保物资达到“不锈、不冻、不腐、不变、不坏、不丢、不漏、不爆”。

六、每月不少于一次检查库存物资,发现问题及时处理。

仓库安全防火管理制度

一、保管员在仓库内禁止吸烟和明火作业,要严格监督外来人员,防止将能引起火灾的危险品带进库内。

二、仓库保管员应熟悉掌握所储备物资的性质,尤其对易燃易爆物品必须懂得其性质后方可储备和操作。

三、对存储的物资要根据不同性质分类存放,贵重物品与一般物品隔存,库内要留有一定的安全通道,并保持“五距”,严禁使用日光灯、大灯泡和电炉。

四、仓库保管员每天上下班前对所管理的库房周围进行细致检查,下班后拉断电闸,切断电源。

五、保证仓库内灭火器材齐全完好,保管员能熟练使用库内的一切灭火器材。

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