运营检查整改报告(精选11篇)
凉菜房
1.无专用电子消毒刀盒,刀具细菌没有保障,易发生生物性安全事件。要求添置。
要求财务资金配合处理 :a采购查价、b审批、c购买。
2.无生料砧板,因木质砧板结构轿松软细菌会深层繁殖,很难达到无细菌的要求,卫生没有保障,易发生生物性安全事件。要求更换,原则上要求厨房全部都不使用木砧板,但考虑到一个生料砧板就大约要七、八百元左右所以要求凉菜间必须要更换。
要求财务采资金配合处理:a购查价、b审批、c购买。
3.无真空包装机,可以增加肉类生、熟食品的保质期。大有消除安全隐患和节能的有力保障。
要求财务配合:a采购查价、b审批、c购买。
4.凉菜房、制冰机、开水器安装消毒过滤器,消除卫生安全隐患
要求财务配合:a采购查价、b审批、c购买。
热菜间
5.厨房排烟系统很不好:A排烟系统没有隔油罩,有很大的安全隐患;B排烟不畅厨房油烟过重,对制冷设备的散热系统不利,影响使用寿命和制冷效果;C影响工作效率和员工的身体。
要求工程部、财务部、结合酒店实际预算情况酌情处理。a采购查价、b审批、c购买。
6.厨房所有日光灯更换为防爆灯。
要求财务部、工程部配合处理。a采购查价、b审批、c购买、d安装。
7.厨房地沟安装防滑板密封下水口,洗涤池安装过滤网,到防鼠、防菜渣吊进下水道的作用。
要求财务部、工程部配合处理。a采购查价、b审批、c购买、d安装。
8.冰柜数量较少致使内部空间太小,无法对流难以达到冷冻效果。HACCP要求未加工的和加工后48小时内,未售完的肉类食品冷藏时要达到零下18度,以确保食品的安全和延长保质期。要求增加两到三个四门冰柜或者是一个冻库是最好。才有利宴会的接待保障。
要求财务部、结合酒店实际预算情况配合处理。a采购查价、b审批、c购买。
9.冰柜里部份食品没有用保鲜盒盛放和加盖,要求添置保鲜盒,确保原材料之间不互相串味,和保鲜的效果。(原有保鲜盒很少,为了检查上次,也只是少量的买了一部分,结果还是不够用。)
要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。
10.部分冰柜没有温度显示器,要求购买针孔式温度计,以备检查冰柜和食物内部温度使用。
要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。11.打荷台要配置喷雾式消毒瓶,以备台面消毒用。
要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。
12.厨房酱料和半成品原料不能裸放在荷台上,因放进专用柜里,起到三防的作用。
要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。
13.洗尽的餐具必须放进保洁柜里不能裸放在荷台上,因放进专用柜里,起到三防的作用。
要求财务部配合处理。a采购查价、b审批、c购买。
14.所有罐头必须要用罐头开启刀,不能用砍刀砍开。粗加工间不许用钢丝球,以免掉进原料里。必须使用专用清洗布。
本部门直够。
面点间
15.没有独立空调和空间。要求酌情改造。
要求工程部、财务部、结合酒店实际预算情况酌情处理。a采购查价、b审批、c购买。
16.部分食品未加盖,压面机、搅拌器使用后未清洗。要求整改。
本部门检查完成。
17.餐饮部的酒水库里放有84消毒液和洗涤液,要求有独立的化学品库房;餐料库里的原料摆放整齐,但是未贴进出时间表。要求贴好标签;库房门口未安装防鼠板。
本部门检查完成,和工程部协商完成。
18.2009版SOP未见打印物,平时培训只有签名,未见内容。
本部门检查完成。
这次检查197项,共有上面18项不合格。要求处理完善。
现阶段需要立马完善整改的除第5、8、15、17项是大项目外,其余的还有十多项是需要,请领导批示!
文件资料:
1.培训要求安规范模式操作:必须有文件内容、培训师和员工签名。2.建立宾客投诉、处理和顾客电话等一系列的客史档案。3.冰柜要有温度检查记录。
4.库房要求有物品进出时间表格。
1.1 存在的问题
①计划制定的不全面, 体现在有的计划只涉及《指南 (试行) 》中的部分内容。
②措施落实的不到位, 譬如西医院校毕业的护士, 3年内中医理论知识的培训不足于100学时。
1.2 整改建议
①应根据《指南 (试行) 》要求制定完整的计划, 并逐一实施。计划的内容要包括:护理管理部门的职能和护理人员的职责、制定符合要求的护理人员的中医理论知识培训计划、制定护理人员的中医护理技术的培训和考核计划、制定护理人员的中医药特色的康复和健康指导培训计划, 并督促护士熟练掌握、制定各科室常见病的中医护理常规, 并督促护士熟练掌握;②措施落实要到位, 要针对每个计划有培训课题、内容、培训人员签名名单、培训后的考核结果, 并留有原始资料。
2 在明确护理管理部门的职能和护理人员的职责方面
2.1 存在的问题
有的护理部没有按《指南 (试行) 》要求制定护理人员的职责, 仍然是以前老的职责。
2.2 整改建议
应按《指南 (试行) 》要求制定护理人员的职责, 这一点是很容易做到的, 到相关网站就可以下载。
3 在护理人员技术档案方面
3.1 存在的问题
①无护理人员技术档案或技术档案资料不全;②中医理论知识或中医技术操作考核结果不符合标准;③护理人员技术档案中考核结果与原始资料不相符;④护理人员技术档案中考核项目不明确, 有的缺少中医考核的内容;⑤原始资料整理混乱。体现在调出某一次考核结果原始资料时, 找时间太长, 甚至找不到。
3.2 整改建议
①建立健全护理人员技术档案, 每年的定期考核表应包括毕业证、聘任证书、资格证书、论文证书及论文、继教证等的复印件, 夜班证明等;②在每年的护士定期考核表中各种考核结果应符合有关国家三甲或二甲医院的标准的要求, 譬如理论知识的考核结果≥80分。如果某一护士某一次考核结果不符合要求, 应要求其补考且要保留补考卷子。补考的分数哪怕是100分, 我建议在考核表中只填符合标准要求的分数即可, 否则如果填上100分, 对一次性通过的其他护理人员不公平。且在护士定期考核表中要有中医理论知识或中医技术操作考核结果;③在每年的护士定期考核表中各种考核结果应与原始资料相符。譬如某一次的理论知识考核的结果是85分, 要能查到与之时间相应的原始资料即考试的卷子, 并且卷面分数也是85分;④在护理人员技术档案中考核项目应写明确, 不应笼统写上理论考核、操作考核, 譬如某一次考的是护理1000题基础部分、或某一次考的是穴位按摩都应写明确。且应有中医考核的内容;⑤原始资料应分类, 分时整理。应把原始资料即理论知识、技术操作考核的结果按年、批次、科室进行整理并在封面标明某年、某次及考核的项目。
4 在制定护理人员中医培训计划并落实方面
4.1 存在的问题
①制定护理人员中医培训计划不全面;②落实及督促不到位。
4.2 整改建议
①应制定全面的护理人员中医培训计划, 应包括基础的中医理论知识、各科室中医护理常规、常见病的辨证施护、专科 (专科) 中医特色护理、中医特色的康复和健康指导、在技术操作中所涉及腧穴的定位、及开展中医特色护理质量工作所涉及的内容及如何评价等;②计划制定好之后, 由于护理队伍中中医护理人才相对匮乏及护理人才中医方面业务水平相对较低。在培训上可能力不从心, 我们可以借助我们中医医院中医人才资源丰厚的优势, 请院内的各方面的专家给我们培训。并且要求护理人员全员参加, 考虑到护理人员难以管理的因素, 有必要实行签名制及学习笔记制。对于不服从管理的可以与晋升职称挂钩;③学习的关键是掌握知识, 因此考核就成为学习中必不可少的一部分。而且考核的结果要符合等级医院的标准。不符合的予以补考。
5 在开展中医护理技术和操作方面
5.1 存在的问题
①开展中医护理技术项目不足, 有的医院仅应付检查开展2~3项, 甚至个别医院几乎没有开展;②没有根据各科室特点, 开展相应的中医护理技术操作;③开展的中医护理技术项目仅仅为了检查, 没有应用于临床治疗。
5.2 整改建议
①目前《指南 (试行) 》中护理要掌握的8项中医护理技术操作, 已经是最基础的操作要求了。因此护理部应该要求护士都要掌握;②护理部应该根据各科室特点, 开展相应的中医护理技术操作。如消渴患者的中药足浴及足部穴位按摩、手术患者尿潴溜腹部的穴位按摩或艾灸、即使是产科也有至阴腧穴的艾灸;③如果开展的中医护理技术, 没有应用于临床治疗, 那么耗费大量的人力、精力培训的结果等于纸上谈兵, 毫无意义。也有的护理人员讲, 他们不知道该怎样与临床结合进行治疗, 再说他们也没有下医嘱的权利。这还是一个对中医文化底蕴意识不足的问题, 需要每一个从事中医工作的医务人员共同努力, 意识到开展中医优势服务的重要性。在临床中医务人员若能用非药物的治疗手法来解决某些问题不是更好吗?另外护理人员要多与医生沟通, 多掌握一些临床常见症状可以通过中医护理技术解决的方法。这样才能提高中医护理技术的利用率。
6 在护士掌握本科室常见病的中医护理常规方面
6.1 存在的问题
①缺少本科室常见病的中医护理常规;②护士在本科室常见病的中医护理常规上掌握的不全面。
6.2 整改建议
①制定本科室常见病的中医护理常规, 可从相关网站下载。这点很容易做到;②护士应熟练掌握本科室常见病的中医护理常规, 做到应用自如。试问一个连本科室常见病的中医护理常规都掌握不全的护理人员, 怎能做好临床护理工作呢?这是一个硬道理。
7 在护士掌握中医护理技术操作方面
7.1 存在的问题
①有的为应付检查临时抱佛脚, 当然也就谈不上掌握;②机械的流于操作程序的背诵, 缺少与患者沟通的亲和力;③有的操作中涉及腧穴的定位如穴位按摩、拔火罐、艾灸等, 穴位定位不准确, 而且没有按同身寸取穴。
7.2 整改建议
①护理部要有计划的培训护理人员的中医护理技术操作, 而且要做到能够掌握, 这就要求护理部发挥监督和督促的作用。并且要通过中医护理技术操作考核做到人人过关;②掌握中医护理技术操作的关键是应用于临床, 给患者治疗, 至于机械的流于操作程序的背诵, 这很大程度上还与护士没有熟练掌握中医护理技术操作有关。我认为护理部在这方面还要分2个阶段进行培训, 先要求熟练掌握中医护理技术操作的流程, 然后培训如何与患者进行沟通;③在中医医院我们护理部可以借助针灸推拿专业人才资源进行护理人员的培训。培训后, 在训练当中护理部一定要监督, 一开始就要求到位, 要利用同身寸取穴, 且取穴准确。进行穴位按摩时要能根据不同的穴位, 选择不同按摩手法.手法不能太单一。进行拔罐时要能准确扣在已经选定的部位, 要能掌握不同的运罐方法;④任何一种操作都是为了患者的治疗, 而且还要体现人性化的服务, 因此与患者沟通的亲和力就显的非常重要, 不能机械的流于操作程序的背诵。
8 在护士能提供具有中医药特色的康复和健康指导方面
8.1 存在的问题
由于护理人员的中医基础知识以及在病种的中医辨证施护方面相对薄弱, 因此在提供具有中医药特色的康复和健康指导上不足。
8.2 整改建议
①对各病种的中医辨证施护进行培训, 并督促掌握;②制定各科室常见病的健康教育处方, 并督促掌握。
9 在开展中医特色护理质量评价工作方面
9.1 存在的问题
① 对中医特色护理质量评价工作缺失或不足;② 中医特色护理质量评价工作的评价内容不具体。
9.2 整改建议
①在中医特色护理质量评价工作方面, 护理部应包括护士对中医特色护理知识掌握程度及临床中中医特色治疗的评价;②临床中中医特色治疗的评价记录的内容要全面。譬如拔罐, 治疗结束后。除了记录姓名、病种外, 还应包括:所用罐数、选用腧穴、拔后皮肤情况、拔罐中患者的反应情况、目标达到的程度等。这有利于下一班的治疗工作。
杭州市安全生产监督管理局:
2016年7月8日下午,杭州市G20峰会安保工作暨安全生产目标责任制落实暗访暗查组对我公司进行了相关检查,共检查出9条事故隐患和问题。对此我公司高度重视,检查结束后,立即成立了以总经理王大飞为组长的整改小组,并要求公司上下全力配合,确保按期高质量完成整改任务。针对检查出的事故隐患和问题,我公司逐条做出如下整改:
第一条:安全检查台账造假;安全教育培训记录涂改,安全教育登记表内容缺失。
该条问题的存在反映出我公司安全管理人员对台账在安全管理中的重要性认识不足,日常安全管理工作不扎实,存在侥幸心理。为此,我们组织公司安全管理人员重新学习《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等有关法律法规。根据上述法律规定,结合我公司实际情况,制定了《公司安全生产台帐管理制度》。在提高认识的基础上,我们将安全生产台帐建立的目标任务逐级分解,按照要求将公司安全生产台账重新整理,涂改部分重新建立。在公司内部进行了一次全面的安全隐患排查,对员工进行一次全面的安全生产教育,并做好记录,作为安全台帐表内容缺失部分的补充。
第二条:“五个一”未完全落实,“八大特殊作业宣传片”未宣传教育到位。
该条问题反映出公司安全管理人员学习意识不强,未能树立正确的安全发展观,未能全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,未能将做好安全管理工作当作一项与办好G20直接相关的政治任务。为此,我们组织公司所有管理人员重新学习《坚守安全底线 喜迎G20峰会:致全市企业的一封信》,按照信中提出的“五个一”要求,逐条对照,逐条落实。“八大特殊作业宣传片”我们作为一项重要的安全教育内容,组织全体员工统一收看。
第三条:一楼粉尘场所消防器材被封堵,四楼生产车间逃生楼梯防火门损坏。
该条问题反映出我们日常检查不到位,安全隐患未能及时排除。我们已经将封堵消防栓的物品移开,并对车间内所有消防栓划设禁止堆物红线,确保所有消防器材无封堵。
车间四楼生产车间逃生楼梯防火门已经更换为符合要求的新门,并对所有消防安全门进行了检查和维护。
第四条:作业场所粉尘积聚较多,缺少针对粉尘的应急设施。
针对此条问题,我们将加大粉尘清扫力度和频次,在原来每次上班后清扫的基础上,加派上班时间专门清扫人员,随时产生随时清扫,确保工作场所清洁卫生。并按要求购置了针对粉尘的应急设施(器具)。
第五条:喷漆场所、油漆暂存间门朝内开;开门喷漆不符合规范要求;喷漆房爆炸危险区域内存在非防爆电气。
该条问题反映出我们对安全设施建设过程中监管和检查不到位,未能完全按照规范施工。员工安全意识淡薄,未按规程使用安全设施。为此,我们已经把喷漆场所、油漆暂存间的门的朝向按要求调整为向外开,喷漆房爆炸区域内的电器一律更换为符合要求的防爆电气,不符合防爆要求的照明开关移出喷漆房。第六条:调漆间无通风设施。
针对此条,我们已经按照要求在靠外墙下部设置防爆排风扇,并将启动防爆开关置于门外。
第七条:涉及易燃气体场所可燃气体报警仪未正常投用。
2015年我们就在喷漆间、调漆间和油漆暂存间等涉及易燃气体的场所安装了可燃气体报警仪。因近期送往检测单位校验,导致检查时报警仪未正常投用。针对此条,我们已经完成检测工作,并已安装投用。
第八条:未对职业健康检查中发现的有职业健康相关损害的劳动者依法进行相应处置。
第九条:未对离职的接害劳动者进行离岗职业健康检查。
第八、第九两条问题的出现,说明我们公司安全管理人员没有切实树立“以人为本”的安全观念,业务知识欠缺。针对上述两条问题,我们将要求安全管理人员重新学习《职业病防治法》和《公司员工职业健康监护及其档案管理制度》有关要求,在今后安全管理工作中完全按照法律要求做。
此次检查,对我公司震动很大,我们将以此次检查为契机,举一反三,对公司安全隐患全面排查,加强员工的安全培训,加大安全投入,确保不出事故,为杭州G20峰会的顺利召开做出应有的贡献。
特此报告。
有限公司
二○一六年七月二十一日
安全检查整改报告
杭州市安全生产监督管理局:
2016年7月8日下午,安监局检查组对我公司进行了安全检查,检查中发现我公司存在“事故隐患排查治理情况未如实记录且未向从业人员通报”的问题。对此我公司高度重视,成立了以总经理孔涤飞为组长的整改小组,并要求公司上下全力配合,确保按期高质量完成整改要求。
经过分析,我们认为出现此问题的原因在于,公司有关安全管理人员对安全台帐的建立在思想上不够重视。为此,我们组织有关人员重新学习《公司安全隐患排查治理管理制度》,并按照管理制度的要求组织人员对公司存在的安全隐患进行一次彻底排查,将《隐患整改清单》通过在公司公告栏张贴的方式向广大员工通报,并制作《隐患整改通知单》,要求责任部门或个人在规定期限内整改。最后组织人员进行复查确认。我们对整个隐患排查治理过程进行了如实记录,并举一反三,对公司全部安全台帐进行了完善。
在今后的安全生产管理过程中我们一定加强安全隐患排查和安全生产台帐的建立和健全工作,对隐患认真排查,如实记录,按要求通报,消除企业不安全因素,为萧山区企业安全和G20顺利召开贡献力量。
特此报告。
有限公司
GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----GSP
****药业有限公司
整 改 报 告
二零一五年七月 认证跟踪检查缺陷项目****药业有限公司
GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----****食品药品监督管理局:
2015年**7日-**8日受广东省食品药品监督管理局审评认证中心委派,****食品监督管理局对我公司进行了药品GSP认证跟踪检查,检查发现有0项严重缺陷,1项主要缺陷(*00801)和3项一般缺陷(08505、09001、02501)。针对这些缺陷,我公司及时进行了整改并将整改结果提交给市局,虽无涉及重点缺陷项,但此结果也充分引起了我公司领导的高度重视,意识到规范经营的重要性,知道了关系到药品质量的所有工作已经事无巨细!公司领导立即通知全员召开了紧急会议,会议决定后期整改工作,以点带面,围绕新版GSP的各项要求,开展更加严格、完善、规范的整改。会议中深刻分析了导致每一项缺陷的根本原因,并据此做出了详细的整改计划,提出了有效的整改措施。以下将对整个整改情况进行汇报和总结。
经检查发现不达标的4个条款,分别是:
1、02501 该企业的个别员工未进行岗前培训。举证:该企业的员工**峰2015年3月入职,5月任质管员,查无岗前培训记录。
2、08050 企业堆垛药品未按要求堆放。举证:注射用头孢米诺钠(批号:NJ50104)和注射用头孢呋辛钠(批号:E1412033)在待验区混垛。3、09001 该企业2月份药品盘点表无复核人签名。举证:该企业2月份药品盘点表无复核人签名。
4、*00801 该企业在质量管理体系关键要素发生重大变化时,未开展内审并记录。举证:该企业2015年6月15日核减中药饮片经营范围后,未组织开展内审并记录。
为此,公司马上召开全员会议,总经理***公布了《GSP认证跟踪检查缺陷 ****药业有限公司
GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----项目表》的检查结果,并就此展开各岗位工作完成情况的讨论、相关人员就检查结果进行自我工作检讨、总结等,会议中对整改计划中的各项工作进行了明确分工,且落实到人,限时整改。具体的整改情况如下: 1、02501 该企业的个别员工未进行岗前培训。举证:该企业的员工***峰2015年3月入职,5月任质管员,查无岗前培训记录。
问题分析:有按要求进行相关人员的岗前培训,但档案文件未及时规范编码且摆放无序,导致文件查找困难。为了避免重要文件记录丢失、损坏,必须立即对档案柜进行整理和规范管理。
整改措施:对所有纸质版文件、记录按年份整理和装订,进行分类编码,并按编号顺序分类分区存放于档案柜,便于随时查阅,同时完善了《档案管理制度》,严格要求档案管理人员对该制度的学习与工作的落实,同时完善相对应的电子文件夹档案,便于同步管理。
主要负责人:**** 协助人员:黄** 整改完成时间:2015年*月13号前 2、08050 企业堆垛药品未按要求堆放。举证:注射用头孢米诺钠(批号:NJ50104)和注射用头孢呋辛钠(批号:E1412033)在待验区混垛。
问题分析:当时购进入库的品种比较多,并由于质量管理资料要求的严格性,少部分货品的资料不能符合质量管理要求,未准予及时办理入库,由此,导致验收区货物品种及数量比较多,收货/保管员胡小林未及时处理情况并反应给相关人员。
整改措施:马上分类区分各待验收品种,“待验收”区域增加活动性区域牌。****药业有限公司
GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----加强采购时双方资料的符合性的沟通,加强仓储人员的GSP工作意识,质管部人员也应加强巡视仓库,及时、专业的负起“监督、指导 ”的工作责任。修改制度:收货3天,相关资料等仍未达到验收标准的,及时作退货处理。
主要负责人:梁*** 协助人员:丁**** 整改完成时间: 2015年**13号前 3、09001 该企业2月份药品盘点表无复核人签名。举证:该企业2月份药品盘点表无复核人签名。
问题分析:工作流程的实施不够细致。
整改措施: 加强管理,加强各工作流程的培训,责任落实到各人、各岗位。主要负责人:***、梁** 协助人员:丁** 整改完成时间: 2015年**13号前
4、*00801 该企业在质量管理体系关键要素发生重大变化时,未开展内审并记录。举证:该企业2015年*月*日核减中药饮片经营范围后,未组织开展内审并记录。
问题分析: 我企业于2015年*月*日申请核减中药饮片经营范围,于*月*日领到新的药品经营许可证,跟踪检查时,关于内审的计划方案已经做好,但由于企业的部门分隔2地,人员较疏散,未及时开展内审会议及相关工作。
整改措施:即时安排内审工作会议,并展开内审工作。主要负责人:***,协助人员:*** ****药业有限公司
GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----整改完成时间:2015年**13号前
为了共同的目标——规范经营管理工作,保证公司平台稳定,此次整改我公司要求所有部门及其负责人加强对所属人员的培训指导、督促和帮助,严格落实GSP的相关规定和公司质量管理制度的实施,避免今后再出现认识不到位,管理不到位的问题,确保经营活动优质规范以及经营药品质量可靠。
公司于2015年**14日完成了所有整改工作。整改期间,我公司坚持不放过任何不足,因为任何一个小缺陷都是影响公司规范经营和药品质量的隐患。借内审之机,我公司在***董事长的指示下、总经理***的领导下,对照广东省药品批发企业药品经营质量管理规范认证现场检查项目145条规定进行了全面自查,结果基本符合GSP要求。
我公司感谢各位领导为我公司的发展提出的宝贵意见,这些意见很好地指导了我们的整改工作。现在,我们已经做好了各项整改,欢迎贵局再次莅临,对我们的工作给出批评指正!今后我公司将再接再厉,严格按照GSP及相关法律法规的要求,规范经营。我们相信****将在贵局的不断教育、督促和扶持之下茁壮成长,成为带动美丽韶城经济的星星之火!也希望在今后的日子里给于我们更多的支持与指导,谢谢!
****药业有限公司
1、加强学习,把安全生产作为所有工作的重中之重。我公司在按到检查组的整改通知书后,认真组织从业人员学习贯彻《安全生产法》、《省安全生产条例》、《市安全生产管理办法》等相关规定。使公司全体员工在思想认识上有一个质的变化,充分认识到安全生产的重要性。并把安全生产作为一个重要指标进行考核,只有安全,才有业绩,只有安全,才有和谐。
2、进一步加强安全生产管理,明确安全责任。公司员工按照各自的岗位职责做好本职工作,并已经与公司签订了安全生产责任书。针对个别新入职驾驶员,只签订了公司《驾驶员安全操作责任书》,没能及时签订《安全生产目标责任书》的问题,人事处、安全科会同新入职驾驶员立即签订《安全生产目标责任书》存档。
3、应急演练台账要求参演人员本人签字。建立健全安全教育培训学习计划。强化责任、落实到人。对于公司的安全培训工作设专人负责组织实施,完善安全教育培训学习的考勤制度,对于公司所有人员,一次不按照计划参加的学习的,按照公司的各项规章制度处理,年度评先评优一票否决。二次以上不按时参加学习的,公司将视情节予以辞退。
4、技术科、安全科组织人员,严格落实车辆出入库检查制度,每天安全员、技术员连同车辆驾驶员对车辆进行出入库检查,发现问题立即整改。
5、完善车辆技术档案,根据相关要求填写规范。公司指定专人负责建立、完善、保管车辆管理档案。 道路运输车辆每次进行维护、修理、检测、技术等级评定、车辆发生变更、交通事故处理完毕后分别在车辆技术档案、车辆管理档案中及时进行登记、记录。
6、财务部、安全科落实安全生产投入制度,公司设立安全专项资金,我公司建立使用独立台账,认真落实好公司安全专项资金台账及明细。做到上级主管部门的要求和预防交通事故安全基金的筹备和落实。
财务部负责对安全生产资金进行统一管理,审核安全费用提取、安全投入计划,安全费用使用等。根据年度安全生产计划,做好资金的投入落实工作,建立安全经费台账,确保安全投入迅速及时。
通过县医保险中心领导同志对我院医保工作的认真核查和正确评估,使我们受益匪浅。针对在本次查检过程中出现的问题,院领导专门组织了问题讨论会和整改措施商议会,提出了以下整改方案:
一、存在具体问题的分析与整改
1、病历书写不规范,入院与出院年龄不相符。发现问题后,我院医教科、护理部、信息科立即召开工作会议,要求加强医、护病历书写规范,按病历书写标准进行考核,加强在架病历的督查,不断提高书写质量。在今后工作中加大处罚力度,发现问题后立即责令改正并通报批评。
2、药品不全,住院病人有外购药品现象。针对该问题,我院进一步加强对药品购销环节的管理,根据近期医院人事变化,调整了医院药事管理委员会,严格按照药事管理委员会集体审定的程序,遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要的原则,重新审定我院药品采购使用目录,增加药品采购的种类,确定药品的具体剂型、规格、生产企业等,杜绝住院病人尤其是医保病人住院期间外购药品现象,保证住院病人的用药安全。
二、改进措施:
1、加强医、护病历书写要求,按病历书写标准进行考核,加强在架病历的督查,不断提高书写质量。
2、逐层落实组织会议,如:医疗书写讨论会、药事管理委员会会议、护理工作落实会、医保工作专题会,每组会议解决主要存在的问题,如病历书写、药品购销、床位安放、病房管理、政策掌握与操作层层落实,不断提高。
3、做到医保工作日常化、规范化、标准化,院领导组织定期与不定期的抽查制度,对照医保工作标准要求督促检查,并将检查结果纳入科室与个人考核计分,责任落实到人,努力使我院医保工作得到病人的满意和上级领导的认可。
存在问题的整改报告
陕西省石油化工建设工程质量监督站:
2011年11月20日至21日,由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查,对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导,并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发(2011)第10号监督通报,指出了监理过程中存在问题如下:
一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。
二、监理单位在监理过程中,发现存在质量问题,未严格按照技术标准要求施工单位整改,依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。同时,将不合格的分项工程按照合格分项工程签字确认。
三、工程监理单位未选派相应资格的安装工程监理工程师进驻施工现场。总监理工程师不在施工现场,委托他人代行监理职责,现场共派6名监理工程师,土建3人(包括总监),监理员2人,安装仪表监理工程师1名,无焊接专业监理工程师。
四、单位工程划分工作已完成,但划分不准确,资料收集整理规定已下发施工单位,但不规范,无法实施,应整改。
五、对专业分包单位、人员资格审查不严。
六、监理规划、监理细则均已编审完成,但监理细则无操作性。且未下发施工单位。
七、未提供安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划及实施情况。
针对陕西省石油化工建设工程质量监督站提出的以上七项问题,我监理公司领导和延安监理项目部高度重视,深刻反思,认识其重要性,及时对库区、发油亭、泵房工程的各道工序进行了全面的质量、安全排查,发现问题,及时进行了纠正,并组织监理人员认真学习,分析总结,树立“质量第一,安全第一”的思想意识;建立完善的组织机构,合理配置监理工程师,明确监理人员职责,认真落实整改存在的问题,具体整改如下:
1、依据备案相关规定,我监理公司申报备案的各项证明资料已齐全,并安排了专人负责办理石油化工开工备案登记手续,近期可完成备案登记手续。(见附件1)
2、监理组发现施工现场存在的质量问题,将严格按照石油化工技术标准和质量验收规范,行使监理合同约定的职责,下发监理工程师通知单,要求施工单位整改,确保工程质量达到约定的质量标准。对于质量问题有争议的,由双方同意的工程质量检测机构鉴定。对于工程质量的控制,监理组将严格遵守法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,切实代表建设单位对施工质量实施监督管理。同时,对施工质量承担监理责任;对于分项工程验收必须执
行“三检”制度,严格执行标准,对于不合格的,要求施工单位在限定的期限内进行整修后重新验收,验收不合格的分项工程,监理人员拒绝在相关文件资料上签字。(见附件2现场检查验收照片)
3、我监理公司研究决定,选派资质、能力满足要求的安装工程监理工程师进驻施工现场,加强工艺安装质量控制及技术管理,消除质量缺陷,确保工艺安装质量合格,满足建设单位的要求。总监理工程师将赴施工现场进行全面指导,按监理规范及合同要求履行总监理工程师的职责,组织高效、合理的监理人员组织机构和人员配置结构,确保各专业监理工程师对安装工艺、电气仪表、土建工程的全面质量控制,彻底消除质量缺陷。(见附件3资质)
4、单位工程划分方面,监理组将严格按照质监站、石化标准、档案资料管理等要求,重新调整单位工程划分,并及时将新的划分结果下发施工单位贯彻执行,确保工程管理及资料系统化、标准化、规范化。(见附件3单位工程划分)
5、监理组将重新按照合同、强制性标准对专业分包单位的项目法人授权委托书、分包工程概况、营业执照、资质等级证书、业绩证明、管理人员、专业技术人员、安全生产许可证、税务登记证、年检证明、考核记录、特种作业人员等进行全面的严格审查。
6、监理组将按照监理规范及技术标准、设计要求、图纸等对原监理规划、监理细则重新进行系统的修订,删除不适用的内容,补充编制的规范标准及依据,进一步细化管道安装、管道工艺、管道除锈防腐;油罐、附件制作与安装、焊接工艺的控制、电气仪表的控制程
序及质量控制点,监理细则重新审批后并及时下发施工单位遵照执行,有效地控制工程质量。(见附件4设备安装监理细则)
7、监理组将重新补充编制可行的安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划,并在实施过程中严格执行落实见证取样计划,确保工程材料、构配件和设备质量检测的公正性、科学性、权威性,坚决杜绝不规范、不重视、不作为的现象,严格执行施工技术及验收规范,确保检验批、分项工程合格。(见附件5安装见证计划)
监理部对下一步监理工作的质量安全监督管理要求如下:
一、健全监理管理机构,合理调剂各专业监理人员,选派监理业务精通、责任心强的监理人员进驻施工现场,严格监理、优质服务,建立高效、保障有力的监督管理体系。
二、建立健全各项监理规章制度,继续规范各项监理工作程序,使工程建设规范化,程序化运行;严格监督陕西天源检测单位、陕西化建单位、各分包单位对存在的质量、安全问题进行整改落实。
三、统一思想,提高认识,制定有效措施严格把关,全面推行工程质量终身责任制,划分明确的责任区,实施质量责任追究制。
四、进一步加大工地巡视检查,坚持旁站,强化事前监督,及时消灭质量安全隐患,特别是安装工艺方面要做到全天候、全过程监理,发现问题及时处理。
五、加大检测工器具的投入,提高实测实量和见证取样力度,让数据讲话,确保工程内在质量稳定。
六、进一步加大监理人员、技术管理人员、特种作业人员、焊工的质量安全培训教育,提高质量安全意识,认真落实冬季施工的各项保证措施。
在各级领导的关心和指导下,监理组将以此整改为新的起点,狠抓工程质量,严格履行监理职责,确保延安甲醇项目各项管理上一个新台阶。
特此报告
附件:
1、监理公司领导对施工现场的全面排查(照片)
2、安装监理工程师资质证件
3、单位工程的重新划分内容
4、专业分包单位补充的资质资料
5、监理规划、细则补充修订的内容
6、安装工程的见证取样计划
陕西华林工程监理有限公司
关于XX高速公路xx对外审检查存在问题的整改报告
中铁XX集团有限公司安邵XX公路XX标项目经理部
二○一二年七月十日
关于xx高速公路对外审检查存在问题的整
改报告
公司安质部:
2012年7月7日,华夏认证中心的两位专家XX和XX在公司安质部XX副部长的陪同下,对XX高速公路xx项目部进行了外审。两位专家在对我部资料进行了详细检查和询问后,提出了各方面存在的问题。针对外审专家提出的问题,我项目部高度重视,立即成立由项目经理xx为组长,项目安全监察长xx和总工xx为副组长,各部门负责人为组员的外审存在问题整改领导小组,对存在的问题立即进行整改,现将整改情况汇报如下:
一、责任成本:
整改情况:根据安邵项目部组建情况,原项目部为x标、x标合并项目部,经公司成本部评估与项目部签署责任书,后因业主要求,x标、x标项目部分开设置,单独核算管理,x标项目部近期将积极做好项目部评估有关基础资料,与公司尽快签署责任书。
二、施工测量:
整改情况:
(一)、已完工结构物实体测量检查计划
我标段共有主线桥15座(x大桥,x大桥,x大桥,x大桥,x大桥,x大桥,x大桥,x互通跨线桥,x分离,x大桥,x中桥,x中桥,x大桥,x中桥,x分离),有4座桥未起墩柱(x大桥,x大桥,x中桥,x大桥,)其它桥梁上部结构部分完工。针对以上桥梁完
成情况,对各桥梁各部位进行实体测量检查,具体安排如下:
1.时间安排:
2012年7月10日至2012年7月15日对一工区x大桥,x大桥,x大桥,x大桥,x大桥,x大桥,x大桥进行已完工部分检查。2012年7月16日至2012年7月20日对x互通跨线桥,x分离,x大桥,x中桥,x中桥,x大桥,x中桥,x分离以完工部分检查。
2.检查项目:
主要检查承台、墩柱、盖梁、支座垫石平面位置及高程,实测坐标、高程要与设计图纸现场核对。
3.人员安排:
项目部:xx一工区 xxxx
二工区xxxxxx
(二)、仪器鉴定证书
2012年7月8日根据检查情况我部就对现有没有检校过的仪器和施工单位自带仪器送到<<湖南省测绘产品质量监督检验授权站>>进行了鉴定。2011年7月10日全部鉴定完。
(测量仪器鉴定台帐见附表)
三、隧道施工物料节超分析:
整改情况:
1、今后每月20号,物资部对现场材料进行盘点,结合每月材料进量,计算出本月材料实际消耗。
2、工程部对每月现场实际完成工程量进行计算,同时结合变更所加工程量,提供理论消耗量。
3、项目部召开会议对物资部与工程部所提供的节超数据进行分析,并对各施工队节约及超量部分进行二次核查,找出节超原因;对于个别不正常的超量部分,严惩其责,追究到队个人。
具体管控细则如下:
⑴根据施工计划,严格按照设计量,加强材料进场前数量审批;材料进场后,严格现场材料交接制度;
⑵要求现场技术人员对施工队每天实际消耗材料量与设计量进行分析,计算出节超量报项目工程部备份;
⑶每月24日,工程、计划、物资等部门对材料进行对比分析,找出漏洞,确保材料使用在可控范围。
四、施工管理及检验试验:
1、施工配料单。2012.5.17,C25混凝土,监理工程师与项目部试验员共同签字确认。但计划浇筑数量并未明示。
整改情况:施工配料单中计划浇筑数量未明确,在以后工作中,根据设计方量,在填写施工配料单时,将规范标注清楚。
2、焊接钢材机械性能试验记录表。现场试验室出具试验报告,但代表的施工部位不具体,只表述花山隧道二次衬砌、仰拱。
整改情况:对焊接钢材机械性能试验记录表,施工部位不具体,在以后的资料台帐中将明确具体部位,填写具体施工里程。
3、水泥物理性能试验记录表。2012.5.1,现场试验室出具试验报告,批号4120316Q,2#搅拌站使用,代表数量365.71t。产品质量证明书只有3d强度,28d报告未能提供。
整改情况:项目部试验室已将该批水泥的批号报业主材料公司,通知水泥厂家尽快提供28天到期的强度报告。以后每批进场材料都将及时提供28天到期的强度报告。
四、火工品管理
整改情况:项目部安全监察长xx带领安质部全体于2012年7月8日,组织全体专职安全员对所有涉爆施工队工地现场和营区进行了安全排查,并于当晚在项目部召开了项目部安全管理人员和涉爆施工队负责人、爆破员、安全员参加的施工安全生产会。对检查出的问题进行了通报,对后期火工品管理提出了新的要求。项目部将在今后的施工过程中,严格控制火工品发放时雷管和炸药的匹配,安全员在监督爆破作业完成后,配合施工队爆破员对剩余火工品数量进行清点,并填写爆破物品现场使用记录单后进行退库处理,施工现场严禁私存剩余火工品。安质部将加强现场巡查和营区检查力度,确保我部火工品管理万无一失。
中铁x局集团xx公路xx项目经理部
在十一节前安全大检查中,海文管理处共有7项需要整改的项目现已全部关闭,具体情况如下:
1、14号铺位消防栓内水带被捆绑。已经责令其店主将水带上的绳子解除,保证水带的正常使用。
2、哈尔滨饺子园阁楼上货物和冰柜堆放一起。已让其店主将货物卸下,重新找空位摆放并要求其摆放位置不能阻挡任何消防设施设备的正常使用。
3、家家乐百货消防栓被堵塞。责令将货物搬开,并加强消防教育。
4、中控值班室,消防器材摆放在柜上的消防桶内无灭火沙。
由管理处出资购买了放火沙,并根据公司的要求进行安放和处理。
5、管理处维修梯乱摆放。已将找地方摆放维修梯,现在的维修梯统一安放在地下车库内。
6、会所下消防通道大门上未加铁丝网设防。已按照要求进行安装。
7、车场进入口潜水泵未定期检查。已让维修班组对地下潜水泵进行检查,并要求今后按照要求进行例检。
一、自查情况
经查,我校安全工作方面存在的问题:
1、个别室舍存在电线裸露;电源开关破裂损坏、电线杂乱的现象,
2、学生食堂没有配备相应的灭火器,管理人员对消防设施的使用知识不熟悉。
3、校门前公路无减速牌、斑马线;
二、整改措施
为确保校园安全,彻底根除校园火灾隐患,学校对自查过程中存在的主要问题,进行了以下几方面的整改:
1、抓学习宣传、促认识水平提高。
学校就安全工作,成立了以校长任组长,校委会成员为安全综合治理领导
小组,负责学校综合治理工作,将综合治理工作列入学校主要的议事日程,并利用学期中的“思想教育周”和每周一次的教职工例会时间,集中对全体教职工进行《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》、《刑法》、《消防法》、和依法治校、综合治理等内容的.宣传教育、利用校园之声广播宣传安全教育,综合治理的重要性,利用校园文化长廊,教室黑板报宣传安全常识,利用室内、楼道空白处张贴安全宣传标语,利用队会、每周德育一课活动、班会、演讲会的机会对师生进行安全知识、法律法规、交通安全、生活安全、综合治理重要性的教育宣传,如10月16日下午课外活动期间,政教处组织广大师生观看了专题教育片《生命安全高于天》,通过这些形式的宣传,使全体师生充分认识到依法治校、综合治理、创建安全文明生活、学习环境的重要性。提高了全体师生员工的安全意识,增强了“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的安全责任意识。
2、健全和完善制度,促安全综合治理工作有章可循、落实到位。
冀东生产技术部:
针对冀东混凝土有限公司生产技术部卢工对我公司现场检查及沟通,提出的质量基础管理存在的问题,我公司技术部高度重视,并及时进行了整改,内容如下:
1.关于质量手册、程序文件的问题我们已经上报我公司综合部进行编制打印。
2.质量制度我们已经进行了完善,增加了原材料管理制度、生产过程管理制度等。
3.我试验室三名试验员已经参加了考试,11月中旬证件能够拿到。
4.培训计划及记录已经制定,在10月15日我公司对技术部、生产部、材料部、综合部进行了组织培训工作。
5.试验室卫生、及设备使用、设备记录问题,我试验室制定了相关责任人处罚制度严格管理,并由试验室主任监督检查,做到了卫生整洁,设备使用后妥善保管断电,并及时填写使用记录。
6.试验仪器设备鉴定证书大部分应经取回,并且检定时间与上次检定能够交圈,只有小部分仪器委托市检定中心的仪器未取回。
7.资料涂改问题我们应经安排试验员重新抄写,在以后的填写过程中做到认真、真实有效。
8.河砂开采许可证,我试验室已经向材料部门提出书面报告,要求材料部门立即让砂子供应商提供相关的资质、证件,交由试验室归档。
9.原材料批次问题我试验室与材料部门进行了对账,试验批次已经赶上,在以后的进货当中,每车进货吨数累加并与材料部门核对,一定杜绝漏检现象。
10.水泥试验记录的试验结论在卢工提出问题后马上做出了补充填写工作。
11.粉料仓打灰口我们应经向公司领导提出报告,尽快加锁管理。
12.原材料留样室已经进行卫生清理,空桶摆放整齐,不得存有未销毁的留样材料,并建立了相应的管理制度。
13.原材料标识内容由相关试验员负责换批修改工作,做到换批立即修改,并有试验室主任巡检。
14.针对水泥由P.O42.5换成P.O42.5R我试验室应经在6月28日进行了相关试配工作,并制定了试配记录。
15.剩退灰记录一直在质检室收存,因为数量少,没有及时归档,所以试验室里没有归档记录,针对此问题我试验室立即建立了剩退灰归档记录,并及时存档。
16.质量证明文件主要是原材料出厂合格证,我们已经向原材料供应商要求,尽快提供。以后进料没合格证坚决不予验收。
17.我技术部由质检科长负责工地质量跟踪及违规证据收集
管理工作,做到及时记录,并保留一些相关的照片视频存入电脑。为加强工地的质量跟踪回访工作,我技术部准备向公司领导申请增加两名外检人员,填补人员上的不足。
在此我公司感谢冀东总公司给予的支持,以及提出的宝贵意见。我们会在以后工作中,努力认真的按照质量监督检查管理的要求,做好技术部的相关管理试验工作。
报告人:
技术负责人:
日期:
水泥胶砂试块见附件 2。
施工单位整改负责人:
施工单位技术负责人或安全负责人:
施工单位项目经理:
(公章)
驻地专业监理工程师:
驻地监理代表:
(公章)
二、针对试验室第二项问题,标准、规范清单中缺少有效及作废说明,我单位现已对标准规范清单进行改正,补充状态标识。
标准规范清单见附件 3。
附件 2:水泥胶砂试件
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